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文檔簡介

關于財政工作計劃3篇財政工作規(guī)劃篇1

為確保本公司下一年的財務工作更好地進展,本公司將規(guī)劃以下原則進展財務工作:

會計報賬一天一報,財務、資金數(shù)據(jù)準時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,建立“集中財務、分級掌握、全面預算、責任會計”的財務治理體系。

一、資金治理突出一個“零”字

一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用完可能少的流淌資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。留在企業(yè)周轉的錢將特別少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進展負債經(jīng)營,實現(xiàn)零資金本錢。

二是零庫存治理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

二、費用開支堅持一個“降”字

堅持費用治理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷多少煙給多少費用??厥菄栏耦A算治理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)省嘉獎”的治理方法。降是按上年實際費用,每年下浮肯定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位比照,通過分工明確,層層把關,促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

三、審計監(jiān)視強化一個“嚴”字

結合財經(jīng)秩序專項整頓要求,加強審計監(jiān)視,審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法,計算國有資產(chǎn)治理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果,公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,嚴格考核治理,嚴厲查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛*等違規(guī)違紀行為,堅決抵抗假憑證、假標準、假審計弄虛作假的作法,推動審計監(jiān)視進一步標準化、制度化、透亮化。

詳細來說,本年度的財務工作規(guī)劃如下:

(一)依據(jù)《會計法》、《會計制度》等法律法規(guī)制定公司的內部會計治理制度與掌握制度、內部審計制度、公司會計核算制度與方法,建立健全公司內部核算的組織、數(shù)據(jù)治理體系,以及財務治理的規(guī)章制度

(二)依據(jù)上一年的期末財務數(shù)據(jù)建賬,開設總賬、明細賬、日記賬和各種幫助賬簿。在董事會和總經(jīng)理領導下,總管公司財務會計工作,確保會計工作的順當進展。期末對外供應資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤安排表、應交增值稅明細表等會計報表。(三)依據(jù)各部門的規(guī)劃做好全面的財務預算與預算執(zhí)行狀況分析總結報告,制定公司利潤規(guī)劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或本錢標準。組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務規(guī)劃、本錢規(guī)劃、努力降低本錢、增收節(jié)支、提高效益。(四)做好年度收入報告,費用構成與使用狀況分析報告與信用政策、應收賬款分析報告。(五)依據(jù)公司的發(fā)慌業(yè)務需要制定籌資規(guī)劃并選擇籌資方案,作出籌資方案決策分析有可行性報告。(六)制定投資決策規(guī)劃與可行性分析報告。(七)依據(jù)內部審計制度的要求監(jiān)視審計人員定期對內部進展會計審計,并做年度內部審計報告。(八)期末依據(jù)整年的財務狀況作出年度財務分析報告。

財政工作規(guī)劃篇2

20xx年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是“十三五”進展的謀劃之年,xx區(qū)財政局將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,圍繞全區(qū)中心工作,仔細落實區(qū)委四屆九次全會各項部署,熟悉新常態(tài),適應新常態(tài),堅持“解放思想、銳意進取、深化改革、不斷創(chuàng)新”,連續(xù)為實現(xiàn)“打造臨空經(jīng)濟區(qū),建立世界空港城”的戰(zhàn)略目標發(fā)揮頂層引領作用。

一、工作思路

綜合考慮我區(qū)經(jīng)濟進展的內外因素,堅持收支平衡、精打細算、嚴控三公、優(yōu)化構造、保障重點,根據(jù)財政收入增長與經(jīng)濟增長相適應的原則,結合“十二五”規(guī)劃確定的財政收支增長目標,落實新預算法的相關規(guī)定,20xx年xx區(qū)財政收支指標擬安排如下:一般公共預算收入118.6億元,增長7.5%左右,加中心及市級返還及補助30.9億元,上年專項結轉15.9億元,調入政府性基金結余9.93億元,市級提前告知20xx年一般性轉移支付3.5億元,提前告知20xx年專項轉移支付8.83億元,減上解市級支出0.2億元,一般公共預算財力187.46億元;一般公共預算支出187.46億元,一般公共預算收支平衡。政府性基金預算收入140.95億元,加上年專項結轉19.26億元,減調出資金9.93億元,市級提前告知20xx年專項轉移支付2.01億元,政府性基金預算支出152.29億元。國有資本經(jīng)營預算收入0.58億元,上年結轉0.43億元,國有資本經(jīng)營預算支出1.01億元。

