采購管理制度 采購管理制度及采購流程(七篇)_第1頁
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文檔簡介

采購管理制度采購管理制度及采購流程篇一 1、負(fù)責(zé)本公司正常運作所需各種物資采購工作。 2、負(fù)責(zé)對與合作單位的業(yè)務(wù)評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。 3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務(wù)。 4、負(fù)責(zé)了解各種市場信息,及時掌握市場及供應(yīng)商變化情況。 5、負(fù)責(zé)價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標(biāo)底估算價。 1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。 2、掌握市場信息,優(yōu)化進貨渠道,降低采購費用。 3、會同財務(wù)部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。 4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃,平衡采購計劃。 5、評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。 6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實施采購活動。 7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 8、對大型采購進行比價或組織招標(biāo)、競標(biāo)活動。 9、采購物資的報驗和入庫工作。 10、采購過程中的退、換貨工作。 11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。 2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。 3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。 4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購,并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,協(xié)助做好驗收工作。 5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。 6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。 7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應(yīng)商審批表。 8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定,據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見,建立健全供應(yīng)商檔案。 9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。 10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。 11、及時向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。 12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。 13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。 14、積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。 15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。 16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。 2、負(fù)責(zé)采購計劃的保管。 3、負(fù)責(zé)物資市場信息的收集。 4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。 5、負(fù)責(zé)采購報表的編制。 6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。 7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的`收集。 8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定,據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見,建立健全供應(yīng)商檔案。 9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。 10、積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。 11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。 12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。 1、完成賓館各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達到控制成本的目的。 2、在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵紀(jì)守法,講信譽,不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務(wù)活動。 3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。 4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費用等方面的要求。 5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進行處理及推銷工作。采購管理制度采購管理制度及采購流程篇二 1、公司采購合同的內(nèi)容 公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款: (l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量 商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。 (2)商品的質(zhì)量和包裝 合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。 (3)商品的價格和結(jié)算方式 合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。 (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式 交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。 (5)商品驗收辦法 合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。 (6)違約責(zé)任 簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金: ①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品; ②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨; ③逾期發(fā)送商品。 購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。 (7)合同的變更和解除條件 合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。 此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。 2、采購合同的簽訂 (l)簽訂采購合同的原則 ①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。 ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。 ③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。 ④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。 ⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。 ⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。 (2)簽訂采購合同的程序 簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟: ①訂約提議。 訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。 ②接受提議。 接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。 ③填寫合同文本。 ④履行簽約手續(xù)。 ⑤報請簽證機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。 有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。 3、公司采購合同的管理 采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作: (l)加強對公司采購合同簽訂的管理 加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。 (2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。 (3)處理好合同糾紛 當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。 (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象 合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。采購管理制度采購管理制度及采購流程篇三 為進一步完善財務(wù)管理制度,加強內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風(fēng)險,厲行節(jié)約,特制定如下制度: 各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應(yīng)及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。 1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質(zhì)量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。 2、所采購物品經(jīng)驗收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。 