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文檔簡介

1、泓域咨詢 MACRO/湖北集成電路項目可行性研究報告湖北集成電路項目可行性研究報告xx(集團)有限公司報告說明經(jīng)過多年發(fā)展,我國集成電路設計行業(yè)逐漸進入平穩(wěn)增長的相對成熟階段,在集成電路芯片應用的各細分市場,客戶對自己認可的芯片品牌已形成一定的忠誠度。客戶在選定某一芯片品牌后,通常會長期使用該品牌芯片進行產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn),更換芯片供應商需要加大成本投入,且存在一定的質量風險。這使得IC設計業(yè)客戶黏性較強,為后進入者造成了一定的渠道拓展壁壘。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資18743.76萬元,其中:建設投資14935.02萬元,占項目總投資的79.68%;建設期利息165.41萬元,占項目總投資的0

2、.88%;流動資金3643.33萬元,占項目總投資的19.44%。項目正常運營每年營業(yè)收入33500.00萬元,綜合總成本費用28777.89萬元,凈利潤3432.84萬元,財務內部收益率11.02%,財務凈現(xiàn)值846.39萬元,全部投資回收期7.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。我國大陸地區(qū)TVBOX市場主要有三種生態(tài)模式,即由廣電系統(tǒng)主導的數(shù)字機頂盒、由網(wǎng)絡運營商主導的IPTV機頂盒以及由內容提供商、集成業(yè)務牌照商主導的OTT機頂盒。經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的

3、社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目緒論第二章 建設單位基本情況第三章 項目背景及必要性第四章 市場預測第五章 產(chǎn)品方案分析第六章 項目選址第

4、七章 建筑工程技術方案第八章 原輔材料分析第九章 工藝技術方案分析第十章 項目環(huán)境保護第十一章 勞動安全第十二章 節(jié)能可行性分析第十三章 組織機構及人力資源配置第十四章 進度規(guī)劃方案第十五章 投資方案分析第十六章 經(jīng)濟收益分析第十七章 項目招投標方案第十八章 風險評估分析第十九章 總結第二十章 附表附錄 附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:建設投資估算一覽表附表3:建設期利息估算表附表4:流動資金估算表附表5:總投資估算表附表6:項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7:營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8:綜合總成本費用估算表附表9:利潤及利潤分配表附表10:項目投資現(xiàn)金流量表附表11:借款還

5、本付息計劃表第一章 項目緒論一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱湖北集成電路項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人陳xx(三)項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,

6、在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三

7、、項目定位及建設理由隨著通信技術的發(fā)展和智能手機、平板電腦、智能電視等終端的逐步普及,以及自媒體、三屏互動、一屏多流等新型視頻傳播方式的出現(xiàn),視頻將會取代文字和語音成為未來人類社交的主要媒介。近年來,消費者對多媒體終端視頻傳輸速度、編解碼速度、顯示質量等要求日益提高,視頻分辨率已從720P、1080P逐步發(fā)展為了2K、4K,分辨率要求的提升帶來的直接結果就是芯片視頻數(shù)據(jù)處理量的大幅提高,即對芯片的視頻解碼能力的提高提出了直接的要求。同時,以VR設備、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、無人機等為代表的新興領域的興起,對芯片的視覺分析處理能力及視頻編解碼能力提出了全新的考驗。例如,無人機對電子穩(wěn)像、視頻防抖技術的要

8、求、機器人市內導航對場景掃描建模及定位技術的要求,以及VR對多攝像頭畫面智能分析并拼接、三維實鏡融合渲染技術的要求遠超傳統(tǒng)攝像設備或3D攝像等對芯片單純視頻編解碼能力的要求。綜合判斷,我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵和條件的深刻變化,增強憂患意識、責任意識,強化底線思維,尊重規(guī)律與國情,積極適應把握引領新常態(tài),堅持中國特色社會主義政治經(jīng)濟學的重要原則,堅持解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力、堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向、堅持調動各方面積極性,堅定信心,迎難而上,繼續(xù)集中力量辦好自己的事情,著力在優(yōu)化結構、增強動力、化解矛盾、補

