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文檔簡介
1、中國有限公司費(fèi)用管理制度第一條目的。為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理、控制不合理費(fèi)用開支,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。第二條管理方法。公司費(fèi)用管理通過預(yù)算管理、額度管理和行政管理三種方法。除公司 特別規(guī)定的項(xiàng)目外,嚴(yán)禁先列支,后報(bào)銷。所有報(bào)銷的原始憑證不得 涂改,如有涂改,在報(bào)銷時(shí)扣除該費(fèi)用金額。管理方法:采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的費(fèi)用項(xiàng)目有:業(yè) 務(wù)單位的交際費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、所有部門的手機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)。管理方法:采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的費(fèi)用項(xiàng)目有:總 部職能部門的交際費(fèi)、所有部門的差旅費(fèi)、廣告費(fèi)、其他相對變 動(dòng)費(fèi)用。管理方法:除此之外的相對固定費(fèi)用采用預(yù)算管理。對“廣告費(fèi)”項(xiàng)目公司單獨(dú)制定管理制度。1
2、.預(yù)算管理定義預(yù)算管理是指:各職能部門、業(yè)務(wù)單位事先向財(cái)務(wù)部提出下期本部門所有費(fèi)用的計(jì)劃(金額A 1,000元的大額財(cái)產(chǎn)購置、修理、裝璜,需另單獨(dú)預(yù)算申請),財(cái)務(wù)部統(tǒng)一報(bào)預(yù)算委員會或會同相關(guān)部門討論、 審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確定單位下期費(fèi)用預(yù)算金額。實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷 時(shí),財(cái)務(wù)部門根據(jù)費(fèi)用預(yù)算,準(zhǔn)予報(bào)銷或另行處理。具體實(shí)施1.1.1 目前公司對所有費(fèi)用按月預(yù)算,之后,將逐步向季度預(yù)算、年 度預(yù)算目標(biāo)邁進(jìn)。1.1.2 每月25日前,各職能部門、各業(yè)務(wù)單位向財(cái)務(wù)部提交下月的 費(fèi)用預(yù)算表,審批核準(zhǔn)后的預(yù)算在月底前發(fā)回各單位。1.1.3 各職能部門、各業(yè)務(wù)單位未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交費(fèi)用預(yù)算 表,則該部門的費(fèi)用
3、報(bào)支順延一個(gè)月。1.1.4 總部由財(cái)務(wù)部建立統(tǒng)一格式的費(fèi)用報(bào)銷手冊,對報(bào)支的費(fèi)用逐筆登記,并在內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)上共享, 供各部門查詢本部門 費(fèi)用使用情況。1.1.5 總部之外由業(yè)務(wù)單位會計(jì)自行建立費(fèi)用報(bào)銷手冊,每周一向總部費(fèi)用會計(jì)傳送費(fèi)用報(bào)銷手冊。超預(yù)算部分審批權(quán)限1.3.1 部門本期費(fèi)用合計(jì)數(shù)超預(yù)算w 500元,或單項(xiàng)費(fèi)用超預(yù)算w 10%,由各部門、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)理審批。1.3.2 部門本期費(fèi)用合計(jì)數(shù)超預(yù)算w 2,000元,或單項(xiàng)費(fèi)用超預(yù)算w 30%總部由胡繼遵審批,南區(qū)由歸海審批,北區(qū)由鐘薇審批。1.3.3 部門本期費(fèi)用合計(jì)數(shù)超預(yù)算2,000元,或單項(xiàng)費(fèi)用超預(yù)算30%由總經(jīng)理審批。2 .額度管理
