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第5頁共5頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?范本1?.負(fù)責(zé)公?司的審計?體系搭建?,制定公?司的審計?制度及工?作流程,?并在推動?實(shí)施程中?不斷改進(jìn)?;2.?負(fù)責(zé)公司?上市后的?內(nèi)控體系?的搭建和?完善;?3.根據(jù)?經(jīng)營管理?需要統(tǒng)籌?開展公司?財務(wù)審計?、管理審?計、合同?審計、職?能領(lǐng)域的?專項(xiàng)審計?和離任審?計等;?4.風(fēng)險?控制與管?理:搭建?審計預(yù)警?機(jī)制,組?織編寫風(fēng)?險評估報?告,并根?據(jù)風(fēng)險控?制需要確?定審計關(guān)?鍵工作;?5.監(jiān)?察工作:?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?對各職能?領(lǐng)域關(guān)鍵?事項(xiàng)進(jìn)行?過程監(jiān)督?,例如重?大項(xiàng)目、?重大合同?、重大工?程、日常?銷售、日?常采購、?日常運(yùn)營?等;6?.舞弊調(diào)?查工作:?開展經(jīng)濟(jì)?舞弊調(diào)查?,并建立?圍繞舞弊?調(diào)查的投?訴、處理?等配套機(jī)?制;7?.負(fù)責(zé)審?計部的日?常運(yùn)營管?理,組織?部門團(tuán)隊(duì)?建設(shè)工作?,提高團(tuán)?隊(duì)執(zhí)行力?和凝聚力?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?(二)?1、編制?公司內(nèi)部?審計工作?的項(xiàng)目計?劃及實(shí)施?方案,并?組織各項(xiàng)?內(nèi)審工作?的開展和?執(zhí)行;?2、深入?了解公司?各板塊業(yè)?務(wù),有效?識別各類?風(fēng)險;對?內(nèi)控體系?的建立、?完善有一?定認(rèn)識和?實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?;3、?針對各項(xiàng)?審計工作?的結(jié)果,?編制審計?報告、整?改建議及?階段性審?計總結(jié),?并監(jiān)督整?改落實(shí),?推動改進(jìn)?措施的有?效達(dá)成;?有獨(dú)立開?展審計任?務(wù)、編制?審計報告?的能力;?4、評?估各板塊?子公司、?各部門的?經(jīng)營風(fēng)險?并向集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)反饋?審計過程?中發(fā)現(xiàn)的?問題,提?出合理可?行的改進(jìn)?建議;?5、對子?公司股權(quán)?投資、項(xiàng)?目投資進(jìn)?行評估分?析;6?、執(zhí)行年?度子公司?財務(wù)審計?、內(nèi)控審?計、基建?項(xiàng)目審計?以及專項(xiàng)?審計任務(wù)?;7、?完成上級?交辦的其?他任務(wù)。?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)范本(?三)1?.負(fù)責(zé)公?司風(fēng)控審?計體系的?建設(shè)、維?護(hù)和更新?,制定風(fēng)?險管控方?案,構(gòu)建?業(yè)務(wù)風(fēng)險?評價及預(yù)?警體系。?2.完?善風(fēng)控審?計職責(zé),?梳理業(yè)務(wù)?風(fēng)險點(diǎn),?對風(fēng)控審?計運(yùn)營結(jié)?果負(fù)責(zé),?監(jiān)控風(fēng)險?運(yùn)營數(shù)據(jù)?。3.?根據(jù)風(fēng)險?管理情況?和公司發(fā)?展需求,?制定公司?年度審計?計劃,并?實(shí)施。?4.負(fù)責(zé)?對公司的?項(xiàng)目投資?開發(fā)、設(shè)?計管理、?招標(biāo)采購?、成本控?制、工程?管理、財?務(wù)管理等?方面進(jìn)行?風(fēng)險評估?及審計。?5.負(fù)?責(zé)組織開?展風(fēng)控審?計條線的?各類工作?:包括組?織事前風(fēng)?險審計評?估、事中?風(fēng)險審計?監(jiān)控、事?后風(fēng)險審?計檢查,?出具風(fēng)險?審計預(yù)警?提示和風(fēng)?險審計評?估報告,?提出改進(jìn)?建議,并?監(jiān)督整改?到位。?6.負(fù)責(zé)?建立、健?