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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /昆明板材項目商業(yè)計劃書目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明11五、 項目建設選址14六、 項目生產規(guī)模14七、 建筑物建設規(guī)模14八、 環(huán)境影響14九、 原輔材料及設備14十、 項目總投資及資金構成15十一、 資金籌措方案15十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標16十三、 項目建設進度規(guī)劃16主要經濟指標一覽表17第二章 行業(yè)、市場分析19一、 行業(yè)壁壘19二、 行業(yè)發(fā)展概況20三、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素23第三章 項目背景分析26一、 行業(yè)基本風險特征26二、 市場規(guī)模27三、 行業(yè)發(fā)展趨勢2
2、8四、 項目實施的必要性30第四章 建筑工程可行性分析31一、 項目工程設計總體要求31二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第五章 建設方案與產品規(guī)劃36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表36第六章 SWOT分析38一、 優(yōu)勢分析(S)38二、 劣勢分析(W)40三、 機會分析(O)40四、 威脅分析(T)41第七章 運營模式分析45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第八章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施56第九章 環(huán)保方案分析58一
3、、 編制依據58二、 環(huán)境影響合理性分析58三、 建設期大氣環(huán)境影響分析59四、 建設期水環(huán)境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設期聲環(huán)境影響分析60七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析61八、 營運期環(huán)境影響61九、 清潔生產62十、 環(huán)境管理分析64十一、 環(huán)境影響結論65十二、 環(huán)境影響建議65第十章 原材料及成品管理66一、 項目建設期原輔材料供應情況66二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理66第十一章 工藝技術方案分析68一、 企業(yè)技術研發(fā)分析68二、 項目技術工藝分析70三、 質量管理72四、 項目技術流程73五、 設備選型方案73主要設備購置一覽表74第十二章
4、安全生產分析76一、 編制依據76二、 防范措施79三、 預期效果評價84第十三章 投資估算85一、 編制說明85二、 建設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十四章 項目經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析101項目投
5、資現金流量表102四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論106第十五章 招標方案107一、 項目招標依據107二、 項目招標范圍107三、 招標要求107四、 招標組織方式108五、 招標信息發(fā)布111第十六章 總結說明112第十七章 附表附件113主要經濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122
6、利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128報告說明膠合板是我國人造板的主要產品類型,由于膠合板具有木材利用率高、裝飾性強、耐受性高等優(yōu)點,被廣泛應用于家具、家居、飛機、包裝等眾多領域。下游領域需求不斷推動我國膠合板產量快速增長。2018年,我國膠合板產量為17898萬立方米。同比增長4.09%。在膠合板行業(yè)的細分產品中,木纖維板占主流地位。根據謹慎財務估算,項目總投資16135.61萬元,其中:建設投資12633.32萬元,占項目總投資的78.29%;建設期利息179.7
7、8萬元,占項目總投資的1.11%;流動資金3322.51萬元,占項目總投資的20.59%。項目正常運營每年營業(yè)收入33300.00萬元,綜合總成本費用26303.28萬元,凈利潤5123.75萬元,財務內部收益率25.87%,財務凈現值11097.51萬元,全部投資回收期5.13年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本
8、報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱昆明板材項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限公司(二)項目聯系人劉xx(三)項目建設單位概況公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公
