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1、市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度市國(guó)家稅務(wù)局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度一、為進(jìn)一步加強(qiáng)市局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,合理安排各項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)支出,節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,提高資金使用效率,確保機(jī)關(guān) 工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),特制定本管理制度。二、經(jīng)費(fèi)管理原則局機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理的原則。在局 長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。三、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的審批規(guī)定(-)局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支按審批權(quán)限分別由局長(zhǎng)辦公會(huì)、 局長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)和辦公室主任審批。(二)經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限:一次性開(kāi)支在x xxx元(含 xxx元)以?xún)?nèi)的,由辦公室主任審批;xxx元以上至xxx元(含xxx元)的開(kāi)支由辦公室主任審核后,報(bào)分管副局長(zhǎng) 審批;xxx元以上的開(kāi)支,由局長(zhǎng)
2、或局長(zhǎng)辦公會(huì)議審批。但 上述開(kāi)支凡屬一般性正常開(kāi)支,如接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、水電費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等項(xiàng)支出的,不論數(shù)額大小,均委托 分管副局長(zhǎng)審批。四、會(huì)議費(fèi)的管理(一)實(shí)行會(huì)議預(yù)算審批制度:各單位需召開(kāi)的會(huì) 議,必須按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)提交會(huì)議預(yù)算,填制市局機(jī)關(guān) 會(huì)議(培訓(xùn))預(yù)算審批表,交辦公室主任審核報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審 批。機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)聯(lián)系及食宿交通安排等工作。(二)實(shí)行會(huì)議經(jīng)費(fèi)定額管理辦法:1、全市國(guó)稅工作會(huì)議,全區(qū)各市國(guó)稅局長(zhǎng)會(huì)議等全市 性重要會(huì)議每人每天標(biāo)準(zhǔn)為20 0元以?xún)?nèi)(包括食宿等所有 費(fèi)用,下同),會(huì)場(chǎng)租金據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。2、各部門(mén)召開(kāi)的業(yè)務(wù)會(huì)議每人每天xx元以?xún)?nèi),會(huì)場(chǎng) 租金據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。3、在公
3、務(wù)員培訓(xùn)中心舉辦培訓(xùn)班的,每人每天xxx元 以?xún)?nèi)。4、在南寧召開(kāi)的會(huì)議,除負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)和材料的部門(mén)外,其他部門(mén)的參會(huì)人員原則上不安排食宿。市局召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議,原則上在本市召開(kāi)。確需在外 地召開(kāi)的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓(xùn)中心和招待所。(三)會(huì)議工作人員按會(huì)議代表10%以?xún)?nèi)的比例嚴(yán)格控 制。(四)會(huì)議費(fèi)結(jié)算辦法。會(huì)議結(jié)束后,由主辦或承辦 會(huì)議單位憑“市局機(jī)關(guān)會(huì)議(培訓(xùn))預(yù)算審批表”及賓館、 飯店、招待所費(fèi)用清單向辦公室財(cái)務(wù)報(bào)帳,財(cái)務(wù)室核實(shí)在 標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)的按實(shí)際開(kāi)支數(shù)轉(zhuǎn)帳結(jié)算。凡超過(guò)預(yù)算開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn) 的費(fèi)用,一律不予報(bào)銷(xiāo)。五、差旅費(fèi)的管理(一)實(shí)行出差審批制度:市局機(jī)關(guān)人員出差應(yīng)先填 寫(xiě)“區(qū)局機(jī)關(guān)干部出
4、差審批表”。在市內(nèi)出差,一般干部由 處室領(lǐng)導(dǎo)審批,處室領(lǐng)導(dǎo)由分管的局領(lǐng)導(dǎo)審批。到市外出 差,一般干部和處室領(lǐng)導(dǎo)都必須經(jīng)分管的局領(lǐng)導(dǎo)審批。處 室主要負(fù)責(zé)人出差,除分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外,還要報(bào)請(qǐng)局長(zhǎng)同 意。處級(jí)以下干部出差,原則上不得乘坐飛機(jī),因特殊情 況需要乘坐飛機(jī)的,由個(gè)人提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)所在處室領(lǐng) 導(dǎo)簽字后,報(bào)分管辦公室的局領(lǐng)導(dǎo)審批。(二)預(yù)借差旅費(fèi):由出差當(dāng)事人填寫(xiě)“借款單”,經(jīng) 處室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,憑“出差審批單”到財(cái)務(wù)室借款。(三)報(bào)帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內(nèi)辦 理差旅費(fèi)報(bào)帳手續(xù)。財(cái)務(wù)室根據(jù)“出差審批單”上的出差 時(shí)間、地點(diǎn)、路線(xiàn)、人數(shù)和費(fèi)用進(jìn)行審核。如超出開(kāi)支范 圍和標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,
5、由出差人自行負(fù)擔(dān)。屬于特殊情況者, 要說(shuō)明緣由,并經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。在報(bào)銷(xiāo)差 旅費(fèi)的同時(shí)結(jié)清所借款項(xiàng)。六、辦公用品管理()大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次米 購(gòu)金額在5萬(wàn)元以下的,由服務(wù)中心提出計(jì)劃,辦公室主 任審核并報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批,由服務(wù)中心按有關(guān)規(guī)定辦理購(gòu)置 和驗(yàn)收手續(xù)。一次采購(gòu)金額超過(guò)xx萬(wàn)元,的經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后交市局機(jī)關(guān)招標(biāo)采購(gòu)小組實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購(gòu),由服務(wù)中心列出辦公用品購(gòu)置明細(xì)計(jì)劃,按經(jīng)費(fèi)管理審批權(quán)限 審批后,由服務(wù)中心組織采購(gòu)和發(fā)放。辦公用品的購(gòu)置要 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,控制數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn),確保質(zhì)量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購(gòu)金額在xx萬(wàn)元以?xún)?nèi)的,由有關(guān)處室提岀購(gòu)置計(jì)劃,交服務(wù)中心審 核,并按經(jīng)費(fèi)管理審批的權(quán)限報(bào)批后,由服務(wù)中心組織采 購(gòu)。一次性采購(gòu)金額超xx萬(wàn)元,的經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由市局 機(jī)關(guān)招標(biāo)小
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