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文檔簡(jiǎn)介
文檔管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的為規(guī)范公司文檔管理,特制定本指引。適用范圍適用于公司的文檔管理。術(shù)語(yǔ)文檔類(lèi)型規(guī)定部門(mén)文檔:以部門(mén)名義簽發(fā)與接受的文檔。公司文檔:以公司名義簽發(fā)與接受的文檔。職責(zé)公司文檔管理員負(fù)責(zé)公司文檔的管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司兼職文檔管理開(kāi)展文檔管理工作;各部門(mén)兼職文檔管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文檔的管理;按要求傳遞文件;負(fù)責(zé)本部門(mén)文檔的整理、歸檔。工作程序文檔管理方法公司文檔由行政部門(mén)指定文檔管理員負(fù)責(zé)管理,各業(yè)務(wù)部門(mén)由部門(mén)兼職文檔管理員負(fù)責(zé)管理。各業(yè)務(wù)部門(mén)的文檔由部門(mén)文檔管理員整理完整后,每月隨同文件清單交給公司文檔管理員歸檔,并接受相關(guān)責(zé)任人的核查。收文收文辦理程序包括簽收、編號(hào)、登記、分發(fā)、批辦、傳遞、歸檔。公司文檔收文:公司文檔由公司行政部門(mén)文檔管理員統(tǒng)一接收,文檔在接收打印過(guò)程中要注意完整性,如有任何疑問(wèn)應(yīng)向提供文檔人員咨詢(xún)。公司傳真由指定人員統(tǒng)一接收和分發(fā)。編號(hào)、登記:公司層面文檔由公司文檔管理員統(tǒng)一簽收后登記填寫(xiě)《公司文件流傳跟蹤一覽表》,文檔接收后要及時(shí)填寫(xiě),避免遺漏。分發(fā):公司文檔經(jīng)登記后,交由文檔管理員分發(fā)給相關(guān)人員、部門(mén)批閱。批辦:公司各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)閱處文件并簽字,對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的公文要及時(shí)處理,一個(gè)工作日內(nèi)由各部門(mén)的兼職文檔管理員交回公司文檔管理員。傳遞:根據(jù)閱批范圍,由公司文檔管理員負(fù)責(zé)送閱。歸檔:審批完畢的文件,由公司文檔管理員統(tǒng)一收回并存檔注明公司存檔編號(hào)。各部門(mén)如需存檔,則在《文件接收記錄表》部門(mén)編號(hào)欄注明本部門(mén)內(nèi)部存檔編號(hào)。部門(mén)文檔收文:部門(mén)文檔由各部門(mén)兼職文檔管理員統(tǒng)一接收。編號(hào)、登記:部門(mén)文檔由各部門(mén)兼職文檔管理員統(tǒng)一填寫(xiě)《文件接收記錄表》,如沒(méi)有編號(hào),則在文件上標(biāo)注內(nèi)部存檔編號(hào)。收到已由其他部門(mén)(部門(mén)對(duì)部門(mén)發(fā)文)編號(hào)的文件,則在《文件接收記錄表》中登記編號(hào)。分發(fā):部門(mén)文檔經(jīng)登記后,交由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署擬辦意見(jiàn)后,由兼職文檔管理員放入相應(yīng)的傳閱文件夾送有關(guān)人員、部門(mén)批閱。批辦:各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)閱看文件并簽字(簽名并注明閱文日期),各有關(guān)部門(mén)對(duì)公文要及時(shí)處理,但須將處理意見(jiàn)或者結(jié)果標(biāo)注于文上。一個(gè)工作日后由各部門(mén)兼職文檔管理員收回。傳遞:根據(jù)閱批范圍,由兼職文檔管理員負(fù)責(zé)送閱。歸檔:各相關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)后,由兼職文檔管理員統(tǒng)一收回并存檔,同時(shí)在《文件接收記錄表》部門(mén)編號(hào)欄注明本部門(mén)內(nèi)部存檔編號(hào)。發(fā)文發(fā)文是指擬稿、審核、編號(hào)、登記、打印、分發(fā)、歸檔。公司文檔擬稿、審核,擬稿人擬稿后交部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司行政部門(mén)審核后,上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總部綜合協(xié)調(diào)部審核并確定發(fā)文范圍、印發(fā)份數(shù)和緩急程度,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。編號(hào)、登記、打印、分發(fā)、歸檔,文檔經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后,由公司文檔管理員填寫(xiě)《發(fā)文簽收表》,進(jìn)行編號(hào)、登記、打印、分發(fā)并歸檔。特別說(shuō)明:如果各部門(mén)在各自專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)以公司名義對(duì)外發(fā)文,且獲得了在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的授權(quán),由主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)擬對(duì)外發(fā)文后,交給公司行政部門(mén)編號(hào)登記并上報(bào)審批后,交由經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出。