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文檔簡介
薪酬考核-出納崗位職責(zé)說明書1日清1、上班即核實(shí)銀行存款余額,檢查現(xiàn)金、外匯、存單、有價(jià)證券及其他貴重物品,檢查前一日未結(jié)事項(xiàng)清單。2、編制或分解或請示當(dāng)日資金計(jì)劃。3、編制當(dāng)日應(yīng)辦事項(xiàng)清單(含前一日未接事項(xiàng)清單),按輕重緩急、付款方式、收款人狀態(tài)等合理安排付款。4、按順序根據(jù)審核無誤的原始憑證支付款項(xiàng),業(yè)務(wù)終了即登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。5、例外管理或預(yù)算外支付的款項(xiàng),需要補(bǔ)充證據(jù)鏈的要立即啟動(dòng)追蹤程序。6、收付款完畢后,憑證梳理好,將憑證放在重物下壓實(shí),使憑證始終處于待裝訂狀態(tài)7、每天下班前,在會計(jì)監(jiān)督下盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)、銀行賬戶余額,保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬相符、銀行存款余額與銀行存款日記賬相符,如果不相符要找出原因,達(dá)到“相符”后方可以離開辦公室。8、每日下班前,須將當(dāng)日的資金日報(bào)發(fā)送給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。9、每日下班前,核對當(dāng)日應(yīng)辦事項(xiàng)清單的完成情況,一般情況下應(yīng)做完清單內(nèi)容后下班,特殊情況下列明未結(jié)事項(xiàng)清單,注明是由并同步告知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。10、每天離開辦公室前,按5S要求應(yīng)整理好憑證、文件、辦公用品,鎖好抽屜及保險(xiǎn)柜。2月結(jié)1、每月資金預(yù)算執(zhí)行情況于次月3日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。2、每月按重要性原則將大額資金收付、特殊性質(zhì)資金收付的證據(jù)做好復(fù)印件存檔,備未來審計(jì)、稽查用。3、每月將拖欠證據(jù)或簽字手續(xù)的資金收支報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。4、每月重大交易或事項(xiàng)涉及的資金收支業(yè)務(wù),須做好備查登記。5、核實(shí)當(dāng)天收到的銀行對賬單,使銀行存款日記賬與銀行對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。6、每月收到存款利息單時(shí)要核實(shí)保證金賬戶利息計(jì)算的準(zhǔn)確性,如有差異,立即上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。3管理1、整理與資金收付相關(guān)的所有費(fèi)用清單,尋找降低結(jié)算費(fèi)用的路徑。2、審查各種支出憑證,審核證據(jù)鏈?zhǔn)欠颀R整、簽批流程是否完整,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒付。3、供應(yīng)商付款前與收款人核實(shí)收款賬戶的安全性。4、付款前審核、付款后整理證據(jù)鏈。如供應(yīng)商付款:內(nèi)控憑證為請購單、比質(zhì)比價(jià)單、供應(yīng)商評審單;商務(wù)證明合同、補(bǔ)充協(xié)議、合同執(zhí)行進(jìn)度證明;稅務(wù)證據(jù)為發(fā)票;財(cái)務(wù)證據(jù)為本合同項(xiàng)下的資金往來賬單。5、每次發(fā)生收付款差錯(cuò),須寫案例分析。6、根據(jù)每月的資金計(jì)劃,做好資金收支的日計(jì)劃,關(guān)鍵業(yè)務(wù)做好“小時(shí)”計(jì)劃。7、付錯(cuò)賬戶,須立即啟動(dòng)追款程序,對不退還者按不當(dāng)?shù)美ㄖ▌?wù)部發(fā)起訴訟。8、收到業(yè)務(wù)人員傳遞的銀行承兌匯票時(shí),現(xiàn)場初步驗(yàn)收后存入保險(xiǎn)柜,次日送交有關(guān)業(yè)務(wù)銀行,辦理票據(jù)池等相關(guān)業(yè)務(wù)。9、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。4剛性要求1、不許丟錢、不許付錯(cuò)錢。2、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金每日盤點(diǎn),賬實(shí)一致。3、銀行存款日記賬與網(wǎng)銀每日核對,保持賬款一致。4、資金動(dòng)態(tài)保密,包括但不限于來源、流向、流量5、每月上報(bào)一次負(fù)面問題清單。6、每次發(fā)生收付款差錯(cuò),出納須寫案例分析。7、保險(xiǎn)柜密碼、網(wǎng)銀支付密碼不外泄。8、禁止現(xiàn)金、銀行存款日記賬余額出現(xiàn)紅字。9、按收付款發(fā)生的順序編制記賬憑證,禁止跳躍式記賬。10、發(fā)現(xiàn)長短款必須立即報(bào)告,當(dāng)日必須做到賬實(shí)相符。11、付款與制單同步進(jìn)行,所有的收付款單據(jù)同步編制記賬憑證登記入賬。12、禁止出借公司賬戶。13、禁止超過庫存現(xiàn)金余額2000元存儲現(xiàn)金。5監(jiān)管1、接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。2、接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)等第三人陪同到銀行取回銀行對賬單。6負(fù)面清單1、不得簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票。2、保險(xiǎn)柜不得保存?zhèn)€人物資或超出保險(xiǎn)柜存放范圍的物品。3、不得同時(shí)保管財(cái)務(wù)專用章、法人名章。4、不得同時(shí)保管發(fā)票、IC卡、發(fā)票專用章。5、不得坐支、挪用、白條抵庫。6、不得未經(jīng)審批私自開立銀行賬戶。7、不得未經(jīng)審批私自在非公賬戶結(jié)算業(yè)務(wù)資金。8、不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。9、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。7關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)1、每月3日前編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,每月5日前做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作。2、每日編制資金日報(bào)表、每月25日編制資金月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。資金月報(bào)表需編制(出納)、審核(監(jiān)盤會計(jì))、批準(zhǔn)(財(cái)務(wù)經(jīng)理)簽字齊全。3、資金預(yù)算執(zhí)行差異分析于次月3日前整理完畢。根據(jù)付款強(qiáng)度每月24日提出資金收支計(jì)劃的建議報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。4、資金付款日歷:15日前繳稅、20日付利息、付電費(fèi)日、付工資日、集中支付供應(yīng)商貨款日等。5、電費(fèi)、社保、工資、稅、銀行利息等托收付款項(xiàng)目,需在付款前一日確認(rèn)賬戶余額,做好賬戶之間的資金調(diào)劑。14風(fēng)險(xiǎn)提示1、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)過重,如
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