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文檔簡介
1、縣人民醫(yī)院 2012年度財務分析報告 一、醫(yī)院基本情況 我院成立于19xx年,是一所集醫(yī)療、教學、科研、急救、 預防保健為一體的綜合型二級醫(yī)院、自治區(qū)愛嬰醫(yī)院,全市急救 中心網絡醫(yī)院,醫(yī)療保險、新農合、社會保險、傷殘鑒定、民政 濟困定點醫(yī)院,血液透析指定醫(yī)院。 現占地面積XX萬平方米,原建筑面積XX萬平方米,新建住 院綜合樓XX萬平方米,總建筑面積XX萬平方米.設XX個臨床科 室,X個醫(yī)技科室,X個職能科室,X個療區(qū),X個社區(qū)門診.編 制床位XXX張,醫(yī)院現擁有職工 XX人,衛(wèi)生專業(yè)技術人員 XXX 人,高級職稱XX人,中級職稱XX人。 二、財務狀況 XXXX年末總資產XX萬元:其中固定資產X
2、XX萬元,流動資產XXX 萬元,負債 XXX萬元,凈資產 XXX萬元; 全年總收入XXXX萬元:其中醫(yī)療收入XXXX萬元,比計劃多收入 XXXX萬元,預算收入執(zhí)行率為XX%財政撥款XXX萬元,比計劃其他 收入XX萬元; 全年總支出XXXX萬元:其中人員經費支出XXXX萬元衛(wèi)生材料支 出XXXX萬元藥品費支出XXXX萬元固定資產折舊費XXXX萬元提取醫(yī) 療風險基金XXX萬元其他費用XXX萬元; 本年收支結余XXX萬元,全部轉入事業(yè)基金 三、報表編制依據 根據財政部關于印發(fā)醫(yī)院會計制度財會 201027 號的通知 和財政部衛(wèi)生部關于印發(fā)醫(yī)院財務制度財社 2010306 號的通知 精神,自 2012
3、年 1月 1 日起,我院開始執(zhí)行新的會計制度及財務制 度,報表按新制度要求進行編制,并加以說明 . 四、財務分析 (一)資產構成分析 總資產XXXXXXXX元,比年初增加XXXXXX元,增長率為XX%:其中 流動資產 xxxxxxx 元, 占總資產的 25.3% ,非流動資產 xxxxxxxx 元, 占總資產的 74.7%; 1、流動資產情況分析 流動資產 XXXXXXX 元,比年初增加 XXXXXXX 元,增長率為 XX%: 其中貨幣資金XXXXXXX元,占流動資產的XX%比年初減少XXXXXXX 元,減少率為XX%應收在院病人醫(yī)療費XXXXXXX元,占流動資產的 5.1%,比年初減少 XX
4、XXXXX 元,減少率為 3.9%;應收醫(yī)療款 XXXXXXX 元, 占流動資產的 10%;其他應收款 XXXXXXX 元,占流動資產的 16.4%, 比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 247.3%;壞賬準備 XXXXXX 元, 占應 收款的 0.6%,與年初持平;預付賬款 XXXXXX 元,占流動資產的 16.1%, 比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 49.8%;存貨 XXXXXX 元,占流動資 產的 17%,比年初增加 XXXXXX 元,增長率為 191%; 2、非流動資產情況分析 固定資產原值 XXXXXX 元, 比年初增加 XXXXXX 元, 增長率為 27.2%, 其中:
5、專業(yè)設備 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元, 增長率為 47%,累計 折舊 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,在建工程 xxxxxx 元, 比年初 增加 xxxxxx 元, 增長率為 213.9%, 待處理財產損溢 xxxxxx 元, 比年初 增加 xxxxxx 元。 3、負債情況分析 流動負債 xxxxxx 元,其中:短期借款 xxxxxx 元比年初減少 xxxxxx 元,減少率為 23%;應付賬款 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增 長率為 91.70%;預收醫(yī)療款 xxxxxx 元, 比年初增加 xxxxxx 元,增 長率為 5.50%;應付
