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ISO9000:2000質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)CNAT高級(jí)審核員IRCA主任審核員2/24/20251ISO基礎(chǔ)知識(shí)目錄第一節(jié)ISO發(fā)展歷程第二節(jié)ISO9000文件構(gòu)成第三節(jié)ISO9001:2000產(chǎn)生的背景實(shí)施ISO9001:2000的常見障礙PDCA循環(huán)的應(yīng)用2/24/20252第二節(jié)ISO9000文件構(gòu)成ISO9000:2000(認(rèn)證模式)ISO9004:2000(業(yè)績(jī)改正指南)ISO10011(審核指南)2/24/20254第四節(jié)實(shí)施ISO9001:2000的常見障礙領(lǐng)導(dǎo)重視不夠是否學(xué)習(xí)了ISO9000相關(guān)知識(shí)及參加內(nèi)部審核是否定期對(duì)ISO9000體系進(jìn)行管理評(píng)定對(duì)進(jìn)步的部門,是否幫其制定改進(jìn)措施是否提供了相關(guān)的資源及制定激勵(lì)辦法對(duì)獎(jiǎng)/罰是否及時(shí)兌現(xiàn),表彰/處罰會(huì)議是否親自參加ISO9000活動(dòng)不能持之以恒,常常自生自滅業(yè)務(wù)忙了,ISO9000先放一放近段時(shí)間ISO9000做得不錯(cuò),等做得不好時(shí)再檢查2/24/20256內(nèi)審目錄第一節(jié)概述第二節(jié)審核程序第三節(jié)審核準(zhǔn)備第四節(jié)審核實(shí)施第五節(jié)審核報(bào)告第六節(jié)糾正措施和跟蹤審核第七節(jié)審核技巧第八節(jié)審核員的職責(zé)和要求2/24/20257第一節(jié)概述質(zhì)量審核的定義(ISO9000:2000)
為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的,獨(dú)立的并形成文件的過程。2/24/20258第一節(jié)概述審核類型的劃分第一方審核:(內(nèi)部審核)由組織內(nèi)人員或某種特殊情況下聘請(qǐng)分包方人員來完成。第二方審核:通常由客戶或客戶指定的一方對(duì)供方或可能的組織進(jìn)行審核。第三方審核:由經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)、授權(quán)機(jī)構(gòu)或其它認(rèn)可的第三方來進(jìn)行。2/24/20259第二節(jié)審核程序典型的質(zhì)量管理體系審核包括四大部分審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告糾正措施與跟蹤審核
2/24/202511第三節(jié)審核準(zhǔn)備一、管理層委托二、明確審核決定三、組織審核組四、發(fā)布審核通知五、收集、審閱受審核方信息六、制定審核計(jì)劃七、審核組任務(wù)分配八、工作文件準(zhǔn)備2/24/202512第三節(jié)審核準(zhǔn)備管理層的委托內(nèi)部審核一般是依組織的管理層的委托進(jìn)行;可以是按年度計(jì)劃或其他計(jì)劃所進(jìn)行的審核;也可以是依據(jù)實(shí)際需要,如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等所進(jìn)行的臨時(shí)性審核。2/24/202513第三節(jié)審核準(zhǔn)備明確審核決定審核目的審核范圍審核深度審核時(shí)間審核方式2/24/202514第三節(jié)審核準(zhǔn)備組成審核組組織的質(zhì)量管理者代表應(yīng)選派合適的內(nèi)審小組的成員;審核組應(yīng)具備公正性,審核組成員間應(yīng)相互協(xié)作,審核組長(zhǎng)應(yīng)具備組織和領(lǐng)導(dǎo)能力。2/24/202515第三節(jié)審核準(zhǔn)備組成審核組時(shí),通??梢钥紤]以下幾個(gè)方面準(zhǔn)確掌握受審核方有關(guān)質(zhì)量方面的特殊性,有能力對(duì)其質(zhì)量管理體系中有專業(yè)特點(diǎn)的活動(dòng)進(jìn)行控制的有效性作出恰當(dāng)評(píng)價(jià);了解特定行業(yè)的最新技術(shù)知識(shí);能夠判定受審核方的質(zhì)量活動(dòng)與相關(guān)法律、法規(guī)的符合性;作為審核組長(zhǎng)還必須具備一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)與控制審核過程的能力;2/24/202517第三節(jié)審核準(zhǔn)備組成審核組時(shí),通??