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文檔簡介
1、公司*年降本增效工作實(shí)施方案一、總體思路及目標(biāo)任務(wù)深入貫徹落實(shí)*公司四屆一次及公司一屆一次職代會(huì)精神,圍繞有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展的方針,牢固樹立危機(jī)意識(shí),在深入開展市場分析的基礎(chǔ)上,采用“市場倒逼”思路,以“新常態(tài)”下的企業(yè)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)訂貨量,按照公司總體目標(biāo)逐級(jí)倒逼成本,深入開展內(nèi)外部對標(biāo),找準(zhǔn)成本的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),提出目標(biāo),落實(shí)責(zé)任,深入推進(jìn)全員、全過程、全要素降本增效,著力構(gòu)筑成本領(lǐng)先優(yōu)勢,全面提升公司的盈利能力和市場競爭力,為公司持續(xù)發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。*年,繼續(xù)重點(diǎn)抓好10個(gè)方面降本增效工作,實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)*萬元,確保在產(chǎn)銷量達(dá)到*萬噸的情況下,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入*億元、利潤總額控制在*公司下達(dá)
2、的指標(biāo)內(nèi)的奮斗目標(biāo),全面完成*公司下達(dá)的績效指標(biāo),力爭實(shí)現(xiàn)新的突破。 三、具體措施及責(zé)任分工(一)減員增效降人工成本人事科負(fù)責(zé)*年,在*年底用工總額基礎(chǔ)上減員*人,單位產(chǎn)品人工成本較*年下降*%以上。實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元??己思?xì)則:每減員一人按*萬元/年(*元/月)計(jì)算,規(guī)費(fèi)比*年減少部分據(jù)實(shí)計(jì)算。1. 嚴(yán)格控制用工規(guī)模。 通過精減科級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置、優(yōu)化崗位設(shè)置、探索技術(shù)維修人員集中管理等方式,壓縮用工規(guī)模,嚴(yán)控新進(jìn)人員數(shù)量,穩(wěn)妥清退到期勞務(wù)用工,在*年人員基礎(chǔ)上,*年力爭減員*人左右,使用工總數(shù)控制在*人以內(nèi)。2. 完善用工管理機(jī)制,盤活企業(yè)用工存量。自然減員補(bǔ)充嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司“出五進(jìn)一”政策,
3、二級(jí)機(jī)關(guān)、后勤服務(wù)及非主營業(yè)務(wù)人員只出不進(jìn)。同時(shí)實(shí)行“增人不增工資,而且扣減工資總額;減人不減工資,而且獎(jiǎng)勵(lì)工資總額”的激勵(lì)約束機(jī)制,確保用工總量不反彈。3. 疏通人員退出渠道。 完善內(nèi)部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機(jī)制,有效分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工,提高運(yùn)行效率。 4. 爭取保險(xiǎn)規(guī)費(fèi)的優(yōu)惠,減少非正常人工費(fèi)支出。(二)精益生產(chǎn)降成本生產(chǎn)科負(fù)責(zé),提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材的消耗,降低機(jī)物料、能源消耗;減少和杜絕生產(chǎn)線重復(fù)勞動(dòng),提高設(shè)備完好率,全年實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元。考核細(xì)則:主材節(jié)約按*元/噸計(jì)算,防腐、裝車主材及機(jī)物料、能源節(jié)約據(jù)實(shí)計(jì)算。1. 集中生產(chǎn)集中休息。嚴(yán)格按照
