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文檔簡介
ISO/TS16949:2002內(nèi)審員課程內(nèi)容
第一天:
ISO/TS16949:2002簡介
汽車行業(yè)過程方法
ISO/TS16949:2002條款解析(0—6章)
第二天:ISO/TS16949:2002條款解析(7—8章)
ISO/TS16949:2002認證規(guī)則
ISO/TS16949核心工具介紹(SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)
第三天:ISO/TS16949審核知識(體系審核/制造過程審核/產(chǎn)品審核)
第一章介紹
第二章基本原理和定義
第三章小組練習(xí)一:為什么要進行內(nèi)部審核?
第四章審核和ISO/TS16949:2002
第五章小組練習(xí)2:審核員職責(zé)練習(xí)
第六章審核員
第七章審核策劃
第八章小組練習(xí):審核檢查表
第九章執(zhí)行審核
第十章過程審核
第十一章報告審核結(jié)果
第十二章糾正措施、跟蹤和管理評審'案例練習(xí)
第十三章課程考試
第十四章課程回顧
附件:1、ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)
2、TS16949認證審核天數(shù)
3、CustomerSpecificRequirementsListingforISO/TS16949
4、APQP執(zhí)行步驟
第一部分內(nèi)審員對于ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款的理解和解釋
ISO/TS16949:2002認證規(guī)則
ISO/TS16949核心工具介紹
(SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP)
第二部分ISO/TS16949審核知識
(體系審核/制造過程審核/產(chǎn)品審核)
第一章介紹
1.課程內(nèi)容
本課程教學(xué)內(nèi)容包括:
?解釋有關(guān)審核的一些基本概念;
?解釋ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于內(nèi)部審核的要求:
?陳述審核員的職責(zé)和審核員如何開展審核;
?如何系統(tǒng)地:
*準(zhǔn)備審核;*完成審核*編寫審核報告
?解釋糾正措施和跟蹤審核過程;
第二章基本概念和定義
本章將簡單介紹與質(zhì)量和內(nèi)審有關(guān)的一些概念和定義。
1.什么是質(zhì)量?
在ISO9000:2000“基本原理和術(shù)語”中對質(zhì)量做了如下定義:
質(zhì)量:“產(chǎn)品,體系或過程的一組固有贊拄滿足相關(guān)方要求的能力”。
特性-可以是物理的,行為的,功能性的等。
要求-需求或期望(明示的,隱含的或強制性的)。
2.其他重要定義
質(zhì)量管理:”指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動
*指導(dǎo):
與建立方針和目標(biāo)日評審過程的有效性和目標(biāo)的實現(xiàn)
日確保提供適當(dāng)?shù)馁Y源日促進改進的機會
質(zhì)量控制:“質(zhì)量管理的一部分,致力于達到質(zhì)量要求
*指導(dǎo)
日測量,測試,檢驗等日識別,收集顧客觀點
質(zhì)量保證:質(zhì)量管理的一部分,致力于對達到質(zhì)量要求提供信任。
*預(yù)防
日確保不合格不再發(fā)生自第一次就做正確
注1:質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的重點發(fā)生了變化,BS5750標(biāo)準(zhǔn)強調(diào)質(zhì)量控制,lS09001/2/3;1987和1994
標(biāo)準(zhǔn)強調(diào)質(zhì)量保證,旨在預(yù)防;£09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)更重視質(zhì)量管理,旨在提供指導(dǎo)。.
注2:審核術(shù)語匯編.
在ISO9000:200?!盎驹砗托g(shù)語”中,對質(zhì)量對下述術(shù)語定義如下:
?審核員:有資格實施審核并能勝任的人員
?受審核方:被審核的組織
?審核:為獲得證據(jù)并對其進行客觀的押價,以確定審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的/獨立的并形成文件
的過程.
?審核準(zhǔn)則:與收集的審核證據(jù)相比較的一組方針,程序或要求
?審核證據(jù):經(jīng)驗證的事實與審核有關(guān)的其他信息的記錄
?審核組:實施某次審核的一個或多個審核員,其中一人被任命為組長
?審核發(fā)現(xiàn):將收集的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則相比較的評價結(jié)果
?審核結(jié)論:在考慮了所有審核發(fā)現(xiàn)以后,由審核組所訣定的審核結(jié)果
?客觀證據(jù):支持事物存在或真實性的資料
2.質(zhì)量管理體系(QMS)
3.質(zhì)量管理體系:“建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系
*人們大都認為質(zhì)量管理體系(QMS)就是質(zhì)量手冊,程序,作業(yè)指導(dǎo)書等,這是不準(zhǔn)確的。QMS是組
織特性的策劃,控制和管理,以與組織的最佳操作體系的貫徹實施。
4.文件化的質(zhì)量管理體系
為何須文件化?
o是交流工具O是最佳操作的記錄
o有助于管理和促進改進O使體系審核和改進順利進行
O保持了日常活動的一致性并確保最好的實施o是審核通過和獲得ISO9001認證的前提條件
文件化質(zhì)量管理體系的一般結(jié)構(gòu):
顯然,簡單明了的結(jié)構(gòu)便于操作實施。很多公司按照四個不同的“層次”建立文件化的體系:
1)質(zhì)量手冊
與規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件(參見609000:2000)
日
2)程序和質(zhì)量計劃
日程序:為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑(參見£09000:2000)
目質(zhì)量計劃:規(guī)定用于某一具體情況的質(zhì)量管理體系要素和資源的文件(參見£09000:2000)
3)作業(yè)指導(dǎo)書和檢查表
日詳述各項活動的要求。
4)記錄用表格
目是執(zhí)行程序和作業(yè)指導(dǎo)書時產(chǎn)生的文件;
日它們證明哪些工作和活動是文件化的質(zhì)量管理體系的控制下進行的。
雖然這是常用的結(jié)構(gòu),但小公司文件的層次還可以減少,即質(zhì)量手冊,程序和作業(yè)指導(dǎo)書可以編入
一份文件。
質(zhì)量管理體系文件的詳略程度應(yīng)取決于:
1)組織的規(guī)模和類型3)員工的能力
2)過程的復(fù)雜程度和相互作用
5.過程方法
有效的組織需要識別并管理大量的相互關(guān)連的過程。通常,一個過程的輸出是下一個過程的輸入。
在組織內(nèi)部,這種我們稱這種對過程的系統(tǒng)識別和管理為“過程方法”。IS09001:2000鼓勵采用過程
方法進行管理,標(biāo)準(zhǔn)也是基于過程模式。QMS過程模式定義了一個成功的組織如何:
自定義方針、目標(biāo)、管理職責(zé);
目策劃和提供必要的資源;
日測量,數(shù)據(jù)分析和識別產(chǎn)品/服務(wù)的改進。
QMS過程模式圖,如下:
QualityManagementProcessModel
注:需要顧客的充分參與;需要對QMS和過程持續(xù)改進。
如前述,組織都由過程組成,對過程概念的說明基于下表。
控制
如:人,時間,設(shè)備,消耗品
注:審核員需要驗證過程的有效性和符合性。.