9、司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出
10、。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。三、 項目定位及建設理由在激烈的市場競爭環(huán)境下,相關木材加工企業(yè)也不斷提升自身能力,尋求更好的原材料替代品和
11、生產工藝。近年來,不僅充分發(fā)揮行業(yè)協會等組織的作用,積極引導企業(yè)加強價格談判,爭取較低價格采購原材料,而且不斷拓寬原木進口渠道,加大非洲、東南亞市場開發(fā),防止原木過于集中某個市場而導致進口受限。企業(yè)根據行情進行調度,通過去庫存、回籠資金的方式保持周轉通暢使整個銷售系統(tǒng)順暢運行。木材加工企業(yè)在原材料、產品、客戶群、營銷、推廣方式等方面,有了進一步發(fā)展壯大的基礎。提升科技創(chuàng)新引領力圍繞六大產業(yè)科技創(chuàng)新中心,重點支持30項重大科技項目實現成果轉化。建設不少于1萬平方米的國際創(chuàng)新中心,力爭清云創(chuàng)新匯(昆明)基地、華東師范大學石墨烯量子材料昆明研究院2個新型研發(fā)平臺落地。深化國際科技合作,依托昆明“金磚
12、國家技術轉移中心”,力爭引進國際國內先進實用技術成果300項,實現對外國際技術轉移50項。強化市場主體創(chuàng)新能力,高新技術企業(yè)數量增長10%以上,新認定新型創(chuàng)新平臺(企業(yè)科技創(chuàng)新中心)、科技創(chuàng)新團隊、院士專家工作站、對外科技合作基地、國家(?。┮琼椖扛?0個,新增各級企業(yè)技術中心40家。力爭科技服務業(yè)營業(yè)總收入達540億元,全社會R&D經費投入增長12%。深入實施十萬大學生留(回)昆、企業(yè)家隊伍培育計劃,新增高技能人才1萬人,引進高層次急需人才300名。以昆明科創(chuàng)中心為平臺,健全高校、院所和企業(yè)之間科技人才雙向兼職機制,營造激發(fā)科研人員積極性的政策氛圍。積極推動國家、省級科研院所建立科
13、研人員職務發(fā)明成果權益分享機制,深化科技攻關“揭榜制”、項目經費“包干制”,推行高層次人才年薪制、協議工資制、項目工資制。啟動昆明(國際)科技成果轉移轉化體系建設,引進中國技術市場在昆設立分支機構,實現省、市、縣(區(qū))三級科技成果匯交、開放、共享。持續(xù)深入實施質量強市戰(zhàn)略,建成中國(昆明)知識產權保護中心。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8
14、、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策
15、和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。(二) 報告主要內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)
16、影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約30.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx萬立方米板材的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積41317.57,其中:生產工程25754.88,倉儲工程9093.12,行政辦公及生活服務設施4334.53,公共工程2135.04。八、 環(huán)境影響建設項
17、目的建設和投入使用后,其產生的污染源經有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括刨花板基材、密度板基材、浸漬膠膜紙、刨花板、密度板。(二)主要設備主要設備包括:雕刻機、封邊機、插孔機、鉸鏈機、推臺鋸、六面鉆。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資16135.61萬元,其
18、中:建設投資12633.32萬元,占項目總投資的78.29%;建設期利息179.78萬元,占項目總投資的1.11%;流動資金3322.51萬元,占項目總投資的20.59%。(二)建設投資構成本期項目建設投資12633.32萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用10728.60萬元,工程建設其他費用1561.11萬元,預備費343.61萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資16135.61萬元,其中申請銀行長期貸款7337.95萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):33300.00萬元。2、綜合
19、總成本費用(TC):26303.28萬元。3、凈利潤(NP):5123.75萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.13年。2、財務內部收益率:25.87%。3、財務凈現值:11097.51萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,