9、齊短板上取得突破,切實轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量和效益,努力跨越“中等收入陷阱”,不斷開拓發(fā)展新境界。四、項目實施的可行性(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產(chǎn)品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品

10、牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面,公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎,并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網(wǎng)絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。五、報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經(jīng)形成

11、的工作成果及文件;6、根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)報告編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段,組織生產(chǎn)建設,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。(二) 報告主要內容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案;2、調研產(chǎn)品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。六、項目建設選址本期項目選址位于xx,

12、占地面積約40.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。七、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)13000萬片集成電路的生產(chǎn)能力。八、建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積45188.34,其中:生產(chǎn)工程31209.03,倉儲工程5137.67,行政辦公及生活服務設施4877.43,公共工程3964.21。九、工藝技術方案(一)工藝流程原材料投入場氧化刻蝕犧牲氧化光刻沉淀退火濺鋁合金漂洗水洗背面金屬化測試包裝(二)主要原輔材料硅片、掩膜板、硝酸、氫氟酸、磷酸、乙酸、硝化酸混合物、氟化銨腐蝕液、鋁腐蝕液、硝化酸混合物、鉻腐蝕液、硅腐蝕液

13、、混合酸腐蝕液(三)主要生產(chǎn)設備自動共晶裝片機、自動金絲鍵合機、自動塑封機、半導體測試分選機、自動劃片機、測試分選臺、自動測試打標編帶一體機、自動激光清溢料機、塑封模、沖壓模十、環(huán)境影響本期項目采用國內領先技術,把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產(chǎn)工藝過程中,使外排的“三廢”量達到最低限度,項目投產(chǎn)后不會給當?shù)丨h(huán)境造成新污染。十一、項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資18743.76萬元,其中:建設投資14935.02萬元,占項目總投資的79.68%;建設期利息165.41萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金

14、3643.33萬元,占項目總投資的19.44%。(二)建設投資構成本期項目建設投資14935.02萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用13342.29萬元,工程建設其他費用1245.90萬元,預備費346.83萬元。十二、資金籌措方案本期項目總投資18743.76萬元,其中申請銀行長期貸款6751.23萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十三、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):33500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):28777.89萬元。3、凈利潤(NP):3432.84萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt

15、):7.06年。2、財務內部收益率:11.02%。3、財務凈現(xiàn)值:846.39萬元。十四、項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十五、項目綜合評價本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積45188.34容積率1.691.2基底面積15200.19建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝367.262總投資萬元18743.76

16、2.1建設投資萬元14935.022.1.1工程費用萬元13342.292.1.2工程建設其他費用萬元1245.902.1.3預備費萬元346.832.2建設期利息萬元165.412.3流動資金萬元3643.333資金籌措萬元18743.763.1自籌資金萬元11992.533.2銀行貸款萬元6751.234營業(yè)收入萬元33500.00正常運營年份5總成本費用萬元28777.896利潤總額萬元4577.127凈利潤萬元3432.848所得稅萬元1144.289增值稅萬元1208.2510稅金及附加萬元144.9911納稅總額萬元2497.5212工業(yè)增加值萬元9001.2513盈虧平衡點萬元1

17、6944.39產(chǎn)值14回收期年7.06含建設期12個月15財務內部收益率11.02%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元846.39所得稅后第二章 建設單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:陳xx3、注冊資本:950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-2-257、營業(yè)期限:2015-2-25至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事集成電路相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止

18、和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形

19、成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生

20、產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專

21、注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8238.866591.096179.155849.59負債總額4544.6836

22、35.743408.513226.72股東權益合計3694.182955.342770.632622.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入24222.4019377.9218166.8017197.90營業(yè)利潤3683.772947.022762.832615.48利潤總額2966.582373.262224.932106.27凈利潤2224.931735.451601.951512.95歸屬于母公司所有者的凈利潤2224.931735.451601.951512.95五、核心人員介紹1、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科

23、學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、金xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、魏xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部