4、合同或客戶需求組織生產(chǎn),避免超合同或超指令生產(chǎn),減少產(chǎn)品積壓。在保證客戶需求的情況下,合理配備班組,盡量做到集中生產(chǎn)集中休息,降低生產(chǎn)成本。2. 合理降低生產(chǎn)材耗,降低產(chǎn)品加工成本。優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù),優(yōu)化原料卷重和切割,嚴(yán)格控制非合同管產(chǎn)出率,提高一次通過率,加強(qiáng)能源消耗管理,切實(shí)降低材料及能源消耗,單位產(chǎn)品卷板主材在*年考核指標(biāo)基礎(chǔ)上下降*公斤,實(shí)現(xiàn)降本*萬元;單位產(chǎn)品可控費(fèi)用較*年同口徑下降*%以上,實(shí)現(xiàn)降本*萬元;充分利用政策,減少能源費(fèi)用支出,實(shí)現(xiàn)降本*萬元。3. 優(yōu)化倉儲(chǔ)倒運(yùn)環(huán)節(jié),降低生產(chǎn)物流成本。充分利用現(xiàn)有庫房場地資源,規(guī)范鋼管、原料堆放標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化倒運(yùn)方案,減少短途倒運(yùn)次數(shù),降低
5、場地租賃和倒運(yùn)費(fèi)用,總體費(fèi)用不超過*年支出總額。 4. 加強(qiáng)設(shè)備管理,提高設(shè)備利用率,控制設(shè)備維修成本。通過加強(qiáng)設(shè)備“十字”作業(yè)及日常巡檢,減少設(shè)備故障,全年設(shè)備維修成本在*年基礎(chǔ)上下降*%。5. 精益生產(chǎn)過程管理,班作業(yè)時(shí)間力爭達(dá)到*分鐘。(三)提升銷售管理降成本。銷售部負(fù)責(zé),通過控制營銷成本、庫存成本降低費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)降本增效 250萬元??己思?xì)則:卷板壁厚公差控制有效而節(jié)省的資金據(jù)實(shí)計(jì)算(以訂單技術(shù)條件規(guī)定的卷板采購標(biāo)準(zhǔn)中間值為準(zhǔn)),資金占用費(fèi)比預(yù)算節(jié)約的部分據(jù)實(shí)計(jì)算。1. 向采購價(jià)格要效益。在保證質(zhì)量與交貨期的同時(shí),*年,卷板原料平均采購單價(jià)在招標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)上降低*%以上,實(shí)現(xiàn)降本*萬元。繼續(xù)
6、做好卷板的合同評(píng)審及技術(shù)談判,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)抓好壁厚公差節(jié)省采購成本*萬元。2. 向庫存管理要效益。 結(jié)合*年預(yù)計(jì)訂單情況,確定合理確定卷板最佳庫存量;合理制定采購批次,優(yōu)先代用現(xiàn)有庫存原料,壓縮庫存原料占用資金,*年壓縮*年及以前年度原料庫存(*噸)的*%以上,即控制在 *噸以內(nèi)。3. 優(yōu)化采購付款方式。 在卷板采購比價(jià)的基礎(chǔ)上,加大銀行承兌匯票和“商信通”使用,*年,卷板原料承兌匯票支付比例不低于*%。4. 提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)結(jié)算效率。 *年,成品產(chǎn)銷率不低于*%,及時(shí)簽訂供貨合同,產(chǎn)品發(fā)出后及時(shí)督促中轉(zhuǎn)站或客戶辦理驗(yàn)收。遇到合同需變更等影響結(jié)算時(shí),銷售部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短
7、結(jié)算時(shí)間,提高結(jié)算效率。5. 加強(qiáng)欠款回收。 *年及以前年度欠款回收率不低于*%,*年當(dāng)年貨款回收率不低于*%,*年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)較*年提高*次以上即(*次)以上。6. 清理盤活庫存占用資金。 清理庫存原料和成品,對可代用原料及時(shí)組織代用,擇機(jī)處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。壓縮以前年度成品庫存(*噸)的*%以上,即控制在 *噸以內(nèi)。7. 提高訂單質(zhì)量,西南油氣田市場一根管子都不丟,社會(huì)市場占有率有所提升。8. 加強(qiáng)銷售費(fèi)用的管控,減少不必要的費(fèi)用支出。9. 優(yōu)化運(yùn)輸方式及結(jié)算方式,減少運(yùn)輸費(fèi)用及稅費(fèi)。運(yùn)費(fèi)單價(jià)在*年運(yùn)費(fèi)單價(jià)基礎(chǔ)上下降*%。(四)優(yōu)化物資采購降成本物資采購部負(fù)責(zé),通過提
8、高供應(yīng)商服務(wù)保障、提高采購質(zhì)量、降低庫存、規(guī)范招標(biāo)及廢舊物資銷售等方式降低采購成本。全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元??己思?xì)則:采購資金占用費(fèi)及物料采購成本比*年節(jié)省的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 向采購價(jià)格要效益。加強(qiáng)招標(biāo)管理,降低采購成本。在保證質(zhì)量與交貨期的同時(shí),防腐材料和其他集中采購物資價(jià)格比*年降低*%。 2. 向庫存管理要效益。推行零庫存,提高物資周轉(zhuǎn)率,減少資金占用。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性物資儲(chǔ)備,防腐涂料和輔料庫存比*年(*萬元)壓縮*%以上。3. 優(yōu)化采購付款方式。 在物資采購比價(jià)的基礎(chǔ)上,防腐涂料承兌匯票支付比例不低于*%,其中商業(yè)承兌匯票支付比例達(dá)到*%以上。4. 嚴(yán)控二級(jí)計(jì)劃的審批,按預(yù)算采購物
