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文檔簡介
1、XX公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作,完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定,合理控制公司 經(jīng)營費(fèi)用,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求, 制定本 制度。1、總則第一條 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。各項(xiàng)費(fèi)用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后, 報(bào)總經(jīng)理(分管副總經(jīng) 理,以下同)批準(zhǔn),并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理:rx粘貼相應(yīng)票據(jù)LJ財(cái)務(wù)預(yù)審部門負(fù)責(zé)人簽字JZ系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字r、總經(jīng)理(分管副總 經(jīng)理)簽字1J未通過第二條費(fèi)用的報(bào)銷期限?,F(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷(用于零星購物或支付零星費(fèi)用):每周由各部門、各 分公司交由財(cái)務(wù)部門審核,每周星期二或星期五兩天由總經(jīng)理審批辦
2、理報(bào)銷 手續(xù),其余時(shí)間不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷:所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。公司員工出差回來后一周內(nèi)報(bào)銷,外地人員于每月 5日前連同上月報(bào)銷單據(jù)(以 開票日期為準(zhǔn),日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。每次核銷都必須附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”以及“出差申請報(bào)告”,每周只允 許報(bào)銷一次(除特殊情況外),差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月;未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù) 交回總部,則報(bào)銷費(fèi)用累計(jì)到下月,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核,若超過當(dāng)月 二十日上交,則不予報(bào)銷。第三條 通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制。按照級別規(guī)定 的限額報(bào)銷,不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。第四條 原始憑證有效性的規(guī)定:(1)
3、經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法 憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷:稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù); 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證, 不予報(bào)銷。( 3) 經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí), 憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整; 住宿發(fā)票填明起止日期及 天數(shù),否則不予報(bào)銷(除特殊情況外) 。(4)經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí),報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。第五條 本制度適用對象為公司全體人員。2、 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度2.1 借款報(bào)銷及審批制度第六條
4、公司員工因公出差借款或報(bào)銷,應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫借款單,由各部門經(jīng)理 審簽,總經(jīng)理確認(rèn)以后, 報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。 借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給 借款人。第七條 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫 “借款單”,并注明借款事由, 按規(guī)定程序?qū)?批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。第八條 借款人須在公務(wù)完畢后 7 個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款 不予辦理借款手續(xù)。每年 12月 31日前,除 12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè) 人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。2.2 公司內(nèi)部采購報(bào)銷制度第九條 公司各部門應(yīng)該對需要的物資定期編寫采購計(jì)劃,由分管行政的負(fù)責(zé)人 組織采購。 采購發(fā)生的費(fèi)
5、用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷 (采購金額超過 10000元的需要簽訂采購合同) 。第十條 公司各部門對于急需的物資, 由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物 資需求申請函, 由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定, 待各分 公司返還收到物資的回執(zhí)單后, 由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請函、 回執(zhí)單及相關(guān) 費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷。第十一條 采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑采購合同或供應(yīng)商提 供的報(bào)價(jià)單,填寫借款單 ,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手 續(xù)。第十二條 采購人員在報(bào)銷時(shí), 需由主管部門經(jīng)理審核, 經(jīng)手人將手續(xù)齊全的 “報(bào) 銷單”及物資入庫單交財(cái)務(wù)部