6什么是質(zhì)量審核
1)定義ISO9000:2000中審核定義為:
"為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀地評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的/獨立的并形成
文件的過程".注:'系統(tǒng)的'指:事先策劃的和有組織的;而非隨意的.'獨立的'指:由沒
有利益沖突的人員完成;無偏見.'形成文件的過程'指:建立和保持審核程序.'
審核證據(jù)'指:經(jīng)驗證的事實陳述;非模棱兩可..'客觀地評價'指:公正地判斷事實;非感
覺或偏見..'審核準(zhǔn)則'指:組織的方針和目標(biāo);文件化的QMS;顧客,法律和法規(guī)要求.
2)為什么要進行內(nèi)部審核?
除了ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的強制要求以外,為了對產(chǎn)品或服務(wù)進行有效的管理,必須開展某
種形式的監(jiān)督活動。
下面列舉了內(nèi)部質(zhì)量審核作為監(jiān)督活動的潛在好處:
?向公司管理層提供了信任,體系正以規(guī)定的方式運行;
?提供了一種手段,證明公司的質(zhì)量方針已被理解和貫徹;
?提供了一種正式的和結(jié)構(gòu)化的手段,用來發(fā)現(xiàn)體系存在的缺陷、采用糾正措施和跟蹤驗證其有效性;
?使得體系的弱點得以暴露,避免潛在的問題影響產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量;
?提供一個便捷的工作綱要,可以在具體領(lǐng)域里調(diào)查存在的問題,例如質(zhì)量問題或客戶投訴;
?使得公司各個職能部門的人員在擔(dān)任內(nèi)審員時,可以了解到自己工作是怎么影響其它部門的;
?提供了一個交流機會,使得體系中某個部門的成功做法得以應(yīng)用推廣;
?使得公司人員能夠更廣泛地參與公司的運作,增強他們的使命感和工作動力;
雖然有以上潛在的好處,但也要考慮一些主要的批評以與反對意見/爭議:
@成本太高。如果要使內(nèi)審工作做得到位,有關(guān)人員除了審核占用時間以外,還要花很多時間準(zhǔn)備。進
行內(nèi)部審核的價值在于,其體系有效性的貢獻程度,要超出其成本費用;
?審核要求是獨立的,審核由其他部門/區(qū)域的人員執(zhí)行,這將影響審核的有效性;
這個潛在的弱點可以通過選擇合適的審核員和進行充分地準(zhǔn)備來消除。使用不同部門的人員為交流
思想提供了極好的機會。這也使審核員學(xué)習(xí)從該部門的角度看待問題,加強相互合作理解。
?審核可能會引起沖突,因為審核員作為“外來者”告訴負責(zé)被審核區(qū)域的經(jīng)理怎么做他們的工作。
雖然對內(nèi)部審核持批評意見,但是潛在的好處更多。我們可以采取適當(dāng)措施來減少負面影響。必須
知道,適宜地審核體系(包括使用經(jīng)過良好培訓(xùn)和有經(jīng)驗的審核員)是成功的鑰匙。
注:要使用經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)的審核員,才能促使審核成為一個建設(shè)性的過程。
3)審核目的
審核通常是為下列一種或多種目的而進行的:
+確定質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的要求;
+確定現(xiàn)行的質(zhì)量體系實現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的有效性;
+為受審核方提供改進其質(zhì)量體系的機會;
+滿足法規(guī)要求;
+使得受審核組織的質(zhì)量體系能被注冊。
4)審核類型
組織不僅需要自己的內(nèi)審員開展內(nèi)部審核,作為最終用戶的顧客可能希望由自己來確認供貨方是否
具有可靠的和始終如一的質(zhì)量體系,組織也可能邀請另一個與自己無關(guān)的,公正的第三方機構(gòu)來對其體
系進行審核,這樣的審核如果由經(jīng)過政府認可的認證機構(gòu)來進行,就可以取得認證證書。
以上提到的審核被分別稱為第一方、第二方和第三方審核。
”第一方即內(nèi)審,用于內(nèi)部目的,又組織自己或以組織的名義,對其自身的質(zhì)量管理體系進行
的審核,可作為組織申明自身符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;
&第二方由組織的相關(guān)方,如顧客或由其他人以顧客的名義進行的審核;
&第三方由外部獨立的組織進行,這類組織提供符合(ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn))要求的認證或
注冊.
第三章小組練習(xí)一:為什么要進行內(nèi)部審核?
任務(wù)
準(zhǔn)備4分鐘的演講,向你的聽眾宣講內(nèi)部審核的必要性。
背景介紹你在一家已經(jīng)建立文件化質(zhì)量體系多年的公司工作,公司一直在執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核。
然而,公司的大多數(shù)對內(nèi)部審核的作用還是不太相信。
因此,你必須說服你的聽眾進行內(nèi)部審核的必要性以與內(nèi)部審核所能帶來的好處。
過程
1.小組內(nèi),對以下議題達成一致意見:
?為什么要進行內(nèi)部審核
?內(nèi)部審核所能帶來的好處
2.找出一些能幫助你說服聽眾的論據(jù),支持你。
(注意:-老師將告訴你聽眾對象是什么人)
3.請設(shè)想聽眾中可能會提出相反意見,要準(zhǔn)備好論據(jù)支持你的論點。
4.在小組里指定一個或一個以上的組員進行演講并回答問題。
注:可以使用活頁紙和筆;請準(zhǔn)備4分鐘的演講,并準(zhǔn)備回答現(xiàn)場提問,以支持你的論點。.
