龍巖太陽能熱發(fā)電項目實施方案范文參考_第1頁
龍巖太陽能熱發(fā)電項目實施方案范文參考_第2頁
龍巖太陽能熱發(fā)電項目實施方案范文參考_第3頁
龍巖太陽能熱發(fā)電項目實施方案范文參考_第4頁
龍巖太陽能熱發(fā)電項目實施方案范文參考_第5頁
已閱讀5頁,還剩126頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/龍巖太陽能熱發(fā)電項目實施方案報告說明風力發(fā)電和光伏發(fā)電具有“極熱無風”、“晚峰無光”等特點和“大裝機、小電量”特征,隨著“雙碳”目標的推進,高比例、間歇性和波動性的風電與光伏在電力系統(tǒng)中的比重不斷增加,在滿足電力系統(tǒng)電量需求的同時,也帶來較大的調峰壓力。2020年,時任國家電網總工程師的陳國平在電力系統(tǒng)發(fā)展方向暨學術方向研討會的主旨報告現(xiàn)代電力系統(tǒng)中問題,挑戰(zhàn)與重構中指出,電力系統(tǒng)發(fā)展需要重構;大力發(fā)展具有傳統(tǒng)同步電源特性的光熱電源。2019年,清華大學能源互聯(lián)網研究院在高比例可再生能源電力系統(tǒng)中光熱發(fā)電的價值發(fā)現(xiàn)一文指出:靈活可控的特點使得光熱發(fā)電并網既具有可再生能源效益又具有靈活

2、性效益。發(fā)揮運行靈活性特性,可以實現(xiàn)光熱與風電光伏及其他能源打捆的平滑效益,提升區(qū)內消納和打捆外送中的可再生能源消納水平。高比例可再生能源并網下,太陽能熱發(fā)電的電力支撐效益顯著,有望成為部分地區(qū)主要的調節(jié)電源重要選項之一;可以起到利用可再生能源消納可再生能源作用。根據謹慎財務估算,項目總投資37153.27萬元,其中:建設投資29350.94萬元,占項目總投資的79.00%;建設期利息716.23萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金7086.10萬元,占項目總投資的19.07%。項目正常運營每年營業(yè)收入68600.00萬元,綜合總成本費用53390.97萬元,凈利潤11126.96萬元,財

3、務內部收益率22.33%,財務凈現(xiàn)值10019.20萬元,全部投資回收期5.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 總論8一、

4、項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 環(huán)境影響11八、 建設投資估算11九、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十、 主要結論及建議14第二章 項目背景分析15一、 新型電力系統(tǒng)的需求和挑戰(zhàn)15二、 太陽能熱發(fā)電發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及對策16三、 我國太陽能熱發(fā)電裝機容量17四、 做強做大主導產業(yè)17五、 提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平20六、 項目實施的必要性22第三章 市場分析24一、 太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈體系和特點24二、 全球太陽能熱發(fā)電裝機容量25第四章 建筑工程方案26一、 項目工

5、程設計總體要求26二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表29第五章 建設內容與產品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 選址分析33一、 項目選址原則33二、 建設區(qū)基本情況33三、 項目選址綜合評價35第七章 運營管理模式36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度41第八章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施52第九章 法人治理55一、 股東權利及義務55二、 董事60三、 高級管理人員63四、 監(jiān)事66第十章 勞動安全分析68一、

6、編制依據68二、 防范措施71三、 預期效果評價76第十一章 進度實施計劃77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十二章 技術方案分析79一、 企業(yè)技術研發(fā)分析79二、 項目技術工藝分析81三、 質量管理83四、 設備選型方案84主要設備購置一覽表84第十三章 原輔材料供應86一、 項目建設期原輔材料供應情況86二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理86第十四章 投資估算87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構成一覽表9

7、3六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十五章 項目經濟效益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十六章 招標方案107一、 項目招標依據107二、 項目招標范圍107三、 招標要求107四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布111第十七章 總結112第十八章 附表附件114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算

8、表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:龍巖太陽能熱發(fā)電項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約72.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理

9、位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行

10、調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)技術原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)