20、本期項目的建設,是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積41317.571.2基底面積12800.001.3投資強度萬元/畝402.932總投資萬元16135.612.1建設投資萬元12633.322.1.1工程費用萬元10728.602.1.2其他費用萬元1561.112.1.3預備費萬元343.612.2建設期利息萬元179.782.3流動資金萬元3322.513資金籌措萬元16135.613.1自籌資金萬元8797.663.2銀行貸款萬元7337.954營業(yè)收入萬元33300.00正常運營年份5總成本費用萬元263
21、03.28""6利潤總額萬元6831.67""7凈利潤萬元5123.75""8所得稅萬元1707.92""9增值稅萬元1375.49""10稅金及附加萬元165.05""11納稅總額萬元3248.46""12工業(yè)增加值萬元10815.36""13盈虧平衡點萬元11668.82產值14回收期年5.1315內部收益率25.87%所得稅后16財務凈現值萬元11097.51所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘膠合板生產工藝流
22、程一般是木材處理、拼裝、冷壓、熱壓、表層處理這幾個環(huán)節(jié),技術要求門檻不高,行業(yè)的技術壁壘也比較低。而想要在行業(yè)長久立足,則必須不斷提高技術水平,提高產品質量,降低生產成本,并且不斷創(chuàng)新,推出市場需要的產品,因此技術水平是企業(yè)進入的一道壁壘。2、品牌壁壘我國膠合板行業(yè)企業(yè)數量眾多,但業(yè)界知名品牌較少,只有較少的企業(yè)具有品牌優(yōu)勢。行業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)數量占絕大比例。小企業(yè)的出廠產品質量不穩(wěn)定,質量參差不齊。對于新進入企業(yè)而言,品牌價值需要一段時間的積累才能逐步建立,其產品質量、服務需經過市場的檢驗才能樹立品牌。3、渠道壁壘膠合板行業(yè)渠道較為開放,一般都是廠家直銷或是經銷商分銷。行業(yè)企業(yè)往往需
23、要經過一段時間的積累,對行業(yè)有深入的了解,對原材料供應及產品銷售上積累了一定的人脈、資源,才能在市場上立足。對于新進入企業(yè),如何獲取穩(wěn)定的采購、銷售渠道,形成完整的業(yè)務體系,構建了行業(yè)的進入壁壘。二、 行業(yè)發(fā)展概況膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木,再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料,通常用奇數層單板,并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。膠合板是家具常用材料之一,為人造板三大板之一,亦可供飛機、船舶、火車、汽車、建筑和包裝箱等作用材。一組單板通常按相鄰層木紋方向互相垂直組坯膠合而成,通常其表板和內層板對稱地配置在中心層或板芯的兩側。用涂膠后的單板按木紋方向縱橫交錯配成的板坯
24、,在加熱或不加熱的條件下壓制而成。由于膠合板具有木材利用率高、裝飾性強、耐受性高等優(yōu)點,被廣泛應用于家具、家居、飛機、包裝等眾多領域。膠合板生產至今已有近百年歷史。發(fā)展歷程大致經歷了6個階段:第一階段:1920-1957年為啟蒙階段,期間膠合板生產使用的膠黏劑為動植物蛋白膠,主要是血膠、豆膠。使用動植物蛋白膠生產的膠合板優(yōu)點是環(huán)保,產品無毒無害,最大的缺點是耐水性差,膠合強度低。此期間發(fā)展速度很慢,1951年產量不足1.7萬立方米,1957年產量不足7萬立方米。第二階段:1957-1980年為緩慢增長階段,年產量從7萬立方米增加到33萬立方米,年均增長近萬立方米。該時期膠合板工業(yè)發(fā)展得益于我國
25、化工工業(yè)的發(fā)展和合成樹脂膠的應用。第三階段:1980-1993年為波動增長階段,年產量從33萬立方米增加到212萬立方米,年均增長近14萬立方米。該時期的膠合板工業(yè)發(fā)展較快,首先得益于新生產工藝的應用和技術裝備的進步,引進國外先進設備,提高國產設備的技術水平;其次是改革開放帶來國內市場需求量的大幅度提高。第四階段:1993-2003年為飛速發(fā)展階段,年產量從212萬立方米增加到2010萬立方米,年均增長近180萬立方米??焖侔l(fā)展的原因如下:該時期膠合板市場的巨大需求和西方發(fā)達國家工業(yè)的結構性調整;印度尼西亞因木材資源不足,膠合板產量大幅度下降,為我國膠合板生產發(fā)展提供了條件;加上當時膠合板生產
26、利潤較高,我國勞動力資源豐富,使得我國成為勞動密集型的膠合板產業(yè)生產基地。為適應市場需要,提高產品質量,不少企業(yè)引進了芬蘭、意大利、日本和臺灣等國家和地區(qū)先進的膠合板生產線。我國膠合板產品質量的提升,得到發(fā)達國家的廣泛認可,期間大量歐美膠合板進口商在進口中國膠合板業(yè)務中獲得了巨大利益。第五階段:2004-2008年為平穩(wěn)發(fā)展階段,該階段我國膠合板工業(yè)呈現穩(wěn)定態(tài)勢,期間產量變化不大,國內外市場趨于平穩(wěn),雖然進口大徑材日趨減少,但是國內人工林小徑木取代進口大徑材,小型加工設備取代了大型加工機械和進口成套設備,市場分工呈現多元化并日趨合理。受2008年金融危機影響,我國關停的膠合板企業(yè)約45%,另有
