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文檔簡介

1、2021年區(qū)財政局預算科年度工作總結(jié)今年以來,預算科在局黨組的正確領(lǐng)導下,在市局業(yè)務科室的指導幫助以及局內(nèi)各科室的大力支持密切配合下,堅持以科學發(fā)展觀為指導,緊緊圍繞工作目標,統(tǒng)籌安排預算,認真_收入,努力深化改革,科學理財,服務至上。本科室各項業(yè)務工作取得了較好的實績?,F(xiàn)按要求總結(jié)匯報于下:一、主要工作完成情況及取得實效(一)完成_年度財政決算及_年預算編制工作財政決算工作是財政工作的重要環(huán)節(jié),是一年來國民經(jīng)濟發(fā)展和預算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)。財政總決算和部門決算報表數(shù)據(jù)是經(jīng)濟發(fā)展在財政收支中的具體體現(xiàn),是黨委、政府決策的依據(jù)。_年新年伊始,全科人員就進入緊張的工作狀態(tài),預算科與國庫科及各科室之

2、間團結(jié)協(xié)作、密切配合、分工合理、職責明確,嚴格按照“統(tǒng)一表式、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一布置、加強協(xié)調(diào)、嚴格審核、提高質(zhì)量、數(shù)據(jù)共享”的工作原則,不分工作時間和節(jié)假日及業(yè)余時間,進行對賬、算賬、審核、匯總。決算數(shù)據(jù)做到了預算單位、業(yè)務科室、預算總指標和支出都核對無誤。通過大家_個多月的艱苦努力、團結(jié)協(xié)作,圓滿完成了_年的財政決算編審工作。經(jīng)省財政正式批復的決算,_年我區(qū)一般預算財力增加了_萬元,其中:省市考核獎勵增加了_萬元,年終結(jié)算困難補助增加了_萬元,調(diào)入資金增加_萬元。最大限度地爭取了上級部門對我區(qū)的關(guān)心和支持。科學測算、統(tǒng)籌安排,全面及時地完成了預算草案編制工作。整個預算方案以全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃

3、指標為基礎(chǔ),綜合分析了全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定增長的局面和近幾年財政稅收的良好增勢,充分考慮了所得稅改革及非稅收入的不可比因素,同時也衡量了_民生,建設(shè)和諧社會的資金需求,充分體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則,既符合我區(qū)實際,又具有一定的前瞻性,因此,_年預算草案順利地通過了區(qū)_屆人大一次會議的_批準,明確了財稅工作的目標任務,為全區(qū)財政工作的順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。(二)積極_、加強協(xié)調(diào),促使財政收入高速穩(wěn)定增長根據(jù)年初人代會批準的_年財政收入任務,我科在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,與兩稅部門認真研究,反復磋商,及時將任務分解落實到各征收部門,并由區(qū)政府與之簽

4、定了目標責任書。在_收入工作中,密切注視著財政收入動態(tài)(范本),認真分析財政收入形勢,加強對重點稅源,重點企業(yè)的調(diào)查和分析,及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)助領(lǐng)導解決_收入中的存在問題,同時加大非稅收入的征管,規(guī)范預算外收入管理,確保了財政收入快速增收,均衡入庫。提前兩個月超額完成年初預算任務。_-_月,全區(qū)財政全口徑收入完成_萬元,為年初預算_萬元的_%,比去年同期_萬元增收_萬元,增長_%。其中:上劃中央“兩稅”收入完成_萬元,為年初預算的_%,比去年同期_萬元增收_萬元,增長_%;地方一般預算收入完成_萬元,為年初預算_萬元的_%,比去年同期_萬元增收_萬元,增長_%;基金預算收入完成_萬元,為年初預算的_

5、%,比去年同期_萬元增收_萬元,增長_%。后兩個月,由于受國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響,預計財政收入后兩個月增幅會回落,但實現(xiàn)大幅超收已成定局,全年仍然能夠保持高位運行,地方一般預算收入有望完成_億元,增長_左右。(三)調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),積極籌措資金支持全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展年初以來,嚴格執(zhí)行經(jīng)人代會審議通過的_年財政支出預算,確保工資正常發(fā)放和_機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的支出需要,保證法定支出,保證重點支出,積極籌措資金貫徹落實區(qū)委、區(qū)_關(guān)于支持經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策。_-_月,地方一般預算支出完成_萬元,為年初預算_萬元(不含上級專款)的_%,比去年同期_萬元增支_萬元,增長_%;基金預算支出完成_萬元,比去

6、年同期_萬元增支_萬元,增長_倍。今年的財政支出在確保了機關(guān)事業(yè)單位人員工資的發(fā)放及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,增加對公共服務和社會事業(yè)投入,推進社會和諧發(fā)展,重點保障了支農(nóng)、社保資金的需要,大力支持教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)等社會事業(yè)發(fā)展。特別是支持三農(nóng)、城市建管、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生支出增幅較大,分別增長_%、_%、_%、_%,支出結(jié)構(gòu)進一一步得到優(yōu)化,公共財政的效能進一步體現(xiàn)。(四)深入研究、改革和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制征對近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制運行中存在的諸多問題和困難。預算科在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,對全區(qū)_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處從財政體制基數(shù)、財政收入情況、財力情況、財政平衡狀況、債務情況等方面進行深入調(diào)查分析。根據(jù)省財政_關(guān)于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式改革的意見,在總結(jié)我區(qū)“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”改革試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,重新擬定了新一輪的區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制方案,核心內(nèi)容是:鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支全部納入?yún)^(qū)級統(tǒng)一管理,采取“收入整體上劃,支出納入?yún)^(qū)級預算管理”的改革辦法。確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出需要,取消了區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街

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