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文檔簡(jiǎn)介
1、 差旅費(fèi)管理制度(精選5篇)差旅費(fèi)管理制度(精選5篇)差旅費(fèi)管理制度 篇1 1、出差人員必需事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署看法、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。 2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫“用款申請(qǐng)單”,列明用款方案,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。 3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成狀況書面報(bào)告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核看法。 4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。 5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)
2、、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報(bào)銷。 6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬,超過一星期報(bào)銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。 7、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特別狀況由總經(jīng)理特批,對(duì)各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 差旅費(fèi)管理制度 篇2 結(jié)合本公司時(shí)間狀況,本著既勤儉、節(jié)省開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。 一、出差旅費(fèi)分交通費(fèi),住宿費(fèi)
3、及特殊費(fèi)三項(xiàng); 1、交通費(fèi)是指:汽車、火車、飛機(jī)。 2、膳宿費(fèi)是指:膳食及住宿。 3、特殊費(fèi)是指:因公支付郵電費(fèi)或款待費(fèi)。 二、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未準(zhǔn)時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)至總經(jīng)理,等返回公司后應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)。員工出差報(bào)支表的外理程序如下: 1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單;向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門
4、和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷是對(duì)沖銷預(yù)支數(shù)。 三、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干: 1、業(yè)務(wù)洽談,宿費(fèi)上限 元/月 2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費(fèi) 元/月 3、其他人員因工作需要宿費(fèi) 元/月 4、主要負(fù)責(zé)人的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元/月 5、公司人員出差期間確因工作需要宴請(qǐng)是,須報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。 差旅費(fèi)管理制度 篇3 目的 為了規(guī)范公司差旅費(fèi)用的報(bào)銷管理工作,合理高效地使用資金,掌握公司費(fèi)用開支,特制度本制度 適用范圍 用于公司員工因工作需要,受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù),開發(fā)市場(chǎng),協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù),開會(huì),學(xué)習(xí)的活動(dòng) 制度細(xì)則 員工出差審批及可報(bào)銷費(fèi)用 1. 人力
5、資源部門為公司員工因公出差登記管理部門 2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準(zhǔn),其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準(zhǔn) 3. 差旅費(fèi)用包括城際交通費(fèi)用,住宿費(fèi)用,出差地市內(nèi)交通費(fèi)用,出差補(bǔ)貼等項(xiàng)目費(fèi)用 4. 自帶交通工具出差的,不報(bào)銷除正常汽油費(fèi),過橋過跟費(fèi),停車費(fèi)以外的交通費(fèi)用 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2. 住宿費(fèi)用(包括房費(fèi),地方政府收取的保險(xiǎn)等費(fèi)用) 1) 一類地區(qū):北京,上海,廣州,大連,深圳,青島,珠海,廈門,汕頭,寧波,海南 2) 二類地區(qū):省會(huì)(除成者),天津,重慶,煙臺(tái),溫州,湛江,中山,佛山,蘇州,揚(yáng)州, 北海,無錫 3) 三類地區(qū):上述二類以外的地 3. 市內(nèi)交通費(fèi)用(包括公共汽車,地
6、鐵,中大巴,出租車等,及因此產(chǎn)生的相應(yīng)過橋路,停車費(fèi) 用) 4. 出差補(bǔ)貼(包含餐費(fèi)及通訊費(fèi)用) 差旅費(fèi)的報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定 1. 員工出差前必需填寫出差申請(qǐng)單,寫清晰出差地點(diǎn)、估計(jì)時(shí)間、出差目的, 出差方案經(jīng)部 2. 需要事先借款的,必需在出差申請(qǐng)單上填寫詳細(xì)的出差借款金額,憑審批 后的出差申 4. 要在出差申請(qǐng)表的業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)仔細(xì)填寫,須就業(yè)務(wù)款待預(yù)期目標(biāo)及額度做出估計(jì);出 6. 出差返回后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單,并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余款項(xiàng) 7. 員工在差旅期間的全部費(fèi)用支出,都應(yīng)取得正式發(fā)票,并據(jù)此報(bào)銷,對(duì)于不能取得正式發(fā)票的, 9. 岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作支配,無需出差申
7、請(qǐng)單,差旅費(fèi)用每周報(bào)銷一次 附則 1. 本管理規(guī)定自董事會(huì)通過、簽發(fā)之日起生效,修訂時(shí)亦同 2. 本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時(shí),以本管理規(guī)定為準(zhǔn) 3. 本管理制度的解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部 出差申請(qǐng)表 差旅費(fèi)管理制度 篇4 依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際狀況,本著既勤儉節(jié)省、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。 一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。 二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng): 1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。 2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。 3、特殊費(fèi)系指因公支付郵 三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)
8、后出差,如因事情緊急而未準(zhǔn)時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下: 1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。 四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包?桑? 1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 2、享受副總經(jīng)理和
9、總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。 3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。 5、公司員工出差期間,因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。 差旅費(fèi)管理制度 篇5 一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。 二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、膳宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng): 1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。 2、膳宿費(fèi)系指餐費(fèi)及住宿費(fèi)。 3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或款待費(fèi)等。 三
10、、員工因公出差,應(yīng)事先填寫員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未準(zhǔn)時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下: 1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。 四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下:略 五、其他 1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙餐費(fèi)補(bǔ)助。 2、不同級(jí)別人員一同出差,差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并堅(jiān)持從眾、節(jié)約原則。 3、公司員工出差期間,
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