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文檔簡介
1、泓域咨詢/風電軸承產業(yè)園建設項目可行性分析報告風電軸承產業(yè)園建設項目可行性分析報告xx(集團)有限公司目錄第一章 項目概述9一、 項目名稱及投資人9二、 編制原則9三、 編制依據10四、 編制范圍及內容11五、 項目建設背景11六、 項目建設的可行性12七、 結論分析13主要經濟指標一覽表15第二章 項目投資背景分析17一、 國產替代帶來投資機會17二、 發(fā)電機軸承:價值量較小,市場規(guī)模不足10億元18三、 提升園區(qū)承載能力19四、 激發(fā)市場主體活力19五、 項目實施的必要性20第三章 建設單位基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優(yōu)勢22四、 公司主要財務數據23
2、公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第四章 市場預測33一、 軸承根據內部結構的差異,有三種主要分類方式33二、 高端市場被海外企業(yè)占據,國內企業(yè)規(guī)模小,行業(yè)集中度低33第五章 建設內容與產品方案34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表34第六章 項目選址分析36一、 項目選址原則36二、 建設區(qū)基本情況36三、 培育壯大縣區(qū)經濟37四、 項目選址綜合評價38第七章 技術方案分析39一、 企業(yè)技術研發(fā)分析39二、 項目技術工藝分析41三、 質量管理42四、 設備選型方
3、案43主要設備購置一覽表44第八章 原輔材料供應、成品管理45一、 項目建設期原輔材料供應情況45二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理45第九章 建筑技術分析47一、 項目工程設計總體要求47二、 建設方案48三、 建筑工程建設指標48建筑工程投資一覽表49第十章 建設進度分析51一、 項目進度安排51項目實施進度計劃一覽表51二、 項目實施保障措施52第十一章 勞動安全分析53一、 編制依據53二、 防范措施56三、 預期效果評價60第十二章 人力資源配置分析61一、 人力資源配置61勞動定員一覽表61二、 員工技能培訓61第十三章 項目環(huán)保分析63一、 環(huán)境保護綜述63二、 建設期大氣環(huán)
4、境影響分析63三、 建設期水環(huán)境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設期聲環(huán)境影響分析65六、 環(huán)境影響綜合評價66第十四章 節(jié)能方案67一、 項目節(jié)能概述67二、 能源消費種類和數量分析68能耗分析一覽表68三、 項目節(jié)能措施69四、 節(jié)能綜合評價71第十五章 投資估算及資金籌措72一、 投資估算的依據和說明72二、 建設投資估算73建設投資估算表75三、 建設期利息75建設期利息估算表75四、 流動資金77流動資金估算表77五、 總投資78總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十六章 經濟效益評價81一、 基本假設及基礎參
5、數選取81二、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87四、 財務生存能力分析88五、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90六、 經濟評價結論90第十七章 項目招標及投標分析92一、 項目招標依據92二、 項目招標范圍92三、 招標要求93四、 招標組織方式93五、 招標信息發(fā)布95第十八章 項目風險防范分析96一、 項目風險分析96二、 項目風險對策98第十九章 總結評價說明101第二十章 附表附件103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資
6、估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表114報告說明全球風電齒輪箱市場較為集中,CR3接近70%。風電齒輪箱分四種類型,分別應用于雙饋式和半直驅式風機(直驅式不需要齒輪箱)。風電齒輪箱行業(yè)集中度較高,三大齒輪箱供應商南高齒、采埃孚和永能捷已占全球齒輪箱市場份額的近70%。軸承生產商不會直接供貨給風電主機廠,而是供貨給齒輪箱廠商,風電機主機廠則會向齒輪箱廠商采購整個齒輪箱。根據謹慎財務估算,項目總投資33236.61
7、萬元,其中:建設投資27146.46萬元,占項目總投資的81.68%;建設期利息690.69萬元,占項目總投資的2.08%;流動資金5399.46萬元,占項目總投資的16.25%。項目正常運營每年營業(yè)收入56400.00萬元,綜合總成本費用45004.79萬元,凈利潤8329.29萬元,財務內部收益率19.13%,財務凈現值6272.62萬元,全部投資回收期6.08年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地
8、及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱風電軸承產業(yè)園建設項目(二)項目投資人xx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的
9、工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企
10、業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容依據國家產業(yè)發(fā)展政策和
11、有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景大部分主機廠選擇采購發(fā)電機,少部分廠商自行生產。主機廠大多選擇向發(fā)電機生產商采購整個發(fā)電機,國內風電上游的發(fā)電機供應商