3、學(xué)校若急需采購小量物品時,應(yīng)有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。 4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。 5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。采購管理制度采購管理制度及采購流程篇四 為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。 2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。 3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。 5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 6、大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。 7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。 8、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。 9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。 1、在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進行投標(biāo)的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。 2、項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。 3、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。 4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。 5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。 6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。 7、項目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。 8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。 原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢? 降低采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的`長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。 我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變 (一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。 (二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運行。 (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。 (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。 (五)大膽設(shè)想:5—10年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。采購管理制度采購管理制度及采購流程篇五 一、 1、為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。 2、工程部,項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任,及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的`采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。 二、 1、各項目均應(yīng)求近采購,能在本地市場建立良好供應(yīng)商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。 2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。 3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。 三、 1、制定材料采購計劃 ①項目中標(biāo)后,項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表,并編制該項目總體采購計劃。 ②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。 ③零星采購計劃要總體控制,月度不超4次,特殊情況除外。 1④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。 2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應(yīng)以書面形式(或郵件)向總經(jīng)理反饋,以便及時調(diào)整計劃。 3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經(jīng)蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進,督促供應(yīng)商按期到貨。 4、國外現(xiàn)場借支采購的材料,應(yīng)向公司提出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。 四、 1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。 2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。 3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后,再填制蓋章申請表。 4、采購合同一式三份,供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。 五、 1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。 2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。 3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 六、 2 1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。 2、不合格材料,嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。 3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應(yīng)商故意行為,要停止其后一切經(jīng)營往來,列入黑名單。 七、 1、對已超過成本預(yù)算的采購,有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。 2、對已超過成本預(yù)算的采購,沒有現(xiàn)場指令單的,項目部應(yīng)出具書面報告,報總經(jīng)理審核。采購管理制度采購管理制度及采購流程篇六 第一條為規(guī)范集團行政采購行為,加強對采購過程的管理和監(jiān)控,本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則,特制定本辦法。 第二條基本原則 一、遵循公開、公平、公正原則,維護公共利益,保證行政效率,最大限度地提高資金的使用效益。 二、采購應(yīng)當(dāng)符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求,優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。 三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門,須詳細進行采購物資的成本核算,有權(quán)根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道,從而控制產(chǎn)品價位,降低物資成本。 四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。 第三條適用范圍 一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購),集團控股公司參照執(zhí)行。 二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的,原則上實行集中采購: 1、單價在1萬元,批量在2萬元以上的辦公設(shè)備、辦公用品和家具; 2、合同價值5萬元以上公共工程按工程招標(biāo)、投標(biāo)辦法執(zhí)行。 3、合同價值5萬元以上的服務(wù)項目。 第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位,則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于3人的采購小組,按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少彛稚⒉少徲筛髌髽I(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。 第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主,同時,可根據(jù)實際,采取公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購和直接采購等方法。 一、公開招標(biāo)采購指招標(biāo)人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標(biāo)。 二、邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。 三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購。 四、詢價采購是對三家以上的供應(yīng)商提供的`報價進行比較,以確保競爭性價格的采購。 五、直接采購是指采購人向供應(yīng)商(廠家)直接購買的方式。 第六條實行競爭性談判采購的項目,應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序: 一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)等。 二、談判人擬定合同條款,提出邀請參加談判的供應(yīng)商名單。 三、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出最后報價及有關(guān)承諾,談判人據(jù)此確定中標(biāo)供應(yīng)商。 第七條實行詢價采購的項目,應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序: 一、定詢價小組成員、價格構(gòu)成、定標(biāo)準(zhǔn)等。 