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文檔簡介

1、廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定,現(xiàn)將廊坊市 直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算公開如下:一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé):廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園是廊坊市教育局直接管轄的公辦幼兒園,為學(xué)齡前兒童提供全面、科 學(xué)的保育和教育服務(wù)。主要職責(zé)是:為本園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的游戲、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,通過提供優(yōu)質(zhì)科 學(xué)的保育、教育服務(wù),促進(jìn)幼兒健康的成長和全面的發(fā)展,為廣大幼兒順利開始小學(xué)階段的學(xué)習(xí)奠定 良好的基礎(chǔ)。機(jī)構(gòu)設(shè)置:部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園事業(yè)單位正科級(jí)財(cái)政性

2、資金基本保證(全額事業(yè))單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支生都反映 在預(yù)算中。廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入1583.55萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1583.55萬元,基金預(yù)算收入 0萬元,財(cái)政專戶核撥收入 0萬元,其他來源收入 0萬元。2、支由說明收支預(yù)算總表支由欄、基本支由表、項(xiàng)目支由表按經(jīng)濟(jì)分類和支由功能分類科目編制,反映廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園 2019年度部門預(yù)算中支由預(yù)算的總體情況。2019年支由預(yù)算158

3、3.55萬元,其中基本支由1300.35萬元,包括人員經(jīng)費(fèi) 1217.89萬元和日常公用經(jīng)費(fèi) 82.46萬元;項(xiàng)目支由 283.2萬 元,包括本級(jí)支由 283.2萬元,主要為市直二幼瑞河分園外聘廚師、洗碗工,保潔員及勤雜工勞務(wù)服 務(wù)經(jīng)費(fèi),幼兒、教師主體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。3、比上年增減情況2019 年預(yù)算收支安排1583.55 萬元, 較 2018 年預(yù)算減少184.63 萬元, 其中: 基本支出增加 156.07萬元,主要為人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出的增加及調(diào)整支出;項(xiàng)目支出減少340.7 萬元,主要為市直二幼瑞河分園建設(shè)籌備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

4、安排情況2019年,我園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即日常公用經(jīng)費(fèi),共計(jì)安排 82.46 萬元,主要用于我園辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2019 年,我部門財(cái)政撥款 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。其中,因公出國(境)費(fèi) 0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi) 0 萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) 0 萬元 );公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元。與 2018 年相比減少1.55萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)減少 1.55 萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)減少 0 萬元, 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)減少 1.55 萬元 ), 主

5、要原因是我部門切實(shí)落實(shí)勤儉節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定, 壓減公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)增加 0 萬元,與 2018 年持平,無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo):本部門總體績效目標(biāo)、部門職責(zé)、工作活動(dòng)績效目標(biāo)。實(shí)施學(xué)前教育重點(diǎn)項(xiàng)目,支持和引導(dǎo)市縣擴(kuò)大學(xué)前教育資源,進(jìn)一步完善財(cái)政支持政策,增強(qiáng)資金配置科學(xué)性,提高幼兒園入園率,擴(kuò)大在園 幼兒人數(shù)。為在園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的游戲、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,通過提供優(yōu)質(zhì)科學(xué)的保育、教育服務(wù),促 進(jìn)幼兒健康的成長和全面的發(fā)展,為廣大幼兒順利開始小學(xué)階段的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo):部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)430廊坊巾教育局單位:萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)

6、內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差學(xué)前教育450.90大前教育重點(diǎn)項(xiàng)目,支 4和引導(dǎo)市縣擴(kuò)大學(xué)前教育 ,源,緩解當(dāng)前存在的“入困難”、“入園貴”問題進(jìn),步完善財(cái)政支持政策,增強(qiáng)資金配置的科學(xué) 性,提高幼兒園入園率和 擴(kuò)大在園幼兒數(shù),肩效緩 解“入園難”、“入園貴” 等問題430廊坊巾教育局單位:萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差擴(kuò)大學(xué)前教育資源450.90支持改擴(kuò)建公辦幼兒園,改 善辦園條件,在鄉(xiāng)村和城鄉(xiāng) 結(jié)合部新建幼兒園等;通過 政府購買服務(wù)、獎(jiǎng)勵(lì)等方式 支持普惠性民辦幼兒園發(fā) 展,由民辦幼兒園統(tǒng)籌用于 改善辦園條件、購置玩教具、 支付租金、改善教師待遇、

7、開展教師培訓(xùn)等;對(duì)接受農(nóng) 民工隨遷子女的幼兒園給予 獎(jiǎng)勵(lì)性資助等。支持實(shí)施普 惠性幼兒園在園幼兒資助項(xiàng) 目。開展擴(kuò)大學(xué)前教育資源項(xiàng) 目,支持市縣擴(kuò)建和新建 公辦幼兒園、利用社會(huì)力 量舉辦普惠性幼兒園、改 善辦園條件,落實(shí)學(xué)前教 育資助制度幼兒資助比例10%9%7%90%85%79%12001000800800六、政府采購預(yù)算情況2019年,我部門安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算430004廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園單位:萬元政府,卜購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府米購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一m公共預(yù)算撥款基金預(yù)

8、算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)七、國有資產(chǎn)信息廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2018年年末固定資產(chǎn)金額為1378.05萬元,詳見下表。本年度我部門擬購置固定資產(chǎn)共計(jì) 5.5萬元,均為計(jì)算機(jī)設(shè)備。因不足 30萬元,故未列入政府采購預(yù)算項(xiàng)目。廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值(金額單位:萬元)資產(chǎn)總額1、房屋(平方米)其中:辦公用房(平方米)2、車輛(臺(tái)、輛)3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備8609.224、其他固定資產(chǎn)334768.83編制部門:廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園截止時(shí)間:2018年12月31日八、名詞解釋指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。1、一般公共預(yù)算撥款收入:2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展

9、專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入:指除 “一般公共預(yù)算撥款收入 ”、 “事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出: 指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、 “三公 ”經(jīng)費(fèi): 納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的 “三公 ”經(jīng)費(fèi),是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi): 為保障全部單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)

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