基金會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度_第1頁
基金會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度_第2頁
基金會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度_第3頁
基金會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

基金會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度1.引言基金會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度旨在規(guī)范基金會(huì)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作,確?;饡?huì)資金的正常使用和管理,并保證財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和透明度。2.財(cái)務(wù)管理職責(zé)與權(quán)限2.1財(cái)務(wù)管理部門財(cái)務(wù)管理部門是基金會(huì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的部門,負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)設(shè)立負(fù)責(zé)人,并明確其職責(zé)與權(quán)限。2.2財(cái)務(wù)管理人員財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)和技能,并保持定期的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)遵守職業(yè)道德,保守基金會(huì)財(cái)務(wù)機(jī)密。2.3財(cái)務(wù)管理權(quán)限財(cái)務(wù)管理權(quán)限應(yīng)根據(jù)職責(zé)和崗位設(shè)置,確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作能夠得到有效的監(jiān)督和控制。3.資金管理3.1資金收入基金會(huì)的資金收入應(yīng)來源于捐贈(zèng)、項(xiàng)目收益、投資收益等合法渠道。資金收入應(yīng)及時(shí)入庫,并進(jìn)行憑證記賬和財(cái)務(wù)報(bào)告。3.2資金支付基金會(huì)的資金支付應(yīng)符合項(xiàng)目合同、捐贈(zèng)協(xié)議等相關(guān)文件的約定。資金支付申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)過預(yù)算審批和財(cái)務(wù)審核,并采用電子支付或支票等形式進(jìn)行支付。3.3資金管理控制基金會(huì)應(yīng)建立健全的資金管理制度,確保資金使用的合規(guī)性和規(guī)范性。資金管理應(yīng)實(shí)行專人負(fù)責(zé)、雙人核對(duì)等制度,以增強(qiáng)資金管理的安全性和有效性。4.會(huì)計(jì)核算4.1會(huì)計(jì)政策基金會(huì)應(yīng)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或相關(guān)規(guī)定,制定適合自身特點(diǎn)的會(huì)計(jì)政策。會(huì)計(jì)政策應(yīng)符合法律法規(guī)的要求,并進(jìn)行適時(shí)修訂和公告。4.2會(huì)計(jì)憑證基金會(huì)應(yīng)建立完善的會(huì)計(jì)憑證制度,確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行填制、審核和歸檔。4.3財(cái)務(wù)報(bào)表基金會(huì)應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間和格式編制財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)審計(jì),確保其真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。5.內(nèi)部控制5.1內(nèi)部控制目標(biāo)內(nèi)部控制目標(biāo)是保證基金會(huì)的財(cái)務(wù)活動(dòng)合規(guī)、高效和安全。內(nèi)部控制應(yīng)涵蓋制度規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。5.2內(nèi)部控制制度基金會(huì)應(yīng)建立和完善內(nèi)部控制制度,包括財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、審計(jì)監(jiān)控制度等。內(nèi)部控制制度應(yīng)定期評(píng)估和改進(jìn),以適應(yīng)基金會(huì)運(yùn)營的變化和發(fā)展。5.3內(nèi)部控制落實(shí)內(nèi)部控制應(yīng)在各個(gè)財(cái)務(wù)崗位上得到有效的落實(shí)。內(nèi)部控制的落實(shí)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和評(píng)估,并采取相應(yīng)的整改和改進(jìn)措施。6.財(cái)務(wù)制度監(jiān)督與審計(jì)6.1監(jiān)督制度與檢查基金會(huì)應(yīng)建立監(jiān)督制度和檢查機(jī)制,確保財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督制度和檢查機(jī)制應(yīng)由獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。6.2內(nèi)部審計(jì)基金會(huì)應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門,負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行,并向基金會(huì)管理層提供審計(jì)報(bào)告和建議。6.3外部審計(jì)基金會(huì)應(yīng)定期聘請(qǐng)獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。外部審計(jì)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行,確保審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。7.反腐敗與風(fēng)險(xiǎn)防控7.1反腐敗框架基金會(huì)應(yīng)建立反腐敗框架,包括制度建設(shè)、培訓(xùn)教育等方面。反腐敗框架應(yīng)確保基金會(huì)的資金和資源的合理使用和防范腐敗風(fēng)險(xiǎn)。7.2風(fēng)險(xiǎn)防控基金會(huì)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)防控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)防控制度應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等環(huán)節(jié)。8.附則本規(guī)章制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,有效期為三年?;饡?huì)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論