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文檔簡介

1、出差管理制度 1.0目的為了統(tǒng)一公司員工外出辦公管理,同時(shí)規(guī)范內(nèi)部出差申報(bào)、費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi) 用支出,現(xiàn)制定本管理制度。2.0范圍適用于公司所有因公外出辦事的人員。3.0職責(zé)與權(quán)限人力行政部:負(fù)責(zé)本制度的制訂、修改和解釋。財(cái)務(wù)部:按本制度規(guī)定負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的審核和1000元以內(nèi)費(fèi)用額度的審批付款??偨?jīng)理:負(fù)責(zé)1000元以上(含1000元)費(fèi)用額度的審批。4.0管理規(guī)定:4.1出差的類別4.1.1常規(guī)出差:銷售部按計(jì)劃一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區(qū)域檢查、工程談判、渠道拓展、售后問題等;市場部常規(guī)檢查(店面、廣告、促銷)、活動(dòng)培訓(xùn) 指導(dǎo)、市場調(diào)研、新品推廣、產(chǎn)品調(diào)研、信息收集等。4.2

2、.2特殊出差:特殊客戶拜訪、渠道重大事件調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)研;公司委派特殊任務(wù)出差。4.2.3活動(dòng)出差:經(jīng)銷商大會(huì)、樣板市場建設(shè)、年終峰會(huì)、大型培訓(xùn)活動(dòng)、訂購會(huì)、公司展 會(huì)活動(dòng)、公關(guān)活動(dòng)、委派學(xué)習(xí)等。4.1出差簽核程序4.1.1 業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差出差人員應(yīng)提前3日辦理出差申請(qǐng),填寫出差審批單,注明出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差路線、出差事由、所需資金等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差,出差審批表批準(zhǔn)后交人力行政部備案,人力行政部按出差審批單記錄考勤。4.1.2公司指派出差即由公司原因(業(yè)務(wù)需要、培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、會(huì)議等)指派涉及崗位人員出差,由指派 人填寫出差審批單,申報(bào)流程按以上規(guī)定執(zhí)行。

3、4.1.3其他規(guī)定 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的或因工作需要延長出差時(shí)限的,可以用通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。 出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記,并知曉出差報(bào)銷規(guī)定。4.2出差借款4.2.1借款流程出差人員借款需持批準(zhǔn)后的出差審批表,填寫“借支單”,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可借款,如下圖:填寫借支單V 1000元 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 1000元總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)復(fù)核及備案出納付款V 1000元財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 1000元 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批4.2.2借款時(shí),本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由主管領(lǐng)導(dǎo)特批。4.2.3出差回公司應(yīng)在一

4、星期內(nèi)完成差旅費(fèi)報(bào)銷,凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)不符的原則上差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 簽署意見后方可報(bào)銷。4.3出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 4.3.1總體原則:對(duì)出差人員補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!不補(bǔ)”原則,實(shí)行出差區(qū)域規(guī)劃報(bào)銷出差補(bǔ)助費(fèi)432住宿、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元/天)職別一級(jí)區(qū)域二級(jí)區(qū)域三級(jí)區(qū)域活動(dòng)出差備注總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷部門經(jīng)理200180150實(shí)報(bào)實(shí)銷部門主管/大區(qū)經(jīng)理180160140實(shí)報(bào)實(shí)銷其他人員(市場督導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理、 主管級(jí)以下人員)150130110實(shí)報(bào)實(shí)銷

5、備注:、一級(jí)出差補(bǔ)助區(qū)域以各省的省會(huì)城市以及直轄市,具體為各省省會(huì)城市、二級(jí)出差補(bǔ)助區(qū)域以地級(jí)城市為主,具體為各省地區(qū)城市與地區(qū)下屬市級(jí)城市。、三級(jí)出差補(bǔ)助區(qū)域以縣級(jí)城市為主,具體為各省地區(qū)下屬縣級(jí)城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域。433交通工具乘座標(biāo)準(zhǔn)職別飛機(jī)輪船火車(動(dòng)車)汽車出租車總經(jīng)理、副總實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng)理級(jí)別可乘二等艙軟臥或硬座/一等座實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)主管級(jí)別無三等艙硬臥或硬座/二等座實(shí)報(bào)無其余人員無三等艙硬臥或硬座/二等座實(shí)報(bào)無備注:、員工出差乘座交通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn):6小時(shí)以下乘坐硬座或長途汽車;6-8小時(shí)可乘座硬臥;8-16小時(shí)可乘座軟臥;16小時(shí)以上可乘座飛機(jī)。、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的原則,

6、出差安排路線乘坐車船,不得繞行;如果出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀瀏覽。期間的考勤時(shí)間按 事假考勤,其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理。如果出差路線中含回家路線但未 報(bào)批公司的,按公司考勤制度曠工處理且在家多支付的費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。4.4出差報(bào)銷規(guī)定4.4.1、住宿、伙食報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 出差人員實(shí)行限額、憑有效票據(jù)(定額發(fā)票、機(jī)打票、店老板手寫票)實(shí)報(bào)銷的辦法。 二人以上同性員工同行出差,原則上其出差人員補(bǔ)助費(fèi)按單人的 2/3報(bào)銷并指定一人辦理 借支及報(bào)銷手續(xù),特殊情況需上級(jí)副總或總經(jīng)理審批。442、交通工具標(biāo)準(zhǔn)除部門經(jīng)理級(jí)別以上級(jí)別外,公司員工出差原則上不能乘坐飛機(jī)。 確因出差需