11、設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景太陽能熱發(fā)電是將太陽能轉換為熱能,通過熱功轉換過程發(fā)電的系統(tǒng)

12、。太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈體系可分為研發(fā)、設計、制造、安裝、運維等環(huán)節(jié)。其中,研發(fā)體系主要包括相關大、專院校,各大研究院所及各企業(yè)的研究部門;設計體系主要包括從事發(fā)電行業(yè)的設計單位,新能源和可再生能源的設計單位,具有相應資質的設計單位;制造體系主要包括各大制造企業(yè)(國企、民企、合資企業(yè)),大、專院校、研究院所的生產單位等;安裝體系主要包括專業(yè)電力安裝單位和工業(yè)建設安裝單位。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積48000.00(折合約72.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積83462.67。其中:生產工程47174.40,倉儲工程22417.92,行政辦公及生活服務設施8827.66,公共工程504

13、2.69。項目建成后,形成年產xxx套太陽能熱發(fā)電設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本期項目采用國內領先技術,把可能產生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產工藝過程中,使外排的“三廢”量達到最低限度,項目投產后不會給當地環(huán)境造成新污染。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資37153.27萬元,其中:建設投資29350.94萬元,占項目總

14、投資的79.00%;建設期利息716.23萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金7086.10萬元,占項目總投資的19.07%。(二)建設投資構成本期項目建設投資29350.94萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用25419.50萬元,工程建設其他費用3123.17萬元,預備費808.27萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入68600.00萬元,綜合總成本費用53390.97萬元,納稅總額7191.07萬元,凈利潤11126.96萬元,財務內部收益率22.33%,財務凈現(xiàn)值10019.20萬元,全部投資回收期5.8

15、2年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積83462.671.2基底面積26880.001.3投資強度萬元/畝397.502總投資萬元37153.272.1建設投資萬元29350.942.1.1工程費用萬元25419.502.1.2其他費用萬元3123.172.1.3預備費萬元808.272.2建設期利息萬元716.232.3流動資金萬元7086.103資金籌措萬元37153.273.1自籌資金萬元22536.313.2銀行貸款萬元14616.964營業(yè)收入萬元68600.00正常運營年份5總成本費用萬元533

16、90.97""6利潤總額萬元14835.95""7凈利潤萬元11126.96""8所得稅萬元3708.99""9增值稅萬元3109.00""10稅金及附加萬元373.08""11納稅總額萬元7191.07""12工業(yè)增加值萬元24057.56""13盈虧平衡點萬元25872.42產值14回收期年5.8215內部收益率22.33%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元10019.20所得稅后十、 主要結論及建議由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項

17、目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 項目背景分析一、 新型電力系統(tǒng)的需求和挑戰(zhàn)2021年3月15日召開的中央財經委員會第九次會議提出,要構建清潔低碳安全高效的能源體系,控制化石能源總量,著力提高利用效能,實施可再生能源替代行動,深化電力體制改革,構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。這是中央層面首次明確了新能源在未來電力系統(tǒng)中的地位。構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),意味著隨機波動性強的風電和光伏將成為未來電力系統(tǒng)的主體,目前占主導地位的煤電將成為輔助性能源。據預測,在“雙碳”目標下,2060年我

18、國一次能源消費總量將達到46億噸標煤,其中非化石能源占比將達到80%以上,風、光成為主要能源,且主要轉換成電能進行利用;2060年電力占終端能源消費比例將達到79%92%。在2021年8月10日國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知中明確提出:隨著我國可再生能源的迅猛發(fā)展,電力系統(tǒng)靈活性不足、調節(jié)能力不夠等短板和問題突出,制約更高比例和更大規(guī)??稍偕茉窗l(fā)展。未來我國實現(xiàn)2030年前碳達峰和努力爭取2060年前碳中和的目標任務艱巨,需要付出艱苦卓絕的努力。實現(xiàn)碳達峰關鍵在促進可再生能源發(fā)展,促進可再生能源發(fā)展關鍵在于消納,保障可再生能源消納關