12、主要包括湘電股份、南汽輪、江蘇中車電機、西安中車永電捷力,也有部分風電主機廠選擇采購西門子、ABB等進口品牌的發(fā)電機。而三一重能等少部分廠商擁有自行生產發(fā)電機的技術。六、 項目建設的可行性(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產
13、品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公
14、司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。七、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約83.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套風電軸承的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資33236.61萬元,其中:建設投資27146.46萬元,占項目總投資的81.68%;建設期利息690.69萬元,占項目總投資的2.08%;流動資金5399.46萬元,占項目總投資的16.25%。(五)資金籌措項目總投資33236.61萬元,根據資金
15、籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)19140.94萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14095.67萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):56400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):45004.79萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8329.29萬元。4、財務內部收益率(FIRR):19.13%。5、全部投資回收期(Pt):6.08年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):22252.62萬元(產值)。(七)社會效益綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條
16、件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積93113.681.2基底面積35966.451.3投資強度萬元/畝319.552總投資萬元33236.612.1建設投資萬元27146.462.1.1工程費用萬元23364.852.1.2其他費用萬
17、元3089.862.1.3預備費萬元691.752.2建設期利息萬元690.692.3流動資金萬元5399.463資金籌措萬元33236.613.1自籌資金萬元19140.943.2銀行貸款萬元14095.674營業(yè)收入萬元56400.00正常運營年份5總成本費用萬元45004.79""6利潤總額萬元11105.72""7凈利潤萬元8329.29""8所得稅萬元2776.43""9增值稅萬元2412.48""10稅金及附加萬元289.49""11納稅總額萬元5478.40&q
18、uot;"12工業(yè)增加值萬元19123.59""13盈虧平衡點萬元22252.62產值14回收期年6.0815內部收益率19.13%所得稅后16財務凈現值萬元6272.62所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 國產替代帶來投資機會政策補貼退坡催生國產替代的旺盛需求。從國家對于風電行業(yè)的補貼政策來看,前期國家通過補貼政策來推動風電行業(yè)的快速發(fā)展,并隨著行業(yè)技術的進步,逐步下調補貼金額。未來風廠業(yè)主與整機廠商,均會對成本控制有更高要求,主機廠商選用國內零部件以降低成本的訴求極大可能會非常旺盛。國內零部件廠商進步速度喜人,國產替代進展迅速。新強聯、瓦軸、成都天馬等廠商的
19、技術實力提升迅速,大功率主軸軸承等產品已經進入主機廠的驗收環(huán)節(jié)。隨著國產廠商市場認可度不斷的提升以及產能的持續(xù)擴大,未來國產替代大有可為。未來較大投資機會會出現在以下三個領域:大功率主軸軸承:主軸軸承的技術壁壘較高,風機功率越大,主軸軸承的生產難度越大,主軸軸承的單價也隨之提高。目前小功率的主軸軸承實現了國產化,而大功率主軸軸承以及海上風電主軸軸承的市場份額幾乎被國外廠商壟斷,出現了很好的國產替代機會。目前新強聯等頭部廠商的技術進步較快、產能擴張較為激進,產品也進入主機廠的驗證環(huán)節(jié),隨著市場認可度的提升,頭部廠商有望在未來2-3年內搶占可觀的市場份額,隨后其他廠商會在技術上跟進,共同開拓較大的
20、市場空間。獨立變槳軸承:獨立變槳技術是未來風機大型化背景下的發(fā)展趨勢,會使變槳軸承的價值量較大提升,未來5MW以上的機型有望逐步采用獨立變槳技術。獨立變槳軸承使用三排圓柱滾子軸承,與傳統(tǒng)的雙排球軸承技術路徑不同。目前只有新強聯、成都天馬等少數廠商在生產獨立變槳軸承,未來1-2年內變槳軸承的毛利率有望迎來提升,訂單也會有較大的放量。齒輪箱軸承:目前風電齒輪箱軸承基本依賴進口,存在很大的國產替代空間。風電主機廠對主軸軸承、偏航變槳軸承的采購量很大,所以部分主機廠可能會在采購主軸軸承、偏航變槳軸承時采購一定量的齒輪箱軸承,發(fā)給齒輪箱生產廠商來組裝,以降低采購的成本,這就為風電齒輪箱的國產化提供了較好
21、的機會,而目前新強聯在建立齒輪箱軸承生產線,預計建成后會拿到一定數量的訂單。二、 發(fā)電機軸承:價值量較小,市場規(guī)模不足10億元大部分主機廠選擇采購發(fā)電機,少部分廠商自行生產。主機廠大多選擇向發(fā)電機生產商采購整個發(fā)電機,國內風電上游的發(fā)電機供應商主要包括湘電股份、南汽輪、江蘇中車電機、西安中車永電捷力,也有部分風電主機廠選擇采購西門子、ABB等進口品牌的發(fā)電機。而三一重能等少部分廠商擁有自行生產發(fā)電機的技術。發(fā)電機中軸承價值量較小,市場規(guī)模不足10億元。根據三一重能招股書,風電機中發(fā)電機價值占比僅為齒輪箱的價值占比的一半,考慮到2021年國內齒輪箱軸承市場空間不足25億元,而發(fā)電機價值量僅為齒輪