6、職工薪酬 xxxxxx 元,比年初減少 xxxxxx 元,減 少率為 27.2 0%;應付福利費 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,應 付社會保障費 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 12.9 %; 應交稅費 xxx 元,與年初數持平;其他應付款 xxxxxx 元,比年初增 加 xxxxxx 元,增長率為 4.9 % ;預提費用 xxxxxx0 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 403.6 % 。 長期付債 xxxxxx 元,與年初數持平。 4、凈資產情況分析 凈資產共計 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為20.75%; 其
7、中:事業(yè)基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 26.4%; 專用基金 xxxxxx 元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為 0.7 % 。 五、收入情況分析 財政補助收入 xxxxxx 元,預算財政補助為 xxxxxx 元, 預算撥 款執(zhí)行率為 135.43%. 比上年多撥款 xxxxxx 元,增長率為 62.30%。 醫(yī)療收入XXXXXX元,預算收入為XXXXXX元,預算收入執(zhí)行率為 112.48%;比上年多少xxxxxx元,增長率為35.0% ;其中:藥品收入 XXXXXX元,占業(yè)務收入的 32.0%,比上年增加 341萬元,增長率為 33.8%。 (一)門診
8、收入情況分析表 單位:元 項目 2012 年 2011 年 增加額 增長率% 門診收入 22.8% 其中:掛號收入 38.9% 診察收入 62.9% 檢杳收入 -16.6% 化驗收入 24.3% 治療收入 12.1% 手術收入 43.0% 衛(wèi)生材料收人 藥品收入 24.3% 其中:西藥收入 22.3% 中草藥收入 44.3% 中成藥收入 182.3% 藥事服務費收入 0.00 其他門診收入 5664.9% 門診收入xxxx元,比上年增加xxxx萬元,增長率為22.8%; 其中:藥品收入xxxx元,占門診收入的32.3%,比上年增加xxxx 萬元,增長率為24.3%。由于人均可支配收入的增多,老
9、百姓健康 意識的增強,做常規(guī)體檢的人數越來越多,這樣每門診人均費用就 有所提咼,所以門診收入也就會大幅度提咼。 (二)住院收入情況分析表 單位:元 項目 2012 年 2011 年 增加額 增長率% 住院收入 43.9% 其中:床位收入 25.1% 診察收入 檢杳收入 29.6% 化驗收入 49.8% 治療收入 -12.4% 手術收入 84.0% 護理收入 156.7% 衛(wèi)生材料收人 藥品收入 40.6% 其中:西藥收入 40.8% 中草藥收入 中成藥收入 -11.4% 藥事服務費收入 0.00 其他住院收入 1881.1% 住院收入XXXX元,比上年增加XXXX萬元,增長率為43.9%;其
10、中:藥品收入xxxx元,占住院收入的31.7%,比上年增加xxxx萬元, 增長率為40.6%。由于醫(yī)院提高醫(yī)療技術,開展新的醫(yī)療項目,住院 人數的增加,所以住院收入大幅增長。 六、支出情況分析 總支出XXXX元,其中醫(yī)療業(yè)務成本 XXXX元,比上年增加 XXXX元,增長率為25.5%,管理費用XXXX元,比上年減少 1614394.87xxxx 元,增長率為-48% (三)醫(yī)療支出情況分析表 單位:元 項目 2012 年 2011 年 增加額 增長率% 醫(yī)療支出 :18.3% 人員經費 28.3% 衛(wèi)生材料費 64.1% 藥品費 32.7% 固定資產折舊費 無形資產攤銷費 0.00 提取醫(yī)療風
11、險基金 其他費用 1 -34.7% 辦公費 -2.6% 印刷費 1002.4% 手續(xù)費 水費 -55.8% 電費 25.3% 郵電費 -86.1% 取暖費 148.8% 差旅費 -29.6% 維修(護) 8.0% 會議費 316.8% 培訓費 -64.0% 公務接待費 20.3% 專用燃料費 1.0% 勞務費 -6.3% 福利費 -40.9% 其他 -98.2% 交通工具費 47.7% 對個人和家庭的補 助 -14.6% 基本建設支出 其他材料 -35.6% 1、人員經費xxxx元,人員經費支出比率為34.39%,比上年同期 增加xxxx5元,增長率為28.3%;主要原因是職工人數的增加,人員