19、鍵在于電網接入、調峰和儲能。同時,該文件鼓勵多渠道增加調峰資源。承擔可再生能源消納對應的調峰資源,包括抽水蓄能電站、化學儲能等新型儲能、氣電、光熱電站、靈活性制造改造的煤電。二、 太陽能熱發(fā)電發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及對策太陽能熱發(fā)電易于配置大容量、長周期、更安全低碳的儲能系統(tǒng),且采用常規(guī)汽輪發(fā)電機組,系統(tǒng)具有轉動慣量和電網同步機特性,是一種靈活性調節(jié)電源,非常符合當前高比例不穩(wěn)定可再生能源電源并網情境下電網安全穩(wěn)定運行對快速調峰電源的迫切需要,能夠為構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)奠定安全穩(wěn)定的基礎。目前太陽能熱發(fā)電大規(guī)模發(fā)展面臨的最主要的障礙是一次投資過大、發(fā)電成本相對較高。如何降低太陽能熱發(fā)電成本是

20、產業(yè)進一步發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。美國能源部近期在其官網公開表示,降低太陽能成本對于加快部署并實現(xiàn)美國到2035年實現(xiàn)100清潔電力的氣候目標至關重要。根據國際能源署(IEA)曾公布的一種計算可再生能源系統(tǒng)發(fā)電成本的簡化公式,總投資、運維費用和電站年凈發(fā)電量(年發(fā)電量減去廠用電量)是關鍵指標。降低太陽能熱發(fā)電站的總投資和運維費用,同時提高太陽能熱發(fā)電站的年凈發(fā)電量是降低太陽能熱發(fā)電成本的有效途徑。初始投資成本的降低可通過各子系統(tǒng)和關鍵部件的成本來實現(xiàn)。太陽能熱發(fā)電站的年發(fā)電量與系統(tǒng)年均效率、投射在鏡場上的年太陽直射輻照量相關,在相同的太陽輻照條件下,系統(tǒng)年均效率越高,電站的年發(fā)電量就越多。年凈發(fā)電

21、量的提高可通過提高系統(tǒng)效率,降低廠用電來實現(xiàn)。三、 我國太陽能熱發(fā)電裝機容量我國首座MW級太陽能熱發(fā)電站完成試驗發(fā)電后的第3年,國家能源局啟動了太陽能熱發(fā)電示范項目建設申報工作。2016年國家發(fā)改委和國家能源局分別發(fā)布了太陽能熱發(fā)電標桿上網電價政策(每千瓦時1.15元)及第一批太陽能熱發(fā)電示范項目名單。根據太陽能光熱產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟統(tǒng)計,截至2021年底,我國太陽能熱發(fā)電累計裝機容量538MW(含MW級以上規(guī)模的發(fā)電系統(tǒng))。在我國已建成的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)中,塔式技術路線占比約60%,槽式約28%,線性菲涅耳技術(以下簡稱線菲)約占12%。四、 做強做大主導產業(yè)實施主導產業(yè)提升工程,強化龍頭

22、企業(yè)引領作用,加快集群產業(yè)建鏈、強鏈、補鏈,推動主導產業(yè)擴容提質發(fā)展。有色金屬產業(yè)。重點發(fā)展金銅、稀土產業(yè),推動產業(yè)內涵深化、外延拓展,構建較為完整產業(yè)鏈條,打造全國重要的有色金屬精深加工基地。以上杭工業(yè)園區(qū)、蛟洋工業(yè)園區(qū)為載體,紫金礦業(yè)、太陽銅業(yè)等企業(yè)為龍頭,提升金銅冶煉規(guī)模及資源有效利用率,大力拓展金銅精深加工、稀貴金屬、金銅合金新材料、鋰電池與電子信息材料等金銅產業(yè)鏈。完善稀土“礦山開采分離冶煉稀土功能材料下游應用”產業(yè)鏈。到2025年,力爭有色金屬產業(yè)產值達1500億元以上。機械裝備產業(yè)。以龍巖經開區(qū)(龍巖高新區(qū))和龍雁組團為核心,重點延伸拓展汽車及專用車、環(huán)保機械、工程機械等產業(yè)鏈,