27、20%30%艱難維持。第六階段:2009年至今為理性發(fā)展階段。膠合板產業(yè)主要表現特征:1)產品質量有所提升,特別是美國推出CARB認證以后,以自制脲醛樹脂膠生產的小型膠合板企業(yè)生存艱難,這些企業(yè)或者采用低醛環(huán)保膠黏劑或者采購市場上大品牌高檔環(huán)保膠黏劑來維持生產。2)產業(yè)分工更趨市場化,具體表現是單板旋切工序和熱壓成板工序分開,旋切工序更靠近原料基地,熱壓成板工序更靠近市場。3)地板基材用膠合板產量驟增,受多層實木復合地板行業(yè)發(fā)展的影響,特別是南方速生桉樹單板用于生產地板基材,帶動了膠合板產業(yè)的發(fā)展。4)由于我國裝飾裝修行業(yè)的發(fā)展,一大批小型膠合板企業(yè)改為生產細木工板。5)部分技術裝備稍好的企業(yè)
28、,改普通膠合板生產為生產非結構單板層積材,以滿足快速發(fā)展的家具、木質門行業(yè)框架材料的需求。我國膠合板產業(yè)已經步入結構性調整期,受國際市場持續(xù)疲軟、人民幣升值壓力增大、生產成本持續(xù)增加的影響,那些技術力量弱、產品質量差及沒有市場開發(fā)能力的企業(yè)將失去繼續(xù)生存和發(fā)展的機會,我國膠合板產業(yè)將依靠科技創(chuàng)新和技術進步求得理性回歸和持續(xù)發(fā)展。我國人造板產業(yè)政策近幾年保持相對穩(wěn)定;林改正在逐步深入,對膠合板原材料蓄積有促進作用,有利于我國膠合板生產的發(fā)展。但是勞動力成本的大幅增加、匯率的變動、運輸成本增加、貿易壁壘增多和美對華膠合板“雙反”案的獲勝、原材料價格增幅超過產品售價的增幅,這些因素的綜合結果導致膠合
29、板行業(yè)競爭加劇,給膠合板企業(yè)特別是出口型膠合板生產企業(yè)的生存帶來了挑戰(zhàn)。三、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素(1)國家政策支持林業(yè)相關產業(yè)一直得到國家的大力支持,2003年,中共中央、國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定明確提出了“發(fā)展原料林、用材林基地。積極發(fā)展木材加工業(yè)尤其是精深加工業(yè),延長產業(yè)鏈,實現多次增值,提高木材綜合利用率”的規(guī)定,此后有關部門也頒布了多項相關的法律法規(guī)。人造板是林業(yè)循環(huán)經濟、綜合利用的主要內容,同時也是國民經濟不可或缺的基礎材料產業(yè)之一,與人民生活密切相關,對于降低木材消耗、保護森林資源、促進農民增收、推動綠色發(fā)展具有重要意義,其發(fā)展得到了國家和地方層面的大力支持。(
30、2)產品技術含量不斷提高我國人造板生產行業(yè)已進入理性發(fā)展階段,形成穩(wěn)定的工藝系統(tǒng),專門化程度不斷提高。電子計算機的應用,對制材技術的革新,木制品加工工業(yè)系統(tǒng)的變革,以至人造板生產工藝和產品設計工程的發(fā)展,都產生了重要作用。在新技術革命的影響下,無木芯旋切、無膠膠合、無屑切削以及木制品工業(yè)中應用柔性加工系統(tǒng)等試驗研究,都預示木材加工技術將進一步發(fā)生重大的變革。在行業(yè)競爭不斷加劇,行業(yè)利潤逐漸萎縮的情況下,消費者在眾多同類產品的選擇更加多樣,消費者的議價能力也就更強,單純靠傳統(tǒng)工藝批量生產、低價銷售已經無法適應市場的需求。產品的生產必須尊重市場的需求,隨著時代的發(fā)展,木材加工制品除了實用性之外,還
31、需要精致化、個性化、多樣化。(3)市場發(fā)展逐步規(guī)范在激烈的市場競爭環(huán)境下,相關木材加工企業(yè)也不斷提升自身能力,尋求更好的原材料替代品和生產工藝。近年來,不僅充分發(fā)揮行業(yè)協會等組織的作用,積極引導企業(yè)加強價格談判,爭取較低價格采購原材料,而且不斷拓寬原木進口渠道,加大非洲、東南亞市場開發(fā),防止原木過于集中某個市場而導致進口受限。企業(yè)根據行情進行調度,通過去庫存、回籠資金的方式保持周轉通暢使整個銷售系統(tǒng)順暢運行。木材加工企業(yè)在原材料、產品、客戶群、營銷、推廣方式等方面,有了進一步發(fā)展壯大的基礎。2、不利因素(1)原材料供給緊張隨著國家對森林資源砍伐的規(guī)定越發(fā)趨嚴,人造板上游資源將越發(fā)稀缺。2015
32、年12月國家林業(yè)局關于嚴格保護天然林的通知發(fā)布,通知要求嚴格控制低產低效天然林改造、嚴格控制天然林樹木采挖移植、進一步完善天然林保護措施。中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議提出,“完善天然林保護制度,全面停止天然林商業(yè)性采伐,增加森林面積和蓄積量?!鄙嫌瘟帜举Y源的稀缺性直接決定了原材料供給的稀缺性,并直接影響本行業(yè)的供給量。(2)行業(yè)競爭激烈膠合板行業(yè)進入壁壘較低,市場上存在大量小規(guī)模生產廠家。一些沒有自主創(chuàng)新能力的小廠家往往能夠通過降低質量等方式得以生存。膠合板行業(yè)市場上競爭激烈,造成行業(yè)創(chuàng)新不足、低質量產品無序競爭等風險,對行業(yè)發(fā)展不利。第三章 項目背景分析一、 行業(yè)