24、長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、毛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、郝xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年

25、3月至今任公司董事。7、于xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。六、經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平

26、將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對

27、人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮

28、董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目背景及必要性一、發(fā)展思路深入貫徹落實科學發(fā)展觀,加快轉變發(fā)展方式,立足國內市場需求,以技術創(chuàng)新和創(chuàng)意設計為動力,以品牌建設為重點,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,注重增值服務,著重提高發(fā)展質量和效益,建立產(chǎn)學研用相結合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,加快創(chuàng)新發(fā)展,加強節(jié)能減排與綜合利用,打造創(chuàng)新化、創(chuàng)意化、品牌化、綠色化、信息化產(chǎn)業(yè),促進產(chǎn)業(yè)轉型升級,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、國務院關

29、于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯(lián)、自組網(wǎng)等共性關鍵技術創(chuàng)新。實施“芯火”計劃,開發(fā)自動化測試工具集和跨平臺應用開發(fā)工具系統(tǒng),提升集成電路設計與芯片應用公共服務能力,加快核心芯片產(chǎn)業(yè)化。2、中國制造2025著力提升集成電路設計水平,不斷豐富知識產(chǎn)權(IP)核和設計工具,突破關系國家信息與網(wǎng)絡安全及電子整機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片,提升國產(chǎn)芯片的應用適配能力。3、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要到2015年,建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境,全行業(yè)銷售收入超過3500億元。到2020年,與國際先進水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收

30、入年均增速超過20%。到2030年,產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平,實現(xiàn)跨越發(fā)展。4、關于促進信息消費擴大內需的若干意見以重點整機和信息化應用為牽引,依托國家科技計劃(基金、專項)和重大工程,大力提升集成電路設計、制造工藝技術水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式,利用現(xiàn)有財政資金渠道,鼓勵和支持有條件的地方政府設立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,引導社會資金投資集成電路產(chǎn)業(yè),有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進一步落實鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。5、關于進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知出臺了鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干企業(yè)所得稅政策。6、IC設計行業(yè)簡介

31、集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),是國家產(chǎn)業(yè)結構調整的重要組成部分,也是社會信息化的重要基礎,在國家一系列政策措施的扶持下,近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)獲得了長足的發(fā)展和進步。然而,我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在著基礎較為薄弱,產(chǎn)業(yè)鏈有待完善等諸多問題。如今我國已經(jīng)成為了全球最大的集成電路消費市場,但我國集成電路產(chǎn)品自給率嚴重不足,每年集成電路產(chǎn)品進口額甚至超過原油等大宗商品進口額。2013年“棱鏡門”事件的爆發(fā),為國人敲響了信息安全的警鐘,確保國家信息安全上升到了一個前所未有的戰(zhàn)略高度,芯片國產(chǎn)替代的呼聲日益高漲,集成電路產(chǎn)品的自給問題愈發(fā)凸顯。根據(jù)ICwise預計,2015年我國本土芯片供需缺口將高達

32、424億美元。IC設計主要系分析定義各類目標終端設備的性能需求、產(chǎn)品需求,結合芯片制程技術、封裝技術、測試技術等,設計出符合市場需求的芯片產(chǎn)品。IC設計業(yè)是典型的智力密集型和資金密集型行業(yè),對企業(yè)的技術積累、研發(fā)能力以及資金實力有著較高的要求。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈下游晶圓代工、封裝等需要長期技術積累及巨額資金投入而暫難突破的情況下,IC設計業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)追趕世界尖端技術的突破口。近十年來,在通信技術、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的促進下,IC設計業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快、最活躍的板塊。2014年我國IC設計業(yè)銷售收入首次突破千億元大關,達到了1,047.40億元,在此基礎上,2015年我國