第四章審核和ISO/TS16949:2002
1.介紹
ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求:
*需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。
*增強顧客滿意,通過:
*體系的有效應(yīng)用*應(yīng)用持續(xù)改進的過程*保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求
因此標(biāo)準(zhǔn)要求組織策劃并實施所需的監(jiān)測、測量、分析和改進過程,以便:
*證實產(chǎn)品的符合性;*持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。
*確保質(zhì)量管理體系的符合性;
內(nèi)審是組織完成這些活動的一個關(guān)鍵方法,因此內(nèi)審員不僅需要采取傳統(tǒng)的方法證實程序的符合性,
而且需要遵循更為科學(xué)系統(tǒng)的方法,審核體系的有效性。因此,審核員需要理解和證實:
*顧客和法規(guī)要求;*過程和流程;
*組織的方針和目標(biāo);*過程的能力、符合性和有效性。
2.ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求
在標(biāo)準(zhǔn)條款8.2.2內(nèi)部審核中,詳述了對審核體系包括內(nèi)審員的要求。然而不應(yīng)該孤立地理解該條款,
因為該條款與標(biāo)準(zhǔn)的每個要素和組織的質(zhì)量管理體系密切相關(guān)?8.2.2內(nèi)部審核條款規(guī)定了下述要求:
。按照計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,以便確定質(zhì)量管理體系:
*符合計劃安排*符合ISO/TS16949:2002*得到有效實施和保持
標(biāo)準(zhǔn)*符合方針和目標(biāo)
。制定審核計劃,覆蓋被審核的過程和區(qū)域,應(yīng)考慮:
*過程和區(qū)域的狀況和重要性*已往審核的結(jié)果
*覆蓋所有的過程、活動和班次
o規(guī)定:
*審核準(zhǔn)則和范圍*頻率和方法
。審核員的選擇:*客觀和公正(不應(yīng)審核自己的工作)
*具備資格審核本技術(shù)規(guī)范的要求
。審核程序應(yīng)規(guī)定下面的職責(zé)和要求:
*策劃和實施審核*報告審核結(jié)果*保持記錄
。負責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保:
*與時采取措施*消除不合格與原因
O跟蹤活動應(yīng)包括:
*驗證采取的措施*報告結(jié)果
3.內(nèi)部審核(8.2.2)與其他條款間的聯(lián)系
如前述,內(nèi)部審核(8.2.2)與標(biāo)準(zhǔn)的每一條款都密切相關(guān),然而下面條款有特殊相關(guān)性.
a)產(chǎn)品實現(xiàn)(7.1)
QMS與計劃安排相符嗎?
b)質(zhì)量方針(5.3)&質(zhì)量目標(biāo)(5.4.1)
QMS滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求嗎?
c)QMS-總要求(4.1)
確保QMS的有效貫徹和保持,以持續(xù)改進.
d)文件控制(423)
內(nèi)審程序是受控版本文件嗎?
e)質(zhì)量記錄的控制(4.2.4)
存在記錄嗎?
*審核記錄
*糾正措施記錄
*跟蹤結(jié)果記錄
0糾正措施(8.5.2)
是否有效的采取并評審糾正措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生?
g)人力資源(6.2)
內(nèi)審員勝任嗎?
h)管理評審(5.6.1)
最高管理層評審了審核結(jié)果嗎?
i)持續(xù)改進(8.5.1)
組織利用審核結(jié)果有效改進嗎?
第五章編制審核計劃
1.介紹
本節(jié)闡述了編制審核計劃,需要考慮的問題。
ISO/TS16949:2002要求:
首先應(yīng)該要考慮條款8.2.2的要求:
。內(nèi)審應(yīng)該確定質(zhì)量管理體系是否符合:
*計劃安排(滿足客戶和法規(guī)要求)
*IS0/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)*組織的方針和目標(biāo)
o審核計劃的編制應(yīng)建立在下述基礎(chǔ)之上:
*當(dāng)前的狀況*重要性*已往審核的結(jié)果
*覆蓋所有的過程、活動和班次
2.編制審核方案應(yīng)考慮的問題:
審核的目的是:"交流審核’什么‘,‘何時‘審核,由‘誰‘審核",為了完成上述目標(biāo),需要將組織
分解.
按照下列方式,將組織分解,確定審核‘什么':
o按部門
O按程序
o按項目或合同
每一方式,各有利弊:
O按部門:*優(yōu)勢:易組織:易于測量部門業(yè)績;審核簡潔清晰*劣勢:不利于信息追蹤:按生
產(chǎn)流程審核
O按程序:*優(yōu)勢:大抽樣量測量,而非小抽樣量;測試全公司程序的適用性;*劣勢:大規(guī)模
/復(fù)雜的審核:難于組織:需要許多被審人員參與;不是每一場所都有程序;可能變成瑣碎的審核
O按項目或合同:*優(yōu)勢:可以測試:信息和生產(chǎn)流程;顧客滿意和法規(guī)要求;重要顧客的應(yīng)對.*
劣勢:大規(guī)模/復(fù)雜的審核;難于組織;許多人參與;依據(jù)抽樣的合同,可能遺漏關(guān)鍵活動
為編制有效的審核方案,不僅需要考慮這些,還需在審核被審區(qū)域時,識別組織的過程與過程間的聯(lián)系
以IS09001為基礎(chǔ)的ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求我們有一個基于QMS的過程,并且需要有效地貫徹和保持過
程.因此,我們需要通過審核進行驗證.
注:過程可能牽涉到許多部門,有時,過程的有效性不能在原部門進行測量,需要牽涉到其他部門,如:
原料采購過程可牽涉到采購部辦公室、原料儲存、采購活動和進貨檢驗等。其有效性可通過測量進貨檢驗、
生產(chǎn)/交付服務(wù)和財務(wù)等。.
確定‘何時'審核,需考慮下面重要因素:
*審核員可獲得
*受審方可獲得
*過程的時間性和季節(jié)性(過程可能發(fā)生在指定的時間)
*被審方方便(如:年底審核財務(wù)部)
*過程的:*狀態(tài)*重要性*已往審核的歷史
當(dāng)挑選審核員時("誰"),應(yīng)考慮:
*可獲得*公正性
*經(jīng)過培訓(xùn),具備資格*受審區(qū)域過程知識
3審核員之間交流反饋:
審核方案并非一成不變,可以根據(jù)審核的情況與時調(diào)整.如果審核中遇到問題,比如,由于審核方案已
定,無法審核部門之間的接口,這樣需要與時報告,以便調(diào)整方案。
第六章小組練習(xí)2:審核員職責(zé)練習(xí)
該練習(xí)的目的是明確內(nèi)審員的職責(zé)。請與你的同伴一起復(fù)習(xí)本章學(xué)員手冊中的內(nèi)容,寫一份內(nèi)審員的職
責(zé)指導(dǎo)書。試著用你自己的語言進行表述,不要照抄學(xué)員手冊中的內(nèi)容;另外,請考慮審核員在不同階段的
工作內(nèi)容,按邏輯順序進行考慮:-
?審核前?審核中?審核后
時間:15分鐘
注:可以使用所附的空表:每兩人完成一份職責(zé)指導(dǎo)書,教師將組織全體討論。.