梢钥紤]以下幾個(gè)方面審核日期,一般應(yīng)在至少提前一周通知確切的審核日期;審核目的、范圍和方式;審核依據(jù),如質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客要求等;要求受審核部門或人員配合的事項(xiàng);對(duì)審核結(jié)果的處理方式。2/24/202518第三節(jié)審核準(zhǔn)備收集的信息,著重于以下幾個(gè)方面熟悉受審核部門的地理位置和工作場(chǎng)所分布;質(zhì)量管理過程的控制及其對(duì)策;在審核時(shí)間人員安排上,征求受審核方的意見;了解受審核部門在質(zhì)量管理體系中的責(zé)任。2/24/202519第三節(jié)審核準(zhǔn)備制定審核計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況安排質(zhì)量管理體系審核的年度計(jì)劃;對(duì)于每次具體的內(nèi)審活動(dòng),應(yīng)有針對(duì)性地編制日程計(jì)劃;日程計(jì)劃中應(yīng)包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組分工及整個(gè)審核活動(dòng)中的主要內(nèi)容。2/24/202520第三節(jié)審核準(zhǔn)備年度審核計(jì)劃示例審核部門涉及要素2006年123456789101112總經(jīng)理/管理者代表
4.14.25.15.25.3
5.4.2
5.5.15.5.25.5.3
5.6
6.16.38.2.2
8.2.3品質(zhì)部
5.4.15.5.17.4.37.5.37.68.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3生產(chǎn)部
5.35.5.16.36.47.17.5.17.5.27.5.37.5.58.3營(yíng)銷部
5.4.15.5.17.2.17.2.27.2.38.2.18.42/24/202521第三節(jié)審核準(zhǔn)備日程審核計(jì)劃示例審核日期:2007年月日審核部門審核員審核時(shí)間審核要素總經(jīng)理/管理者代表張三、李四9:00-12:004.14.25.15.25.3
5.4.2
5.5.15.5.25.5.3
5.6
6.16.38.2.2
8.2.3品質(zhì)部
黃蓉、楊過10:00-12:005.4.15.5.17.4.37.5.37.68.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3生產(chǎn)部
劉七、吳八13:00-16:005.35.5.16.36.47.17.5.17.5.27.5.37.5.58.3營(yíng)銷部
周九、孫十14:30-18:005.4.15.5.17.2.17.2.27.2.38.2.18.42/24/202522第三節(jié)審核準(zhǔn)備工作文件準(zhǔn)備審核計(jì)劃;檢查表;相關(guān)的QMS文件和標(biāo)準(zhǔn),適用的法律法規(guī)及顧客要求;審核筆記本;記錄用的各種空白表格;2/24/202524第四節(jié)審核實(shí)施首次會(huì)議收集審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)審核總結(jié)召開總結(jié)會(huì)(末次會(huì)議)2/24/202525第四節(jié)審核實(shí)施首次會(huì)議介紹對(duì)審核中可能發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的處理方法;明確審核陪同人員;征求受審核部門對(duì)內(nèi)審工作的意見;確定小結(jié)會(huì)和末次會(huì)議的時(shí)間和參加人員;促進(jìn)受審核方的參與。
2/24/202527第四節(jié)審核實(shí)施首次會(huì)議注意事項(xiàng)建立一種互相信任、友好、和諧的協(xié)作關(guān)系;簡(jiǎn)單,要避免冗長(zhǎng)的發(fā)言,控制會(huì)議時(shí)間;審核組長(zhǎng)應(yīng)親自主持會(huì)議,盡量使用企業(yè)內(nèi)部的習(xí)慣用語,注意語氣;說明審核采用的是隨機(jī)抽樣調(diào)查的方法;要說明發(fā)現(xiàn)問題的部門,并不一定就是責(zé)任部門,沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門,并不一定就是最好的。