4、定義額度管理是指:費(fèi)用在一定的額度范圍內(nèi)控制使用,額度確定的依據(jù)是銷售額、工作職務(wù)、員工人數(shù)等。具體實(shí)施2.1.1 根據(jù)銷售額確定額度的費(fèi)用項(xiàng)目是交際費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。交際費(fèi)超額度本期內(nèi)不予報(bào)銷,運(yùn)輸費(fèi)超額度需向總部相關(guān)部門提出書 面報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。2.1.2 根據(jù)工作職務(wù)確定額度的費(fèi)用項(xiàng)目是手機(jī)費(fèi)。手機(jī)費(fèi)超額度部分不予報(bào)銷。2.1.3 根據(jù)員工人數(shù)確定額度的費(fèi)用項(xiàng)目是辦公費(fèi)。辦公費(fèi)超額度部分本期內(nèi)不予報(bào)銷。3 .行政管理定義行政管理是指:費(fèi)用報(bào)銷人在費(fèi)用產(chǎn)生前, 采用口頭或書面的形式向 行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費(fèi)用計(jì)劃, 經(jīng)行政領(lǐng)導(dǎo)同意后,產(chǎn)生的費(fèi)用方能按 費(fèi)用報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用。具體實(shí)施
5、3.1.1 單項(xiàng)費(fèi)用金額A 200元必須采用書面申請。無批準(zhǔn)的書面申請, 在報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部門作退回處理。3.1.2 行政領(lǐng)導(dǎo)級次:職員一部門經(jīng)理-總經(jīng)辦一總經(jīng)理。行政管理審批權(quán)限3.3.1 單項(xiàng)費(fèi)用W 500元,由各部門、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)理審批。3.3.2 單項(xiàng)費(fèi)用W 2,000元,總部由胡繼遵審批,南區(qū)由歸海審批, 北區(qū)由鐘薇審批。3.3.3 單項(xiàng)費(fèi)用2,000元,由總經(jīng)理審批。4 .其他變動(dòng)費(fèi)用其他變動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目是:交通費(fèi)、車管費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、裝修費(fèi)、傭金、除 手機(jī)費(fèi)外的其他通訊費(fèi)。5 .相對固定費(fèi)用除上述變動(dòng)性費(fèi)用項(xiàng)目外的所有費(fèi)用均列入相對固定費(fèi)用,采用預(yù)算管理方法。第三條費(fèi)用內(nèi)容及管理分類管理方法
6、費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用內(nèi)容預(yù)算管理額度管業(yè)務(wù)單位的交際費(fèi)招待客人的餐費(fèi)、禮品、娛樂活動(dòng)、旅游景點(diǎn)門票等手機(jī)費(fèi)因工作需要而實(shí)際已支付的手機(jī)費(fèi)理辦公費(fèi)-其他辦公用品日常辦公支出,如購買紙筆、印制名片等運(yùn)輸費(fèi)公司承擔(dān)的發(fā)貨費(fèi)、取貨費(fèi)、送貨費(fèi)、維修運(yùn)費(fèi)等預(yù)算管理行政管理職能部門的交際費(fèi)招待客人的餐費(fèi)、禮品、娛樂活動(dòng)、旅游景點(diǎn)門票等差旅費(fèi)出差的在途車費(fèi)、住宿費(fèi)宿、市內(nèi)交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼交通費(fèi)市內(nèi)出差、辦事所花費(fèi)車費(fèi)車管費(fèi)車輛花費(fèi)費(fèi)用,如:汽油、養(yǎng)路費(fèi)分?jǐn)偂⑦^橋路費(fèi)等會務(wù)費(fèi)參加各種會議而單獨(dú)列明的費(fèi)用(費(fèi)用由總部負(fù)擔(dān)的除外)裝修費(fèi)辦公場地、倉庫等的裝修費(fèi)用傭金支付的代理費(fèi)用其他通訊費(fèi)除移動(dòng)通訊費(fèi)之外的其他通訊費(fèi)廣
7、告費(fèi)支付媒體廣告;宣傳用資料、小禮品、展不攤位費(fèi)等預(yù)算管理除上述變動(dòng)性費(fèi)用項(xiàng)目外的所有費(fèi)用項(xiàng)目均列入相對固定費(fèi)用第四條費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范。1 .費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、 大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)部門作退回處理。2 .報(bào)銷的原始發(fā)票要求是正規(guī)發(fā)票,確實(shí)無法取得,可以采用付款憑單代替,但需寫明原因,且金額不得超過100元。