部門(mén)文檔擬稿、審核:擬稿人擬稿后,交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并確定發(fā)文范圍、印發(fā)份數(shù)和緩急程度,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。編號(hào)、登記、打印、分發(fā)、歸檔,部門(mén)文檔經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)后,由部門(mén)兼職文檔管理員填寫(xiě)《文件接收記錄表》,進(jìn)行編號(hào)、登記、打印、分發(fā)并歸檔。文檔編號(hào)及公文格式規(guī)定按《檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)》中的規(guī)定執(zhí)行。兼職文檔管理員的管理各部門(mén)應(yīng)指定兼職文檔管理員,并報(bào)公司行政部門(mén)備案于《兼職文檔管理員分工表》中,如部門(mén)兼職文檔管理員發(fā)生變更,應(yīng)在變更前一周通知公司行政部門(mén),以便進(jìn)行文檔交接的跟蹤。公司流程管理體系文件管理公司流程管理體系文件包括:流程類(lèi)、工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)、表格記錄等;流程管理體系文件編碼編碼原則流程和工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)按其在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程、管理流程中所處專(zhuān)業(yè)模塊,賦予相應(yīng)的編號(hào),方便文件檢索、利用;當(dāng)一份記錄在不同文件中引用時(shí),均引用首次出現(xiàn)的記錄編碼;流程管理體系文件的編號(hào)不能重號(hào),以流水號(hào)形式作為文件序號(hào)。一二級(jí)流程文件編碼文件類(lèi)型編碼規(guī)則一級(jí)流程文件HAIERJTLCA公司代碼流程文件流程文件級(jí)別HAIERJT-LC-A海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)流程圖二級(jí)流程文件HAIERJTLCBXX公司代碼流程文件流程文件級(jí)別文件流水號(hào)HAIERJT-LC-B-01海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(拓展事務(wù)專(zhuān)業(yè))HAIERJT-LC-B-02海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(市場(chǎng)專(zhuān)業(yè))HAIERJT-LC-B-03海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(成本專(zhuān)業(yè))HAIERJT-LC-B-04海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè))HAIERJT-LC-B-05海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(工程專(zhuān)業(yè)、采購(gòu)專(zhuān)業(yè))HAIERJT-LC-B-06海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(客服專(zhuān)業(yè)、物業(yè))HAIERJT-LC-B-07海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè))HAIERJT-LC-B-08海爾地產(chǎn)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)流程圖(管理類(lèi)專(zhuān)業(yè))工作標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)模塊代碼項(xiàng)目拓展:TZ報(bào)批報(bào)建:BJ產(chǎn)品定位:DW設(shè)計(jì)管理:SJ工程管理:GC成本管理:CB招標(biāo)采購(gòu)管理:CG營(yíng)銷(xiāo)管理:YX客戶(hù)服務(wù):KF運(yùn)營(yíng)管理:YY風(fēng)險(xiǎn)管理:FX財(cái)務(wù)管理:CW行政管理:XZ人力資源管理:RL商業(yè)管理:SY工作指引/標(biāo)準(zhǔn)文件編碼文件類(lèi)型編碼規(guī)則工作標(biāo)準(zhǔn)文件HAIERJTBZXXXX公司代碼工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)專(zhuān)業(yè)模塊代碼文件流水號(hào)表單與模板HAIERJTBG(表格)MB(模板)XXXXX公司代碼文件類(lèi)別專(zhuān)業(yè)模塊代碼文件流水號(hào)如:HAIERJT-BZ-GC-01表示工程管理的第1份工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi);HAIERJT-BG-GC-001表示工程管理的第1份表單;HAIERJT-MB-GC-001表示工程管理的第1份模板。