著眼于以上目標,根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對20xx年全區(qū)工作的統(tǒng)籌部署,我們確立了20xx年財政工作的整體思路:全面貫徹落實十八屆三中、四中全會精神,牢牢把握順義進展的“三個階段性特征”,根據(jù)“四個轉型升級”的戰(zhàn)略要求,推動建立公開、透亮、標準、高效的現(xiàn)代財政制度。加強財政收入綜合治理,根據(jù)財政收入增長與經(jīng)濟增長相適應的原則,既要考慮經(jīng)濟穩(wěn)定增長的有利條件,又要慎重對待面臨的風險因素,努力化解財政收入中低速增長與支出剛性增長的沖突。優(yōu)化財政支出構造,根據(jù)“保根本、保運轉、保重點”的資金保障挨次安排支出,加大環(huán)境愛護投入力度,突出民生優(yōu)先,大力推動改革創(chuàng)新,激發(fā)區(qū)域進展活力。

1.大力提升環(huán)境建立水平,增加城市可持續(xù)進展力量。

健全生態(tài)補償機制,完善污水處理制度,修訂老舊機動車淘汰更新補助方法,創(chuàng)新公共交通補貼政策,切實改善城市生態(tài)環(huán)境。將財政資金重點用于提升環(huán)境治理水平上,支持節(jié)能減排和資源綜合利用,貫徹落實xx市“清潔空氣行動規(guī)劃”,以降低pm2.5濃度為重點,全面實施大氣污染治理措施,加大對環(huán)境的監(jiān)測及愛護,加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治,努力構建和諧宜居新順義。

2.公正有效地保障和改善民生,推動根本公共效勞均等化。

健全公共效勞財政投入長效機制。加大對衛(wèi)生、社會保障及環(huán)境愛護等方面的投入。健全教育經(jīng)費保障機制,推動醫(yī)療、食品藥品等社會事業(yè)改革進展。加大基層公共文化建立,構建掩蓋全區(qū)、惠及全民的公共文化效勞體系。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制,確保社會保障投入的可持續(xù)性。完善公共就業(yè)效勞體系,加快保障性住房建立和回遷房安置,提高公共效勞的質量和效率。

3.統(tǒng)籌安排財政資金,推動各項社會事業(yè)改革進展。

深化財政體制改革,使之不斷適應經(jīng)濟社會進展。推動投融資體制改革,創(chuàng)新投入方式,充分發(fā)揮市場在資源配置中的打算性作用,釋放市場主體活力。不斷完善以績效為導向的預算治理制度,增加公共財政的整體效能。落實鎮(zhèn)級(街道)國庫集中支付改革工作,同時加強鎮(zhèn)級(街道)國庫集中支付監(jiān)控治理,提高財政資金運行的標準性和有效性。深化區(qū)鎮(zhèn)、經(jīng)濟功能區(qū)和街道試點改革,建立事權和支出責任相適應的財政體制,為協(xié)同提高行政效率和資源配置效率制造條件。