發(fā)票級次:增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。3 .對其他部門委托辦理的事項(xiàng),費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的,報(bào)銷單應(yīng)由 經(jīng)辦部門填寫,并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn) ,無委托部門經(jīng)理簽字的 費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。4 .報(bào)銷單據(jù)使用說明單據(jù)名稱使用
8、說明差旅費(fèi)報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷(車、船、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等)。支出證明單非差旅費(fèi)的日常費(fèi)用的報(bào)銷。出差過程中的交 際費(fèi)和手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼也分別單獨(dú)填寫支出證明 單。原始憑證粘貼單對小票較多,按類別分層次粘貼,附在前 2種報(bào)銷單后面。(暫付)單個(gè)人差旅費(fèi)暫借款。各類貨款和代墊款項(xiàng)的支付,其他金額較大的請款單日常費(fèi)用支付。請款單使用注意事項(xiàng)4.2.1 各項(xiàng)貨款的請款必須附加采購合同、入庫單、費(fèi)用明細(xì)清單作為審核依據(jù)。4.2.2 辦公場地、倉庫等租賃合同必須報(bào)財(cái)務(wù)部備案,作為租賃費(fèi)支出依據(jù)。4.2.3 請款單的審批權(quán)限,等同于“二、費(fèi)用管理方法”中的權(quán) 限。總部下達(dá)的直接支付給供應(yīng)商的付款通知書除外。4.2.4
9、 請款單的大額日常費(fèi)用(A 1,000元)支付,以支票形式 為主。第五條費(fèi)用報(bào)銷的步驟和流程。1 .總部所有報(bào)銷的費(fèi)用均須由總經(jīng)辦主任胡繼遵審批簽字,其中:業(yè)務(wù) 部、拓展部、各辦事處的差旅費(fèi)、交際費(fèi)還須營管部經(jīng)理張浩洲審批 簽字。2 .步驟判斷所發(fā)生的費(fèi)用:有無預(yù)算?無預(yù)算或超預(yù)算,走“超預(yù)算部分審 批權(quán)限”。判斷所發(fā)生的費(fèi)用:屬哪種管理方法?2.2.1如屬“管理方法”判斷是否超額度,若超額度不予報(bào)銷。2.2.1如屬“管理方法”判斷是否經(jīng)過“行政管理”,單項(xiàng)費(fèi)用金額A 200元是否有批準(zhǔn)的書面申請?3.流程詳見費(fèi)用報(bào)銷流程附件第六條借支規(guī)定。1 .公司不開放除差旅費(fèi)外的其他各種個(gè)人借款。2 .
10、個(gè)人差旅費(fèi)借款,需憑批準(zhǔn)后的出差申請單進(jìn)行申請。個(gè)人差旅費(fèi)借款的審批權(quán)限,按“二、管理方法 -行政管理”中的 “行政領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限”執(zhí)行。職員差旅費(fèi)借款,最高限額為1,500元。部門主管差旅費(fèi)借款,最高限額為2,500元。第七條差旅費(fèi)。差旅費(fèi)采用預(yù)算管理和行政管理兩管理種方法。所謂差旅費(fèi)的行政管理是指是否填寫出差申請單,并經(jīng)相應(yīng)行政級別批準(zhǔn)(公司統(tǒng)一組織的出差除外);產(chǎn)生的費(fèi)用是否按行政 級別審批。1 .外埠出差外埠出差的差旅費(fèi)是指因公需要,到外埠出差發(fā)生的費(fèi)用,包括在途 交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。出差期間的交際費(fèi)不列入差旅費(fèi)報(bào)銷單,另行單獨(dú)填寫支出證明單,與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。若出