版本的設(shè)置版本采取十次更改升級(jí)一次的原則,第一次簽發(fā)的文件版本和更改次數(shù)為A/0,第一次更改后文件版本和更改次數(shù)為A/1,以后依次為A/2、A/3……A/9,第十次更改則標(biāo)識(shí)為B/0,依次為B/1、B/2、……B/9,依此類(lèi)推。工作指引/標(biāo)準(zhǔn)文件的格式封面格式要求:體系文件封面上設(shè)置公司的標(biāo)志、文件名稱(chēng)、編號(hào)、版號(hào)/改次、文件的編制、審核、批準(zhǔn)以及修訂記錄等。章節(jié)的序號(hào):流程文件設(shè)置一般設(shè)章、節(jié)、條、款的序號(hào)層次設(shè)計(jì),如下所示:章1.節(jié)1.1條1.1.1款1)款下級(jí)a)制度,管理規(guī)定類(lèi)文件可采用簡(jiǎn)單的章節(jié),分點(diǎn)描述形式即可。各章節(jié)的基本內(nèi)容:流程圖(工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)此項(xiàng)省略)目的適用范圍術(shù)語(yǔ)與定義職責(zé)工作程序/關(guān)鍵活動(dòng)支持性文件相關(guān)記錄流程圖的繪制:用VISIO軟件繪制跨職能部門(mén)的流程圖,流程活動(dòng)具體步驟用4種圖形表示:表示活動(dòng)或任務(wù),如編制,簽定,發(fā)布,實(shí)施等;表示決策點(diǎn),如審核、批準(zhǔn)、評(píng)審等;表示支持的文件,如流程,工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)等;表示活動(dòng)中需對(duì)記錄歸檔。流程管理體系文件的會(huì)簽各職能部門(mén)根據(jù)流程管理體系策劃的結(jié)果,編制本部門(mén)主導(dǎo)的文件;流程信息部流程管理崗組織各職能部門(mén)統(tǒng)一對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、格式調(diào)整和各流程文件的接口審核,避免矛盾和不一致;流程信息部流程管理崗收集各部門(mén)編制的流程文件,組織各部門(mén)對(duì)流程文件進(jìn)行會(huì)簽,以確保文件的可操作性和協(xié)調(diào)性,并交流程主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核;流程體系文件經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員會(huì)簽后,按《權(quán)責(zé)手冊(cè)》規(guī)定的權(quán)限提交審核、審批。流程管理體系文件的發(fā)放流程體系文件發(fā)布可以是電子文件或紙質(zhì)文件,流程信息部流程管理崗需建立一份《受控體系文件清單》,列明文件名稱(chēng)、編號(hào)以及最新版本狀態(tài),做好及時(shí)更新和維護(hù)。流程信息部流程管理崗填寫(xiě)《體系文件發(fā)放、回收登記表》做好文件發(fā)文登記,發(fā)放到相關(guān)各職能部門(mén)。受控文件均不允許私自復(fù)印,如確實(shí)因工作需要復(fù)印流程體系文件,必須經(jīng)流程信息部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。流程管理體系文件的評(píng)審:在下列情況下,流程信息部流程管理崗須組織相關(guān)部門(mén)對(duì)流程管理體系文件進(jìn)行評(píng)審,以確保文件的適宜性和充分性:當(dāng)流程體系或其過(guò)程需要發(fā)生變化時(shí)。流程審核時(shí)提出需要改進(jìn)時(shí)(包括糾正及預(yù)防措施)。業(yè)務(wù)管理過(guò)程中各職能部門(mén)提出需要采取糾正及預(yù)防措施的。流程管理體系文件的修訂文件使用過(guò)程中,由于企業(yè)的發(fā)展和部門(mén)架構(gòu)、業(yè)務(wù)變更等需要增加、刪除、修改現(xiàn)有的流程體系文件時(shí),由職能部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《體系文件修訂申請(qǐng)單》,經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批后,連同修改的紙質(zhì)文件正本一同交由流程信息部流程管理崗負(fù)責(zé)組織修訂,文件更改時(shí)應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行修改后的重新發(fā)文,以新文件覆蓋原文件,不作文件“補(bǔ)丁”。文件修改獲批后,由流程信息部流程管理崗按5.6.7節(jié)要求進(jìn)行發(fā)放。公司其他非受控文件不受以上修改規(guī)定的限制。流程管理體系文件的回收正常情況下,如文件發(fā)生修訂、廢止或變更等情況,流程信息部流程管理崗需將作廢文件的受控文件副本收回,并在《體系文件發(fā)放、回收登記表》做好回收登記。作廢文件由流程信息部流程管理崗保留正本,并加蓋“作廢文件”印章,其它副本即時(shí)銷(xiāo)毀,受控文件正本的銷(xiāo)毀請(qǐng)參照《檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明類(lèi)》執(zhí)行。流程文件持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將受控文件交回流程信息部流程
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