9、料。(五)嚴(yán)控投資和充分利用政策降成本經(jīng)營計(jì)劃科負(fù)責(zé),通過嚴(yán)格投資項(xiàng)目管理、管理提升、降本增效工作,提升全廠的成本意識(shí),經(jīng)營好地方政府,爭取惠政策,全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元。考核細(xì)則:項(xiàng)目外審審減的費(fèi)用(以初審后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì),政府扶持資金據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 嚴(yán)格控制投資,控制總量規(guī)模。嚴(yán)格投資計(jì)劃管理,堅(jiān)持以市場為中心,以效益為導(dǎo)向,投資向效益好、盈利多的項(xiàng)目傾斜,重點(diǎn)保障盈利項(xiàng)目的投資需求,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性投入和重復(fù)性投入。*年投資總量控制在*公司下達(dá)的計(jì)劃范圍內(nèi)。 2. 繼續(xù)推進(jìn)物流業(yè)務(wù),擴(kuò)大創(chuàng)收。通過擴(kuò)大機(jī)車、吊車租賃業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)增效*萬元。 3. 嚴(yán)格合同的審批,把好合同付款的審批關(guān)。
10、4. 做好關(guān)聯(lián)交易規(guī)范,理順業(yè)務(wù)外包及服務(wù)流程,減少資金支付。5. 爭取優(yōu)惠政策,減輕項(xiàng)目資金壓力。(六)提高資金效率降成本財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé),通過嚴(yán)格預(yù)算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、貨款回收等方式降低成本,全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元??己思?xì)則:資金占用費(fèi)比預(yù)算降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)(銷售部、物資采購部資金占用費(fèi)比預(yù)算降低的部分不重復(fù)計(jì)算)。1. 開展壓庫清欠專項(xiàng)活動(dòng)。繼續(xù)開展壓庫清欠活動(dòng),堅(jiān)持每月召開專題協(xié)調(diào)會(huì),檢查進(jìn)度,落實(shí)責(zé)任。對重點(diǎn)難點(diǎn)問題由公司領(lǐng)導(dǎo)掛牌親自督辦,對部分長期拖欠款項(xiàng)采取法律手段加大清收力度。新簽合同必須明確付款方式和時(shí)間,堅(jiān)決防止形成新的欠款風(fēng)險(xiǎn),努力做到應(yīng)收盡收。 2. 提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)結(jié)
11、算效率。及時(shí)簽訂供貨合同,產(chǎn)品發(fā)出后及時(shí)督促中轉(zhuǎn)站或客戶辦理驗(yàn)收。遇到合同需變更等影響結(jié)算時(shí),銷售部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結(jié)算時(shí)間,提高結(jié)算效率。*年產(chǎn)銷率力爭達(dá)到*%。 3. 清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品,對可代用原料及時(shí)組織代用,擇機(jī)處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。*年壓縮成品庫存*%,壓縮原料庫存*%以上。4. 強(qiáng)化預(yù)算管理,嚴(yán)控費(fèi)用開支。建立預(yù)算執(zhí)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,完善預(yù)算管理辦法,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,利用集中報(bào)銷系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制。嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、*年力爭在下達(dá)預(yù)算基礎(chǔ)上再壓減5%以上。 5.