二、重點工作安排

(一)穩(wěn)固稅源建立,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長。

一是要全面加強財政收入治理。要進一步完善財政、稅務等部門“橫向聯(lián)動”的組收機制,構建財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),加強稅源監(jiān)管,加大分析力度,確保完成全年預算收入任務。親密關注財稅改革動態(tài),仔細領悟稅制改革工作的精神及重點,實行積極措施,努力克制宏觀經(jīng)濟政策的影響。加強對重點行業(yè)和企業(yè)的關注和分析,科學研判進展走勢,確保財政收入穩(wěn)定增長。要加快建立區(qū)級企業(yè)跨區(qū)域遷移協(xié)調聯(lián)系會議制度,加強企業(yè)在區(qū)與鎮(zhèn)之間遷移或向區(qū)外遷移、鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間遷移治理,切實標準稅收征管秩序,促進企業(yè)有序流淌,合理協(xié)調區(qū)與鎮(zhèn)之間、鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間利益。

二是要大力支持稅源產(chǎn)業(yè)進展。安排企業(yè)扶持資金2.8億元,大力支持總部經(jīng)濟聚攏,推動現(xiàn)代效勞、高新技術等產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級;安排上市企業(yè)和金融企業(yè)進展資金7150萬元,促進金融業(yè)快速進展,構筑戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)群;安排中小企業(yè)進展資金5000萬元,連續(xù)扶持小微企業(yè)進展,激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)新活力;安排功能區(qū)進展資金2.9億元,重點用于天竺綜保區(qū)、臨空經(jīng)濟核心區(qū)、印刷產(chǎn)業(yè)基地等經(jīng)濟功能區(qū)根底設施建立和整體環(huán)境優(yōu)化,促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)快速聚攏;安排“營改增”扶持資金1億元,落實xx市“營改增”財政扶持政策,對稅負增加的企業(yè)賜予財政扶持,推動改革工作平穩(wěn)過渡。

(二)優(yōu)化支出構造,確保民生建立目標實現(xiàn)。

一是要大力支持環(huán)境愛護工作。全年安排節(jié)能環(huán)保支出4.3億元,增長22.9%。貫徹落實xx市“清潔空氣行動規(guī)劃”,安排各類補貼資金2.07億元,確保三大供熱中心煤改氣,減煤換煤、自然氣下鄉(xiāng)、煤改電,清潔能源自采暖等工程順當推動,切實降低pm2.5濃度;安排1850萬元,用于清潔能源出租車運行維護、更新清潔能源公交車等工程,綜合利用新能源,推動節(jié)能降耗;安排1500萬元,用于節(jié)能專項資金、農(nóng)村生態(tài)創(chuàng)立等工程,支持創(chuàng)立國家環(huán)境愛護榜樣城區(qū),加大對環(huán)境的監(jiān)測及愛護,著力改善環(huán)境質量。

二是要大力支持宜居新城建立。全年安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.23億元,增長7.6%。安排6.5億元,用于實事工程和固定資產(chǎn)投資工程建立,連續(xù)為民辦實事,完善城市功能、提升城市品質;安排3.29億元,用于非正規(guī)垃圾填埋場治理、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生日常運行治理、城鎮(zhèn)垃圾分類運行維護等工程,支持農(nóng)村地區(qū)垃圾分類達標村創(chuàng)立、開展環(huán)境建立以獎代補,加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治;安排4200萬元,用于街道辦社區(qū)公益事業(yè)專項補助、綜合效勞應急經(jīng)費等工程,提高基層治理水平;安排3300萬元,用于區(qū)鎮(zhèn)污水處理廠運行維護,保障污水處理設施運行。

三是要大力推動城鄉(xiāng)一體化進展。全年安排農(nóng)林水支出20.5億元,增長5.1%。安排2.56億元,連續(xù)推動新農(nóng)村建立;安排1.44億元,用于順義新城溫榆河水資源利用和農(nóng)田水利等工程設施運行維護及潮白河、減河水環(huán)境愛護等工程,加大水環(huán)境的治理和愛護;安排1億元,用于鄉(xiāng)村大路大修、養(yǎng)護,城鄉(xiāng)公廁運行維護、村級公益事業(yè)一事一議等工程,保障農(nóng)村道路和根底設施建立,提升農(nóng)村事務治理水平;安排8500萬元,用于京密路、順平路兩側及潮白河森林公園生態(tài)林管護、病蟲害防治等工程,健全林木長效管護機制;安排7500萬元,落實政策性農(nóng)業(yè)保險區(qū)級財政補貼資金、扶持綠色農(nóng)產(chǎn)品加工,增加農(nóng)夫收入,促進農(nóng)業(yè)進展;安排2100萬元,用于五彩淺山、漢石橋濕地和花卉產(chǎn)業(yè)開發(fā)和建立,進展特色農(nóng)業(yè),打造郊區(qū)休閑旅游新地標。