二、詢價人擬定合同條款,提出報價供應(yīng)商名單。 三、詢價活動必須公平進行,詢價人應(yīng)要求供應(yīng)商書面一次報出不得更改的價格,詢價人確定的中標(biāo)人是符合采購要求且報價最低的供應(yīng)商。 第八條采購員對于小額物品的采購,應(yīng)盡量去正規(guī)商場采購,并做到貨比三家,嚴(yán)格控制采購物品的質(zhì)量價格及售后服務(wù)。 第九條采購計劃與申請 一、屬行政采購項目,申請部門須擬訂本部門年度采購計劃,并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關(guān)材料,報行政部審核。 二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后,制定公司年度采購計劃預(yù)案。 三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可實施。 四、根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表,分別需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。 五、屬于臨時采購項目,申請部門須提供按權(quán)限簽批核準(zhǔn)的申購單,并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時間等有關(guān)資料,報行政部辦理。 第十條采購實施 一、采購員收到被批復(fù)后的請購單或采購計劃,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標(biāo)等情況整理填寫報行政負(fù)責(zé) 人,行政部負(fù)責(zé)人填寫采購意見報財務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。 三、報價審批獲準(zhǔn)后,如需簽定合同,采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)及總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。 四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務(wù)部備案,行政部留復(fù)印件。采購員按合同付款進度,向財務(wù)部申請借款,支付給供應(yīng)方。 五、采購員按合同交貨進度,及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。 六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機號碼營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資信情況等)應(yīng)建立一個完整的供應(yīng)商檔案,報行政部備案。 七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調(diào)查了解,掌握市場信息,善于收集相關(guān)資料,及時采購到質(zhì)好價廉的物品,建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫,做為核價的依據(jù)。 第十一條驗收與結(jié)算 一、貨到,采購員會同使用部門進行驗收,清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收并填寫驗收報告。 二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購員將貨物退回供應(yīng)方,并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。 三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)處置。 四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。 五、采購員持請購單、入庫單及有關(guān)發(fā)票到財務(wù)部銷帳;財務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。 六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時,需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 第十二條財務(wù)部結(jié)合采購付款、報銷及年度盤點實施監(jiān)督;審計部結(jié)合財務(wù)審計或?qū)m梼?nèi)部審計實施監(jiān)督。 第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況,不得拒絕。 第十四條有下列行為之一的,將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任;觸犯刑律的,將移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。 一、采購活動中拒絕監(jiān)督,或招標(biāo)采取走過場,明招暗送,泄露標(biāo)底的; 二、與投標(biāo)者相互串通,阻撓、排擠其他投標(biāo)者公平競爭或干擾招標(biāo)活動,使招投標(biāo)不能正常進行的; 三、與供貨單位相互溝通,高估冒算,有意多付貨款的; 四、采購過程中,接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等,私自參與供貨方組織的活動的; 五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的; 六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的; 七、不履行或不正確履行職責(zé),購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的; 八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購,逃避上述條款約束的。 第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個人有權(quán)對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。 第十六條本辦法由集團行政部負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起施行。采購管理制度采購管理制度及采購流程篇七 超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究 學(xué)生通過獨立撰寫可行性研究報告,達到以下幾個目的: 1、理解可行性研究的作用和目的; 2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟; 3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。 1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。 商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品,必須認(rèn)識了解采購過程,做好采購業(yè)務(wù)決策,加強對商品采購過程的監(jiān)督,確保采購工作的`圓滿完成。就企業(yè)功能而言是,采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃,從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商,在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r期,以適當(dāng)?shù)膬r格,購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃,事中的執(zhí)行以及事后的控制,以達到維持正常的產(chǎn)銷活動,降低產(chǎn)銷成本的目的。 商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動,是其經(jīng)營的起點,其功能如下: 1、開發(fā)新商品,開發(fā)新供應(yīng)商。 2、淘汰滯銷商品,淘汰不良供應(yīng)商。 3、控制采購付款。 采購在超市經(jīng)營中的重大意義,概括的說有以下幾點: 1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。 2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。 3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。 為了科學(xué)地組織商品采購,超市必須根據(jù)自身狀況,建立相應(yīng)的采購機構(gòu);根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種,形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道;進行進貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動。 思想?yún)R報專題目前,超市已經(jīng)成立正式的采購組織,專門負(fù)責(zé)商品采購工作,人員專職化。 采購人員的職責(zé)有: (1)把握預(yù)算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額,有責(zé)任促其能達成預(yù)算實績,并對于毛利額預(yù)算的達成,有絕對的責(zé)任; (2)制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃,采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預(yù)定銷售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來源等; (3)進行采購作業(yè)。包括:商品的議價;交易條件協(xié)商;新商品的引進及議價;商品的配送方式;數(shù)量決定; (4)實施商品管理。包括:暢銷品及滯銷品的分析;滯銷品的處理;庫存狀況的掌握及控制;商品的店間移動調(diào)度;商品配置表的制定與管理;壞品退貨監(jiān)督;訂貨業(yè)務(wù)的檢查;商品鮮度的監(jiān)督;商品臺帳的管理;賣場陳列展出指導(dǎo); (5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商 品銷售信息;供應(yīng)商商品變動信息等的收集。 超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步: (1)提出要求; (2)描述要求,即對所需的物料、或服務(wù)的特點和數(shù)量進行確認(rèn); (3)選擇、評估供應(yīng)商; (4)確定價格和采購條件; (5)發(fā)出采購訂單,制定采購合同; (6)對訂單進行跟蹤并催貨; (7)驗收貨物; (8)支付貨款; (9)準(zhǔn)確記錄。 對上述流程做的詳細說明如下: 在對供貨商進行評價選擇的基礎(chǔ)上,采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買條件與對方磋商,提出采購商品的數(shù)量、花色、

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