6、主管會計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理, 沖銷預(yù)付款項(xiàng), 并 開具收據(jù)。第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到公司入 庫后,由采購人員憑采購合同或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、 物資入庫驗(yàn)收單以及購 貨發(fā)票,交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷;異地采購要求 自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。第十五條 采購發(fā)生的運(yùn)費(fèi),由經(jīng)手人填寫報(bào)銷單,部門經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)部門主 管會計(jì)審核后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。第十六條 公司資產(chǎn)及低值易耗品原則上采購由 總經(jīng)辦負(fù)責(zé) ,工作中所需辦公用 品原則上向總經(jīng)辦領(lǐng)用并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 若遇特殊情況, 部門要求自行購
7、置, 據(jù) 實(shí)報(bào)銷。資產(chǎn)采購管理參照公司財(cái)產(chǎn)管理制度執(zhí)行。 (附表二)2.3 員工出差費(fèi)用報(bào)銷制度第十六條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在 地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。 出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ) 貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼; 在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、 伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種,即三天往返的為“短途” ,出 差時(shí)間在三天以上的為“長途” 。第十八條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合 理出差日期, 逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報(bào)告, 對因公出差人員, 按相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)報(bào)
8、銷出差費(fèi)用。第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù), 并且必須填寫 出差審批表(見 附件一),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其 本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。第二十條 員工出差地點(diǎn)分為I類地區(qū)、U類地區(qū),其中I類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、 北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;U類地區(qū)是除I類地區(qū)以外的 城市。第二十一條員工出差乘坐交通工具時(shí),公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、 軟臥;部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、 硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由 總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、 硬座,如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門 主管及總經(jīng)理審批。第二十二條 總經(jīng)理及副總經(jīng)
9、理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,其他員工的出差 補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元 /日):管理人員的出差補(bǔ)貼:地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱I類地區(qū)u類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)220元/天160元/天其他補(bǔ)貼(含岀差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場、車站交通等)100元/天100元/天合計(jì)320元/天260元/天操作層員工的出差補(bǔ)貼地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱I類地區(qū)u類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)160元/天120元/天餐費(fèi)補(bǔ)貼60元/天60元/天合計(jì)220元/天180元/天第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時(shí),由帶班管理人員控制各項(xiàng)開 銷,不得超過按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。第二十四條報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的
10、票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷 (發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí) 際金額報(bào)銷)。第二十五條 出差天數(shù)以出發(fā)之日(含)起至回城之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實(shí) 際住宿天數(shù)計(jì)算。第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干, 不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。2.4 員工探親費(fèi)用報(bào)銷制度第二十七條 職工按照規(guī)定探親,一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請表(見附件二) 探親結(jié)束后, 可以于探親假休完回公司報(bào)到的五日之內(nèi), 到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處 填寫探親報(bào)銷單,人事專員、財(cái)務(wù)會計(jì)審批后可以實(shí)報(bào)實(shí)銷。第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn),請參考第
11、二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度 第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租 車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。第三十條 所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn) 及用車事由。第三十一條 員工需要坐公交車上下班的,需向部門經(jīng)理說明情況,部門經(jīng)理確 定報(bào)銷限額,并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后,給予定期報(bào)銷。2.6 員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十二條 因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通 信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制; 部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月 300 元;其它管理 人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工