全風(fēng)控審?計檔案,?保證審計?資料及時?歸檔。?7.負(fù)責(zé)?接受和管?理投訴舉?報信息,?組織開展?舉報監(jiān)察?工作審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?本(四)?1、按?照《內(nèi)部?審計準(zhǔn)則?》的要求?,建立和?健全公司?內(nèi)部審計?制度,制?定內(nèi)部審?計規(guī)程或?方法;?2、對集?團(tuán)所屬公?司經(jīng)營情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進(jìn)行?全面審計?;組織、?監(jiān)督、審?查經(jīng)營成?果、財務(wù)?、管理、?專案等各?項(xiàng)審計活?動;對審?計項(xiàng)目進(jìn)?行調(diào)查、?核實(shí)搜集?審計證據(jù)?出具審計?報告對審?計結(jié)果做?綜合分析?評價;?3、執(zhí)行?審計后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度,協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?操作流程?,提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?4、組?織對集團(tuán)?各公司中?層以上人?員及特殊?管理崗位?人員的任?期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)、離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計。?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)范本(?五)1?、主持審?計監(jiān)察中?心的工作?;2、?組織制定?審計監(jiān)察?的工作計?劃,組織?實(shí)施公司?下達(dá)的經(jīng)?營計劃;?3、根?據(jù)公司下?達(dá)的工作?目標(biāo)和指?標(biāo),制定?審計監(jiān)察?中心的考?核指標(biāo);?4、組?織編制并?實(shí)施公司?年度審計?工作計劃?;5、?組織對公?司的各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動?實(shí)行審百?計監(jiān)督度?,必要時?委托審計?事務(wù)所進(jìn)?行;6?、組織對?公司開展?經(jīng)濟(jì)效益?和財務(wù)收?支審計;?7、定?期檢查監(jiān)?督公司的?資產(chǎn)管理?、國家財?經(jīng)法規(guī)和?財務(wù)制度?的執(zhí)行情?況;8?、監(jiān)督、?檢查公司?各類招投?標(biāo)采購過?程和各類?設(shè)計變更?,審核公?司相關(guān)文?件,資料?;并對公?司各類合?同簽訂過?程實(shí)施監(jiān)?督;審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?本(六)?___?_組織建?立健全公?司審計管?理制度,?完善審計?工作標(biāo)準(zhǔn)?和工作流?程;2?.編制公?司年度審?計計劃,?落實(shí)審計?方案;?3.按計?劃組織對?公司各部?門、各所?屬公司經(jīng)?營管理活?動和財務(wù)?管理的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性、合?規(guī)性4?.進(jìn)行監(jiān)?督、檢查?與評價,?對公司重?要崗位進(jìn)?行審計稽?查,防范?舞弊風(fēng)險?;5.?根據(jù)審計?結(jié)果,對?被審計單?位經(jīng)營管?理情況、?財務(wù)狀況?、內(nèi)部控?制情況以?及工程管?理情況進(jìn)?行分析評?價,形成?審計意見?,提交內(nèi)?部審計報?告。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)范?本(七)?1、負(fù)?責(zé)對集團(tuán)?下屬公司?進(jìn)行財務(wù)?收支審計?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計、?工程審計?以及項(xiàng)目?效益審計?,對業(yè)務(wù)?真實(shí)性、?合法性、?合理性進(jìn)?行檢查監(jiān)?督;2?、檢查財?務(wù)制度、?政策的執(zhí)?行情況,?檢查評價?公司
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