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文檔簡介
篇一:風險管理部各崗位崗位職責風險限制部各崗位崗位職責經(jīng)理崗崗位職責一、貫徹執(zhí)行公司政策和管理制度,整合業(yè)務操作流程,規(guī)范各類監(jiān)管合同文本,擔當監(jiān)管業(yè)務風險評定管理,檢查督導公司各部門風險防控操作程序,促進業(yè)務運營管理規(guī)范化,發(fā)覺問題剛好幫助訂正,有效防范業(yè)務經(jīng)營風險。二、加強調(diào)查探討,留意分析經(jīng)濟和金融形勢改變,搞好經(jīng)濟預料,駕馭監(jiān)管業(yè)務發(fā)展狀況,剛好向領導匯報,提出業(yè)務發(fā)展合理化建議。三、負責對公司全部監(jiān)管項目的風險評定和管理。四、負責公司監(jiān)管業(yè)務審批委員會辦公室日常工作,組織審核項目是否進入。五、負責風險限制部日常工作,組織實施監(jiān)管業(yè)務風險管理、風險分類、風險監(jiān)測、風險預警工作。六、組織審查認定監(jiān)管項目風險分類,定期分析匯總全轄總體風險狀況并形成書面報告。七、負責組織對風險限制制度、實施方案的修訂和實行,組織監(jiān)管審查、風險管理條線的業(yè)務培訓和協(xié)調(diào)服務工作。八、建立健全公司風險識別、風險評估和衡量、風險應對、風險監(jiān)測、風險報告的循環(huán)處理及反饋流程,并幫助管理層將其整合、落實到公司各崗位以及業(yè)務流程之中;九、協(xié)調(diào)本部門各崗位業(yè)務工作、負責本部門文件轉發(fā)、方法制度草擬和簡報調(diào)研等綜合資料的整理完善,負責本部門對外宣揚協(xié)調(diào)和接待工作。十、完成領導交辦的其他工作。風險管控崗崗位職責一、對公司貸款的各部門風險防控狀況,進行檢查督導,發(fā)覺風險剛好預警,提出處置方案,并督促處置方案落實。二、負責審核基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管上報的風險分類認定資料,對全公司風險分類工作進行檢查督導,對本部門風險認定工作剛好總結,提出整改方案和措施。三、負責分析審查對外文書的修訂與發(fā)放(含監(jiān)管報告),對文書中涉及的風險管控類事務進行分類管理。四、負責對各監(jiān)管項目業(yè)務風險定期分析,并將相欠狀況匯總上報。五、負責對基層監(jiān)管員、客戶經(jīng)理、片區(qū)主管進行項目風險管理業(yè)務培訓。六、負責組織協(xié)調(diào)已出現(xiàn)的業(yè)務風險事項處理、力爭將公司的損失減小至最低。七、負責監(jiān)管業(yè)務的運營風險進行獨立核查。八、聽從公司和部門領導,完成公司和部門交辦的其他工作。檔案編匯管理及統(tǒng)計崗崗位職責一、嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度及相關規(guī)定,并按規(guī)定剛好、精確、完整地收集、編制、匯總和報送各項目監(jiān)管狀況信息匯總表至相關管理職能部門,不得虛報、瞞報、漏報、遲報、偽造和篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)真實、精確。二、主動開展統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預料工作,剛好、精確、全面地供應統(tǒng)計分析資料。三、對公司監(jiān)管項目建立具體的檔案信息,并剛好依據(jù)各種事務的發(fā)生及處理狀況對檔案進行更新,做到每一個項目有據(jù)可查、有理可依。負責對以檔案資料的歸類、備份、保存等工作,確保檔案資料和數(shù)據(jù)平安牢靠。四、管理、指導、監(jiān)督和檢查下級相關部門和人員的相關工作。五、嚴格遵守保密制度,未經(jīng)授權,不得泄漏和擅自公布本單位的任何統(tǒng)計信息。六、聽從公司和部門領導,完成公司和部門交辦的其他工作。合規(guī)風險管理崗崗位職責一、加強學習,明確崗位職責,剛好轉變思維、角色,為崗位履行打下良好基礎。