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文檔簡介

財務報賬流程一、采購業(yè)務、經辦人辦理報賬手續(xù)1、提供合法的sourceType":"answer","sourceId":243679859}"票據。經辦人員索取票據時,應要求供貨方將票據內容填寫完整,填寫內容包括:單位名稱、日期、品名、數量、單價、金額、填票人。2、辦理驗收入庫手續(xù)。注意區(qū)別所購貨物的類別,經辦人注意在辦理驗收入庫手續(xù)時,要求驗收人在發(fā)票上簽名。(貨物類別:單價在500元以上,使用期限在一年以上的貨物為sourceType":"answer","sourceId":243679859}"固定資產;單價在200元—500元的物品為sourceType":"answer","sourceId":243679859}"低值易耗品;單價在200元以下的物品為材料。特別強調:辦公家具、圖書資料、服裝不論價值多少都屬固定資產,均按固定資產驗收入庫手續(xù)辦理。)3、填寫“報銷結算單”。填寫內容包括:單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(大小寫)、所附單據張數、經辦簽名、核算部門和財務部審核簽字、負責人簽名。4、所附單據要求有經辦人、驗收人、負責人簽名。5、提交財務報賬。二、差旅報銷手續(xù)1、提供合法的票據。索取住宿票據時,應要求對方將票據內容填寫完整,填寫內容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括:姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。3、參加會議的,要求加附領導簽批的會議通知單。4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括:姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。5、提交統(tǒng)計部門審核,審核無誤,再提交財務復核核,經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。6、公司出差人員補助實行sourceType":"answer","sourceId":243679859}"包干制的,必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票,否則計入個人sourceType":"answer","sourceId":243679859}"工資薪金所得。7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。8、提交財務報賬。三、招待費、工作餐費報銷手續(xù)1、提供合法的票據。經辦人員索取票據時,應要求對方將sourceType":"answer","sourceId":243679859}"定額票據內容填寫完整(填寫內容包括:日期、單位名稱、項目名稱、填票人)。2、填寫“費用報銷單”。填寫內容包括:單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(大小寫)、所附單據張數、經辦簽名、核算部門、財務部審核簽字、負責人簽名。如有特別事項應在備注欄說明。3、所附單據要求有經辦人、證明人。4、提交財務報賬。四、借款手續(xù)1、填寫“sourceType":"answer","sourceId":243679859}"借款單”。填寫內容包括:借款用途、借款金額(大小寫)、借款日期、借款人簽名、單位負責人簽名。2、提交財務。3、如經常在外地出差無生活費需借款的人員,須先向單位領導請示,領導同意報財務方可辦理。4、特別強調,借款期限最長為一個月,按規(guī)定借款人年底必須結清借款。五、其他報銷事項1、汽車費用報銷,參照相關報銷手續(xù),要求加附“汽車費用明細表”,按規(guī)定的內容填寫完整,汽車維修費報銷,須加附汽車修理費用明細單。2、辦公用品報銷,涉及辦公用品、日用品與食品發(fā)票,按上述有關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。(辦公用品由辦公室負責人統(tǒng)一管理)3、電話費報銷,公司領導、部門負責人實報實銷,其余不

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