11、差期間的交際費(fèi),不與差旅費(fèi)同時(shí) 報(bào)銷,在另行報(bào)銷時(shí),財(cái)務(wù)部門作退回處理。對不享受手機(jī)費(fèi)月報(bào)銷額度A 100元/月的人員,出差期間的手機(jī)費(fèi)補(bǔ) 貼,也另行單獨(dú)填寫支出證明單,與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。外埠出差,必須先填出差申請單,根據(jù)需要,憑批準(zhǔn)后的出差 申請單和借支(暫付)單借支差旅費(fèi)。出差回公司后,在 2個(gè)工作日內(nèi),持出差申請單,到財(cái)務(wù)部門辦 理報(bào)銷手續(xù),無特殊原因未在 2天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)的,其差旅費(fèi)節(jié) 約部分不再補(bǔ)貼給出差人,返回公司時(shí)間以回程車、船票時(shí)間為準(zhǔn)。在途交通費(fèi)1.1.1 乘火車10小時(shí)內(nèi)可以到達(dá)的,原則上不得乘坐飛機(jī)和軟臥; 乘火車5小時(shí)內(nèi)可到達(dá)的,以硬座為準(zhǔn),不得乘坐硬臥。未經(jīng) 批準(zhǔn),超
12、標(biāo)部分個(gè)人自理。1.1.2 在途交通費(fèi)按路途時(shí)間、職務(wù)級別的乘坐標(biāo)準(zhǔn),給予報(bào)銷。乘 坐火車、長途汽車,符合乘坐臥鋪條件而不買臥鋪的,給予票 價(jià)的40%卜助。1.1.3 在途交通費(fèi)還包括:飛機(jī)場至賓館的往返出租車費(fèi)機(jī)場建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)出差生活補(bǔ)貼出差生活補(bǔ)貼按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助。1.7.1 出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。1.7.2 出發(fā)時(shí)間W 12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。1.7.3 到達(dá)時(shí)間12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。1.7.4 部門主管以上級別人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差,期間接受業(yè)務(wù)單位接待的,則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放。1.7.5 參加各
13、種會議、培訓(xùn),期間的生活補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)不予發(fā)放。1.7.6 出差期間如有餐費(fèi)支出,則該天的出差生活補(bǔ)貼減半發(fā)放,判斷的標(biāo)準(zhǔn)是餐費(fèi)發(fā)票號是否相連,如發(fā)票號是兩組號碼,則算兩天,依次類推。住宿費(fèi)住宿費(fèi)按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級別給予報(bào)銷。節(jié)約或超過標(biāo)準(zhǔn)的部分,公 司個(gè)人均四六分擔(dān),(即公司40%個(gè)人60%。1.8.1 出差同行人員中職務(wù)級別不一致,其他同行人員可享受最高級別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)。但超過最高級別住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分仍須四六 分擔(dān)。1.8.2 出差人員如為單數(shù),或同行人員中有異性,住宿費(fèi)可以按標(biāo)準(zhǔn)乘以2的范圍內(nèi)報(bào)銷,超出部分四六分擔(dān),如住宿包間未超過住宿標(biāo)準(zhǔn),則出差人員仍可享受節(jié)約歸己部分1.8.3 住
14、宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算,以車船票的時(shí)間為準(zhǔn)。市內(nèi)交通費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)(含出租車費(fèi))按地區(qū)包干使用,不再憑據(jù)報(bào)銷。市內(nèi)交 通費(fèi)包括除飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票及有關(guān)機(jī)場費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)以外的所有交通費(fèi)用, 未能認(rèn)定為長途汽車票的一律視同市 內(nèi)交通費(fèi)。1.9.1 出差人員因病在外地住院, 期間的市內(nèi)交通費(fèi)不再發(fā)放,生活補(bǔ)貼視同出差。1.9.2 長期駐外人員(指在同一城市、連續(xù)出差A(yù) 15天),期間的市 內(nèi)交通費(fèi)不實(shí)行包干制,按實(shí)報(bào)銷。1.9.3 公司人員自備車外埠出差,期間的市內(nèi)交通費(fèi)不再發(fā)放。出差人員趁出差之便,事先經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)就近返家省親辦事的,其 繞道車船費(fèi)扣除直線單程車船費(fèi),多開支的
