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1、資金管理專項(xiàng)審計(jì)方案(安全性、規(guī)范性部分)一、審計(jì)關(guān)注點(diǎn):資金管理環(huán)節(jié)審計(jì)關(guān)注點(diǎn)安全性合規(guī)性存量管理現(xiàn)金l 崗位設(shè)計(jì)現(xiàn)金接觸的控制l 審批權(quán)限及額度現(xiàn)金付款、提現(xiàn)l 庫(kù)存現(xiàn)金的完整性l 現(xiàn)金存量的安全性轉(zhuǎn)存及時(shí)性l 存折管理保管、密碼、轉(zhuǎn)存的及時(shí)性l 離職員工借款的清理l 違規(guī)行為小金庫(kù)l 定期現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄l 備用金借款歸還與清理的及時(shí)性l 存折記錄和備案銀行存款l 違規(guī)行為:出租、出借銀行帳戶、套現(xiàn)l 印鑒保管分開保管l 票據(jù)管理票據(jù)不能預(yù)留印鑒、進(jìn)行領(lǐng)用作廢記錄、嚴(yán)禁開具空頭無(wú)限額支票等。l 網(wǎng)上銀行l(wèi) 審批權(quán)限及額度集團(tuán)內(nèi)資金劃撥、公司內(nèi)部銀行帳戶間資金劃撥。l 帳戶開立的審批(尤其關(guān)注

2、共管帳戶)l 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 流量管理收款l 第三方付款的風(fēng)險(xiǎn)控制l 收款的及時(shí)性、催款付款地價(jià)及工程款:l 地價(jià)、工程款付款審批權(quán)限、額度l 以合作雙方簽署合同為支付依據(jù)的符合性。l 付款的審批尤其關(guān)注對(duì)提前支付的控制往來(lái)管理l 不允許不同地區(qū)或不同集團(tuán)考核主體的公司之間擅自進(jìn)行資金調(diào)撥及期末掛往來(lái)帳。l 內(nèi)部往來(lái)應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方簽字蓋章確認(rèn);融資管理專戶資金l 專戶專用l 專檔建立募集資金項(xiàng)目使用二、審計(jì)程序:(一)準(zhǔn)備階段1、資料搜集清單發(fā)被審計(jì)單位提供。2、分析性審核 (1)內(nèi)控環(huán)境分析 (2)業(yè)務(wù)狀況分析 (二)現(xiàn)場(chǎng)階段1、現(xiàn)金業(yè)務(wù):2、銀行業(yè)務(wù):3、收款業(yè)

3、務(wù):4、付款業(yè)務(wù):5、往來(lái)業(yè)務(wù):6、專項(xiàng)資金業(yè)務(wù):步驟審計(jì)程序?qū)徲?jì)工作底稿清單編號(hào)底稿名稱附件1內(nèi)控環(huán)境分析與評(píng)價(jià)(1)資料搜集1-001資料搜集情況表(2)現(xiàn)場(chǎng)訪談1-002訪談提綱及紀(jì)要(3)分析與評(píng)價(jià)1-003內(nèi)控環(huán)境分析評(píng)價(jià)底稿: 庫(kù)存現(xiàn)金余額、當(dāng)?shù)劂y行余額、大額現(xiàn)金使用公司承諾2審計(jì)符合性測(cè)試(1)現(xiàn)金及備用金管理2-1-001審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)現(xiàn)金工作底稿2-1-002公司定期盤點(diǎn)現(xiàn)金記錄檢查底稿2-1-003現(xiàn)金轉(zhuǎn)存及時(shí)性測(cè)試底稿2-1-004備用金借款測(cè)試底稿(2)銀行存款管理2-2-001銀行賬戶開戶審批測(cè)試底稿2-2-002銀行票據(jù)管理測(cè)試底稿2-2-003違規(guī)套現(xiàn)行為測(cè)試底稿2-2-004資金劃撥管理測(cè)試底稿2-2-005銀行存款余額調(diào)節(jié)表測(cè)試底稿(3)收款管理2-3-001第三方付款風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試工作底稿(4)付款管理2-4-001大額付款符合性測(cè)試底稿(5)專戶資金管理2-5-001專戶資金專用測(cè)試底稿(6

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