23、推動高端智能化、制造服務化發(fā)展,打造國內知名的先進裝備制造基地、專用車生產基地。支持龍馬環(huán)衛(wèi)、僑龍等龍頭企業(yè)發(fā)展壯大,引進拓展冷鏈物流車、房車等專用車及應急裝備產品,大力發(fā)展新能源專用車及關鍵部件材料。以龍凈環(huán)保為龍頭,引進培育固廢分類處置、危廢治理等其他細分領域環(huán)保裝備。以龍工集團為龍頭,提升裝載機、挖掘機等整機規(guī)模技術水平,支持開發(fā)礦用自卸車、定向鉆機等新品種。加快推進漳平特鋼及上下游產業(yè)、不銹鋼制品、硬質合金、電工電器等產品研發(fā)和生產。到2025年,力爭機械裝備產業(yè)產值達900億元以上。文旅康養(yǎng)產業(yè)。圍繞打造紅色文化之城、生態(tài)康養(yǎng)之城、國際性全域旅游目的地,發(fā)揮紅色、生態(tài)、客家優(yōu)勢,推進

24、全域旅游和文旅康養(yǎng)深度融合,打造一批文化特色鮮明的國家級、省級旅游休閑城市和街區(qū),打響“紅色圣地養(yǎng)生龍巖”品牌。大力發(fā)展全域旅游,力爭23個縣(市、區(qū))創(chuàng)建國家級全域旅游示范區(qū)。實施上杭古田、永定土樓等景區(qū)提升工程,推動冠豸山、長汀紅色舊址群等創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)。大力發(fā)展紅色研學旅游等“旅游+”業(yè)態(tài),培育發(fā)展教育培訓、創(chuàng)意設計等文創(chuàng)產業(yè),提升打造一批研學游基地、體育運動基地和鄉(xiāng)村旅游品牌基地。發(fā)展“候鳥式”“旅居式”新興養(yǎng)老服務業(yè)態(tài),建設一批中高端特色健康養(yǎng)生養(yǎng)老項目,打造省、市兩級醫(yī)養(yǎng)結合綜合示范培訓基地。到2025年,力爭文旅康養(yǎng)產業(yè)總收入(產值)達1800億元以上。建筑業(yè)。堅持“走出

25、去”和“引進來”相結合,支持引進優(yōu)質建筑企業(yè)進駐龍巖,鼓勵企業(yè)增資晉級、拓展市場,推動建筑業(yè)中高端發(fā)展,建筑企業(yè)標準化、精細化轉型。大力發(fā)展綠色建筑、智慧建筑等新型技術,加快發(fā)展裝配式建筑應用,鼓勵應用工程總承包方式,發(fā)展工程全過程咨詢服務和專業(yè)化服務,推動建筑企業(yè)提質增效,打造國內領先的新型建筑產業(yè)集群。到2025年,力爭全市建筑業(yè)總產值達1900億元以上,施工總承包一級資質企業(yè)45家、特級資質企業(yè)2家。特色現(xiàn)代農業(yè)。穩(wěn)定發(fā)展糧食基礎產業(yè)、煙葉傳統(tǒng)產業(yè),重點發(fā)展畜禽、蔬菜、果茶、薯業(yè)、林竹花卉、食用菌、淡水漁業(yè)等七大特色優(yōu)勢產業(yè),推動農業(yè)規(guī)模化、產業(yè)化、品牌化、數字化發(fā)展。大力培育農業(yè)龍頭企

26、業(yè),發(fā)展農產品精深加工和倉儲保鮮冷鏈物流,謀劃實施一批農業(yè)重大項目,培育一批國家級、省級農業(yè)龍頭企業(yè)和國家級、省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園、農業(yè)產業(yè)集群、農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)、“一村一品”示范村鎮(zhèn),推進農業(yè)一二三產融合發(fā)展,鼓勵發(fā)展農村電商、休閑農業(yè)、智慧農業(yè)等新業(yè)態(tài),打響“紅古田”區(qū)域公用品牌,不斷提升特色優(yōu)勢產業(yè)的質量效益和競爭力。到2025年,打造20條以上全產業(yè)鏈產值超10億元的縣域特色重點農業(yè)產業(yè)鏈,力爭七大特色優(yōu)勢產業(yè)全產業(yè)鏈產值達1200億元以上五、 提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群,加快發(fā)展現(xiàn)代產業(yè)體系,著力補短板、鍛長板,推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級,鞏固實體經濟根基,壯大經濟總量