15、部分由個(gè)人自理。不 報(bào)銷繞道和在家期間的出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。出差人員因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用均個(gè)人自理。2 .本市出差(列入“交通費(fèi)”費(fèi)用項(xiàng)目)本市出差(或辦事)僅有市內(nèi)交通費(fèi),無在途交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、 住宿費(fèi)項(xiàng)目。在會計(jì)費(fèi)用科目中列入“交通費(fèi)”,報(bào)銷人填寫支出證明單。市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,原則上以公交車、地鐵為主,無特殊情況不得 乘坐出租車;若有特殊情況的,事先向主管經(jīng)理提出申請,批準(zhǔn) 后方可乘坐。因工作需要而加班或外出辦事的,時(shí)間在8:00前或22:00后,可乘坐出租車。乘坐出租車的,在報(bào)銷車費(fèi)時(shí),須在出租車票空白處,寫明乘坐原 因起訖地點(diǎn),不寫明兩項(xiàng)內(nèi)容的
16、,在報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部門作退 回處理。公司自備車本市出差的,無市內(nèi)交通費(fèi)。本市出差享有公司各地標(biāo)準(zhǔn)的“員工餐費(fèi)”補(bǔ)貼。3 .工作外派根據(jù)公司需要派往外地業(yè)務(wù)單位工作的人員,其往來的在途交通費(fèi)按 外埠出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對外地業(yè)務(wù)單位能夠提供伙食或住宿的,一律由業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排, 據(jù)實(shí)際情況由總部與業(yè)務(wù)單位結(jié)算,出差人員不再享受期間的出 差生活補(bǔ)貼及住宿費(fèi)的節(jié)約歸己部分,住宿費(fèi)若超標(biāo)四六分擔(dān)。工作外派期間的市內(nèi)交通費(fèi)不實(shí)行包干制,按實(shí)報(bào)銷。4 .出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天、人)參見下表:、職務(wù)級別 總經(jīng)理 總經(jīng)理助 部門經(jīng) 部門助 職員項(xiàng)目副總經(jīng)理理大區(qū)經(jīng)理心、jin理副經(jīng)理理部門主管業(yè)務(wù)經(jīng)理在 途 交 通
17、飛機(jī)按 實(shí) 報(bào) 銷按實(shí)報(bào)銷控制報(bào)銷火車、汽車軟臥硬臥輪船二等艙位三等艙位四等艙位出 差 生 活 補(bǔ) 貝占京滬穗深60省會、單列市45其他城市30住 宿 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn)京滬穗深實(shí)報(bào)200180150120省會、單列市180150120100其他城京滬穗深按實(shí)504030內(nèi)交通費(fèi)省會、單列市報(bào)銷403025其他城市2520說明省會城市還包括天津、重慶兩個(gè)直轄市,自治區(qū)政府所 在城市。單列市主要是指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市,包括:大連、青島、寧 波、廈門、珠海、蘇州。第八條交際費(fèi)。1 .定義交際費(fèi)是指招待客人而產(chǎn)生的的支出,包括餐費(fèi)、禮品、娛樂活動(dòng)、旅游景點(diǎn)門票等??偛柯毮懿块T的交際費(fèi)采用
18、預(yù)算管理和行政管理相 結(jié)合的方法;業(yè)務(wù)單位的交際費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的方法。所謂交際費(fèi)的行政管理是指費(fèi)用報(bào)銷人在費(fèi)用產(chǎn)生前,采用口頭或書面的形式向行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費(fèi)用計(jì)劃,單次費(fèi)用金額A 200元必須采用書面申請,申請內(nèi)容包括事由參加人數(shù)發(fā)生次數(shù)預(yù)計(jì)金額。所謂交際費(fèi)的額度管理是指交際費(fèi)的總額不得超過銷售額的1%。,超額度部分本期內(nèi)不予報(bào)銷。2 .額度整個(gè)公司的交際費(fèi)控制在銷售凈額的2%。額度內(nèi)使用業(yè)務(wù)單位最大額度是銷售凈額的 1 %??偛柯毮懿块T的交際費(fèi)控制在銷售凈額的%。額度內(nèi)使用。3 .交際費(fèi)必須單獨(dú)填列支出證明單,并在摘要欄內(nèi)簡要列明事由 參加人數(shù)發(fā)生次數(shù),不寫明三項(xiàng)內(nèi)容的,在