33、基本風險特征1、國家政策風險近年來,國家主管部門及行業(yè)協會發(fā)布了多項法律法規(guī)及行業(yè)政策,極大地推動了行業(yè)的發(fā)展。國家政策的支持是阻燃板制造行業(yè)繁榮的重要原因之一,未來國家政策的走向對阻燃板制造行業(yè)的影響較大。若未來國家對行業(yè)監(jiān)管趨嚴或者降低了下游行業(yè)的需求,將對本行業(yè)發(fā)展造成不利影響。2、原材料價格波動的風險膠合板制造所需的關鍵原材料為木材,而木材屬于資源型材料,其種植需要一定周期,而且對膠合板行業(yè)生產成本影響較大。如果原材料原料價格波動頻繁且幅度加大,不利于本行業(yè)企業(yè)維持供應商及供應渠道的穩(wěn)定性,且生產所需的原材料價格發(fā)生波動,將對本行業(yè)企業(yè)的成本控制造成不利影響,引起產品毛利率的波動,可能
34、會壓縮行業(yè)的利潤空間。3、產品質量風險隨著社會水平的不斷提高,越來越多的消費者開始關注板材環(huán)保產品。當前市場上流通的劣質板材產品太多,嚴重危害了人們的身體健康。環(huán)保、低甲醛概念深入人心,板材企業(yè)要確保生產環(huán)保綠色健康的產品提供給消費者。如今,板材行業(yè)已步入發(fā)展瓶頸期,為了發(fā)展,板材企業(yè)環(huán)保轉型是必然。如果板材企業(yè)能夠提供品質優(yōu)異、環(huán)保標準合格甚至達到更高層次的板材產品,必然也會獲得眾多消費者的青睞。二、 市場規(guī)模膠合板是我國人造板的主要產品類型,由于膠合板具有木材利用率高、裝飾性強、耐受性高等優(yōu)點,被廣泛應用于家具、家居、飛機、包裝等眾多領域。下游領域需求不斷推動我國膠合板產量快速增長。201
35、8年,我國膠合板產量為17898萬立方米。同比增長4.09%。在膠合板行業(yè)的細分產品中,木纖維板占主流地位。從地區(qū)產量來看,我國膠合板產量地區(qū)分布較為不均勻,主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)。產量排名前三名的省市合計占據了全國64.23%的份額。山東省為膠合板產出大省,以30.50%的產量份額位居全國首位;江蘇、廣西、安徽、河南分列第二至第五位,產量份額分別為20.96%、12.77%、9.83%和4.60%。隨著膠合板的應用領域不斷拓寬,其下游應用領域對膠合板的需求也不斷增加;下游領域需求不斷推動我國膠合板產量快速增長。2013年中國膠合板產量已達13725.19萬立方米,并呈現逐年增長態(tài)勢,2
36、016年中國膠合板產量增長至1755.62萬立方米,同比增長7.31%。到了2017年中國膠合板產量有所下降,跌至17195.21萬立方米,同比下降3.16%。截止至2018年中國膠合板產量上升為17898萬立方米。同比增長4.09%,在整個人造板行業(yè)中占比達到59.84%,為我國主要的人造板產品。膠合板根據材質不同可以分為木膠合板、竹膠合板和其他膠合板,其中木膠合板現在為膠合板中的主流產品,且在膠合板產量中所占比重不斷增大。2018年,木膠合板產量約為16333.9萬立方米,在全部膠合板產量中占比達到91.26%;竹膠合板、其他膠合板在膠合板中的比重呈逐年下降趨勢。隨著國家對膠合板環(huán)保問題的
37、關注,對人造板行業(yè)實行供給側改革,關閉一批低質量、不達標產品作坊,市場上流通的膠合板質量越來越高,可用性越來越強,隨之產品價格也逐漸升高,產品逐漸向中高端方向發(fā)展。由于產品質量逐漸提高,產品的實際平均價格也逐漸升高,銷售收入不斷增長。2018年,中國膠合板制造行業(yè)銷售收入達到了2685.82億元,較上年提升了3.27%。膠合板行業(yè)規(guī)模不斷擴大,隨著國家監(jiān)管力度的逐漸增大,行業(yè)集中度逐漸向龍頭企業(yè)聚集,未來我國膠合板行業(yè)將會向高質量、嚴標準的方向發(fā)展。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場集中度低,未來整合將加速。由于我國人造板行業(yè)(主要包括膠合板、纖維板)發(fā)展尚未成熟,地域型的中小企業(yè)和作坊式的家庭企業(yè)在
38、行業(yè)依然占據一定的位置。人造板行業(yè)市場集中度較低,截至2015年10月,共有4774家生產企業(yè),目前人造板行業(yè)中上市企業(yè)最多的纖維板行業(yè)中最大龍頭企業(yè)的市場占有率尚不足4%,大部分企業(yè)市占率在1%以下,行業(yè)內亟需大型龍頭企業(yè)通過自身擴張或者收購兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場競爭力、鞏固行業(yè)地位的同時,引領行業(yè)整合向縱深方向更快發(fā)展,促進人造板行業(yè)的快速發(fā)展。2、結構升級,高端環(huán)保板有望成為趨勢中國林業(yè)資源匱乏,進口依賴性強,林業(yè)資源在未來將得到更多的保護,在全球倡導綠色經濟的背景下,隨著全球經濟一體化進程的加快和人們消費觀念的改變,對于林業(yè)資源的使用將由傳統(tǒng)的資源消耗型模式向發(fā)展綠色生