在質(zhì)量保證領(lǐng)域里,己發(fā)布很多國際標(biāo)準(zhǔn),除了與質(zhì)量體系模式有關(guān)的ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)以與相應(yīng)的指南以
外,還有一組專門針對審核員的標(biāo)準(zhǔn)ISO10011。這組標(biāo)準(zhǔn)由下列三個標(biāo)準(zhǔn)組成:
?ISO10011-1審核
?ISO10011-2質(zhì)量體系審核員的評定準(zhǔn)則
?ISO10011-3審核工作管理
注:這三個標(biāo)準(zhǔn)即將被合并為新版的1SO190U。
1.審核員的職責(zé):
在考慮組織和執(zhí)行內(nèi)部審核前,應(yīng)當(dāng)了解審核員的職責(zé)和執(zhí)行審核時的態(tài)度。應(yīng)當(dāng)強調(diào),審核員的職責(zé)
并不限于審核時執(zhí)行的那些活動。
審核組成員的職責(zé)是:(參見ISO10011-1:1993)
*遵守相應(yīng)的審核要求*寫觀察報告
*交流和理解審核要求*報告審核結(jié)果
*有效地策劃和完成安排的任務(wù)
*驗證所采取的糾正措施的有效性(當(dāng)委托方要求時)
*保存與審核有關(guān)的文件:
*按要求提交這些文件
*確保這些文件的XX性
*謹慎處理特殊的信息
*配合并支持審核組長的工作
審核組員應(yīng):(參見ISO10011-1:1993)
*在確定范圍內(nèi)進行審核
*保持客觀性
*收集并分析與被審核的質(zhì)量體系有關(guān)的、足以得出結(jié)論的證據(jù)
*對于證據(jù)中能夠影響到審核結(jié)果和可能需進行更廣泛審核的跡象保持警覺
*能夠回答如下問題:“被審核方是否都了解和會使用相關(guān)的程序、文件或其他資料”?;“用于描述
質(zhì)量體系的所有文件和其他資料,是否足以滿足所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的需要”?
*始終遵守職業(yè)道德
注:你必須熟悉你自己公司審核體系的要求。很多公司經(jīng)常是由質(zhì)量經(jīng)理負責(zé)審核的準(zhǔn)備工作,審核
員只是在審核時到達指定的審核場所,并完成適當(dāng)?shù)谋砀?。最后得到的審核結(jié)果是很充分的,但缺少較深入
的檢查。
2.審核員的獨立性:
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,審核員與被審核方的活動應(yīng)是獨立的,不能審核自己的工作,ISO10011-1也要求:
“審核員不應(yīng)有偏見和受其他有可能損害審核工作客觀性的影響?!?/p>
3.審核組長職責(zé)
如果審核是由一組審核員進行,那么其中一人應(yīng)起到組長或“主任審核員”的作用。作為審核組長,他
要對審核的所有方面負主要責(zé)任。為此應(yīng)賦予他權(quán)力對執(zhí)行審核作最終的決定。除了審核員通常的職責(zé)以外,
審核組長的責(zé)任還包括:(參見ISO10011-1:1993)
*幫助選擇審核組的其他成員*代表審核組與被審核方管理者接觸
*制定審核計劃*提交審核報告
審核組長應(yīng):(參見ISO10011-1:1993)
*規(guī)定每項審核任務(wù)的要求,包括所要求的審核員資格
*遵守相應(yīng)的審核要求和其他有關(guān)規(guī)定
*制定審核計劃,準(zhǔn)備工作文件,布置審核組成員工作
*評審有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量體系活動的文件,以確定其適宜性
*與時向被審核方報告嚴重的不符合項
*報告在審核過程中遇到的重大障礙
*清楚、明確地報告審核結(jié)論,不無故拖延
這些職責(zé)將在后面的章節(jié)里進一步詳述。
4.審核員的個人品質(zhì)
審核員應(yīng)該開朗成熟,具有良好的判斷能力、分析問題能力和應(yīng)有的堅持性,具有客觀的觀察能力,和
從廣闊的角度來分析復(fù)雜問題的能力,同時還應(yīng)理解每個部門在整體組織機構(gòu)中的地位和作用。
審核員應(yīng)具有的品質(zhì):
*適當(dāng)獲得和評價客觀證據(jù);
*本田木片中干宙核曰的.
