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第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?電子版?1、負(fù)責(zé)?組織實(shí)施?審計(jì)發(fā)展?規(guī)劃及年?度審計(jì)計(jì)?劃;2?、全面負(fù)?責(zé)審計(jì)項(xiàng)?目方案的?審核與執(zhí)?行,向董?事會(huì)及高?級(jí)管理層?報(bào)告審計(jì)?結(jié)果等;?3、審?計(jì)監(jiān)督公?司各項(xiàng)業(yè)?務(wù)活動(dòng)按?合法性和?合規(guī)性進(jìn)?行操作;?4、執(zhí)?行審計(jì)后?期跟進(jìn)及?監(jiān)控改善?進(jìn)度,協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度,操作?流程,提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;5?、協(xié)調(diào)公?司與外部?監(jiān)督、審?計(jì)部門之?間的關(guān)系?,配合有?關(guān)外部檢?查。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)電?子版(二?)1、?主持審計(jì)?監(jiān)察中心?的工作;?2、組?織制定審?計(jì)監(jiān)察的?工作計(jì)劃?,組織實(shí)?施公司下?達(dá)的經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃;?3、根據(jù)?公司下達(dá)?的工作目?標(biāo)和指標(biāo)?,制定審?計(jì)監(jiān)察中?心的考核?指標(biāo);?4、組織?編制并實(shí)?施公司年?度審計(jì)工?作計(jì)劃;?5、組?織對(duì)公司?的各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)實(shí)?行審百計(jì)?監(jiān)督度,?必要時(shí)委?托審計(jì)事?務(wù)所進(jìn)行?;6、?組織對(duì)公?司開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)效益和?財(cái)務(wù)收支?審計(jì);?7、定期?檢查監(jiān)督?公司的資?產(chǎn)管理、?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法規(guī)和財(cái)?務(wù)制度的?執(zhí)行情況?;8、?監(jiān)督、檢?查公司各?類招投標(biāo)?采購(gòu)過(guò)程?和各類設(shè)?計(jì)變更,?審核公司?相關(guān)文件?,資料;?并對(duì)公司?各類合同?簽訂過(guò)程?實(shí)施監(jiān)督?;審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)電子?版(三)?___?_組織建?立健全公?司審計(jì)管?理制度,?完善審計(jì)?工作標(biāo)準(zhǔn)?和工作流?程;2?.編制公?司年度審?計(jì)計(jì)劃,?落實(shí)審計(jì)?方案;?3.按計(jì)?劃組織對(duì)?公司各部?門、各所?屬公司經(jīng)?營(yíng)管理活?動(dòng)和財(cái)務(wù)?管理的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性、合?規(guī)性4?.進(jìn)行監(jiān)?督、檢查?與評(píng)價(jià),?對(duì)公司重?要崗位進(jìn)?行審計(jì)稽?查,防范?舞弊風(fēng)險(xiǎn)?;5.?根據(jù)審計(jì)?結(jié)果,對(duì)?被審計(jì)單?位經(jīng)營(yíng)管?理情況、?財(cái)務(wù)狀況?、內(nèi)部控?制情況以?及工程管?理情況進(jìn)?行分析評(píng)?價(jià),形成?審計(jì)意見(jiàn)?,提交內(nèi)?部審計(jì)報(bào)?告。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)電?子版(四?)1、?負(fù)責(zé)對(duì)集?團(tuán)下屬公?司進(jìn)行財(cái)?務(wù)收支審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?、工程審?計(jì)以及項(xiàng)?目效益審?計(jì),對(duì)業(yè)?務(wù)真實(shí)性?、合法性?、合理性?進(jìn)行檢查?監(jiān)督;?2、檢查?財(cái)務(wù)制度?、政策的?執(zhí)行情況?,檢查評(píng)?價(jià)公司內(nèi)?控制度的?健全性和?有效性,?發(fā)現(xiàn)和糾?正偏差及?錯(cuò)誤;?3、審核?審計(jì)程序?、報(bào)告及?工作底稿?,編制并?提交審計(jì)?報(bào)告及管?理建議書(shū)?;4、?