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文檔簡介

1、學校財務檢查自查報告學校財務檢查自查報告為了更進一步增強我校預算績效管理能力,全面推進預決算公 開,加快各內(nèi)控制度建設,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)避管理風險,促進廉政 建設,加強財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實文件精神,我 校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、紀檢、工會及 班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校財務管理工作 進行了認真自查?,F(xiàn)報告于下:一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校 成立了財務管理自查工作領導小組。二、預算績效管理制度建設情況我校成立預算支出績效考評工作領導小組。 針對考評對象,擬定 考評工作具體方案,選定考評指標,確定考評標準和考評

2、方法實施績 效考評和監(jiān)督等職能。制定了交口初級中學預算績效評價管理制 度,依據(jù)區(qū)財局、教育局安排進行預算、決算公開。三、內(nèi)控制度建設情況成立了由校長任組長、黨支部書記任副組長、各處室 (站)負責人 為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領導小組。其中總務處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建 立與實施工作,各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機構(gòu), 積極配合內(nèi)控工 作,實施內(nèi)部控制;政教處牽頭內(nèi)控評估,對內(nèi)部控制的建立和實施 情況進行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)并指出校內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán) 節(jié),督促各處室落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施, 確保局內(nèi)部控制體 系的有效運行。本年度我校完善制度4個,制作完成流程圖2個,召開內(nèi)控工作 會議2次,現(xiàn)在內(nèi)部

3、財務管理制度、內(nèi)部牽制制度健全,執(zhí)行到位。四、經(jīng)費支出情況我校根據(jù)區(qū)財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收 支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示; 學校每學期末在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通 過。我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生學雜費、課本費。嚴格按照國 家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。我校嚴格 執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。 各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無 虛列支出,無超標準支出,無濫發(fā)補助、津貼。對于大額款項支出, 均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人、法人簽字。對于涉及基建等項目的支出, 都附有合同、其他相關材料。五、我校無私設小金庫

4、和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費 支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無濫用和鋪張浪費、長 期掛賬等現(xiàn)象。六、對于學校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。 建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。 每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。七、會計基礎工作。我校執(zhí)行零余額賬戶,會計依法建賬核算,正確使用會計科目編 制會計憑證、登記會計賬簿、編報會計報表,會計報表數(shù)字與賬簿記 錄一致,按季度及時上報報表,并與銀行對賬。八、存在問題1、部分資產(chǎn)已達不到教學要求(電腦),由于管理員未及時報備, 導致資產(chǎn)報廢延遲。2、財務知識有待進一步加強。加強財

5、務管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學發(fā)展觀、辦 好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保 證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康 發(fā)展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性, 在今后的工作中切 實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化、 進一步提高資金效能。學校財務檢查自查報告根據(jù)市教育局關于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的 通知淄教計字(xx)29號和縣教育局關于召開全縣中小學財產(chǎn) 物資管理工作會議的通知(高教函發(fā)(xx)25號)精神,為嚴肅財經(jīng)紀 律,加強學校財務管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭,對 我校的財務

6、管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:1,財務管理制度建設情況:我校財務管理制度健全,制定了健 全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報 廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有報賬員管理制度現(xiàn)金管理制度財務管理制度等制度,并做到制度上墻。2,財會隊伍管理情況:學校配有財務辦公室一間,配有兼職財 務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照有關財經(jīng) 規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。3, 會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃 分:財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設

7、備,且能夠正常使 用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確,入賬及時;校長執(zhí)行 一支筆對教育局及學校負責。4,學校收入管理情況:學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入, 嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行 為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財 政部門。5,學校支出管理情況:學校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行 先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準, 各項 支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政 會通過,嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了 量入為出,以收 定支

8、,略有節(jié)余。6,學校資產(chǎn)管理情況:學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員, 建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學校固定資產(chǎn)管 理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬, 報廢及毀損的固 定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、 出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、 防塵、防銹、防蛀等工作。乙學校收費管理情況:嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目, 公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口, 接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票 據(jù)。經(jīng)過學校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。此次自查工作中學校

9、領導高度重視,通過自查工作的開展充分認 識到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān) 督深化服務內(nèi)涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。學校財務檢查自查報告一、基本情況:XX中學創(chuàng)辦于XX年X月,是XX區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設置了: 校長室、政教處、教導處、總務處?,F(xiàn)有編制XX人,在職員工XX人, 財務隸屬于XX。二、任期內(nèi)各學期招生情況XX年秋季招生453人,XX年春季招生434人,XX年秋季招生767 人,XX年春季招生730人,XX年秋季招生904人,XX年春季招生920 人,XX年秋季招生970人.三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。XX年7月初資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn): 元、其他應付款:0元、應繳財政專戶款:元。xx年10月末資產(chǎn)負 債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款:元。四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截 留、轉(zhuǎn)移財政收入;沒有公-款

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