2/24/202528第四節(jié)審核實(shí)施審核證據(jù)的屬性是實(shí)際存在的,而不是可能、也許、應(yīng)該等主觀臆斷;是不受感情或偏見影響的,即不以個(gè)人的喜好或陳見來定論;是可以被陳述的,即可以用口頭和書面的方式來表達(dá);是關(guān)于質(zhì)量方面的;可以是量的或定性的(即可以用數(shù)字描述或可以相互比較);是可被驗(yàn)證的(即可用文件證明或經(jīng)得起重復(fù)檢查)。2/24/202530第四節(jié)審核實(shí)施收集證據(jù)的方法提問和談話;查閱文件和記錄;觀察生產(chǎn)工作活動(dòng)與狀況;對(duì)已完成的工作進(jìn)行重復(fù)驗(yàn)證。2/24/202532第四節(jié)審核實(shí)施抽樣的一般規(guī)則按核查表的順序隨機(jī)抽樣;根據(jù)談話或現(xiàn)場(chǎng)觀察獲取的信息,進(jìn)行定向抽樣;應(yīng)履蓋當(dāng)次審核所規(guī)定的全部QMS要素;不推薦采用統(tǒng)計(jì)抽樣的方法來抽取樣本;未發(fā)現(xiàn)問題就應(yīng)該認(rèn)為該區(qū)域符合要求;審核員不輕易接受對(duì)方準(zhǔn)備好的樣本。2/24/202533第四節(jié)審核實(shí)施以一張采購(gòu)單為例可跟查的上游資料申購(gòu)單合格供方名單合格供方的評(píng)審方法合格供方的評(píng)審記錄合格供方的監(jiān)控記錄2/24/202534第四節(jié)審核實(shí)施以一張采購(gòu)單為例可跟查的下游資料采購(gòu)單上的資料是否完整是否由授權(quán)人員審批審批權(quán)限的要求入庫(kù)記錄及進(jìn)料檢驗(yàn)記錄2/24/202535第四節(jié)審核實(shí)施審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)定義;不符合項(xiàng)報(bào)告的寫法;不符合項(xiàng)的分類;2/24/202536第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)定義
不滿足規(guī)定的要求2/24/202537第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)報(bào)告的寫法簡(jiǎn)單明了,只陳述客觀事實(shí)和規(guī)定內(nèi)容,不進(jìn)行分析、評(píng)判;內(nèi)容上應(yīng)包括對(duì)于人物、地點(diǎn)、事實(shí)、依據(jù)的必要細(xì)節(jié)以及造成不符合的原因,以便于受審核部門理解和采取糾正措施。2/24/202538第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容寫明5W(即何時(shí)、何地、何事、何人、何故);寫明違反的規(guī)定內(nèi)容;寫明產(chǎn)生的不良后果;使用內(nèi)部的術(shù)語,便于閱讀、理解;要對(duì)受審核部門有幫助。2/24/202539第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容要有問題嚴(yán)重性的判斷;要注明對(duì)應(yīng)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào);建議采取的糾正措施和完成日期;糾正措施完成情況及驗(yàn)證;要有受審核部門人員的簽字確認(rèn);2/24/202540第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)的分類嚴(yán)重不符合項(xiàng)缺少所要求的質(zhì)量體系要素或多個(gè)一般不符合項(xiàng)發(fā)生在同一個(gè)要素上;不合格品可能裝運(yùn),導(dǎo)致產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定性能降低或破壞的情況;由經(jīng)驗(yàn)和判斷可能導(dǎo)致體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程的能力。2/24/202541第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)的分類一般不符合項(xiàng)在執(zhí)行和控制中一個(gè)孤立的或小的缺失;文件化體系有部分缺失;根據(jù)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和判斷不會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)如下問題的不符合情況:導(dǎo)致體系失效、降低過程控制能力、導(dǎo)致不合格品發(fā)運(yùn)。2/24/202542第四節(jié)審核實(shí)施不符合項(xiàng)的分類觀察項(xiàng)證據(jù)稍不足,但估計(jì)存在的問題,需要提醒注意的事項(xiàng);已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題,但尚不能構(gòu)成不符合事項(xiàng),如發(fā)展下去就有可能成為不符合事項(xiàng);其他需要提醒被審核方注意的事項(xiàng)。