12、工作的實(shí)際需要確定, 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后,報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。 如果因公超出最高限額的報(bào)銷, 需要寫出書面報(bào)告, 交由總經(jīng)理審批。第三十三條 報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí), 需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。第三十四條 各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要 之外,不得使用公司電話另作他用。2.7 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請的,須事先取得 部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部 門經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),記入部門招待費(fèi)。第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理同意
13、, 限額接待。第三十七條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。2.8其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生,自到公司報(bào)道之日起,5日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。路費(fèi)報(bào)銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 其他衛(wèi)生費(fèi)、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報(bào)銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展 有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理第四十一條本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋C第四十二條 本辦法自2008年9月1日起執(zhí)行 附表一:出差申請表出差人職務(wù)計(jì)劃出差日期年 月日至年 月日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫借旅費(fèi)交通工具出差事由公司分管領(lǐng)
14、導(dǎo)部門經(jīng)理經(jīng)辦人日期日期日期附件二:公司財(cái)產(chǎn)申購單序號米購物品 名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量 單位數(shù) 量單價(jià)金額原購入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)部門:年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn):使用單位負(fù)責(zé)人審核:申請人:21附表二:公司財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定1. 目的 為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品,特制定本 管理規(guī)定。2. 適用范圍適用本公司及下屬子公司。3. 定義3.1. 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和低值易耗品。固定資產(chǎn)是指單位 價(jià)值在兩仟元以上,使用年限超過一年的房屋、汽車、設(shè)備、工器具等;無形資 產(chǎn)是指專利和非專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán);低值易耗品 是指除固定資產(chǎn)以外, 能重復(fù)使
15、用基本保持物體原狀的物品。4. 職責(zé)4.1. 使用單位經(jīng)辦人提出公司財(cái)產(chǎn)購置申請,建議供應(yīng)商。4.2. 使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門財(cái)產(chǎn)的實(shí)物管理, 包括建立財(cái)產(chǎn)臺賬、 辦理財(cái)產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)等。4.3. 使用單位負(fù)責(zé)人審核固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請、批準(zhǔn)低值易耗品 購置申請。4.4. 總經(jīng)理批準(zhǔn)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請;批準(zhǔn)公司財(cái)產(chǎn)購置價(jià)格。4.5. 公司采購主管負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置價(jià)格比價(jià)和招標(biāo)、承辦采購合同和采購、 辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷;辦理施工設(shè)備、 檢測設(shè)備和工器具的數(shù)據(jù)庫編號及入庫。4.6. 綜合管理部信息主管辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫編號及入庫,按規(guī)定批準(zhǔn)后的報(bào)廢、變賣財(cái)產(chǎn)的
16、數(shù)據(jù)庫銷賬。4.7. 倉庫管理員負(fù)責(zé)施工設(shè)備、檢測設(shè)備和工器具的實(shí)物編號,建立管理臺賬和卡片,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫,對庫存財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修。4.8. 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷。5. 管理要求5.1. 管理原則 最大限度的利用、保護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)資源。5.2. 公司財(cái)產(chǎn)的一般采購程序5.2.1. 申請購置;5.2.2. 批準(zhǔn)購置申請;5.2.3. 比價(jià)或招標(biāo);5.2.4. 批準(zhǔn)購置價(jià)格;5.2.5. 簽訂采購合同(合同需要評審)或向供應(yīng)商下達(dá)定單;5.2.6. 辦理入庫;5.2.7. 財(cái)務(wù)報(bào)銷;5.2.8. 領(lǐng)用。5.3. 申請購置及批準(zhǔn)購置申請5.3.1. 公司及下屬單位購置固定資產(chǎn)由使用單位填寫