22、箱的一半,且軸承用量較小,價值量偏低,目前發(fā)電機軸承國內市場規(guī)模不足10億元。三、 提升園區(qū)承載能力深化開發(fā)區(qū)管理體制改革,依托雞冠產業(yè)園區(qū)建設市高新技術產業(yè)園區(qū)。加強園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃和宏觀指導,統(tǒng)籌產業(yè)布局和項目擺放,推進要素在園區(qū)集約、項目在園區(qū)集群、產業(yè)在園區(qū)集聚。加快推進雞冠產業(yè)園區(qū)、恒山石墨產業(yè)園區(qū)、麻山石墨化工園區(qū)、梨樹工業(yè)谷、滴道產業(yè)園區(qū)道路管網、污水處理及石墨研發(fā)中心等工程項目,建設標準化廠房5萬平方米,切實增強承載能力。四、 激發(fā)市場主體活力啟動實施工業(yè)企業(yè)經營管理提檔升級三年行動,制定出臺支持企業(yè)發(fā)展新十條措施,深入開展“服務進百企”活動,為廣大企業(yè)提供最優(yōu)發(fā)展環(huán)境。深入實施“
23、十百千”計劃,全年新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)10戶以上,不斷提升工業(yè)在三次產業(yè)中比重。落實“產業(yè)鏈鏈長制”,圍繞“6+N”產業(yè)體系拓展上下游,培育一批具有核心競爭優(yōu)勢、產業(yè)鏈帶動作用明顯的“鏈主”型企業(yè),不斷強化引領力。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定
24、代表人:韋xx3、注冊資本:1190萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-7-87、營業(yè)期限:2015-7-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事風電軸承相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成
25、立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品
26、在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于
27、研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10720.468576.378040.34負債總額4501.333601.063376.00股東權益合計6219.134975.304664.35公司合并利
28、潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41839.6133471.6931379.71營業(yè)利潤8419.476735.586314.60利潤總額7305.695844.555479.27凈利潤5479.274273.833945.07歸屬于母公司所有者的凈利潤5479.274273.833945.07五、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2
29、、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、張xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經
30、理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、鄒xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、唐xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、白xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至
31、今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速
32、增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成
33、為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市
34、場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將
35、進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品
36、經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量
37、的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否
38、盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人
39、才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加
40、大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 市場預測一、 軸承根據內部結構的差異,有三種主要分類方式軸承的分類:從內部結構來看,滾動軸承主要按以下三個維度來分類,按滾動體分類(球軸承、圓柱軸承、圓錐軸承),按滾動體列數分類(單列軸承、雙列軸承、多列軸承),按是否可調心分類(調心軸承、非調心軸承)。調心軸承的含義:指可以允許內圈和外圈軸心線有角偏差的軸承。能夠抵消一定的安裝誤差以及主軸撓曲產生的傾斜,同時可以保證軸承的高承載性能和運轉穩(wěn)定性,常用作風力發(fā)電機的主軸軸承。二、