四是要大力支持教育事業(yè)進展。全年安排教育支出21.5億元,增長7.5%,確保實現(xiàn)依法增長目標。全面貫徹黨的教育方針,大力促進教育公正,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)義務教育資源均衡配置,逐步縮小區(qū)域教育差距;推動義務教育和高中教育特色進展,推動學前教育、特別教育、連續(xù)教育改革,加快現(xiàn)代職業(yè)教育建立,爭創(chuàng)特色一流教育體系;加大師資培訓力度,支持引進高水平教師人才,提高教育質量。

五是要大力支持社會保障事業(yè)進展。全年安排社保和就業(yè)支出17.73億元,增長7.5%。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險根底養(yǎng)老金和無保障老年居民福利養(yǎng)老金4.77億元,進一步提升我區(qū)養(yǎng)老保障水平;安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險資金5847萬元,連續(xù)落實“一老一小”政策,加快推動城鄉(xiāng)社會保障體系建立;安排1500萬元,保障困難患病人員醫(yī)療救助、安排優(yōu)撫對象體檢和發(fā)放取暖補貼等為民辦實事工程;安排就業(yè)資金1.06億元,落實各項就業(yè)和再就業(yè)政策,保障公益性就業(yè)組織崗位補貼資金,支持職業(yè)技能培訓,促進勞動力充分就業(yè)。

六是要大力支持衛(wèi)生事業(yè)進展。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生支出10.8億元,增長4.1%。安排新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金2.2億元;安排3800萬元,連續(xù)落實社區(qū)藥品零差率銷售補助、加強藥品檢驗,完善藥品監(jiān)視治理。支持醫(yī)療機構改革,加快優(yōu)質醫(yī)療資源引入、保障醫(yī)療設備的購置及修繕,提高公共衛(wèi)生保障力量;安排3200萬元,用于慢性病防治、預防接種、婦幼保健及腦卒中高危人群治理等公共衛(wèi)生效勞工程的經(jīng)費支出;安排1800萬元,加強社區(qū)衛(wèi)生效勞中心中醫(yī)科建立,加大對社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)生的業(yè)務培訓力度,完善基層衛(wèi)生效勞體系;安排1770萬元,確?!皣倚l(wèi)生區(qū)”復審工作順當通過,保障農(nóng)村改水工程,加大對公共場所的衛(wèi)生整治和生活飲用水的監(jiān)視,重點監(jiān)測食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,提升根本公共衛(wèi)生效勞水平。

七是要大力支持文體事業(yè)進展。全年安排文化體育與傳媒支出1.9億元,增長1.1%。安排文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金20xx萬元,扶持文化產(chǎn)業(yè)進展;安排1800萬元,連續(xù)實施重點文化惠民工程,保障文化館、圖書館、焦莊戶地道戰(zhàn)遺址免費開放;安排文化愛護與創(chuàng)作資金1830萬元,重點用于市區(qū)兩級非物質文化遺產(chǎn)名錄愛護和文物古跡搶險修繕,保障全國第一次可移動文物普查工作,愛護區(qū)域文化遺產(chǎn),嘉獎文藝精品創(chuàng)作,富強文化事業(yè)進展;安排體育活動資金3200萬元,支持參與xx市第十四屆青少年運動會競賽和xx市第九屆民族體育運動會。完善體育健身器材配備,創(chuàng)立體育生活化社區(qū),促進群眾性體育健身活動開展。