*在審核過H考慮到人a因素對審核結(jié)果會產(chǎn)生的影響;
*處理好與有關(guān)人員的關(guān)系,以取得最佳的審核效果;
*尊重審核所在國家或地區(qū)的風(fēng)俗習(xí)慣;
*排除干憂,認真執(zhí)行審核;
*在審核過程中,全神貫注,全力以赴;
*對內(nèi)外壓力作用積極反映:
*根據(jù)觀察記錄,得出令人信服的結(jié)論;
*堅持正確結(jié)論,不屈服于任何壓力。
5.審核員的素質(zhì):
下列表格列出了審核員應(yīng)有和不應(yīng)有的品質(zhì):
應(yīng)具有:不應(yīng)具有
嚴肅認真漫不經(jīng)心
公正帶有偏見
開朗愉快的害羞
簡明扼要冗長繁瑣
自律散漫
善于表達的沉默寡言
耐心心胸狹窄
積極消極
審核組成員的選擇:
在選擇審核組成員時,應(yīng)考慮兒個因素,以確保最大限度地利用資源和保持可信性。在ISO10011-3:1991
“審核工作的管理”中,對審核組成員的選擇提出了下面的要求:
p審核標(biāo)準(zhǔn);
p服務(wù)或產(chǎn)品的類型以與相關(guān)的法規(guī)性要求(如保健、食品、保險、計算機、儀器儀表、核設(shè)施);
P是否需要某一特殊領(lǐng)域的專業(yè)資格或技術(shù)專長;
P審核組的規(guī)模與組成;
p管理審核組所需的技能;
P有效發(fā)揮審核組成員特長;
P處理與受審核方關(guān)系所需的個人技巧;
P所需的語言技巧;
P沒有任何現(xiàn)存的和潛在的厲害沖突;
P其他有關(guān)因素。
7.審核管理
需要采取適當(dāng)?shù)姆椒?,對審核員的工作表現(xiàn)進行監(jiān)督。常見的批評意見是審核員之間審核的不一致性。
在相同的條件下,對相同的工作進行審核,不同的審核員應(yīng)得出相似的結(jié)論。要做到這一點,可以采取一定
的方法,進行控制,包括:
◎培訓(xùn)/講座0輪換審核組成員
◎比較不同審核員的報告/審核/職業(yè)道德
第七章審核策劃
要成功地完成內(nèi)部審核,準(zhǔn)備工作相當(dāng)重要,可以分為4個不同的方面:確認審核范圍,閱讀相關(guān)文件,
商定審核日程,準(zhǔn)備審核檢查表。
審核前的主要活動
確認審核范圍
閱讀相關(guān)的文件:
?手冊/程序
?法律/規(guī)范
?現(xiàn)有檢查表
?以往的糾正措施
商定審核日程:
?開始時間
?天數(shù)
?時間表
?未次會議
1.確定審核范圍
審核員必須明白,哪些區(qū)域或程序需要他們?nèi)徍恕V灰榭磳徍擞媱?,或詢問負?zé)編制審核計劃的人
員就清楚了。這看似常識,但是,清楚理解審核范圍是非常重要的,否則將影響審核計劃的全面性。但是,
僅有審核員的理解還不夠,因為還有另一方在審核過程中起關(guān)鍵作用,即受審核方。如果他們在最初階段不
參與,那么在審核時出現(xiàn)誤解和問題的可能性就大大增加。在首次會議上才第一次討論審核范圍就太遲了。
除了在準(zhǔn)備階段就審核范圍達成共識外,敲定審核計劃是個好主意-請看本章后半部。
2.閱讀有關(guān)文件
確定審核范圍后,應(yīng)開始初步閱讀文件。通過閱讀,全面地評價下列文件:
1)受審核區(qū)域的質(zhì)量手冊和程序文件;
2)特別適用于受審核區(qū)域的法規(guī)性文件、規(guī)范等;
3)該區(qū)域上次的審核發(fā)現(xiàn),以與該區(qū)域有關(guān)的適用工作文件(例如檢查表);
4)與該區(qū)域有關(guān)的糾正措施分析記錄。
注:在此階段還不是一個深入的評價。在此審核員應(yīng)考慮:
?審核范圍的適宜性
?準(zhǔn)備檢查表所需的時間(與分配的時間是否合適?)
?執(zhí)行審核所需的時間(與分配的時間是否合適?)
?我是否有做此項工作的經(jīng)驗/知識?
在此階段,閱讀程序是很有用的,以確保清楚地了解情況,特別是自上次審核后所做的更改。
3.商定審核日程
審核開始前,審核員和被審核方進行一次商談,有助于內(nèi)部審核更順利地進行。不管如何安排這樣的會
談,審核員必須按照自己的程序進行,例如使用備忘錄、正式通知、訪問等等。
無論采用什么方式,審核員應(yīng)對下列事項達成共識:
1)審核的天數(shù)。
2)開始的地點和時間。
3)涉與的范圍和訪問的區(qū)域。
4)審核進展時間安排(適用于某些情況),例如如果同時審核幾個部門。
5)未次會議安排,對審核中發(fā)現(xiàn)的問題取得一致意見并討論糾正措施的要求。
6)審核的各個階段可能會涉與的人員。
前面提到,如果在準(zhǔn)備階段對這些沒說清楚,則容易產(chǎn)生誤解。此階段的商談為審
核奠定了基礎(chǔ),并會影響被審部門對本次審核與以后審核的協(xié)助和合作。
4.準(zhǔn)備工作文件
審核中使用的工作文件的格式和數(shù)量,取決于公司程序的規(guī)定要求和各個審核員的喜好。通常包括檢查
表、以與用來報告不合格項或觀察結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)表格。
檢查表的格式是多種多樣的,各公司風(fēng)格各異。但基本要求是,審核員用起來順手,可以按照個人風(fēng)格
進行設(shè)計。有時僅用作“備忘錄”,或有時成為審核記錄的一部分,并詳述審核的范圍和內(nèi)容。建議審核前
編制內(nèi)審檢查表。然而,由他人為審核員預(yù)先準(zhǔn)備好的標(biāo)準(zhǔn)問卷式的檢查表,并要求審核員盲目遵循,是不
可取的。這樣,很可能造成無端的限制,并扼殺審核員的創(chuàng)造性。審核時.,是否使用以前用過的檢查表,或
應(yīng)該使用新的檢查表,仍是一個有爭議的問題。雖然使用新的檢查表是可行的,但從盡可能利用現(xiàn)有資源的
角度來看,是不太好的。一個折中的方案是使用現(xiàn)有的檢查表,但應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)的文件對其進行評審,以確
認其連用的適用性。
雖然,審核范圍不應(yīng)隨意變更,但如果在審核過程中發(fā)現(xiàn),需要根據(jù)實際情況增加額外的審核活動時,
不應(yīng)對此加以限制。
5.檢查表的內(nèi)容:
編制審核檢查表時,對下列每一要點都應(yīng)加以考慮:
&程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否到位;
&程序、作業(yè)指導(dǎo)書與有關(guān)文件的授權(quán)、發(fā)布和修訂的控制。
紇在該區(qū)域里,工作人員的培訓(xùn)/經(jīng)驗/資歷,以與相關(guān)人員對所執(zhí)行的程序的理解;
&對程序的有效和正確執(zhí)行;
&達到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;
&設(shè)備的校準(zhǔn)(如適用);
&文件/表格得到正確地使用期和分發(fā);
&文件、表格和其他質(zhì)量記錄是否得到正確歸檔、保管和便于查閱。
在對有關(guān)文件進行初步評審時,可以發(fā)現(xiàn)哪些程序和文件是與審核有關(guān)的,找出關(guān)鍵的管理控制活動。
編制檢查表時,不僅要考慮上述要點,而且要考慮關(guān)鍵的管理控制活動。
檢查表的常用格式是列出問題清單,著重于程序的特定方面,包括以上提到的要點。但要盡可能使用開
啟性提問,避免使用封閉式提問(即只要求回答是/否的問題),評審體系與其有效性。另一個常用的格式是,
列出一張包括關(guān)鍵詞、題目、控制特性、記錄等的清單,確保審核的全面性。如果檢查表是用來記錄審核發(fā)
現(xiàn),并保存記錄作為將來評審用的,那么,表上寫下的評論,更能讓人看出當(dāng)時的審核是怎樣進行的。
無論使用什么形式的檢查表,審核員應(yīng)當(dāng)先在心里構(gòu)思審核計劃,按照邏輯順序提出問題,將構(gòu)思的審
核順序,通過檢查表表示出來。
6.審核步驟:
開展審核活動時,需要對管理體系的過程進行驗證??梢酝ㄟ^兩種不同的過程展示管理體系結(jié)構(gòu):
1,縱向流程一通過質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃依此展開。
2.橫向流程一通過追蹤產(chǎn)品的實現(xiàn)過程來展開(“始于顧客終于顧客”的過程)。
過程流向
兩種不同的但相關(guān)的過程流向:
方針
|縱向的
目?標(biāo)方針的展開,目標(biāo)
I的設(shè)定和測量過程
計劃
輸入----------->過程----------->輸出----------->有效
----------------------------------------------------------?