33、IC設計業(yè)實現(xiàn)了26.50%高速增長,規(guī)模達到1,325億元,且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年,我國IC設計業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長,規(guī)模達到了1644.30億元。未來,物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、智能電網(wǎng)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的興起,為IC設計業(yè)帶來了新的推動力和著力點。未來,隨著國家供給側改革以及調結構、去產(chǎn)能、補短板等一系列宏觀政策影響,加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展,我國IC設計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢,預計到2017年我國IC設計市場規(guī)模將超過1,990億元。7、IC設計行業(yè)的市場分類集成電路按照應用領

34、域的不同可以分為通用集成電路和專用集成電路,通用集成電路系指具有統(tǒng)一標準的,可以被大量、重復、廣泛使用的,能實現(xiàn)特定功能的集成電路,如存儲器、運算放大器、數(shù)字信號處理器等。專用集成電路系指根據(jù)特定用戶或產(chǎn)品的需要,將分別承擔一些功能的數(shù)個、數(shù)十個、甚至上百個通用集成電路的功能集成在一塊芯片上,進而將整個系統(tǒng)集成在一塊芯片上實現(xiàn)系統(tǒng)的需要。專用集成電路能使整機電路優(yōu)化,元件數(shù)減少,布線縮短,體積和重量減小,提高了系統(tǒng)的可靠性。一般而言,相同或類似終端產(chǎn)品上應用的芯片具有相似的功能要求及設計理念,如平板電腦和TVBOX均對音視頻編解碼及影像及視覺處理能力有一定要求,因此其使用的芯片具有相似的功能要

35、求。8、行業(yè)產(chǎn)品主要應用市場的容量及發(fā)展前景(1)IC設計行業(yè)市場容量及發(fā)展前景得益于智能終端市場的發(fā)展,2015年全球IC設計業(yè)銷售額保持穩(wěn)步增長,規(guī)模達到889億美元,比2014年增長3.4%。同時,IC設計業(yè)銷售額占全球半導體市場的比重也在逐步提升,2015年全球IC設計業(yè)銷售額約占全球半導體市場規(guī)模的26.5%。在國家多項產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動下,近年來我國IC設計業(yè)的發(fā)展非常迅猛。2015年,我國IC設計業(yè)實現(xiàn)了26.5%高速增長,規(guī)模達到1,325億元,且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年,我國IC設計業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高

36、速增長,規(guī)模達到了1644.30億元。當前,我國大陸地區(qū)IC設計業(yè)規(guī)模僅次于美國和我國臺灣地區(qū)。未來,隨著國家供給側改革以及調結構、去產(chǎn)能、補短板等一系列宏觀政策影響,加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展,我國IC設計產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢,預計到2017年我國IC設計市場規(guī)模將超過1,990億元。(2)平板電腦市場容量及發(fā)展前景在經(jīng)歷了2010年至2013年的高速增長后,全球平板電腦市場尤其是發(fā)達國家市場進一步飽和,同時,平板電腦受到了來自于大屏幕手機的競爭壓力,市場增速不斷放緩。2015年全球平板電腦用戶數(shù)量約11億,比2014年增長約17.1%,未來,全球平板電腦用戶數(shù)量增長

37、速度明顯放緩,預計2017年將達到13億用戶。平板電腦市場增速放緩自蘋果公司2010年首次推出iPad后,平板電腦市場需求開始釋放,出貨量持續(xù)增長,在經(jīng)歷了2012、2013年兩年的迅猛增長后,從2014年開始增速明顯放緩,增速由2013年的70.86%迅速降至4.41%,且于2015年開始出現(xiàn)了負增長。A、平板電腦本身更換周期較長較之于智能手機或筆記本電腦,消費者主要使用平板電腦進行日常娛樂活動,導致其本身使用頻率偏低且對性能要求不高,因此產(chǎn)品硬件的更新?lián)Q代對普通消費者吸引力偏低;平板電腦本身通過軟件升級后仍可在較長時間內滿足消費者的娛樂需求,因此平板電腦的更新周期較長,一般可達3-4年。從