二、草擬我公司合規(guī)風險管理實施細則,為公司合規(guī)風險管理工作供應制度保障。三、組織梳理重要規(guī)章制度,力保公司出臺且現(xiàn)行的重要業(yè)務規(guī)章制度的合法合規(guī)性,制度方法之間的相互連接。四、規(guī)范合規(guī)審查工作,對公司出臺的制度方法嚴把制度審查關,進一步提升制度的合法、合規(guī)性、一樣性和連續(xù)性。五、做好公司員工合規(guī)教化與培訓工作。六、定期或不定期對業(yè)務部門及其他部門合規(guī)職責履行及開展合規(guī)工作進行監(jiān)督檢查,并提出合規(guī)看法或建議。七、負責按時報送合規(guī)工作報告。八、聽從公司和部門領導,完成公司和部門交辦的其他工作。篇二:風險管理部崗位職責崗位說明書圖片已關閉顯示,點此查看注:''其它說明〃依據(jù)實際狀況確定,包括工作特點、工作環(huán)境、工作關系以及其它須要特殊說明的方面。圖片已關閉顯示,點此查看崗位說明書圖片已關閉顯示,點此查看注:''其它說明〃依據(jù)實際狀況確定,包括工作特點、工作環(huán)境、工作父系以及其它須要特殊說明的方面。崗位說明書圖片已關閉顯示,點此查看注:''其它說明〃依據(jù)實際狀況確定,包括工作特點、工作環(huán)境、工作關系以及其它須要特殊說明的方面。崗位說明書圖片已笑閉顯示,點此查看注:''其它說明〃依據(jù)實際狀況確定,包括工作特點、工作環(huán)境、工作關系以及其它須要特殊說明的方面。篇三:風險限制部崗位職責風險限制部崗位職責一、負責貸款業(yè)務資料的審查。審查貸款資料的合法性、精確性、完整性。二、對貸款業(yè)務的調(diào)查資料及調(diào)查狀況進行綜合分析,作出風險評價,將分析狀況與貸款業(yè)務部提交的《調(diào)查報告》進行比較,提出審查看法,將審查看法和結論寫成審查看法書,交貸款審查委員會辦公室。三、負責查實抵押、質押物的真實性與評估性,查實抵(質)押手續(xù)辦理的合法性與完善度,查實擔保人的資質,資格及擔保實力,查實信用貸款人的信用記錄和道德品質等。四、做好貸后跟蹤監(jiān)督檢查,剛好發(fā)覺未預見的風險及新出現(xiàn)的風險并提出防范應對措施逐級上報。五、對已完成的項目,查證手續(xù)是否終結,杜肯定公司發(fā)展存在不利影響。六、負責貸款審查委員會會議的記錄及會議紀要的整理工作。七、對風險限制的檔案資料進行歸類、整理、歸檔、保存。八、完成上級領導交辦的其他工作。檔案管理員崗位職責一、仔細貫徹執(zhí)行國家《檔案法》及財政部《會計檔案管理方法》,嚴格依據(jù)本公司《信貸檔案管理暫行方法》及其他規(guī)定規(guī)定,做好檔案管理工作。二、負責貸款審查委員會的相關檔案的保管工作。三、按規(guī)定收集、整理、立卷歸檔、保管信貸檔案及與公司信貸業(yè)務活動相關資料,確保貸款資料齊全完整。四、負責公司股東會、董事會的文件資料整理歸檔,并做好本公司文件及文字資料的整理歸檔。五、依據(jù)有關保密規(guī)定對檔案實行專人專管,嚴格檔案查閱、運用制度。六、檔案專柜必需保持整齊衛(wèi)生,做至卜三防〃、''五無〃,即:防火、防潮、防盜;無火患、無蟲蛀、無霉爛、無鼠咬、無失竊。七、負責定期檢查檔案的存在狀況,按規(guī)定辦理檔案的移交、銷毀手續(xù)。八、完成領導交辦的其他工作。篇四:風險管理部崗位設置及職責[1]商業(yè)銀行風險管理部職能及崗位職責一、部門職能(一)風險資產(chǎn)監(jiān)控.負責制定各類內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程,依據(jù)業(yè)務性質、規(guī)模、困難程度和風險承受實力設定、定期審查和更新各級限額;.負責匯總全行的信貸資產(chǎn)分類,并最終確定信貸資產(chǎn)的五級分類;.負責審查各支行上報的保全類不良資產(chǎn),并上報授信審查委員會審批;.就有關市場風險分析向董事會和經(jīng)營層匯報,并建議相關行動;.制定和推動我行法人客戶信用評級工作;(二)信貸風險管理1.在政策指導和工具支持之下識別、衡量和管理信貸風險,包括信貸風險分析、信貸(含貸款以及票據(jù)、保函等與信貸相關的業(yè)務)審批和信貸監(jiān)控;2,進行與信貸風險管理有關的培訓和指導;.