27、。推進產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化。分行業(yè)做好產業(yè)鏈供應鏈規(guī)劃設計,精準實施“一業(yè)一策”“一企一策”,一體推進“強鏈、補鏈、延鏈”工程,重點打造一批規(guī)模效益型標志性產業(yè)鏈,構建配套完善的生產供應體系。優(yōu)化市域產業(yè)鏈布局,深化跨行業(yè)跨地區(qū)分工合作,加強產業(yè)鏈上下游和產業(yè)鏈間協(xié)作配套,打造提升有色金屬等超千億重點產業(yè)集群。實施工業(yè)強基、產業(yè)基礎再造工程,提升產業(yè)基礎制造和協(xié)作配套能力,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度,發(fā)展先進適用技術,推動產業(yè)鏈供應鏈多元化。深入開展質量提升行動,完善質量基礎設施,加強標準、計量、專利建設。全面提升園區(qū)建設水平。高標準推進園區(qū)建設,深入實施工業(yè)園區(qū)標準化建設三年行動,加大

28、園區(qū)標準廠房建設力度,完善園區(qū)基礎設施和配套設施,提升研發(fā)孵化、金融服務、產業(yè)鏈服務、政策服務等公共服務平臺,建設一批區(qū)域布局合理、產業(yè)特色鮮明、服務功能完善的工業(yè)(產業(yè))園區(qū),促進“產城人”融合發(fā)展。優(yōu)化園區(qū)布局規(guī)劃,推行“一區(qū)多園”“一園多區(qū)”管理模式,大力發(fā)展“飛地工業(yè)”,鼓勵企業(yè)“退城入園”,推動龍雁經濟開發(fā)區(qū)、龍巖稀土工業(yè)園區(qū)、漳平工業(yè)園區(qū)等省級工業(yè)園區(qū)(開發(fā)區(qū))整合提升,提高園區(qū)產業(yè)聚集度。到2025年,力爭上杭工業(yè)園區(qū)打造成為千億園區(qū),上杭蛟洋工業(yè)園區(qū)、龍州工業(yè)園區(qū)、龍巖經開區(qū)(龍巖高新區(qū))、漳平工業(yè)園區(qū)產值突破500億元。各縣(市、區(qū))建成1個以上省級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。加快發(fā)

29、展現(xiàn)代服務業(yè)。堅持規(guī)?;?、數字化、標準化、品牌化導向,聚焦文旅康養(yǎng)、現(xiàn)代物流等服務業(yè)重點產業(yè),統(tǒng)籌推進行業(yè)發(fā)展、企業(yè)培育、模式創(chuàng)新,加強現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設,促進服務業(yè)優(yōu)結構上水平。加快發(fā)展研發(fā)設計、法律服務等服務業(yè),積極發(fā)展總部經濟、會展經濟、創(chuàng)意經濟,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸。做大做強文旅康養(yǎng)產業(yè),大力發(fā)展教育培訓、“互聯(lián)網+社會服務”等新興服務業(yè),加快發(fā)展育幼、體育、家政、物業(yè)等服務業(yè),加強公益性、基礎性服務業(yè)供給,推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級。力爭到2025年,服務業(yè)增加值占生產總值的比重達47.5%以上。推動產業(yè)深度融合發(fā)展。推進制造業(yè)、服務業(yè)與新一代信息技術