38、2010年平板電腦面世以來,經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展,至2014年平板電腦用戶數(shù)量已達9億戶之多。然而由于平板電腦更新周期長,因此該部分存量消費者換機需求低,導致平板電腦出貨量減少。B、大屏手機對平板電腦市場容量的擠壓自智能手機面世以來,其屏幕尺寸逐漸加大,并于2014年初開始出現(xiàn)屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手機。由于智能手機的便攜程度和使用頻率均高于平板電腦,因此越來越多的消費者選擇購買超大屏智能手機兼顧通信與娛樂兩者的功能,而放棄購買平板電腦。大屏智能手機的快速發(fā)展,擠壓了原本平板電腦的增量市場容量,導致平板電腦出貨量進一步降低。平板電腦領域芯片競爭加劇從2010年蘋果公司推出第一代iPad

39、以來,平板電腦迅猛發(fā)展,功能愈發(fā)強大,大有取代傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦之勢。同時,隨著移動智能終端市場的發(fā)展,至2012年,在互聯(lián)網(wǎng)連接設備領域,ARM架構市場占有率已達到75%,面對ARM架構帶來的巨大壓力,傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦巨頭英特爾迫切需要擴大其x86架構在移動智能終端市場的占有率?;谏鲜鲈?,傳統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)巨頭英特爾自2013年開始高調宣布進入平板電腦等移動智能終端領域,并于2013年、2014年先后推出針對平板電腦市場的CloverTrail和BayTrail兩款芯片產(chǎn)品。除此以外,聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)手機芯片設計企業(yè)也加入了平板電腦芯片領域的競爭。平板電腦細分市場需求反彈平板電腦市場

40、在經(jīng)歷了快速發(fā)展和激烈調整之后,重新找到了產(chǎn)品定位,隨著二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的發(fā)展,平板電腦細分市場需求反彈,其中微軟公司持續(xù)推出的Surface系列平板電腦激發(fā)了消費者對商務平板的需求,其需求逐漸擴大。根據(jù)國際調研機構StrategyAnalytics的研究顯示,隨著平板電腦定位的重新確定,在二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的帶動下,2016年后平板電腦將會出現(xiàn)復蘇,出貨量在2020年將達到22.35億臺,2016-2020年平板電腦復合增長率將達2%。其中二合一平板和專業(yè)平板電腦,在2016-2020年復合增長率將高達16%。(3)TVBOX市場容量及發(fā)展前景TVBOX經(jīng)歷了由數(shù)字機頂

41、盒到互聯(lián)網(wǎng)機頂盒再到智能機頂盒的演變,其功能也從最初的數(shù)字信號轉換、高清片源播放升級為互聯(lián)網(wǎng)視頻點播、APP軟件應用下載、三屏融合、人機互動等。伴隨物聯(lián)網(wǎng)概念的進一步發(fā)展,TVBOX的角色也由單純的電視信號播放設備,逐步轉變?yōu)橹悄芗揖拥闹匾肟谥弧R虼?,近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商等多方主體的強烈關注。TVBOX互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進程的持續(xù)推進,帶來了以OTT機頂盒和IPTV為代表TVBOX的快速普及。TVBOX能夠使電視成為聯(lián)網(wǎng)的智能終端,并作為智能家居的入口之一。TVBOX用戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)來觀看視頻內容,無需連接有線電視運營商的機頂盒。(4)汽車電子市場容

42、量及發(fā)展前景近年來,隨著我國汽車銷量和保有量的快速提高,及車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化趨勢的發(fā)展,我國汽車電子領域市場規(guī)模及發(fā)展前景巨大。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、因地制宜,科學發(fā)展。充分結合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件,分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線,指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。2、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機,找準產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向,完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系,積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質產(chǎn)業(yè),主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,構建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈,促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級和協(xié)調發(fā)展,打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。3、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新,促進信息技術與產(chǎn)業(yè)深度融合,強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動,加快產(chǎn)業(yè)

43、跨越式發(fā)展。4、市場主導,政府引導。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,尊重企業(yè)主體地位,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力,創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài),推動聯(lián)合重組,增加有效供給,促進優(yōu)勝劣汰;健全公平開放透明的市場規(guī)則,完善支持政策,搭建服務平臺,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。5、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機,找準產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向,完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系,積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質產(chǎn)業(yè),主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,構建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈,促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級和協(xié)調發(fā)展,打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。6、創(chuàng)新機制,深化改革。加快體制機制創(chuàng)新,積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入,提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