了解內(nèi)審?發(fā)展趨勢(shì)?并運(yùn)用新?技術(shù)、新?方法,有?效提高審?計(jì)效率和?質(zhì)量。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?電子版(?五)1?.負(fù)責(zé)公?司的審計(jì)?體系搭建?,制定公?司的審計(jì)?制度及工?作流程,?并在推動(dòng)?實(shí)施程中?不斷改進(jìn)?;2.?負(fù)責(zé)公司?上市后的?內(nèi)控體系?的搭建和?完善;?3.根據(jù)?經(jīng)營(yíng)管理?需要統(tǒng)籌?開(kāi)展公司?財(cái)務(wù)審計(jì)?、管理審?計(jì)、合同?審計(jì)、職?能領(lǐng)域的?專項(xiàng)審計(jì)?和離任審?計(jì)等;?4.風(fēng)險(xiǎn)?控制與管?理:搭建?審計(jì)預(yù)警?機(jī)制,組?織編寫風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估報(bào)?告,并根?據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控?制需要確?定審計(jì)關(guān)?鍵工作;?5.監(jiān)?察工作:?根據(jù)經(jīng)營(yíng)?管理需要?對(duì)各職能?領(lǐng)域關(guān)鍵?事項(xiàng)進(jìn)行?過(guò)程監(jiān)督?,例如重?大項(xiàng)目、?重大合同?、重大工?程、日常?銷售、日?常采購(gòu)、?日常運(yùn)營(yíng)?等;6?.舞弊調(diào)?查工作:?開(kāi)展經(jīng)濟(jì)?舞弊調(diào)查?,并建立?圍繞舞弊?調(diào)查的投?訴、處理?等配套機(jī)?制;7?.負(fù)責(zé)審?計(jì)部的日?常運(yùn)營(yíng)管?理,組織?部門團(tuán)隊(duì)?建設(shè)工作?,提高團(tuán)?隊(duì)執(zhí)行力?和凝聚力?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)電子?版(六)?1、建?立健全集?團(tuán)審計(jì)管?理體系,?包括內(nèi)審?工作規(guī)章?制度,審?計(jì)業(yè)務(wù)流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計(jì)工作計(jì)?劃,確定?各類審計(jì)?事項(xiàng),報(bào)?董事會(huì)/?執(zhí)行董事?批準(zhǔn)后組?織實(shí)施;?3、組?織開(kāi)展各?類審計(jì)項(xiàng)?目,包括?經(jīng)營(yíng)審計(jì)?、離任審?計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)等;?4、組?織協(xié)調(diào)審?計(jì)過(guò)程中?和公司下?屬公司、?部門的關(guān)?系,實(shí)施?內(nèi)部各類?審計(jì)事項(xiàng)?,下達(dá)審?計(jì)工作任?務(wù),指定?經(jīng)辦人和?具體實(shí)施?時(shí)間;?5、審定?審計(jì)工作?方案,并?對(duì)審計(jì)方?案提出指?導(dǎo)性意見(jiàn)?;6、?復(fù)核審計(jì)?工作底稿?,最終確?定審計(jì)工?作報(bào)告,?提出最終?審計(jì)意見(jiàn)?;7、?負(fù)責(zé)中心?日常管理?,包括但?不限于人?員管理、?項(xiàng)目管理?等;8?、完成崗?位目標(biāo)和?上級(jí)下達(dá)?的其它任?務(wù)。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)電?子版(七?)1、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?內(nèi)部審計(jì)?、內(nèi)控體?系搭建;?2、對(duì)?集團(tuán)所屬?公司經(jīng)營(yíng)?情況、內(nèi)?控制度執(zhí)?行情況進(jìn)?行全面審?計(jì);3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計(jì)制度?和流程,?4、負(fù)?責(zé)編制部?門年度、?季度或月?度工作計(jì)?劃和內(nèi)部?審計(jì)預(yù)算?并落實(shí)執(zhí)?行;5?、督促審?計(jì)結(jié)論和?建議的整?改;6?、組織、?監(jiān)督、審?查經(jīng)營(yíng)成?果、財(cái)務(wù)?、管理、?專案等各?項(xiàng)審計(jì)活?動(dòng);7?、對(duì)審計(jì)?項(xiàng)目進(jìn)行?調(diào)查、核?實(shí),搜集?審計(jì)證據(jù)?,出具審?計(jì)報(bào)告,?對(duì)審計(jì)結(jié)?果做綜合?分析評(píng)價(jià)?。8、?
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