組織、協(xié)調(diào)總行授信審查委員會會議;.處理與信貸有關的工作,包括放貸的核對、文檔管理、各種相關報表以及協(xié)作人民銀行、銀監(jiān)局完成各項檢查、調(diào)研工作。二、崗位設置及人員(-)崗位設置目前,風險管理部崗位設置為7個,主要是風險管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、風險監(jiān)測與預警、風險數(shù)據(jù)分析、信貸審查、放款授權、檔案綜合管理。(二)組成人員總經(jīng)理:楊艷副總經(jīng)理:楊麗職員:張娟、羅春慧、于鐵、李靜、孫鳳嬌。(三)人員分工.總經(jīng)理楊艷主持風險管理部全面工作;.副總經(jīng)理楊麗幫助總經(jīng)理抓好全面工作,并負責風險數(shù)據(jù)分析及放款授權工作;.職員張娟負責放款授權和信貸檔案管理工作;.職員羅春慧負責信貸審查、風險數(shù)據(jù)分析及授信審查會議會務工作;.職員于鐵負責風險監(jiān)測與預警及信貸審查工作;.職員李靜負責風險管理部內(nèi)勤工作;.職員孫鳳嬌負責信貸審查及監(jiān)測企業(yè)法人客戶信用評級工作。三、崗位職責(-)風險管理部總經(jīng)理崗位職責.組織風險評審工作:負責組織調(diào)查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況,并組織編制相關風險預警報告;組織對客戶進行風險評級、授信;組織評審信貸風險,為授信審查委員會審批貸款供應支持;組織對通過審批的貸款進行放款;.組織督導對信貸風險和市場風險進行評估審核:負責組織督導批閱貸款客戶資料,了解貸款客戶相關信息;組織督導識別和衡量有關信貸風險及市場風險;組織督導對客戶進行風險評級,并保證評級的公正、精確;組織督導對貸后發(fā)生重大改變的客戶進行重新評級;組織督導為授信審查委員會出具貸款審核看法,確保授信審查委員會做出正確推斷,保證貸款發(fā)放的平安性。.協(xié)調(diào)組織授信審查委員會會議:負責協(xié)調(diào)、召集授信審查委員會會議,確定授信審查議題,支配會議議程(二)副總經(jīng)理崗位職責.風險數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析:負責管理全行信貸業(yè)務臺帳;統(tǒng)計、分析全行的信貸業(yè)務數(shù)據(jù);統(tǒng)計全行風險管理的相關數(shù)據(jù);為相關部門供應所需的風險管理的相關數(shù)據(jù)。.放款授權(a角)負責批閱授信審查委員會會議審批同意放款的客戶相關資料,在權限內(nèi)對客戶進行放款授權(a角)工作。3,負責全行貸款五級分類匯總工作,并負責最終確定全行信貸資產(chǎn)的五級分類。4.各項對內(nèi)、對外數(shù)據(jù)(報表)報送:負責總行各部門之間數(shù)據(jù)溝通;負責人民銀行、銀監(jiān)局各項數(shù)據(jù)(各種月報表、季報表、半年報表、年報表)及臨時數(shù)據(jù)報送工作。(三)職員崗位職責職員張娟.放款授權(b角):負責批閱授信審查會同意放款的客戶相關資料,在權限內(nèi)對客戶進行放款授權(b角),并負責相關信貸檔案管理;核對經(jīng)過授權的放款申請文件,確保文件的精確;通知有關部門放款。.風險監(jiān)測與預警:負責定期提示相關部門和人員對信貸進行貸后檢查;督導發(fā)覺貸后出現(xiàn)預警信號的貸款;督導對出現(xiàn)預警信號的貸款進行通告。職員羅春慧.風險監(jiān)測與預警:負責貸后風險預警,剛好發(fā)覺貸后出現(xiàn)預警信號的貸款并對出現(xiàn)預警信號的貸款進行通告,對出現(xiàn)風險預警信號的貸后貸款剛好提出看法。負責審查支行上報申請保全的不良貸款并組織上報授信審查委員會審議;對其他市場風險進行監(jiān)控預警,并剛好提交相關預警信息和報告。.授信審查委員會會務負責授信審查委員會審議的各項信貸業(yè)務資料的整理、報送以及授信審查會議記錄工作;負責授信審查會議表決票的整理、統(tǒng)計工作。.