44、從國內看,經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變,發(fā)展前景依然廣闊,但提質增效、轉型升級的要求更加緊迫。經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),向形態(tài)更高級、分工更優(yōu)化、結構更合理階段演化的趨勢更加明顯。消費升級加快,市場空間廣闊,物質基礎雄厚,產(chǎn)業(yè)體系完備,資金供給充裕,人力資本豐富,創(chuàng)新累積效應正在顯現(xiàn),綜合優(yōu)勢依然顯著。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展,新的增長動力正在孕育形成,新的增長點、增長極、增長帶不斷成長壯大。全面深化改革和全面推進依法治國正釋放新的動力、激發(fā)新的活力。同時,必須清醒認識到,發(fā)展方式粗放,不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出,經(jīng)濟增速換擋、結構調整陣痛、動能轉換困難相互交織,面臨

45、穩(wěn)增長、調結構、防風險、惠民生等多重挑戰(zhàn)。有效需求乏力和有效供給不足并存,結構性矛盾更加凸顯,傳統(tǒng)比較優(yōu)勢減弱,創(chuàng)新能力不強,經(jīng)濟下行壓力加大,財政收支矛盾更加突出,金融風險隱患增大。農(nóng)業(yè)基礎依然薄弱,部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重,商品房庫存過高,企業(yè)效益下滑,債務水平持續(xù)上升。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡,空間開發(fā)粗放低效,資源約束趨緊,生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉?;竟卜展┙o仍然不足,收入差距較大,人口老齡化加快,消除貧困任務艱巨。重大安全事故頻發(fā),影響社會穩(wěn)定因素增多,國民文明素質和社會文明程度有待提高,法治建設有待加強,維護社會和諧穩(wěn)定難度加大。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務(一)提高產(chǎn)業(yè)集中度支持優(yōu)勢

46、企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制實施聯(lián)合重組,大力整合中小企業(yè),提高產(chǎn)業(yè)集中度。培育若干家集研發(fā)、設計、生產(chǎn)等于一體的國際化程度較高的大型企業(yè)。(二)延伸產(chǎn)業(yè)鏈支持優(yōu)勢企業(yè)以提高競爭力為核心,優(yōu)化技術、品牌、管理 、資源、市場等要素配置,著力做強主業(yè),加快拓展市場,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,做大相關多元產(chǎn)業(yè)。(三)落實各項政策措施,促進行業(yè)轉型升級對于促進產(chǎn)業(yè)行業(yè)轉型升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、具有行業(yè)帶動作用的重點項目,專項資金予以優(yōu)先支持。(四)優(yōu)化組織結構支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術、資本、資源、品牌等為紐帶,實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、

47、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢,加快自主創(chuàng)新,著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務。形成個性化發(fā)展,大中小企業(yè)協(xié)調并進的發(fā)展格局。(五)推動重點項目建設,促進產(chǎn)業(yè)提質增效充分發(fā)揮重大項目建設對產(chǎn)業(yè)的投資帶動作用,進一步推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)的供給側結構性改革。六、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產(chǎn)業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作,建立一批實訓基地,定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人,組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫,培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。(二)營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系,保障各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素

48、、公平參與競爭。加強知識產(chǎn)權保護,形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(三)加大投入力度,拓寬融資渠道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投融資體制機制,引導和鼓勵金融機構增加產(chǎn)業(yè)建設信貸資金。健全制度,吸引社會資本投入產(chǎn)業(yè)建設,積極穩(wěn)妥推進經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)項目進行市場融資,推廣產(chǎn)業(yè)項目收益和質押貸款等多種融資形式。逐步構建多元化、多渠道、多層次的產(chǎn)業(yè)投融資體系。(四)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗,全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體,建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制,探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作,協(xié)同實施一批技術創(chuàng)新工程,聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)

