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文檔簡介
1、 賬務部控流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1財務部 (出納)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進行整理分類。2財務部(會計)編制記賬憑證會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證,并簽字蓋章。3財務部(主管會計)審核憑證 有誤 正確主管會計審核憑證的合法性,并簽字蓋章。4財務部(會計)憑證輸機會計人員對已審核的憑證進行賬套錄入。5財務部(主管會計)憑證復核 無誤主管會計登錄賬套對已錄入憑證復核。6財務部(會計)憑證過賬會計對復核過的憑證過賬。7財務部(會計)生成報表 審核無誤 會計進行報表輸出。8財務部(稅務會計)納稅申報會計進行納稅申報。費用報銷流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1報
2、賬人粘貼原始單據(jù)報賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑證粘貼單上,并在粘貼單上填寫單據(jù)數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。2出納出納審核票據(jù)出納對票據(jù)的真實性與合理性進行審查。3部門領導部門領導審批根據(jù)審批權限,由部門領導進行審核,對所發(fā)生費用的必要性、真實性負責,并在審粘貼單上簽字。4公司領導公司領導審批1、票據(jù)金額300元,建筑公司領導審批;2、300元<票據(jù)金額2000元,集團公司副總審批;3、票據(jù)金額2000元,集團公司總經(jīng)理批準。5出納出納再次審核票據(jù) 出納對粘貼單填寫的規(guī)性、審批的連續(xù)性與票據(jù)金額的準確性進行審核。5出納報銷出納審核無誤后,予以報銷。6出納編制憑證編制憑證,登記現(xiàn)
3、金日記賬。工資發(fā)放流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1人力資源部遞交考勤等資料人力資源部每月初將上月考勤表與相關資料遞交給財務部。2財務部(會計)財務部進行審核財務部結(jié)合考勤表對逐項審核。3財務部(會計)編制工資表財務部工資發(fā)放人員根據(jù)審核后的考勤表編制工資表,財務部領導審核無誤后,報總經(jīng)理審批。4集團公司總經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批。5財務部(出納)發(fā)放工資工資發(fā)放人員根據(jù)審批后的工資表,按時發(fā)放工資(原則上將工資統(tǒng)一發(fā)放至員工個人銀行賬戶上)。工程款支付流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1財務部(會計)開具發(fā)票或收據(jù)施工單位完 財務部分情況開具發(fā)票或收據(jù)2財務部(會計)工程款到賬工程款
4、到賬后財務部填制到賬通知傳遞工程部3工程部項目經(jīng)理辦理付款報告工程部根據(jù)財務部到賬通知填制工程款支付審批表4項目經(jīng)理項目經(jīng)理簽字項目經(jīng)理對金額核對無誤后在付款審批表上簽字5工程部主管領導審批工程、安全、公司常務副總等領導依次對付款金額、付款時間等相關項目進行審批簽字。6財務部(會計)財務部核算相關稅費財務部對相關稅費進行核算。7財務部(出納)付款扣除相關稅費后支付項目經(jīng)理部。8財務部(會計)編制記賬憑證會計根據(jù)單據(jù)編制憑證材料成本核算管理流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1成本會計整理當月發(fā)票開具情況階段性結(jié)算成果會計將本月開具的發(fā)票記賬聯(lián)金額進行匯總,分析本月材料成本。2成本會計分析各項
5、目材料成本階段性結(jié)算成果按比例將材料成本分解到各項目。3財務部領導成本會計項目經(jīng)理通知項目部上交材料發(fā)票催促各項目上交材料發(fā)票4成本會計發(fā)票真實性審核會計對項目上交的材料發(fā)票進行網(wǎng)上真?zhèn)尾樵儭?成本會計根據(jù)發(fā)票金額開具收據(jù)會計根據(jù)真實的材料發(fā)票金額對項目開具收據(jù),作為收到材料發(fā)票的憑據(jù)。6成本會計整理材料發(fā)票會計對收集來的材料發(fā)票進行分類整理粘貼。7檔案管理員裝訂歸檔對整理過的材料發(fā)票定期裝訂。合同協(xié)議管理流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1經(jīng)營部工程部合同協(xié)議傳遞經(jīng)營部、工程部將已簽訂的合同協(xié)議傳遞給財務部。2財務部(檔案管理員)接收檔案管理員簽字接收合同協(xié)議。3財務部(檔案管理員)歸檔