7、乘坐飛 機(jī),應(yīng)寫明申請(qǐng)?jiān)?,出差任?wù)緊急的,出差申請(qǐng)單經(jīng)營銷副總審核,總經(jīng)理審批后, 其機(jī)票及乘坐往返機(jī)場專項(xiàng)客車費(fèi)用,可憑據(jù)報(bào)銷,車費(fèi)報(bào)銷,應(yīng)列出差地發(fā)生交通 車費(fèi)的清單,需注明的原因(起止地點(diǎn)、經(jīng)辦事項(xiàng))。并經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。4.4.3發(fā)票取得與票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷人員須及時(shí)取得合法、合規(guī)和金額正確的發(fā)票,否則審核人員有權(quán)退票或核減該部分費(fèi)用,出現(xiàn)下列任何一情況的票據(jù)均系無交換票據(jù):a. 虛假發(fā)票,審核人員發(fā)現(xiàn)虛假予以沒收并捐款50元;b. 發(fā)票未在正確的位置準(zhǔn)確填寫報(bào)銷公司的全稱;c. 被涂改或字跡模糊;d. 未加蓋“發(fā)票專用票”或“財(cái)務(wù)專用章”,單據(jù)未蓋章(簽字);e. 出票日期和

8、出差日期不匹配。票據(jù)的粘貼a. 票據(jù)粘貼應(yīng)以上方向的左側(cè)對(duì)齊,粘貼順序自左向右方向,超過差旅費(fèi)報(bào)銷單部分應(yīng) 沿右側(cè)邊向內(nèi)折疊,使之整齊、美觀。特殊報(bào)銷費(fèi)用可裁相同大小白紙作報(bào)銷單,嚴(yán) 禁使用過大或過小的報(bào)銷單;b. 發(fā)票粘貼僅能使用膠水,禁用訂書針,粘貼后所有票據(jù)號(hào)碼及稅務(wù)章要求保留齊全、 清晰可辨;c. 票據(jù)必須分類粘貼,如車票、住宿票、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等類別,如若報(bào)銷事項(xiàng)多提供 報(bào)銷清單明細(xì)列表,否則一律退回。d. 每張粘貼單后必須寫明經(jīng)辦人,票據(jù)張數(shù)、總金額。4.4.4費(fèi)用審核規(guī)定費(fèi)用的審核實(shí)行三級(jí)審核制度,即:部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理或授權(quán)人審核。 部門經(jīng)理審核規(guī)定:部門經(jīng)理簽單

9、即保證,費(fèi)用項(xiàng)目已獲得適當(dāng)?shù)氖虑皩徟M(fèi)用項(xiàng)目是真實(shí)、合理的,申報(bào)金額規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部審核:財(cái)務(wù)審核簽單即保證,費(fèi)用項(xiàng)目審批手續(xù)齊全,費(fèi)用發(fā)票合法、合規(guī)、 準(zhǔn)確,票據(jù)粘貼規(guī)范,單據(jù)填寫規(guī)范,數(shù)據(jù)加計(jì)準(zhǔn)確,費(fèi)用報(bào)銷金額符 合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,務(wù)必注意以下事項(xiàng):a. 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)附費(fèi)用項(xiàng)目的審批手續(xù)或相關(guān)合同文本b. 對(duì)不合法、不合規(guī)的發(fā)票有權(quán)退票c. 發(fā)票粘貼、單據(jù)填寫不符合規(guī)定的有權(quán)退票營銷副總、總經(jīng)理或授權(quán)人審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審核內(nèi)容為費(fèi)用發(fā)生的合理性、合規(guī)性。4.4.5報(bào)銷程序規(guī)定 當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須于月內(nèi)報(bào)銷,因出差或接近月末25后之特殊情況,最遲于次月10日 前報(bào)銷完畢,報(bào)銷

10、時(shí)間超過 3個(gè)月,財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷人將填寫完備并經(jīng)部門經(jīng)理審核簽后的報(bào)銷單據(jù),及時(shí)送財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部人員審核發(fā)現(xiàn)不符規(guī)定的單據(jù)應(yīng)立即退還報(bào)銷人。 財(cái)務(wù)審核后于次日將審核合格的報(bào)銷單據(jù)提交至總經(jīng)理辦公室。會(huì)計(jì)與出納人員結(jié)算(或付款)時(shí)務(wù)必查看報(bào)銷人前期借款情況,且應(yīng)先沖賬后付款。4.4.6其他要求在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)、饋贈(zèng)花籃等禮品或禮金應(yīng)先征得總經(jīng)理或董事 長同意,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、票據(jù)作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù),1000元以內(nèi)由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元(含1000元)以上必須報(bào)總經(jīng)理審批;對(duì)于公司代為訂票的,應(yīng) 保留復(fù)印原件為審核依據(jù)。 對(duì)于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以報(bào)銷(外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷)

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