八是要大力支持科技創(chuàng)新進展。全年安排科學技術支出0.66億元,增長7.3%。安排科技創(chuàng)新資金0.5億元,支持科技創(chuàng)新工程,加快培育重大科技成果轉化落地,鼓舞企業(yè)科技創(chuàng)新,提高科技對我區(qū)經(jīng)濟的驅動作用;支持開展科普工作,落實各項科技政策,連續(xù)推動科普惠農(nóng)、科普益民工程。

九是要大力支持實施交通便民工程。全年安排交通運輸支出3.65億元。安排1.51億元,主要用于公交客運票價折扣補貼、手續(xù)費、老年人免費乘車補貼,公交線路運營補貼等,保障公共交通平穩(wěn)運行;安排1800萬元,用于公交場站及候車亭建立,完善交通根底設施建立。

(三)完善財政治理,提升財政整體保障力量。

1.發(fā)揮財政資金的引導作用,深化公共財政體系建立。

一是要進一步完善全口徑預算治理,將公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算全部納入預算范圍,按市局進度進展三年滾動預算編制,完善政府預算治理體系。要充分利用好各類預算的特點,建立健全公共財政資金體系建立。特殊是要不斷完善國有資本經(jīng)營預算制度,做好相關的配套連接工作,避開國有資本收入流失,要科學統(tǒng)籌安排國有資本經(jīng)營預算支出,要將總支出的30%投向我區(qū)的民生領域。

二是要加快建立跨年度預算平衡機制,通過超收安排建立具有儲藏性質的預算穩(wěn)定基金,用于彌補短收年度預算執(zhí)行的收支缺口,確保各年度財政預算的平穩(wěn)運行,并強化對財政超收收入及財力性超收資金的有效治理。

三是要統(tǒng)籌財政資金配置方式,敬重市場規(guī)律,厘清市場與政府的關系,立足自身財力,嚴把工程資金審批,確保財政資金“有保有壓、有扶有控、有緩有急”,優(yōu)先保民生、保重點。

四是要進一步深化經(jīng)營財政理念,充分發(fā)揮財政資金的引導作用,積極探究多種融資方式,推行工程融資,積極引導社會資金投入重點工程建立,設置合理的投融資運行機制,對社會資金進展合理引導,優(yōu)化資本構造,利用好社會資源推動工程建立和產(chǎn)業(yè)升級,促進區(qū)域經(jīng)濟安康進展。

2.強化預算剛性約束機制,保障財政資金效益最大化。

進一步強化預算的嚴厲性和約束性,在預算執(zhí)行過程中,堅固樹立“安排與治理并重”的理念,但凡年度中可以預見的必要支出,必需納入年初部門預算,預算一經(jīng)批復,各預算單位必需嚴格遵照執(zhí)行。年度預算執(zhí)行中,除新出臺的重大事項、重點工作外,各部門提出的新增事項,均通過調整部門預算支出構造、動用結余資金等方式,在各部門既定的盤子中統(tǒng)籌解決,原則上不辦理預算追加。要加快出臺我區(qū)財政性結余資金治理方法,標準資金使用,保障財政資金效益最大化。

3.切實推動財政體制改革,提高財政精細化治理水平。

一是要標準大額專項資金的使用和治理。要嚴格執(zhí)行《區(qū)級大額專項資金治理方法》的規(guī)定,細化8個大額專項資金的治理和使用方法,細化工程預算編制,加強相關部門溝通協(xié)作,完善部門工程庫,科學合理地安排財政資金。對大額專項資金實行全過程預算績效治理,加大對工程的監(jiān)視力度,落實向區(qū)人大報告制度,確保大額專項資金的標準化治理。

二是要積極推動預決算信息公開工作。我們將選取更多的`試點單位公開“三公經(jīng)費”預算,進一步擴大公開范圍,細化公開內容。20xx年,全區(qū)“三公經(jīng)費”規(guī)劃安排13490萬元,其中,因公出國(境)費590萬元,公務接待費2300萬元,公務用車購置及運行維護費10600萬元。