17、公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn)) 申購單(附件一),經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后, 報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2. 公司及下屬單位購置無形資產(chǎn)由使用單位填寫公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單(附件二),經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后, 報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3. 公司及下屬單位購置低值易耗品由使用單位填寫 公司財(cái)產(chǎn) (低值易耗 品)申購單(附件三),使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4. 比價(jià)或招標(biāo)5.4.1. 有歷史采購記錄且一次采購不超過 2 萬元的單件或合計(jì) 5萬元的多件財(cái) 產(chǎn)采購,采購主管根據(jù)使用單位及領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn)) 申購單、公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單或公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品) 申購單, 采購不高于歷史
18、最高價(jià)格的物品,可以越過 5.2.3 、5.2.4 程序直接進(jìn)入 5.2.5 程序。采購價(jià)格若高于歷史最高價(jià)格, 須按 5.4.2 條進(jìn)行比價(jià)采購。5.4.2. 無歷史采購記錄且不超過 2 萬元的單件或合計(jì) 5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng) 該采用比價(jià)采購。采購主管應(yīng)該選擇二家以上供應(yīng)商向他們發(fā)出采購信息并要求 以書面形式報(bào)價(jià),采購主管獲得書面報(bào)價(jià)并簽署自己意見后送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購 置價(jià)格。5.4.3. 一次性采購超過 2 萬元的單件或合計(jì) 5 萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng)該采用招 標(biāo)采購。 招標(biāo)采購由采購主管、 使用單位和計(jì)劃財(cái)務(wù)部參加組成招標(biāo)小組, 采購 主管任組長。 由招標(biāo)小組通過書面形式進(jìn)行技術(shù)比較和價(jià)
19、格比較, 并集體形成采 購意見,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。5.4.4. 供應(yīng)商的確定。 合格供應(yīng)商是公司財(cái)產(chǎn)采購優(yōu)先考慮單位, 合格供應(yīng)商 的評定和考核參照公司有關(guān)規(guī)定辦理; 若比價(jià)或招標(biāo)采購的供應(yīng)商只有一家, 且 未列入公司的合格供應(yīng)商, 公司采購主管須對該供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查, 調(diào)查的內(nèi)容參 照合格供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn), 并形成書面調(diào)查報(bào)告, 由采購主管、 使用單位經(jīng)理和計(jì) 劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理集體形成是否向該供應(yīng)商采購的意見5.5. 批準(zhǔn)購置價(jià)格比價(jià)采購和招標(biāo)采購由采購主管填寫 公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表(附件四)、 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。5.6. 簽訂采購合同或向供應(yīng)商下達(dá)定單5.6.1. 符合下列條件之一
20、,需要簽訂采購合同:5.6.1.1. 供應(yīng)商不能立即供應(yīng);5.6.1.2. 需要分期付款;5.6.1.3. 五萬元以上的財(cái)產(chǎn);5.6.1.4. 采購部門認(rèn)為有必要簽訂合同;5.6.1.5. 供應(yīng)商要求簽訂合同。5.6.2. 采購主管根據(jù)使用單位填寫的公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單 、公司 財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單或公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單及批準(zhǔn)的購置 價(jià)格負(fù)責(zé)擬訂合同文本。5.6.3. 合同文本由合同承辦人送使用單位及負(fù)責(zé)人、 公司法律顧問、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 或總經(jīng)理審查和會簽。合同審查和會簽表見附件五。5.6.4. 經(jīng)過會簽的合同,由合同承辦人簽署合同。5.6.5. 正式合同文本送達(dá)計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份。
21、5.6.6. 采購部門在 5.6.1 條情況以外可以直接向供應(yīng)商下達(dá)定單。5.7. 辦理入庫 公司采購主管憑報(bào)銷憑證辦理施工設(shè)備、 檢測設(shè)備和工器具的入庫手續(xù); 綜 合管理部信息主管憑報(bào)銷憑證辦理無形資產(chǎn)、 辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的 (包括汽車)入庫手續(xù),按財(cái)產(chǎn)類別分類編號錄入公司財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。5.8. 財(cái)務(wù)報(bào)銷5.8.1. 采購主管填制財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證及附件,附件包括發(fā)票、入庫單、 公司財(cái) 產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單 、公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單或公司財(cái)產(chǎn) (低值易耗品)申購單 、公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表 ,如果有合同,需 填寫合同編號。5.8.2. 使用單位負(fù)責(zé)人或倉庫管理員負(fù)責(zé)審核購入財(cái)產(chǎn)的實(shí)物
22、數(shù)量及質(zhì)量。5.8.3. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核價(jià)格。5.8.4. 財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單 、公司財(cái) 產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單、公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表或使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的 公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單及采購程序和財(cái)務(wù)制度批準(zhǔn)報(bào)銷。5.9. 財(cái)產(chǎn)管理5.9.1. 綜合管理部負(fù)責(zé)全公司(包括下屬公司)財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理,財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫 記錄應(yīng)與相應(yīng)的實(shí)物狀況一致;明確財(cái)產(chǎn)使用責(zé)任人;指導(dǎo)使用單位管理財(cái)產(chǎn); 處罰違反本規(guī)定的責(zé)任人。5.9.2. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,按照財(cái)務(wù)制度確定固定資產(chǎn)原 值、殘值、使用年限和折舊率,按月計(jì)提折舊;低值易耗品一次性攤銷后仍須建 立財(cái)