41、 高端市場被海外企業(yè)占據,國內企業(yè)規(guī)模小,行業(yè)集中度低全球軸承市場幾乎被八大跨國集團壟斷。高端軸承領域技術壁壘較高,海外廠商先發(fā)優(yōu)勢明顯,2020年全球軸承市場70%以上的市場份額由八大海外廠商占據(瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美國TIMKEN、日本NMB、日本NACHI)。國內軸承市場近3000億元,行業(yè)集中度低,CR10僅為28.6%。2020年中國軸承市場為2890億元,行業(yè)規(guī)模較大,但參與者眾多、同質化現象嚴重,行業(yè)集中度低,CR6僅為20.3%,各家廠商的規(guī)模較小,產品主要分布于中低端領域。第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主
42、要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積55333.00(折合約83.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積93113.68。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套風電軸承,預計年營業(yè)收入56400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將
43、按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1風電軸承套xx2風電軸承套xx3風電軸承套xx4.套5.套6.套合計xx56400.00發(fā)電機中軸承價值量較小,市場規(guī)模不足10億元。根據三一重能招股書,風電機中發(fā)電機價值占比僅為齒輪箱的價值占比的一半,考慮到2021年國內齒輪箱軸承市場空間不足25億元,而發(fā)電機價值量僅為齒輪箱的一半,且軸承用量較小,價值量偏低,目前發(fā)電機軸承國內市場規(guī)模不足10億元。第六章 項目選址分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好
44、,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α6?建設區(qū)基本情況雞西市,別稱煤城,是黑龍江省地級市,批復確定的國家重要的能源基地、黑龍江省東南部區(qū)域中心城市之一。全市共轄6個市轄區(qū)、2個縣級市、1個縣,總面積22500平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,雞西市常住人口為1502060人。雞西地處中國東北地區(qū)、黑龍江東南部,東、東南以烏蘇里江和松阿察河為界與俄羅斯隔水相望,邊境線長641千米,西、南與牡丹江市接壤,北與七臺河市相連雞西屬寒溫帶大陸性季風氣候,地形以山地、丘陵、平原為主體。林密鐵路、城雞鐵路,鶴大、雞虎高速公路貫穿雞西。雞西是中國東北邊陲開發(fā)較早的
45、地區(qū),早在六千年前,雞西地區(qū)的先民肅慎人就開始生息繁衍在這片肥沃的黑土地上,創(chuàng)造了燦爛的古代漁獵文明新開流文化。以后,肅慎人的后裔挹婁、勿吉、女真人的足跡又遍及了雞西大地。唐朝時,雞西地區(qū)正式和中原地區(qū)有了交往,渤海國在此設立了東平府。1957年建市。到二三五年,“中國石墨之都”和生態(tài)旅游名城“兩張名片”享譽全國,全面建成工業(yè)強市、農業(yè)強市、旅游強市、生態(tài)強市、文化強市、健康雞西,實現全面振興全方位振興,基本實現社會主義現代化,到本世紀中葉把我市建設成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化城市。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,新冠肺炎疫情常態(tài)化形勢下,經濟下行壓力加大;產業(yè)發(fā)展質量不高,一
46、產大而不強,二產結構單一,三產小散低弱;立市、立縣(市)區(qū)大項目少、層次低,發(fā)展后勁不足;城市基礎設施薄弱,管理水平不高,承載能力不強;生態(tài)環(huán)境治理和保護欠賬多、難度大?!笆奈濉睍r期經濟社會發(fā)展的主要目標是:產業(yè)轉型升級實現新突破、農業(yè)現代化建設實現新突破、創(chuàng)新發(fā)展能力實現新突破、生態(tài)文明建設實現新突破、全面深化改革實現新突破、全方位對外開放實現新突破、興邊富民美麗邊城建設實現新突破、社會文明程度實現新突破、增進民生福祉實現新突破、社會治理效能實現新突破。三、 培育壯大縣區(qū)經濟堅持以晉位升級為導向,支持三縣(市)瞄準全省“十強縣”,強化趕超意識,聚焦主導產業(yè)和新興產業(yè)培育,抓招商、建園區(qū)、上
47、項目,推動現有企業(yè)存量升級,繁榮活躍商貿經濟,增強縣域經濟實力,持續(xù)提升三縣(市)在全省排名。支持六區(qū)立足自身實際,圍繞中心城區(qū)發(fā)展,明確各區(qū)功能定位,因地制宜選擇商貿、工業(yè)等發(fā)展主攻方向,推進城區(qū)經濟差異化發(fā)展,形成各具特色、競相發(fā)展的良好態(tài)勢。牢固樹立小區(qū)也有大作為的理念,樹立干事創(chuàng)業(yè)導向,加大招商引資上項目力度,不斷壯大區(qū)級財源。積極發(fā)展“小鎮(zhèn)經濟”,推動興凱鎮(zhèn)和八五一一農場“億元小鎮(zhèn)”建設,支持虎頭鎮(zhèn)、白魚灣鎮(zhèn)、雞林鄉(xiāng)等發(fā)展特色產業(yè),建設特色小鎮(zhèn),打造城鎮(zhèn)化新引擎。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且
