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文檔簡介

品控管理制度起草:品控部審核:質(zhì)量部批準(zhǔn):總經(jīng)理生效日期:2021年1月1日修訂序號:V1.0修訂記錄:修訂條款修訂日期一、目的本品控管理制度的目的在于通過對原輔材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和管控,保證公司出廠的產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、外觀精美、理化安全性等各方面指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求。二、范圍本品控管理制度適用于本公司所有原輔材料、半成品、成品的外觀、品質(zhì)、理化、安全性檢驗(yàn)和管控。三、職責(zé)1.品控部負(fù)責(zé)對采購的原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn);2.品控部負(fù)責(zé)對成品包裝前的原輔材料或半成品進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn);3.品控部負(fù)責(zé)對包裝完成的成品進(jìn)行檢驗(yàn);4.品控部負(fù)責(zé)制定原輔料供應(yīng)商準(zhǔn)入和分級考核標(biāo)準(zhǔn),并定期參與供應(yīng)商的考核、評級;5.品控部負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)國家質(zhì)監(jiān)部門,傳達(dá)或收集有關(guān)的法律法規(guī),同時,還應(yīng)配合其做好對我司的監(jiān)管、抽檢工作。四、工作流程(一)原輔料采購進(jìn)廠檢驗(yàn)1.采購部提前通知品控部擬進(jìn)廠原輔料信息;2.品控部根據(jù)《品控作業(yè)指導(dǎo)》對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn);3.采購部根據(jù)品控部提供的《進(jìn)廠原輔料檢驗(yàn)結(jié)果》辦理入庫或執(zhí)行不合格處理;4.檢驗(yàn)合格的原輔料在辦理入庫時,需經(jīng)品控部蓋章、簽字確認(rèn)。(二)原輔料、半成品包裝前檢驗(yàn)確認(rèn)1.生產(chǎn)部提前通知品控部對相應(yīng)所需的原輔料、半成品進(jìn)行包裝前檢驗(yàn)、確認(rèn);2.品控部根據(jù)《品控作業(yè)指導(dǎo)》對原輔材料、半成品進(jìn)行包裝前的檢驗(yàn)、確認(rèn);3.生產(chǎn)部根據(jù)品

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