49、盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉移,合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺,支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(五)加強組織領導加強部門間協(xié)同配合,建立會商機制,統(tǒng)籌協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問題。成立行業(yè)專家、行業(yè)協(xié)會、大專院校和科研院所等組成的決策咨詢專家組,對產(chǎn)業(yè)結構調整、重大項目實施等提供咨詢指導,推動行業(yè)交流和合作。(六)扶持大企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結構加大產(chǎn)業(yè)結構調整和淘汰落后產(chǎn)能力度,扶持大企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)力布局,在結構調整上取得實質性突破;通過整合資源和市場,推動企業(yè)重組整合,提高行業(yè)集中度和集約化程度,在產(chǎn)業(yè)內形成具有較強競爭力的大型企業(yè)集團,推進產(chǎn)業(yè)走上質量、

50、效益、優(yōu)化結構的發(fā)展之路。七、項目建設必要性分析(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、行業(yè)分析1、行業(yè)壁壘(1)技術壁壘集成電路設計需要廣泛的專業(yè)知識,包括:高等工程數(shù)學、半導體器件物理、固體電子學、電子信息材料與技術、數(shù)字信息處理、數(shù)字通信、系統(tǒng)通信網(wǎng)絡理論基礎、數(shù)字/模擬集成電路、集成電路CAD、微處理器結構及設計、集成電路測試

51、方法學、微電子封裝技術、微機電系統(tǒng)、集成電路與片上系統(tǒng)等,新進入者較難在短時間內積累足夠的技術并快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,面臨較高的技術壁壘。同時,產(chǎn)品同質化問題嚴重,只有具備長期技術積累及行業(yè)經(jīng)驗的IC設計企業(yè),才能針對不同行業(yè)進行差異化的開發(fā)和針對性的設計,從而形成獨特的技術特點和產(chǎn)品特色,贏得市場認可。(2)人才壁壘IC設計業(yè)屬于智力密集型行業(yè),擁有優(yōu)秀的管理、技術研發(fā)和銷售團隊是企業(yè)得以成功的核心競爭力之一。隨著本行業(yè)不斷發(fā)展,優(yōu)秀和高端人才的需求缺口日益擴大,新進入者很難在較短時間內建設一支優(yōu)秀的技術研發(fā)及銷售團隊,面臨較高的人才壁壘。(3)資金壁壘IC設計業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。新產(chǎn)品從研發(fā)、

52、試產(chǎn)、試銷到批量銷售并贏得穩(wěn)定客戶群的周期較長,若無雄厚資金支持,則難以承擔較長投資回報期的投資風險,無法和已取得一定市場份額的優(yōu)勢企業(yè)進行有力的競爭。同時,集成電路設計開發(fā)成本較高,IP核授權費、光罩費等均系前期固定支出且金額巨大,若最終產(chǎn)品適銷性差,無法形成規(guī)模效應,則將導致企業(yè)前期投入無法收回。因此,若無強大的資金實力支持,IC設計企業(yè)抗風險能力較差,無法保證持續(xù)的研發(fā)投入及企業(yè)的良性發(fā)展。(4)客戶壁壘經(jīng)過多年發(fā)展,我國集成電路設計行業(yè)逐漸進入平穩(wěn)增長的相對成熟階段,在集成電路芯片應用的各細分市場,客戶對自己認可的芯片品牌已形成一定的忠誠度??蛻粼谶x定某一芯片品牌后,通常會長期使用該品

53、牌芯片進行產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn),更換芯片供應商需要加大成本投入,且存在一定的質量風險。這使得IC設計業(yè)客戶黏性較強,為后進入者造成了一定的渠道拓展壁壘。2、平板電腦AP芯片市場競爭格局自從2007年MID(MobileInternetDevice)概念被提出以來,2010年,蘋果公司推出其第一代平板電腦產(chǎn)品iPad,引爆了平板電腦市場的發(fā)展。3、TVBOXAP芯片市場競爭格局互聯(lián)網(wǎng)機頂盒憑借其豐富的內容及靈活的播放方式等優(yōu)勢,逐漸取代傳統(tǒng)數(shù)字電視機頂盒,而成為智能家居的重要入口之一。近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商等多方主體的強烈關注。海思半導體、晶晨半導體、全志科技以及聯(lián)發(fā)科旗下的