橫向的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程
理解過程審核的定義非常重要,它是指“測量一個過程滿足指定的目標(biāo)/用途/需要的能力?!?/p>
作為一名審核員,我們必須進行過程審核,審核管理體系的橫向流程和縱向流程。因此,在我們的檢查
表中,必須描述如何縱向過程的所有相關(guān)目標(biāo)(整個組織的、局部的和地方的);橫向過程的(特定的某
個過程/多個過程的):
#輸入#輸出#控制#機制#措施#結(jié)果
但是,還應(yīng)該注意以下幾點:
O我們不能指望有關(guān)于縱向過程的文件化的程序;
O審核員最好是從理解縱向過程的目標(biāo)和需求著手,這樣,有助于審核員更專注于過程中的關(guān)鍵區(qū)域,
明白那些更為優(yōu)先;
O審核員不能期望在每一個部門,區(qū)域或過程都能看到有既定的目標(biāo);
O我們也不能指望有關(guān)于橫向過程的文件化的程序。
因此,審核員應(yīng)該關(guān)注:
。輸入O控制。結(jié)果
O輸出O機制
審核過程的6個階段
?創(chuàng)造審核氣第每次訪問/審核新的區(qū)域時,都要保持簡短的非正式的介紹和解釋,使受審核方不致緊張。
?確認審核基礎(chǔ)受審區(qū)域的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)的分配應(yīng)加以確認;質(zhì)量體系文件的狀態(tài)也應(yīng)明確,即是否建
立和保持了體系文件。
?確定審核過程沒有這一步驟審核就不會成功。從質(zhì)量管理體系文件中獲得,過程以與與之有關(guān)的關(guān)鍵控
制點(輸入、輸出和接口)如何控制的全面描述。這樣,審核就僅僅是驗證質(zhì)量管理體系文件的符合性。
?尋找客觀證據(jù)選擇重點區(qū)域和與過程有關(guān)的控制點,采取觀察活動,查閱記錄,檢查三層次的作業(yè)指導(dǎo)
書,詢問有關(guān)人員等,與事實相比較,確認文件化體系的適宜性,判斷是否按文件所說的執(zhí)行了?
?檢查接口和跟蹤問題要遵循以前己經(jīng)建立的審核路線,收集該部門與其他部門之間的接口信息,引導(dǎo)審
核進入其他區(qū)域。這將涉與對程序、規(guī)范、校準(zhǔn)、培訓(xùn)和文件控制的進一步交叉檢查。
■結(jié)束
對受審核方的合作表示感謝,并將發(fā)現(xiàn)通報被審核方。
以上每一階段分配的時間是不同的,幾分鐘、一小時或更多,都是適宜的。審核員經(jīng)常將一個過程(如
以上第3點所述)分成幾個部分以便于審核,這意味著在一個過程中第3、第4和第5點可能會重復(fù)幾次,
例如不是一次檢查公司所有最終檢驗過程,而是將其分為幾部分:最終產(chǎn)品試驗;產(chǎn)品證書的準(zhǔn)備和發(fā)放;
產(chǎn)品交送發(fā)貨區(qū)域。
不論審核員選擇使用哪種策略,檢查表都應(yīng)與其策略相適應(yīng),否則它的作用就會受到限制。設(shè)計合理、
內(nèi)容適當(dāng)?shù)臋z查表能確保審核的系統(tǒng)化,確保全面、深入的檢查。.
第八章小組練習(xí):審核檢查表
本練習(xí)的目的是編制對本公司采購活動進行審核的檢查表。審核的范圍已經(jīng)確定為:“與采購訂單控制
和供貨商與分承包方控制有關(guān)的所有活動”。作為一個小組活動,你們總共需要準(zhǔn)備4份檢查表,包括審核
的以下幾個階段:1.首次會議(創(chuàng)造審核氣氛);2.確認審核基礎(chǔ);3.采購訂單的控制;4.供應(yīng)商和分承包
方的控制
在本章的介紹部分,老師將編制與“創(chuàng)造審核氣氛”和“確認審核基礎(chǔ)”有關(guān)的部分檢查表。根據(jù)所給
公司的質(zhì)量管理體系,小組編制另外兩部分的檢查表。注意以下幾點:
?采用任何你喜歡的檢查表格式,但要說明理由
?按照邏輯順序編制檢查表
如果你們是以小組的方式做此練習(xí),大約需要半小時。
輸出:向其他學(xué)員講解其中的一份檢查表。
第九章執(zhí)行審核
在審核預(yù)備活動部分,詳述了如何編制標(biāo)準(zhǔn)格式的檢查表。事實上,該檢查表就是按照審核過程的六個
基本步驟編寫的。本章要對怎樣執(zhí)行審核進行指導(dǎo),特別是審核員如何開展有效性審核,應(yīng)該具備的審核技
巧。
1.時間管理
審核員面對的最大問題是,如何抓住一個部門的要點,發(fā)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)存在的問題。但更重要的是時間的管
理,特別是對那些沒有經(jīng)驗的審核員。例如,“我怎樣才能在所分配的兩小時之內(nèi),對這個區(qū)域的所有活動
進行評審,對另外兩個本應(yīng)在今天上午訪問的部門該怎么辦?一個有用的方法就是將可用的時間,在受
審的不同活動之間進行分配。
審核員也應(yīng)了解什么樣的抽樣方法最合適。非常簡單,審核員應(yīng)當(dāng)尋找一條貫穿整個體系的邏輯線路,
例如,貫穿一個區(qū)域的信息流,輸入、加工過程和輸出。審核路徑明確以后,審核員就可以控制,確保不偏
離,盡可能減少無關(guān)的抽樣和討論。例如,采購經(jīng)理可能非常熱情地解釋并演示新開發(fā)非常復(fù)雜的計算機存
貨控制系統(tǒng),但是如果為此使用了整個部門審核時間的一半是否合適呢?