2/24/202543第四節(jié)審核實(shí)施一般不符合項(xiàng)示例
在2005年度的管理評(píng)審中,沒有相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施行動(dòng),也沒有對(duì)顧客投訴進(jìn)行評(píng)審不符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的5.6條款2/24/202544第四節(jié)審核實(shí)施審核組內(nèi)部會(huì)議作為不符合項(xiàng)的證據(jù)是否確切;作為不符合依據(jù)的規(guī)定是否確切;是否包括了所有必要的細(xì)節(jié);判定為“嚴(yán)重”不符合項(xiàng)的理由是否充分;是否有重復(fù)的不符合項(xiàng);是否簡(jiǎn)明扼要;是否容易被理解;是否便于受審核方糾正等。2/24/202545第四節(jié)審核實(shí)施末次會(huì)議出席末次會(huì)議的人員簽到;感謝領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門的支持與配合;肯定受審核方在質(zhì)量管理工作中的優(yōu)點(diǎn)和成績(jī);報(bào)告不符合項(xiàng);總結(jié)和結(jié)論;征求受審核部門的意見和確認(rèn)糾正措施要求;請(qǐng)組織的高階領(lǐng)導(dǎo)講話。2/24/202546第五節(jié)審核報(bào)告審核報(bào)告內(nèi)容報(bào)告編號(hào);審核的目的、范圍和依據(jù);審核日期和方法;審核組成員名單(姓名、部門、職務(wù));審核結(jié)果(不符合項(xiàng)數(shù)目、分類及評(píng)價(jià));審核結(jié)論(體系符合性、有效性、適應(yīng)性);組長(zhǎng)簽名及領(lǐng)導(dǎo)批示;附件目錄;分發(fā)范圍清單。2/24/202547第五節(jié)審核報(bào)告審核報(bào)告的寫作要點(diǎn)一般由審核組長(zhǎng)親自書寫,否則審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);審核報(bào)告應(yīng)清楚、明了,使用確切的語言,如實(shí)地反映審核工作的做法和結(jié)果,觀點(diǎn)明確,敘述要得體,結(jié)論要客觀、公正;為更加明了和完整,在審核報(bào)告中也可加上不符合項(xiàng)分布表、預(yù)計(jì)或要求完成糾正措施的期限以及對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正建議;體現(xiàn)組織的特點(diǎn);2/24/202548第五節(jié)審核報(bào)告審核報(bào)告的寫作要點(diǎn)被審核方應(yīng)按審核組的要求在規(guī)定的期限內(nèi)提交書面的糾正措施;審核組成員不論是否被受審核方要求,只要有提出建議的能力,均可向受審核方提出口頭或書面的整改建議或意見;接到被審核方的書面糾正措施后,審核組長(zhǎng)應(yīng)與受審核方商定跟蹤審核的時(shí)間及具體安排。2/24/202549第六節(jié)糾正措施和跟蹤審核審核報(bào)告的寫作要點(diǎn)跟蹤方式一般有兩種:書面跟蹤審核;現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核;跟蹤審核應(yīng)由原審核組成員進(jìn)行;所有跟蹤審核的情況均應(yīng)記錄。在不符合項(xiàng)報(bào)告的相應(yīng)欄目中,并依需要形成跟蹤審核報(bào)告;跟蹤審核報(bào)告的分發(fā)范圍同審核報(bào)告的分發(fā)范圍2/24/202550第七節(jié)審核技巧提問和面談技巧審核記錄核查表時(shí)間管理2/24/202551第七節(jié)審核技巧提問和面談技巧六位“朋友”(5W1H)誰(Who)、何時(shí)(When)、何地(Where)、為何(Why)、什么(what)以及如何(How)