負責對內(nèi)、對外風險管理各項相關數(shù)據(jù)及文字材料的報送工作。.信貸審查:負責對公司業(yè)務部、個人業(yè)務部上報的信貸業(yè)務審查工作。職員于鐵.風險數(shù)據(jù)分析:負責統(tǒng)計、分析全行的信貸業(yè)務數(shù)據(jù);負責全行信貸臺帳日常維護工作;.信貸審查(a角):負責對公司業(yè)務部、個人業(yè)務部上報的信貸業(yè)務審查(a角)工作。,負責大額客戶風險監(jiān)測報送工作。4.負責組織全行風險管理條線人員培訓工作。職員李靜.負責風險管理部日常內(nèi)勤工作。職員孫鳳嬌.負責監(jiān)測全行貸款企業(yè)法人客戶信用等級狀況,指導企業(yè)評級工作。.負責監(jiān)測全行法人客戶大額存款改變狀況,并剛好上報狀況變動表。.負責對公司業(yè)務部、個人業(yè)務部上報的信貸業(yè)務審查(b角)工作。風險管理部二0一0年五月一十七日一、負責做好對不良貸款的監(jiān)測、考核、清收、保全工作,化解信貸資產(chǎn)風險。二、指導督促各貸款經(jīng)營網(wǎng)點對不良貸款進行一次全面清理,逐戶分析成因,針對不同的清收對象實行不同的方法和手段進行清收。三、對不良貸款的改變趨勢進行預料,提出抓好不良貸款管理工作的措施看法供聯(lián)社領導參考和決策。四、仔細做好貸款五級分類工作,真實、全面、動態(tài)地反映信貸資產(chǎn)質量,做到精確分類,真實反映。對各社五級分類工作進行2次全面檢查。通過貸款五級分類剛好發(fā)覺和反映信貸管理工作中存在的問題,進行相應的風險提示。五、剛好處置抵債資產(chǎn)和閑置的固定資產(chǎn)。六、對單戶余額在10萬元以上的不良貸款逐戶建立監(jiān)測臺帳,實行建檔監(jiān)控,實行措施進行逐戶清收管理。七、對訴訟時效有效,借款人有可供執(zhí)行財產(chǎn)的不良貸款,實行加大依法收貸和保全的力度進行清收。八、對已失去訴訟時效的不良貸款,通過清理督促基社(分社)向債務人,擔保人主見債權,重新復原訴訟時效或持續(xù)擔保期限。九、對形成損失的呆帳貸款,剛好組織上報核銷。十、完成聯(lián)社支配的其它工作。篇五:風險管理崗位職責融資部資信評審崗位職責一、風險限制部崗位職能:負責公司業(yè)務品種的風險限制工作,從完整性和平安性兩方面對擔保項目進行機構深刻并負責組織評審,修訂和完善公司的業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行,組織公司保后跟蹤管理和追償,建立法務處理機制,擔當公司業(yè)務品種的開發(fā)等。具體為:.對申請擔保企業(yè)和項目的報審資料重點從法律角度加以審核;.對申請擔保企業(yè)和項目從整體風險進行評定;.對申請擔保企業(yè)和項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出看法;辦理反擔保抵押手續(xù),審核確定相關合同及法律文本;.熟識商業(yè)銀行內(nèi)限制度,信貸決策體系及投資擔保體系,精通投資、擔保、財務、金融及企業(yè)管理相關的法律法規(guī)政策;.熟識國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔保政策體系,具有較強的風險防范限制管理意識和實力;.完善風險評審方法及合理化風險評審相關各項操作規(guī)程,業(yè)務規(guī)程;.跟蹤公司各項業(yè)務進展,匯總各類業(yè)務的風險狀況及發(fā)出風險預警;協(xié)調(diào)部門相關人員和公司相關部門保持業(yè)務流程的高速運轉;.完成公司領導交辦的其他事務。.依據(jù)公司發(fā)展狀況,設部門經(jīng)理,審核專員,法務專員等崗位。二、風險限制部崗位工作職責:(一)、風險限制部部長崗位職責.負責探討風險政策,草擬風險政策,設計風險評審崗位的工作指引和運作流程;.建設風控系統(tǒng),建立自動風險報表管理系統(tǒng),參加建立投資風險審批系統(tǒng);.合規(guī)風險評審:負責組織事前風險審核、事中風險限制、事后風險檢查,出具風險
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