19、報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部 門作退回處理。出差期間的交際費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。4 .如有高一級別主管人員參加,須有最高一級主管作為報(bào)銷人。5 .招待費(fèi)一次性支出在 500元以上的,原則上刷卡支付,進(jìn)行報(bào)支時(shí)應(yīng) 附刷卡帳單。第九條手機(jī)費(fèi)。1 .定義公司對手機(jī)費(fèi)采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的的方法,額度管理是指根據(jù)所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)級別和工作的需要,確定該崗位的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度。手機(jī)費(fèi)須先自行繳費(fèi),后憑有效發(fā)票在額度范圍內(nèi)按實(shí)報(bào)銷,超 額度部分個(gè)人承擔(dān)。若確因業(yè)務(wù)所需通訊費(fèi)超過當(dāng)期額度,本人可申請對超額部分進(jìn)行核實(shí)報(bào)支, 但應(yīng)附通話清單,并分別列出業(yè)務(wù)通話 與私人通話的實(shí)際金額。2 .特別規(guī)定根據(jù)手機(jī)使用的實(shí)際情況,總
20、部的營業(yè)管理部、市場部、拓展部、產(chǎn) 品部、業(yè)務(wù)部、物流部和分公司、辦事處,這些部門中從事銷售 業(yè)務(wù)人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九五折計(jì)算;總部的總經(jīng)辦、企劃部、財(cái)務(wù)部、售后服務(wù)部、技術(shù)部、人力資源部,這些部門人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九折計(jì)算。享受月報(bào)銷額度A 100元/月的手機(jī),要求入網(wǎng),對入網(wǎng)的帳單金額不 再打折;而對未入網(wǎng)的充值定額收據(jù)再打八折。計(jì)算舉例2.3.1 業(yè)務(wù)部張經(jīng)理12月出差3天,12月份的入網(wǎng)手機(jī)費(fèi)帳單 600 元;報(bào)銷的帳單金額=600*95%=570,手機(jī)費(fèi)出差補(bǔ)貼額度 3*40=120 元,可報(bào)銷額度為400+120=520,額度520實(shí)際支出570, 1月份 實(shí)際報(bào)銷520元。2.3
21、.2 財(cái)務(wù)部李主管12月出差3天,充值定額收據(jù)200元。報(bào)銷的帳單金額=200*90%*80%=144手機(jī)費(fèi)出差補(bǔ)貼額度3*20=60 元,可報(bào)銷額度為100+60=160,額度160實(shí)際支出144,則實(shí)際報(bào) 銷144元。3 .總部各部門的額度職務(wù) 部門總經(jīng)理助理 大區(qū)經(jīng)理 邙1 比 心、_ttEL部門經(jīng)理 副經(jīng)理部門助理 部門主管 業(yè)務(wù)經(jīng)理額度 元/月出差補(bǔ) 貼額度 元/天額度 元/ 月出差補(bǔ) 貼額度 元/天額度 元/月出差補(bǔ) 貼額度 元/天總經(jīng)辦600403003010020營業(yè)管理 部600406004020020市場部600406004020020拓展部500404004020020產(chǎn)
22、品部500404004020020業(yè)務(wù)部500304003020020物流部500304003010020企劃部300303003010020財(cái)務(wù)部300303003010020技術(shù)部200302003010020售后服務(wù) 部200302003010020人力資源 部200302003010020補(bǔ)充說明總經(jīng)理、副總經(jīng)理的手機(jī)費(fèi)按實(shí)報(bào)銷。業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為100元/月,但需按本月完成銷售點(diǎn)數(shù) 比例報(bào)銷。非業(yè)務(wù)職員需要報(bào)銷手機(jī)費(fèi)需部門主管提出申請,經(jīng) 總經(jīng)理辦公室審核批準(zhǔn)備案方可報(bào)銷。以上未注明的崗位人員出差,亦可享受出差期間移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)額度為:業(yè)務(wù)人員 20元/天,技 術(shù)人員15元/天,