2/24/202552第七節(jié)審核技巧提問和面談技巧明確觀點(diǎn)和目的,準(zhǔn)確表達(dá);提問時(shí)一定要考慮到被問者的背景;注意對(duì)方表情神態(tài);適時(shí)表達(dá)自己的好意;努力了解對(duì)方的回答;不能建議或者暗示某種答案;不說有情緒的話;不要一次提出幾個(gè)問題;2/24/202553第七節(jié)審核技巧提問和面談技巧開放式提問(可以展開的);封閉式提問(可以用是或不是來回答的);反問;征求意見性提問;假設(shè)性提問。2/24/202554第七節(jié)審核技巧提問和面談技巧的注意事項(xiàng)采用易被理解的語言;直截了當(dāng),不要含糊不清;創(chuàng)造輕松和諧的談話氣氛;使用事先準(zhǔn)備好的核查表;選好談話對(duì)象,避免讓其上司回答;切忌居高臨下擺架子;傾聽;必需打斷別人談話時(shí),要使用禮貌客氣的言語;仔細(xì)傾聽并記錄;2/24/202555第七節(jié)審核技巧審核記錄審核員應(yīng)隨手記錄記錄的方式可以是筆錄照相錄音2/24/202556第七節(jié)審核技巧檢查表核查表是開展內(nèi)部審核所擬檢查內(nèi)容的清單;制作核查表是審核前所做的一項(xiàng)重要準(zhǔn)備工作;核查表隨著審核目的的不同而不同,它同時(shí)也取決于審核的范圍和對(duì)象;幫助審核員記憶;核查表是審核員的工具;應(yīng)根據(jù)審核的實(shí)際情況調(diào)整或改變核查表的內(nèi)容;不要每次都使用同樣的核查表。2/24/202557第七節(jié)審核技巧檢查表的作用使審核工作規(guī)范化;明確審核目標(biāo),保持審核節(jié)奏;作為審核記錄;幫助記憶;減少不必要的工作量和避免重復(fù);樹立審核員的形象。2/24/202558第七節(jié)審核技巧編制檢查表的注意事項(xiàng)應(yīng)對(duì)照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的質(zhì)量體系文件;應(yīng)選擇典型的質(zhì)量問題;應(yīng)突出要審核區(qū)域的主要職能;抽樣必須具有代表性,要選好準(zhǔn)備審核的項(xiàng)目及要尋找的客觀證據(jù);應(yīng)考慮審核員的經(jīng)驗(yàn),知識(shí)等,不熟練的審核員需要較詳細(xì)的檢查表。2/24/202559第七節(jié)審核技巧檢查表示例(要素型)ISO9001:20004.2.3序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法檢查記錄檢查結(jié)果1是否有專門的程序文件?查看文件2文件是否經(jīng)過批準(zhǔn),修改后是否經(jīng)過再批準(zhǔn)?抽查文件3文件的版本是否得到了識(shí)別?抽查文件4是否明確使用正確的版本?詢問或抽查文件5文件是否清晰易讀?抽查文件6外來文件是否得到了控制?查看程序文件和外來文件清單7作廢文件是否得到控制?查作廢文件的標(biāo)識(shí)和清單2/24/202560第七節(jié)審核技巧檢查表示例(部門型)生產(chǎn)部ISO9001:2000章節(jié)號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法檢查記錄檢查結(jié)果5.35.4.1質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)詢問生產(chǎn)部主管公司的質(zhì)量方針是什么?含義是什么?質(zhì)量目標(biāo)是什么?生產(chǎn)部的質(zhì)量目標(biāo)是什么?這些目標(biāo)可以量化嗎?如果達(dá)不到目標(biāo)采取什么措施?5.5.1職責(zé)和權(quán)限生產(chǎn)部在質(zhì)量管理體系中負(fù)責(zé)哪些過程控制?生產(chǎn)部主管的職責(zé)有哪些?6.4工作環(huán)境為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,公司有哪些重要的環(huán)境因素?這些環(huán)境因素是否得到了標(biāo)識(shí)和有效控制?7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供是否確定了產(chǎn)品的特性和有關(guān)要求?這些特性和要求的信息來源是什么?是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書?抽3份作業(yè)指導(dǎo)書2/24/202561第七節(jié)審核技巧時(shí)間管理
審核人員可以用事先準(zhǔn)備好的審核檢查表來分配每個(gè)審核項(xiàng)目所需要花費(fèi)的
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