2.檢查表的使用
前面討論審核準(zhǔn)備時,非常強調(diào)編制檢查表。在整個審核過程中,檢查表都應(yīng)放在手邊。最好不要盲目
遵從,而將它作為備忘錄,用于檢查與審核有關(guān)的所有要點是否都已檢查到。
內(nèi)部審核程序中經(jīng)常要求將檢查表和審核記錄保存好,作為體系有效運行的客觀證據(jù),所以應(yīng)當(dāng)考慮檢
查表的格式和留作記錄用的空白。不要忘記,檢查表的使用可確保在有限的時間內(nèi)覆蓋所有的要點。設(shè)計很
好的審核,再結(jié)合使用檢查表,就可以給受審核區(qū)域留下很好的印象,也將有利于今后對此區(qū)域?qū)徍说捻樌?/p>
進行!
3.重視面談
審核中,收集信息所使用的主要技巧是面談??梢栽儐柟ぷ魅藛T,他們做些什么,收到哪些信息,送出
哪些信息。缺少經(jīng)驗的審核員經(jīng)?;荛L時間閱讀文件,而與執(zhí)行該項任務(wù)的人員卻很少交談。記住,要設(shè)
計好你的面談,使你能在很短的時間里,從談話對象那里得到盡可能多的信息。問題的選擇非常重要,不要
將談話對象引導(dǎo)到與審核無關(guān)的話題上。
檢查表經(jīng)常會幫助審核員很快開始詢問問題。它們包括:
1.關(guān)閉式提問:使被問方以“是”或“否”來回答問題。例如,是你負責(zé)簽署通知單嗎?你把這份表
單交回經(jīng)理嗎?
2.開啟式提問:要求被問方自動提供信息。例如,對于通知單你負什么責(zé)任?當(dāng)你完成這個表單將它
交給什么人?,這份表單完成后還做些什么?
開啟式問題經(jīng)常以下列詞語開始:怎么,誰,為什么,什么,哪里和什么時候。雖然一些封閉式提問是
不可避免的,但審核員應(yīng)當(dāng)記住,這樣的問題應(yīng)盡量避免,因為從這些問題里幾乎得不到什么信息。理想的
面談方式應(yīng)遵循信息和材料的流動路線。當(dāng)受審方說明和解釋輸入、過程處理和輸出時,審核員應(yīng)以這樣的
詞句接續(xù)對方的回答:讓我看一下;接下來去做什么?如果…那么。記住,這不是審問!被審核方越是放松,
審核員越可能獲得所需的信息。
4.抽樣
當(dāng)審核員要求受審核方“讓我看一下”時,應(yīng)考慮抽樣的類型和數(shù)量。抽樣沒有固定的模式,但可以考
慮以下各種方法:4隨即?;4有針對性?;4統(tǒng)計方法;4定百分比?;4變量?。應(yīng)當(dāng)根據(jù)常識來決定,任
何一種方法都可以接受。如果知道哪些區(qū)域有潛在的問題,將有助于作決定,因為這樣可以有針對性地進行
抽樣。記住,在有限的時間內(nèi),你的抽樣品應(yīng)具有代表性。如果發(fā)現(xiàn)不合格或表明有潛在問題時,應(yīng)增加抽
樣量。
5.觀察和證實
對受審核區(qū)域的全面觀察是審核工作的關(guān)鍵。在審核中觀察活動、討論程序、措施或查閱文件時,必須
頻繁對照檢查,以便確認所得到的證據(jù)完全符合文件化程序的要求(和有關(guān)質(zhì)量管理體系模式的要求)。不
要只把目光放在與正在審核的活動有關(guān)的具體線索上,而要睜大眼睛注意那些以后能有用的信息。
6.審核員的感覺:
?室內(nèi)布置
?新的:面孔、情緒等;機器設(shè)備;產(chǎn)品/服務(wù);程序;工作場所的布置;
?不到位;
?恐慌
這種始終如一的觀察是獲得“審核員感覺”的過程的一部分。對于一個缺少經(jīng)驗的審核員來說是很不容
易的,下列是需要注意的主要事項:
*生產(chǎn)場所凌亂的布置/臟亂,可能意味著有些要素有潛在的問題。
*身體語言:受審核方的個人舉止,暗示著潛在的好或壞的領(lǐng)域。
*審核員應(yīng)知道我們都不自覺地在使用形體語言,并且,我們必須習(xí)慣這種非語言的交流。下列姿勢
應(yīng)注意,但決不可只從某一單個的動作來下結(jié)論,并試圖作出判斷:
*微笑:這表示接受并使人感到放松,特別是在開始階段。不要皺眉,它將起到相反的
效果。
*眼神接觸:與某人目光接觸表示你對他感興趣。但是不要盯著看,因為這意味著威脅。當(dāng)你不注視
對方眼睛時,就試試看他前額的中間或嘴巴,因為這樣容易些,缺少目光接觸表示害羞、緊張或說
謊。
*手放在臉上的姿式:當(dāng)人們說謊時,大腦下意識地告訴自己抑制住想說的話,例如,手蓋住嘴巴而
大拇指壓在臉頰上,假裝成咳嗽,還有摸/抓鼻子或擦眼睛等。
*拉衣領(lǐng):說謊會引起臉和脖子的刺癢,這解釋了為什么當(dāng)說謊者認為他已被察覺就會“拉衣領(lǐng)”。
拉衣領(lǐng)也可能表示憤怒或灰心。
*手臂屏障:使用手臂屏障,例如各種姿勢的手臂交叉,是一種防護方式。包括以一只手顫動著身體
前而去觸摸手表、手鐲、袖口等物。
*培養(yǎng)審核員成為''人的觀察者”,當(dāng)你能夠讀懂各種姿勢時,你將發(fā)覺身體語言是交流中一種極重
要的工具,人類的交流由以下三個要素組成:我們說話的言語70%;我們說話的方式38%;身體語
言55%o
注:記住采取你自己的身體語言,取得最好的審核效果!.