39、態(tài)模式轉變,如發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)務,另外,隨著人們對板材性能和質量要求的不斷提高,高端板材制造型企業(yè)將具有更強的競爭優(yōu)勢。另外,隨著人們生活水平及環(huán)保意識的提高,膠合板產業(yè)發(fā)展方向隨著需求導向已呈現出落后設備被逐步淘汰、環(huán)保型與功能性產品更受青睞的發(fā)展趨勢。行業(yè)內生產企業(yè)眾多,部分小企業(yè)由于設備陳舊、技術落后、性能不穩(wěn)定而面臨生存窘境。另一方面,行業(yè)內部分優(yōu)勢企業(yè)則借助規(guī)模效益、原料利用率高、產品質量等優(yōu)勢,生產效益持續(xù)高速增長。行業(yè)總體呈現規(guī)?;c差異化發(fā)展格局,發(fā)展更為良性健康。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市
40、場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,
41、才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)
42、范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技
43、術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設
44、方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積41317.57,其中:生產工程25754.88,倉儲工程9093.12,行政辦公及生活服務設施4334.53,公共工程2135.04。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7296
45、.0025754.883258.331.11#生產車間2188.807726.46977.501.22#生產車間1824.006438.72814.581.33#生產車間1751.046181.17782.001.44#生產車間1532.165408.52684.252倉儲工程3072.009093.12984.482.11#倉庫921.602727.94295.342.22#倉庫768.002273.28246.122.33#倉庫737.282182.35236.282.44#倉庫645.121909.56206.743辦公生活配套838.404334.53611.083.1行政辦公樓544
46、.962817.44397.203.2宿舍及食堂293.441517.09213.884公共工程1536.002135.04194.14輔助用房等5綠化工程2686.0047.80綠化率13.43%6其他工程4514.0013.127合計20000.0041317.575108.95第五章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積20000.00(折合約30.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積41317.57。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx萬立方米板材,預計年營業(yè)收入33300.00萬元。二、 產品規(guī)
47、劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1板材萬立方米xxx2板材萬立方米xxx3板材萬立方米xxx4.萬立方米5.萬立方米6.萬立方米合計xx33300.00我國膠合板行業(yè)企業(yè)數量眾多,但業(yè)界知名品牌較少,只有較少的企業(yè)具
48、有品牌優(yōu)勢。行業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)數量占絕大比例。小企業(yè)的出廠產品質量不穩(wěn)定,質量參差不齊。對于新進入企業(yè)而言,品牌價值需要一段時間的積累才能逐步建立,其產品質量、服務需經過市場的檢驗才能樹立品牌。第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程
49、中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的
50、需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建
51、立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進
52、一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品
53、開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好
54、的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新
55、產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起
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