30、深度融合發(fā)展,培育新經濟、新業(yè)態(tài)、新模式。積極推動企業(yè)智能化改造,開展智能制造試點示范,支持企業(yè)開發(fā)首臺(套)重大技術裝備。大力發(fā)展服務型制造,推廣定制化服務、供應鏈管理、產品全生命周期管理、總集成總承包等新模式。培育建設兩業(yè)融合發(fā)展服務平臺,支持企業(yè)主輔分離,鼓勵機械裝備、有色金屬等制造業(yè)上下游和平臺企業(yè)建立產業(yè)聯(lián)盟,整合供應鏈、研發(fā)設計和人才資源,加強數據資源共享,有效推動深度融合。六、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

31、隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場分析一、 太陽能熱

32、發(fā)電產業(yè)鏈體系和特點太陽能熱發(fā)電是將太陽能轉換為熱能,通過熱功轉換過程發(fā)電的系統(tǒng)。太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈體系可分為研發(fā)、設計、制造、安裝、運維等環(huán)節(jié)。其中,研發(fā)體系主要包括相關大、專院校,各大研究院所及各企業(yè)的研究部門;設計體系主要包括從事發(fā)電行業(yè)的設計單位,新能源和可再生能源的設計單位,具有相應資質的設計單位;制造體系主要包括各大制造企業(yè)(國企、民企、合資企業(yè)),大、專院校、研究院所的生產單位等;安裝體系主要包括專業(yè)電力安裝單位和工業(yè)建設安裝單位。我國太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈的主要特點是以易于獲得、安全且豐富的原材料為出發(fā)點和起點,如鋼鐵、水泥、超白玻璃、高溫吸熱及傳儲熱材料(導熱油、熔融鹽)、保溫材

33、料等,帶動了自主知識產權的產業(yè)鏈核心裝備的發(fā)展,如反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器、槽式聚光器、槽式吸熱管、高精度傳動箱、支架、就地控制器、儲熱裝置/系統(tǒng)、滑壓汽輪機等。在國家第一批光熱發(fā)電示范項目中,設備、材料國產化率超過90%,技術及裝備的可靠性和先進性在電站投運后得到有效驗證。在青海中控德令哈50MW塔式光熱發(fā)電項目中,設備和材料國產化率已達到95%以上。二、 全球太陽能熱發(fā)電裝機容量2021年,全球新增太陽能熱發(fā)電裝機容量110MW,為智利太陽能光熱光伏混合項目中的太陽能熱發(fā)電站,裝機容量110MW/儲熱時長17.5小時。我國2021年沒有太陽能熱發(fā)電項目并網。結合太陽能光熱聯(lián)盟以往統(tǒng)計數據

34、,2021年底全球太陽能熱發(fā)電累計裝機容量約6800MW(含已退役電站容量)。從全球太陽能熱發(fā)電累計裝機容量發(fā)展曲線可以看出,2018年年增長率較高,主要原因是我國在2018年集中投運了3座,總容量200MW的太陽能熱發(fā)電示范項目。據太陽能光熱產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟粗略統(tǒng)計,在全球主要國家和地區(qū)的太陽能熱發(fā)電裝機中,槽式技術路線占比約76%,塔式約20%,線菲約4%。統(tǒng)計數據覆蓋西班牙、美國、中東、北非、南非、以色列、印度、智利、法國以及中國等國家和地區(qū)。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以

35、及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)

36、展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物

37、結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的

38、填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積83462.67,其中:生產工程47174.40,倉儲工程22417.92,行政辦公及生活服務設施8827.66,公共工程5042.69。建筑工程投資一覽表單位:、萬

39、元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13440.0047174.406352.321.11#生產車間4032.0014152.321905.701.22#生產車間3360.0011793.601588.081.33#生產車間3225.6011321.861524.561.44#生產車間2822.409906.621333.992倉儲工程8064.0022417.922303.152.11#倉庫2419.206725.38690.952.22#倉庫2016.005604.48575.792.33#倉庫1935.365380.30552.762.44#倉庫1693.444707.7

40、6483.663辦公生活配套1653.128827.661390.613.1行政辦公樓1074.535737.98903.903.2宿舍及食堂578.593089.68486.714公共工程3763.205042.69490.98輔助用房等5綠化工程7483.20124.72綠化率15.59%6其他工程13636.8063.027合計48000.0083462.6710724.80第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積48000.00(折合約72.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積83462.67。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公