48、與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第七章 技術方案分析一、 企業(yè)技術研發(fā)分析新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,重點抓好產品發(fā)展的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現代國際化的管理方法,要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術、工藝、試制到辦公一體化的科研管理體系,保證新產品研發(fā)過程中的市場調研、產品規(guī)劃、產品開發(fā)、新產品試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工作順利開展,在組織結構上保證科研工作的閉環(huán)管理。(一)企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責1、科技信息部主要負責行業(yè)內新技術、新裝備、新產品信息的搜集與整理,引進外
49、部先進的技術與工藝;負責公司知識產權的申報、管理工作及技術材料文件的檔案管理工作。2、技術研發(fā)部主要負責組織開展新產品、新技術、新工藝的研究和印染配方的開發(fā),負責對新技術進行消化吸收和創(chuàng)新。3、質量檢測部主要負責各類研發(fā)產品和原輔材料的質量檢測;負責質量保證體系的日常運行工作,協(xié)助處理生產過程中出現的質量問題。4、對外合作部主要負責對外技術合作和交流,與高等院校、科研院所開展產學研合作,建立長期、穩(wěn)定的合作關系。(二)技術創(chuàng)新機制經過多年的實踐與探索,公司已建立健全技術創(chuàng)新機制,為公司技術創(chuàng)新活動高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅實的制度保障。公司的技術創(chuàng)新機制主要包括以下幾個方面:(1)科研
50、管理制度公司制定了科研項目管理辦法,從科研項目立項、過程管理、驗收、經費管理、成果轉換等環(huán)節(jié)加強對研究開發(fā)項目的管理,以實現對科研項目管理的科學化、規(guī)范化和制度化,更好地指導科研項目的實施。(2)人才培育機制公司通過制定人才培訓和激勵制度,不斷培養(yǎng)、引進有創(chuàng)新能力的人才隊伍,將技術骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化,強化創(chuàng)新意識,為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。(3)產學研合作機制公司以自身為主體,以行業(yè)發(fā)展和市場需求為導向,通過產、學、研、用的緊密結合與通力合作,將科技成果及時、順利地轉化為現實生產力,服務于公司開展的各項業(yè)務。(三)技術創(chuàng)新能力公司致力于建設新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型
51、企業(yè),近年來,公司實施了多項新產品新技術開發(fā)項目,取得了多項專利,公司的技術創(chuàng)新能力得到不斷提升。二、 項目技術工藝分析(一)技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術,該技術達到國內先進水平。(二)項目技術優(yōu)勢分析1、技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生
52、產成本低,具有較強的經濟合理性;本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。(三)工業(yè)化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協(xié)同關系,并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產能力要求,并確保能夠生產出質量合格的產品。三、 質量管理(一)質量控制體系與標準公司設立了質量管理部,全面負責公司質量管理體系和質量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作,并按照質量管理體
53、系的要求,制定了完善的質量控制實施細則,明確了各部門、各生產環(huán)節(jié)質量管理的職責,保證公司質量控制體系的正常運行。(二)質量控制措施為保證公司質量目標的實現,提高產品質量水平,公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善質量管理組織體系,設立了質量管理部,各生產車間建立了質量小組,配備了專職的質量管理員,保證質量管理工作的正常進行; 2、按照質量管理體系的要求,制定了嚴格的質量控制制度,建立了完善的各項質量控制細則,規(guī)范了公司的質量管理行為; 3、加強產品質量標準體系建設,嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關標準,保持公司產品質量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位; 4、完善產品質量檢測手段,建立了原材料和產品
54、檢測中心,配備了先進的檢測設備、儀器,為保證產品的質量提供了堅實的基礎。四、 設備選型方案選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備,企業(yè)管理科學達到國際認證標準要求。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計139臺(套),設備購置費11187.47萬元。主要設備包括:xxx、xxx、xx、xx、xxx等。主要設備購置一覽表單位:臺(套)、萬元序號設備名稱數量購置費1主要生成設備977831.232輔助生成設備11895.003研發(fā)設備131006.874檢測設備8671.253環(huán)保設備7559.373其它設備3223.75合計13911187.47第八章 原輔材料供應、成品管理一、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建設地周邊市場均有供貨廠家(商戶),完全能夠滿足項目建設的需求。二、 項目運營期原輔材
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