12、 經(jīng)營好稅務(wù)部門,依法合理延緩稅款的繳付,爭取優(yōu)惠政策,減少稅費(fèi)的支付。(七)加強(qiáng)質(zhì)量管理降成本科技質(zhì)量科負(fù)責(zé),通過加快新技術(shù)新設(shè)備利用、開展修舊利廢、小改小革、嚴(yán)格質(zhì)量事故事件管理等方面,降低質(zhì)量損失成本,全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元??己思?xì)則:產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量損失成本與*年相比降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì),小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機(jī)物料費(fèi)用節(jié)約的部分按*%計(jì)算。1. 拓展檢測評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)。在做好內(nèi)部生產(chǎn)保障和技術(shù)研發(fā)的同時(shí),積極拓寬檢測試驗(yàn)業(yè)務(wù),全年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收*萬元。2. 提高產(chǎn)品一次通過率。提高主機(jī)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)鋼管年平均合同管焊縫一次通過率達(dá)到*%;提高防腐質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)防腐鋼管年平均防腐一次通過
13、率達(dá)到*%及以上。3. 加強(qiáng)在線鋼管質(zhì)量控制與考核,減少質(zhì)量損失。加強(qiáng)內(nèi)部損失成本及外部損失成本統(tǒng)計(jì)分析,并將質(zhì)量損失率納入質(zhì)量考核,每月兌現(xiàn),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量損失率達(dá)到*%。4. 加快新技術(shù)利用,廣泛開展修舊利廢、小改小革活動(dòng)。針對不同標(biāo)準(zhǔn)鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低機(jī)物料費(fèi)用。(八)加強(qiáng)后勤服務(wù)質(zhì)量降成本行政服務(wù)部負(fù)責(zé),通過加強(qiáng)物業(yè)管理、信息化工作、公用設(shè)施管理、車輛管理降低成本,全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元。考核細(xì)則:生產(chǎn)指揮車及后勤服務(wù)成本比*年降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 綠化、保潔、保安、車輛運(yùn)行、裝飾裝修等非生產(chǎn)性支出,較*年降幅5%。(九)加強(qiáng)HSE管理降成本安全環(huán)保科負(fù)責(zé),通過加強(qiáng)勞保
14、管理、隱患治理、事故事件管理,降低費(fèi)用支出,全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元。考核細(xì)則:勞保用品采購額同比降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)(剛性減員不重復(fù)計(jì)算),工傷損失費(fèi)用同比降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 優(yōu)化勞保定額,加強(qiáng)健康普檢、職業(yè)健康體檢管理,節(jié)省HSE費(fèi)用,單項(xiàng)費(fèi)用爭取下降*%。2. 抓好安全隱患治理,降低工傷損失,較*年下降*%。(十)轉(zhuǎn)變作風(fēng)降成本公司辦公室(黨委辦公室)、黨群工作科負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)科配合,通過加強(qiáng)控制差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi),降低五項(xiàng)費(fèi)用,全年實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元??己思?xì)則:招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)等費(fèi)用比預(yù)算降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 強(qiáng)化預(yù)算管理,嚴(yán)控費(fèi)用開支。 建立預(yù)算執(zhí)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,完善預(yù)算管理辦法,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,利用集中報(bào)銷系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制。嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)等非生產(chǎn)性支出,*年力爭在下達(dá)預(yù)基礎(chǔ)上再壓減*%以上。 2. 加強(qiáng)五項(xiàng)費(fèi)用的管理,從嚴(yán)控制出差人數(shù)、交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)。減
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