54、Mstar均是TVBOXAP芯片的主要競爭參與者。我國大陸地區(qū)TVBOX市場主要有三種生態(tài)模式,即由廣電系統(tǒng)主導的數(shù)字機頂盒、由網(wǎng)絡運營商主導的IPTV機頂盒以及由內容提供商、集成業(yè)務牌照商主導的OTT機頂盒。4、汽車電子AP芯片市場競爭格局汽車電子作為將電子信息技術應用到汽車領域所形成的新興行業(yè),至今已有數(shù)十年的發(fā)展歷程,產(chǎn)品更新周期不斷縮短。目前,以車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能中控及新型儀表等為代表的汽車電子產(chǎn)品處于快速成長期,具有較大的發(fā)展?jié)摿?。二、市場分?、行業(yè)盈利模式IC設計企業(yè)主要有三種盈利模式:第一種是其本身并不參與芯片實現(xiàn),而僅是通過研發(fā)形成專有技術,并授權其他I

55、C設計企業(yè)使用其IP核或設計工具,從而收取授權費或提成費,典型代表企業(yè)為ARM、Synopsys等;第二種是通過購買IP核授權及設計工具后,通過自主研發(fā)形成芯片的集成電路布圖設計,再委托晶圓代工廠、封裝測試廠完成芯片生產(chǎn)后銷售,從而實現(xiàn)銷售收入;第三種是在第二種的基礎上,和終端電子產(chǎn)品方案商、整機商共同研發(fā)、調試芯片及最終產(chǎn)品軟硬件方案,并向其提供后續(xù)技術支持、技術服務。2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因重要性、稀缺性及其風險收益特征,決定了IC設計業(yè)具有較高的整體利潤水平。首先,IC設計業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)的最上游,且對于智能終端產(chǎn)品而言,芯片是其功能運作的核心組件,從根本上決定著產(chǎn)品的技術

56、性能;其次,IC設計業(yè)進入壁壘較高、技術突破難度較大,具有自主研發(fā)能力及掌握核心技術的IC設計業(yè)者不多,下游應用產(chǎn)業(yè)可選替代方案較少;最后,高投入、高風險的行業(yè)特征也要求IC設計業(yè)需要較高的利潤水平以提高抗風險能力,維持可持續(xù)發(fā)展。因此IC設計業(yè)整體利潤水平較高。對于單型芯片產(chǎn)品,雖然產(chǎn)品推出初期售價較高,但受同期晶圓加工費較高、加工良率較低及光罩費攤銷等因素的影響,導致產(chǎn)品推出初期毛利不高。但隨著設計的不斷完善、加工純熟度的不斷提高以及產(chǎn)品銷量的提升,良率將逐步提高,而晶圓加工費又將逐步下降,因此產(chǎn)品毛利將提高。一定時間后,隨著替代產(chǎn)品的涌現(xiàn)或市場更高性能需求的提出,將導致產(chǎn)品售價逐步降低,從而使得產(chǎn)品毛利逐步下降直至趨于穩(wěn)定。從IC設計企業(yè)整體利潤水平來看,只有通過持續(xù)的研發(fā)投入,保證升級產(chǎn)品的滾動推出,才能確保企業(yè)的技術領先優(yōu)勢及市場占有率,從而保證整體盈利能力。未來,隨著晶圓制程節(jié)點的不斷提高,IC設計、晶圓制造及封裝難度均成倍增加,以14/16nm為拐點,摩爾定律發(fā)生了變形,即在晶體管數(shù)量增加的同時,加工成本不降反升。然而市場對性能的追求是無止境的,這將很可能導致了IC設計業(yè)者整體利潤水平出現(xiàn)兩極變化趨勢:成功突

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