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文檔簡介

聯(lián)想公司財務管理制度聯(lián)想公司財務管理制度第一章總則第一條為規(guī)范聯(lián)想公司財務管理行為,提高財務管理效率,制定本管理制度。第二條本管理制度適用于聯(lián)想公司所有部門和員工。第三條財務管理應當符合法律法規(guī)和公司財務政策及會計準則的要求。第四條財務管理應當遵循合理、公正、透明的原則,保證財務信息的真實、準確、完整。第二章財務核算第五條聯(lián)想公司應建立科學合理的財務核算制度。財務核算應遵循以下原則:(一)會計獨立原則:公司資金、財產和業(yè)務活動要與會計核算分離,避免資金的會計化和會計的資金化。(二)會計實質原則:準確反映公司財務狀況。會計處理公允、合理、準確、及時,保證財務信息的真實、準確、完整。(三)企業(yè)連續(xù)性原則:公司應持續(xù)開展主要經濟業(yè)務,并按照信息的繼承性原則,合理并清晰地反映當前成本、損益、資產負債和現(xiàn)金流量。第六條聯(lián)想公司應根據(jù)財務核算制度及時核算、登記各項會計憑證,對市場、銷售、生產等各個業(yè)務環(huán)節(jié)及時進行會計核算。確保銀行存款、資產、負債、成本等真實、可靠、準確。第七條聯(lián)想公司應規(guī)范日常會計核算操作,嚴格按照會計準則和財務報表編制要求進行,確保賬冊、憑證等財務文件及時、準確地反映財務狀況。第八條聯(lián)想公司應制定完善的財務核算管理制度,建立內部控制體系,實行財務審計的內部檢查制度。及時發(fā)現(xiàn)存在的風險,準確判斷公司財務狀況,保證公司財務穩(wěn)健發(fā)展。第三章資金管理第九條資金管理應嚴格按照公司資金管理政策操作。財務主管部門應定期對公司各營業(yè)部門和相關人員資金管理情況進行檢查。第十條聯(lián)想公司應加強對銀行賬戶的管理,并且要對金融機構和社會信用記錄進行排查、評估,規(guī)范操作。第十一條聯(lián)想公司應加強對短期借款的管理,嚴格執(zhí)行相關貸款協(xié)議,確保償還本息無誤。第十二條聯(lián)想公司應加強對預付款、預收款管理,建立預交易款和提前收款的嚴格制度,防范未來財務風險。第四章財務報表編制第十三條聯(lián)想公司應按照《會計法》、《公司法》、《會計準則》等有關法律法規(guī)和財務政策,規(guī)范編制財務報表。確保報表真實、準確、完整。第十四條聯(lián)想公司應按照會計準則進行外幣賬務的處理,對外幣資產、負債、收入和支出等進行貨幣兌換處理。第十五條聯(lián)想公司應統(tǒng)計公司經營活動中的成本、支出等,并進行相應的記錄和報告。同時,對公司的各種收益進行明細的報告。第五章財產管理第十六條聯(lián)想公司應誠實、守信、勤儉節(jié)約地使用并管理公共財產,定期進行資產清查和清理、盤點等工作,對盤虧、盜搶、毀損等可能造成的損失采取補救措施。第十七條聯(lián)想公司應制定固定資產分類管理制度,根據(jù)固定資產的用途、種類和管理要求進行劃分和管理。并制定相應的新購置、使用、退回或報廢等辦法。第十八條聯(lián)想公司要保證公司資產的安全,建立資產管理考核制度,完善資產卡片記錄,實行資產清查和盤點。并可以通過存放、險保、委托等方式防范和化解風險。第六章財務稽核第十九條聯(lián)想公司應按照公司財務管理制度的要求,建立完善的財務內部審計機制和外部審計檢查制度,進行財務內部審計和外部審計檢查。第二十條聯(lián)想公司應配合審計機構開展審計工作,按時回答審計意見,規(guī)范落實審計整改措施,確保審計工作的順利進行。第二十一條財務審計應保證真實性、完整性、準確性。財務審計人員應當認真聽取被審計人員的意見,并做出公正、客觀和準確的評價,并在審計報告中反映審計結論。第七章附則第二十二條本制度的修改應經過會計主管部門和公司領導層簽署并生效。第二十三條涉及財務管理的部門和員工應該認真遵守本制度規(guī)定,負責把好公司財務生命線的最后一關。第二十四條一旦發(fā)現(xiàn)財務管理方面存在漏洞,應與財務部門聯(lián)系,及時糾正,并通過多種手段加強對財務管理的管控。附件:無法律名詞及注釋:無在實際執(zhí)行過程中可能遇到的困難及解決辦法:若

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