23、產(chǎn)明細(xì)賬,確保賬賬、賬表相符。5.9.3. 使用單位負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的完整和安全,規(guī)范操作,妥善保管,如有損壞 或滅失要及時(shí)查明原因, 并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào), 有關(guān)責(zé)任人要酌情賠償。 財(cái)產(chǎn)丟失 或失竊由責(zé)任人在第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案, 并取得公安機(jī)關(guān)的受理單, 否則責(zé) 任人按該財(cái)產(chǎn)的原價(jià)賠償。5.9.4. 公司財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會同綜合管理部和使用單位進(jìn)行, 每年 不得少于一次。5.9.5. 各使用單位確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人, 對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理, 定期對本部門 的所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查,同時(shí)建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺賬,做到賬、卡、物一致。5.9.6. 使用單位之間轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或使用單位內(nèi)部財(cái)產(chǎn)使用人變動(dòng), 須由使
24、用單位 財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人在發(fā)生財(cái)產(chǎn)變動(dòng)的三個(gè)工作日內(nèi)到綜合管理部或倉庫辦理財(cái)產(chǎn)信息 變動(dòng)手續(xù),綜合管理部信息主管或倉庫管理員須在兩個(gè)工作周內(nèi)辦理好數(shù)據(jù)庫的 信息變動(dòng)(財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表見附件六) 。5.10. 財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)與維修5.10.1. 庫存財(cái)產(chǎn)分別由綜合管理部、 倉庫負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)與維修, 并保證出庫財(cái) 產(chǎn)完好和安全使用。5.10.2. 使用中財(cái)產(chǎn)的日常保養(yǎng)與維修由使用部門負(fù)責(zé)。如使用部門無法修復(fù), 由綜合管理部或倉庫聯(lián)系維修單位或聘請專業(yè)人員進(jìn)行修復(fù)。5.11. 公司財(cái)產(chǎn)的處置5.11.1. 公司財(cái)產(chǎn)損壞嚴(yán)重,不能修復(fù),由使用單位提出報(bào)廢報(bào)告、綜合管理部 確認(rèn),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢; 不需用的公
25、司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變賣, 由綜合管理部提 出變賣意見,并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(報(bào)廢、變賣審批單見附件七) 。5.11.2. 公司財(cái)產(chǎn)滅失, 由綜合管理部查明原因, 屬不可抗拒的自然災(zāi)害等非常損失造成的, 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理; 屬失職造成的則由責(zé)任人賠償。 非 正常損壞責(zé)任人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用, 無法修復(fù)或丟失賠償標(biāo)準(zhǔn): 責(zé)任人按數(shù)據(jù)庫凈值 賠償,財(cái)務(wù)賬與數(shù)據(jù)庫的差額由使用部門承擔(dān),無凈值按原值的10%賠償。5.11.3. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部、 綜合管理部和使用單位根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)廢、 變賣 意見,辦理公司財(cái)產(chǎn)的銷卡、銷賬手續(xù)。5.11.4. 已得到賠償?shù)呢?cái)產(chǎn)報(bào)廢,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)后辦理注銷。6. 違反本
26、規(guī)定的處罰6.1. 財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄編號與相應(yīng)實(shí)物編號不一致 ,屬數(shù)據(jù)庫記錄錯(cuò)誤, 每發(fā)現(xiàn)一 次扣罰數(shù)據(jù)錄入責(zé)任人 50 元;屬實(shí)物標(biāo)記錯(cuò)誤, 每發(fā)現(xiàn)一次扣罰使用單位 責(zé)任人 50 元。6.2. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部未按 5.9.2 條建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,按照財(cái)務(wù)管理辦法確定固 定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率,按月計(jì)提折舊的,每發(fā)現(xiàn)一次扣 罰責(zé)任人 50 元;6.3. 使用單位或使用人違反 5.9.3 條規(guī)定, 公司可以根據(jù)丟失或失竊財(cái)產(chǎn)的價(jià) 值確定賠償金額。6.4. 使用單位未按 5.9.5 條確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人, 建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺賬或賬、 卡、物不一致的,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人 50 元;6.5. 使用單位違反 5.9.6 條規(guī)定,使用單位之間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或財(cái)產(chǎn)使用人發(fā)生變 動(dòng),未按規(guī)定及時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù)的, 每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人 50 元;6.6. 使用人或使用部門未按規(guī)定保
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