三是要進一步推動國庫集中支付改革。將鎮(zhèn)級(街道)財政性資金納入?yún)^(qū)級國庫集中支付系統(tǒng)治理,參照區(qū)級預算單位改革做法,實行財政直接支付或財政授權支付方式辦理資金支付。改革后,原則上區(qū)財政不再將資金直接撥付到鎮(zhèn)級(街道)實有資金賬戶。積極推動鎮(zhèn)級(街道)公務卡制度改革。連續(xù)完善動態(tài)監(jiān)控治理工作,擴大監(jiān)控資金范圍。擴大非稅收入收繳改革范圍,將全部未納入非稅收入收繳系統(tǒng)或未實現(xiàn)就地繳庫的執(zhí)收單位和收費工程均納入非稅改革。今年要對我區(qū)的交通罰沒收入與支出狀況開展一次深入全面的摸底調研,避開罰沒資金的收支環(huán)節(jié)變成灰色地帶。要建立健全內部監(jiān)視機制,創(chuàng)新檢查方式,加強與相關部門的協(xié)作,連續(xù)做好“小金庫”長效治理工作,探究聯(lián)合監(jiān)管機制,建立健全長效監(jiān)管體系。

四是要加強政府性債務動態(tài)治理。要通過建立月報制度,準時把握政府性債務的變化狀況,要努力做到債務規(guī)模穩(wěn)中有減。在涉及政府性債務工程立項時從全區(qū)債務水平角度把握該工程融資的可行性,在工程實施投融資活動過程中進展動態(tài)監(jiān)管,發(fā)覺問題必需馬上訂正,確保融資資金標準使用;要健全我區(qū)政府性債務預警機制,嚴格掌握政府性債務的逾期風險;同時對使用政府性債務資金的工程進展績效考評,并將考評結果納入相關部門及領導的年度考核評價工作中。

五是要加快推動功能區(qū)、街道、鎮(zhèn)的財政體制改革。今后要逐步取消涉及屬地事務的專項轉移支付,凡屬地事務的各項支出全部納入一般性轉移支付,切實提高各鎮(zhèn)、街道、功能區(qū)自我進展的積極性、敏捷性、自主性。要推動功能區(qū)財政改革,增加進展活力,積極謀劃新措施促進功能區(qū)更好進展。以空港街道辦事處試點改革為契機,加大對街道辦事處財政體制的調研,厘清街道與相鄰鎮(zhèn)、功能區(qū)的穿插關系,建立事權和支出責任相適應的財政體制,有針對性地提出改革方案,增加基層事權的保障力量,提高資金使用效益,為領導決策供應有價值的參考建議。

六是要深入推動政府選購改革。要加快討論落實去年國務院辦公廳《關于政府向社會力氣購置效勞的指導意見》,要依據(jù)xx市相關實施細則,結合順義實際,盡快出臺政府向社會購置效勞的詳細實施方法,標準政府購置效勞的流程和標準。要積極討論建立政府購置效勞平臺,在《政府選購法》框架內,依托現(xiàn)有政府選購平臺,擴大平臺范圍,將政府購置效勞工程納入其中,通過平臺統(tǒng)一向社會公布政府購置效勞名目及需求信息,對適合政府選購的工程根據(jù)政府選購要求實施,對不適合政府選購的工程要制定統(tǒng)一標準的流程與合同,切實標準和約束購置行為。

財政工作規(guī)劃篇3

一、連續(xù)抓好增收節(jié)支工作

親密跟蹤經(jīng)濟形勢進展變化,加強財政運行分析,針對預算收入執(zhí)行中的新狀況、新問題,準時討論制定對策措施。協(xié)作催促各收入組織部門依法加強稅收征管,強化非稅收入治理,著力提高非稅收入猜測的精確性。進一步落實

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