12、 經費隨之增長 2、衛(wèi)生材料費xxxx元,比上年增加xxxx元,增長率為64.1%; 因為就診人次和住院人數的增加,所消耗的衛(wèi)生材料也會隨著增長。 3、 藥品費xxxx元,比上年增加xxxx元,增長率為32.7%;因 為總的業(yè)務量大幅度增長,所以藥品消耗也是增長。 4、固定資產折舊費xxxx元。 5、提取醫(yī)療風險基金xxxx元。 6、公用經費xxxx元,公用經費支出比率為18.44%,比上年同期 增加xxxx元,增長率為-34.7%。 七、本年收支結余xxxx元,業(yè)務收支結余率為14%全部轉入 事業(yè)基金。 七、基本數字與財務指標 門急診人次xxxx人次,比上年減少xxxx人次,增長率為-6.8
13、% ; 出院人數為xxxx人,比上年增加xxxx人,增長率為18.3%;平均住 院日為4.8天,比上年增加1.5天,增長率為45.5%;病床使用率為 62.5%,比上年增加19.1個百分點,增長率為44%床位周轉次數為 46次,比上年增加4次,增長率為9.5%;藥品收入占業(yè)務收入的 31.96%,比上年減少0.25個百分點,增長率為-0.8%;總資產增長率 為25%比上年增加8個百分點,增長率為 47%凈資產增長率為 20.75%,比上年增加1.75個百分點,增長率為9.2%;資產負債率為 19.8%,比上年增加3.5個百分點,增長率為21.5%;流動比率為103% 比上年減少72個百分點,增
14、長率為-41.1% ;速凍比率為94%比上年 減少71個百分點,增長率為-43%。 基本數字與財務指標增減對比分析表 單位:人、人次、元、張、床日 項目 本期數 上年數 增加數 ,曾長率% 1.年末在職人數 11.7% 2.門急診人次數 -6.8% 3.每職工平均門急診人次 -14.7% 4.每門診人次收費水平 31.8% 其中:藥品費 33.4% 5.編制床位 0 0.0% 6.平均開放床位 7.5% 7.實際開放總床日數 4380 7.5% 8.出院者占用總床日數 15837 71.3% 9.出院人數 1229 18.3% 10.每床日收費水平 -49.81 -7.0% 其中:藥品費 -2
15、1.05 -9.2% 11.每住院人次收入 807.49 34.5% 其中:藥品費 127.92 14.7% 12.百元收入藥品、衛(wèi)生材料 消耗 1. 9 5% 13.病床使用率 19.10 44.0% 14.病床周轉次數 4 9.5% 15.出院者平均住院天數 1.5 45.5% 16、應收賬款周轉天數 9 56% 17.總資產增長率 8 47% 18.凈資產增長率 1.75 9.2% 19.總資產周轉率 0. 02 -2% 20.每百元固定資產醫(yī)療收入 (不含藥品收入) 16.25 19.3% 21.每床位占用固定資產 -2727.5 -1.6% 22.固定資產凈值率 3.6 4.0% 2
16、3.資產負債率 3.5 21.5% 24.流動比率 -43 -27.4% 25.速凍比率 -55 -33.3% 26.藥品收入占醫(yī)療收入比重 -0.25 -0.8% 27.藥品加成率 -0.02 -0.1% 28.藥品周轉天數 5 33% 29.存貨周轉率 -1.7 -12% 30.財政補助收入占總支出比 例 3.00 33.3% 31.財政基本支出補助占基本 支出比例 3.00 33.3% 32.在職職工人均財政基本支 出補助 10930.7 46.9% 33.人員經費占業(yè)務支出比例 3.50 11.0% 34.公用經費支出比率 0. 94 5. 4% 35.管理費用占業(yè)務支出比例 -5.4
17、 -55.7% 36.在職職工人均工資性收入 5.7% 37.百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出 -9.6% 38.藥品、衛(wèi)生材料支出率 19. 9% 八、依據年終財務報表數據從靜態(tài)角度分析財務狀況 (一)收入構成比例:財政補助收入占總收入10.84%,其他收 入占總收入 0.2%,收入占總收入 89% 其中醫(yī)療收入占業(yè)務收入 68.11 %,藥品收入占業(yè)務收入 31.89 %,由于醫(yī)療服務質量提高, 改善了就診環(huán)境,因此全年門診人次、住院人數、住院天數有較大的 提高,所以醫(yī)療收入大幅度增長,藥品收入比重下降,主要是醫(yī)院有 效控制了貴重藥品和抗菌素的使用所致。 (二)支出構成比例:人員經費占總支出 34.39%;衛(wèi)生材料費 占總支出 12.8%;藥品費占總支出 28.77%,固定資產折舊費占總支出 5.477%,對個人和家庭的補助支出占總支出比 0.81%;其他材料 支出占總支出 0.63%,基本建設支出占總支出 2.55%,其他費用占總 支出比 18.44%:其中辦公費占 18.21%,水電費占 5.31%,取暖費占 18.66%,
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