41、司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套太陽能熱發(fā)電設備,預計年營業(yè)收入68600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1太陽能熱發(fā)電設備套xxx2太陽能熱發(fā)電設備套xxx3太陽能熱發(fā)電設備套x

42、xx4.套5.套6.套合計xxx68600.00國家能源局一直積極支持光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展?!笆奈濉逼陂g也將繼續(xù)支持在資源優(yōu)質區(qū)域,通過與風電、光伏發(fā)電基地一體化建設等方式,建設一定規(guī)模的光熱發(fā)電項目,充分發(fā)揮光熱發(fā)電的調節(jié)作用和系統(tǒng)支撐能力,保障光熱發(fā)電產業(yè)能夠接續(xù)發(fā)展。第六章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。二、

43、 建設區(qū)基本情況龍巖,1997年5月撤地設市,福建省地級市,位于福建省西部,地處閩粵贛三省交界,通稱閩西。龍巖是全國著名革命老區(qū)、原中央蘇區(qū)核心區(qū),是紅軍的故鄉(xiāng)、紅軍長征的重要出發(fā)地之一。享有“二十年紅旗不倒”贊譽。也是福建省重要礦區(qū)、林區(qū),是海西品牌最多的旅游區(qū)。龍巖市轄2個市轄區(qū)、4個縣,代管1個縣級市,總面積19028平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,龍巖市常住人口為2723637人。龍巖市是福建省最重要的三條大江閩江、九龍江、汀江的發(fā)源地。曾經是遠古時代“古閩人”的天堂,是“閩越人”的祖籍地和“南海國”的國都所在地及其中心區(qū)域,是享譽海內外的客家祖地,是河

44、洛人的祖居地之一。龍巖有75%以上人口是客家人。龍巖是國家客家文化生態(tài)保護實驗區(qū),長汀被稱為“客家首府”,汀江被譽為“客家母親河”,永定客家土樓被列入世界文化遺產名錄??图椅幕烷}南文化在這里交融,孕育了龍巖人熱情好客、勤勞開拓的獨特品質。龍巖市是國家金銅產業(yè)基地、國家專用車與應急產業(yè)生產示范基地和國家新型工業(yè)化產業(yè)軍民融合示范基地,正在創(chuàng)建稀土產業(yè)綠色發(fā)展基地、數字經濟產業(yè)發(fā)展基地;已初步形成有色金屬、機械裝備、文旅康養(yǎng)、新材料新能源、數字、特色現(xiàn)代農業(yè)等六大產業(yè)。逐步把龍巖建設成為海峽西岸經濟區(qū)的西部中心城市、先進制造業(yè)基地、全國重要的紅色、客家文化生態(tài)城市。2020年,龍巖市實現(xiàn)地區(qū)生產

45、總值2870.9億元,比上年增長5.3%。到二三五年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化和全方位高質量發(fā)展超越的遠景目標。到二三五年我國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化之時,與全省同步基本實現(xiàn)全方位高質量發(fā)展超越,實現(xiàn)“機制活、產業(yè)優(yōu)、百姓富、生態(tài)美”的新龍巖新局面。展望二三五年,我市經濟實力、科技實力大幅躍升,經濟總量再上新的更高臺階,基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造活力充分釋放;產業(yè)結構全面優(yōu)化,建成現(xiàn)代產業(yè)體系;平安龍巖建設達到更高水平,實現(xiàn)市域社會治理現(xiàn)代化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治龍巖、法治政府、法治社會;文化軟實力顯著增強,國民素質實現(xiàn)新躍升,社會文

46、明程度達到新高度;生態(tài)文明建設躍上新水平;對外開放形成新格局;人民生活更加美好,人均地區(qū)生產總值達到中等發(fā)達國家水平,基本公共服務均等化全面實現(xiàn),城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距明顯縮小,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標

47、:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、太陽能熱發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需

48、求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和太陽能熱發(fā)電設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內太陽能熱發(fā)電設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及

49、權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應

50、網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期

51、編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置

52、。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況

53、進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公

54、積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的

55、虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的3

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論