7.記錄事實
審核員將審核過程中收集的所有客觀證據(jù)都記錄下來是很重要的,既耍記符合體系的證據(jù),也要記不符
合的證據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)不合格,那么要將事實告知陪同人員。但此時,不要試圖對此取得一致意見,因為這將
占用審核時間。
審核員筆記通常包括:程序編號OP09;3.4;審核發(fā)現(xiàn);需采取的行動;采購訂單是采購員(C.Green
先生)簽名,而不是由采購經(jīng)理簽名:*B003;*B010;OP083.4采購訂單中的供應(yīng)商不在合格的
分供方,進貨檢驗時做了全檢。
8.審核員的工具箱
不要忘記審核需要的基本物品。看起來簡單,但沒有它們你會發(fā)現(xiàn)很難進行審核。審核員的工具箱清單,
包括:
◎有關(guān)的質(zhì)量管理文件◎書寫材料
◎?qū)徍藰?biāo)準(zhǔn)例如ISO/TS16949投檢查表
逐審核程序◎?qū)徍巳粘瘫?/p>
逐說明審核范圍的審核通知0手表
◎公司用于審核的表格
第十章過程審核
大多數(shù)審核員在他們審核的初期,傾向于僅僅驗證體系的符合性,例如:過程是不是按照規(guī)定的要求得
到執(zhí)行?;過程的、產(chǎn)品的、服務(wù)以與顧客的要求是否得到執(zhí)行?。但出此以外,審核員還應(yīng)該驗證所審核
的有效性。本章討論并描述如何成功地進行過程審核和有效性審核。
1.過程審核
過程審核被定義為:”測量一個過程滿足的目標(biāo)/用途/需要的能力”。過程是否有效?過程的輸出是否能
夠使顧客滿意?首先讓我們核實下面兩個問題:
◎過程是否有效?◎過程的輸出是否是我們所需要的?
一個過程可以輸出所期望的,但它不一定能夠以有效的方式來完成。為了測量過程的有效性,識別過程
的目的與識別過程的輸出同樣重要:
過程輸出目的
管理評審行動計劃持續(xù)改進
內(nèi)審質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀有效運行質(zhì)量管理體系
給汽車加油充滿的油箱從甲地到達乙地
沏一杯茶飲料解渴
作為一名審核員,我們不能僅僅著眼于測量下面五個方面:
?輸入?控制?輸出
?機制?過程的各步驟
我們還要測量目標(biāo)的完成情況。然而,即使這樣仍然不足以保證過程是有效的,例如,我們沏了一杯茶,
但是:我們是不是造成了材料或者能量的浪費?這杯茶風(fēng)味好嗎?
3.過程審核檢查表
下面這個過程審核檢查表,可以幫助我們進行符合性和有效性的
4.過程的有效性
當(dāng)審核過程的有效性的時候,我們還應(yīng)該提出下面這些問題:
檢查有效性:
過程的目的是什么?
過程會怎樣影響:
一顧客?
一下面的過程和活動?
是否有證據(jù)表明質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)受到這個以完成的過程的影響?
該過程的有效性對體系的影響將在那里感覺到?
在哪里可以感覺到過程的失???
第十一章報告審核結(jié)果
報告的方法是多樣的,取決于各個公司的風(fēng)格。本章以與下一章將告訴你,不管采用什么形式,有效地
進行報告,才能形成有效的糾正措施。同樣,如果對后續(xù)的糾正措施的有效性不進行適當(dāng)跟蹤,那么審核以
與審核報告也就沒有太大價值。
1.報告準(zhǔn)備
當(dāng)審核一個大公司時,雖然審核組其他成員也都要參與,但準(zhǔn)備報告的責(zé)任是審核組長。無論采用什么
風(fēng)格和形式,審核報告都應(yīng)包括一些要點,這些要點必須在首次會議和未次會議上進行討論和說明。在編制
報告時要記住兩個特別的目的:1)報告應(yīng)當(dāng)提供審核程序得到有效執(zhí)行的客觀證據(jù);2)糾正措施要求可以
得到落實,其后的跟蹤措施可以制訂。報告還應(yīng)包括對下列的反饋:?確定并向“最佳操作”學(xué)習(xí);?確定切
實可行的糾正措施;?徹底消除問題原因。如果不提供反饋信息體系將無法改進,同樣,如果不報告審核發(fā)
現(xiàn),審核也將沒有意義。
2.基本信息
每份報告應(yīng)有唯一性標(biāo)識,以便與審核日程相互參照。雖然標(biāo)題和日期也起到標(biāo)識作用,但是一個唯一
性的編號可以使得報告的各個部分,如不符合項之間相互參照。
報告應(yīng)該符合下列標(biāo)準(zhǔn):
*清楚地記錄*準(zhǔn)確地報告
*公正地評價*良好地表達
3.不符合等級判定
在編寫報告之前,對不符合項或者是觀察項需作出決定。通常,在審核完成時要作出決定,但是有時候
需要在最后編寫報告時決定。在這個過程中,應(yīng)當(dāng)公正客觀。如果我們判斷錯誤,則會失去受審核方對審核
工作的支持和配合。
下列定義有助于我們作出判斷:
不符合項:沒有滿足某個規(guī)定的要求:
I質(zhì)量管理體系I法律
IISO/TS16949|規(guī)范
I顧客規(guī)定的
一觀察項:對有客觀證據(jù)證實的事實所作的陳述
I最佳操作方面的例子
I細小的問題
I需跟蹤的疑點
I向?qū)徍私M反饋信息
4.報告類型
大部分組織有下列兩種報告類型:
總結(jié)報告
I不符合項/糾正措施要求(NCN/CAR)
總結(jié)報告
總結(jié)報告是對審核所有發(fā)現(xiàn)的總體描述。通常包括下列信息:
?唯一性的標(biāo)識編號
?審核日期
?審核范圍:
*審核區(qū)域/活動/過程
*相關(guān)的體系文件
,審核員
?發(fā)現(xiàn)總結(jié)/結(jié)論
不符合報告/糾正措施報告
不符合報告/糾正措施報告的目的是:
1)以清楚和準(zhǔn)確的方式表達所發(fā)現(xiàn)的事實,以便適當(dāng)?shù)募m正措施得以落實。
2)通知審核管理者和其他審核員所發(fā)現(xiàn)的問題,以便落實跟蹤措施。
3)當(dāng)在遠離審核地點的地方對受審核方進行評價時,提供一個可以了解的記錄。
圖表2是用于報告不符合項的常見格式。這些報告必須包括下面的基本信息,避免將來產(chǎn)生誤解:
&程崖提出不符合報告的根據(jù),即程序/審核標(biāo)準(zhǔn)的具體條款。注意:如果審核員不能對不符合報告提
出這樣的根據(jù),那么他們應(yīng)當(dāng)自問,是否應(yīng)在審核地點提出這個不符合項。在提出不符合報告之前,
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