23、其他非業(yè)務(wù)人員、非技術(shù)人員10元/天。4 .分公司、辦事處的額度職務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)員額度元/月出差補(bǔ)貝占元/天額度元/月出差補(bǔ)貝占元/天額度元/月出差補(bǔ)貝占元/天分公司400402002010020辦事處(無辦公 間)400302002010020辦事處(有辦公 間)300301002010020補(bǔ) 充 說 明業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為100元/月,但需按本月完成銷售點(diǎn)數(shù) 比例報(bào)銷。非業(yè)務(wù)職員需要報(bào)銷手機(jī)費(fèi)需部門主管提出申請,經(jīng) 總經(jīng)理辦公室審核批準(zhǔn)備案方可報(bào)銷。以上未注明的崗位人員出差,亦可享受出差期間移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)額度為:業(yè)務(wù)人員 20元/天,技 術(shù)人員15元/天,其他非業(yè)務(wù)人員、非技術(shù)
24、人員10元/天。第十條辦公費(fèi)。1 .定義辦公費(fèi)是指因日常工作的需要而購買的辦公用品及其他辦公性質(zhì)的 消耗,如購買紙筆、印制名片、郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、因工作需要公司統(tǒng) 一訂購的報(bào)紙及書刊、辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品等。2 .辦公用品分類辦公用品按會計(jì)核算項(xiàng)目分為專用辦公品、快遞費(fèi)、其他辦公品具體 如下:2.1.1 專用辦公品:打印機(jī)、傳真機(jī)專用的硒鼓、墨盒、色帶等耗材 和銷售業(yè)務(wù)專用的單據(jù)。2.1.2 快遞費(fèi):是指郵局的郵寄費(fèi)、市內(nèi)快遞費(fèi)。2.1.3 其他辦公品:包括消耗品:購增值稅票,帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、 圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、便條紙、橡皮、 夾子、印泥、圓珠筆、訂書釘、
25、復(fù)印紙、信紙、信封、訂報(bào) 刊等。管制消耗品:簽字筆、修正液、電池、筆記本等。管制品:剪刀、美工刀、訂書機(jī)、鋼筆、計(jì)算器、各類書籍 資料等。其他辦公用品按使用可分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用2種。個(gè)人領(lǐng)用:由個(gè)人使用保管的物品,如鉛筆、膠水、橡皮等。部門領(lǐng)用:是指打孔機(jī)等管制品,由部門指定人員領(lǐng)用、保管、集體 使用3 .其他辦公用品的日常管理消耗品的使用根據(jù)實(shí)際工作需要和以往使用記錄進(jìn)行數(shù)量控制,并根據(jù)不同的部門和人員的工作性質(zhì)作相應(yīng)調(diào)整。管制消費(fèi)品根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù),自第二次領(lǐng)用起以舊 換新。管制品主要供部門領(lǐng)用。領(lǐng)用辦公用品須作領(lǐng)用登記,辦公室管理員建立辦公用品領(lǐng)用臺帳和 領(lǐng)用卡以控制辦公品消耗。辦公用品系為公共活動(dòng)提供,嚴(yán)禁帶出公司私用。新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門向行政部門提出文具申請單領(lǐng)文具,并列入 領(lǐng)用卡。人員離職時(shí),應(yīng)將剩余文具交還行政部門。總部辦公用品(除財(cái)務(wù)部門專業(yè)用品外)由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)購買、 保管和發(fā)放,各部門不得任意購買。特殊活動(dòng)支付的費(fèi)用可提出 申請計(jì)劃,報(bào)請批準(zhǔn)后購買。4 .額度扣除專用辦公品、快遞費(fèi),各部門的辦公費(fèi)最高額度為每人每月 30元, 各部門的人數(shù)以總經(jīng)辦的批準(zhǔn)人數(shù)
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