6、檔案管理員將合同協(xié)議分類歸檔。4公司各部門借用申請各部門根據(jù)需要提出借用申請。5財務部(檔案管理員)登記檔案管理員按借用日期、借用部門、經(jīng)手人登記在冊。6公司各部門檔案管理員歸還各部門使用結(jié)束后將合同協(xié)議歸還,檔案管理員將借用登記消除。7財務部(檔案管理員)重新歸檔檔案管理員對收回來的合同協(xié)議重新歸檔,并定期整理。工程款往來賬務核對流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1財務經(jīng)理往來會計列出對賬計劃財務部根據(jù)公司各項目實際情況列出對賬計劃。2往來會計整理對賬資料階段性結(jié)算成果針對具體項目整理發(fā)票開具情況與工程款收支明細。3往來會計項目經(jīng)理/會計內(nèi)部對賬會計與項目經(jīng)理進行公司部對賬。4往來會計重
7、新整理對賬資料根據(jù)雙方核對結(jié)果,形成初步對賬結(jié)果。 根據(jù)對賬情況重新對對賬資料進行整理5往來會計項目經(jīng)理/會計聯(lián)系建設單位與甲方聯(lián)系對賬事宜。6往來會計建設單位會計外部對賬與甲方核對發(fā)票開具情況與工程款往來,找出差異,分析原因,達到雙方數(shù)字統(tǒng)一。7往來會計建設單位會計形成對賬結(jié)果對賬結(jié)果以詢證函的形式打印出來,雙方蓋章確認。8財務經(jīng)理往來會計存檔將詢證函存檔。外出經(jīng)營許可證辦理與收回流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1檔案管理員整理合同1、 經(jīng)營部、工程部將已簽訂的合同協(xié)議傳遞給財務部;2、 檔案管理員整理合同將之區(qū)分為區(qū)域、區(qū)域外合同;3、 對區(qū)域外合同標示,擬辦外出經(jīng)營許可證。2檔案管
8、理員貼花1、 檔案管理員按合同金額計算印花稅;2、 在合同背面粘貼印花稅票。3檔案管理員申請辦理1、 打印外出經(jīng)營許可證辦理申請書;2、 填寫外出經(jīng)營許可證審批表;3、 稅務登記證副本復印件、合同復印件、法人復印件各一份(蓋公章);4、 將以上資料提交省直地稅辦稅大廳。4檔案管理員外經(jīng)證辦理成功1、各外出經(jīng)營許可證審批完畢;2、檔案管理員到省直地稅辦稅大廳領取。5檔案管理員整理編號1、 檔案管理員對外出經(jīng)營許可證編號;2、 將編過號外出經(jīng)營許可證入檔。6檔案管理員項目經(jīng)理部項目部領取1、 各項目經(jīng)理部發(fā)生納稅事項時領取外出經(jīng)營許可證;2、 檔案管理員按領取日期、領取人登記備案。7檔案管理員項目
9、經(jīng)理部到期收回1、 檔案管理員對即將到期的外出經(jīng)營許可證催促項目交回;2、 檔案管理員將收回的外出經(jīng)營許可證分情況續(xù)辦或銷毀。抵押貸款辦理流程序號責任主體工作容與關鍵節(jié)點說 明1財務總監(jiān) 確定融資方案1、 財務總監(jiān)根據(jù)公司資金運作需要,以與融資情況的可行性,提出融資方案。2、 財務部根據(jù)與融資機構(gòu)的溝通情況,進一步細化融資方案。2財務部(會計)授信申請1、 會計根據(jù)融資方案,編制授 信申請;2、 提供其他相關資料。3融資機構(gòu)銀行風險審批 通過銀行風險控制部門對公司提交的申請資料評估審批。4財務部(會計)抵押手續(xù)辦理 完成會計到房管局辦理抵押手續(xù)。5融資機構(gòu)貸款發(fā)放抵押手續(xù)完成后,銀行發(fā)放貸款6財務部(會計)按期支付利息并提供財務資料1、 按月支付利息;2、 按月提供財務報表。7財務部(會計)本金償還貸款到期后償還本金。8財務部(會計)解除抵押會計到房管局辦理抵押解除手續(xù)。1. 若不給自己設限,則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海,哪有人生風平浪靜。在紛雜的塵世里,為自己留下一片純靜的心靈空間,不管是潮起潮落,也不管是陰晴圓缺,你都可以免去浮躁,義無反顧,勇往直前,輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間,總會看清一些事。用一些事情,總會看清一些人。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己,又打擾了別人。努力過后,才知
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