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文檔簡介

--重慶市開州區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況(一)職能職責(zé)區(qū)交通發(fā)展中心職能職責(zé)主要職責(zé):1.貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)有關(guān)交通建設(shè)、公路管養(yǎng)、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)、方針政策及行業(yè)規(guī)范。2.參與制定并執(zhí)行全區(qū)交通建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)政策、制度標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)本單位交通建設(shè)項目的安全管理工作,參與交通建設(shè)項目的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路的養(yǎng)護安全生產(chǎn)和應(yīng)急搶險工作。4.承擔(dān)國省縣道公路的養(yǎng)護、管理工作。負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路、公路橋梁、隧道及公路附屬設(shè)施的日常巡查、維護和管理工作。承擔(dān)公路養(yǎng)護管理系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)更新及分析運用工作。參與養(yǎng)護計劃編制和組織實施工作。5.承擔(dān)交通建設(shè)和公路服務(wù)質(zhì)量評價、行業(yè)信用體系建設(shè)、交通政務(wù)服務(wù)有關(guān)事務(wù)性工作。6.承擔(dān)交通建設(shè)和公路養(yǎng)護的新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新材料、新工藝推廣應(yīng)用工作。參與交通建設(shè)生態(tài)環(huán)保、信息化、數(shù)字化以及智慧公路體系建設(shè)工作。7.指導(dǎo)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護的有關(guān)事務(wù)性工作。8.負(fù)責(zé)國防交通戰(zhàn)備事務(wù)性工作。參與轄區(qū)交通戰(zhàn)備網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局。負(fù)責(zé)國防交通物質(zhì)儲備、管理和維護的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)國防交通科學(xué)技術(shù)研究及其成果推廣、應(yīng)用工作。9.完成上級交辦的其他任務(wù)。(二)單位構(gòu)成區(qū)交通發(fā)展中心內(nèi)設(shè)23個機構(gòu)處室,分別是辦公室、黨建科、財務(wù)科、人事科、安全科、政策法規(guī)科、信訪穩(wěn)定科、公路養(yǎng)護科、橋隧養(yǎng)護科、農(nóng)村公路科、交通建設(shè)科、規(guī)劃發(fā)展科、鐵路發(fā)展科、民航發(fā)展科、戰(zhàn)備服務(wù)科、政務(wù)服務(wù)科、應(yīng)急搶險科、臨江片區(qū)公路事務(wù)所、趙家片區(qū)公路事務(wù)所、大進(jìn)片區(qū)公路事務(wù)所、敦好片區(qū)公路事務(wù)所、北環(huán)路橋隧所、浦萬快速通道所。二、部門收支總體情況(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)8909.76萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款6495.88萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2413.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2390.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款23.74萬元。收入較2022年增加677.51萬元,主要是本年一般公共預(yù)算撥款減少62.18萬元,本年政府性基金預(yù)算撥款減少1000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1739.69萬元。(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)8909.76萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1672.24萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算355.95萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.74萬元,交通運輸支出6609.36萬元,住房保障支出預(yù)算248.47萬元。支出預(yù)算較2022年增加677.51萬元,主要是基本支出預(yù)算減少396.56萬元,項目支出預(yù)算增加1074.07萬元。三、部門預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入8886.02萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出8886.02萬元,比2022年增加1822.16萬元。其中:基本支出6082.93萬元,比2022年減少396.56萬元,主要原因為落實過緊日子要求,厲行節(jié)約;項目支出2826.83萬元,比2022年增加1074.07萬元,主要原因是本年項目支出減少665.62萬元,主要由于萬開隧道日常養(yǎng)護、北環(huán)路隧道日常養(yǎng)護等項目的減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1739.69萬元,主要用于2022年國省道預(yù)防養(yǎng)護,2023年預(yù)防養(yǎng)護,2022年安防工程和2022年危橋整治等重點工作。2023年政府性基金預(yù)算收入23.74萬元,政府性基金預(yù)算支出23.74萬元,比2022年減少1144.65萬元,主要原因是本年減少1000萬元,為減少的萬開隧道日常養(yǎng)護和北環(huán)路隧道日常養(yǎng)護項目,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少144.65萬元,主要用于危橋整治等重點工作。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元,與2022年無變化。其中:公務(wù)用車運行維護費12萬元,與2022年無變化。五、其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。我單位2023年暫無政府采購計劃。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2803.09萬元,政府性基金預(yù)算23.74萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,全部屬于生產(chǎn)用車。六、專業(yè)性名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映

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