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文檔簡介
公司消耗品以舊換新管制辦法目的規(guī)范公司消耗品請(qǐng)購,領(lǐng)用及使用狀況具體化,明確化,提高消耗品有效使用率,減少庫存,降低消耗品使用成本,適用范圍適用于公司各部門所使用的消耗品。權(quán)責(zé)3.1各使用部門。負(fù)責(zé)對(duì)本部門消耗品需求用量及明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),填寫每月總工務(wù)用品預(yù)算表。魚責(zé)本部門消耗品領(lǐng)用及發(fā)放.記錄工作。負(fù)責(zé)本部門消耗品以舊換新物品回收及更換作業(yè)。3.2總工務(wù)釆購。1對(duì)各部門總工務(wù)用品預(yù)算表及費(fèi)用進(jìn)行匯總,統(tǒng)計(jì)。對(duì)每月各部門領(lǐng)用消耗品進(jìn)行合理釆購。3.3總工務(wù)倉管員。1對(duì)各部門每月用品預(yù)算表的明細(xì).數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。負(fù)責(zé)對(duì)廠商送貨進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)。負(fù)責(zé)對(duì)各部門總工務(wù)用品的發(fā)放.賬目處理。負(fù)責(zé)對(duì)以舊換新物品進(jìn)行更換,核對(duì)工作,并將舊物品放入指定的回收區(qū)域內(nèi)。負(fù)責(zé)對(duì)各部門每月領(lǐng)用物品進(jìn)行全額統(tǒng)計(jì)制表。3.4會(huì)計(jì)。負(fù)責(zé)對(duì)各部門預(yù)算的總工務(wù)用品金額與目標(biāo)金額的審查。3.5企劃稽查。對(duì)各部門消耗品使用狀況及以舊換新物品的狀況稽查。對(duì)消耗品浪費(fèi)的異常狀況進(jìn)行追蹤、處理。定義以舊換新物品:是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實(shí)體或部分配件的物品.其領(lǐng)用時(shí)需要將原物品實(shí)體回收更換新物品,包括文具消耗品,計(jì)算機(jī)耗材類,總務(wù)配件,機(jī)器零件類等。內(nèi)容作業(yè)流程圖:略。使用部門進(jìn)行消耗品的預(yù)算統(tǒng)計(jì)。部門助理于每月月底前統(tǒng)計(jì)下月總務(wù)用品用量,并制作預(yù)算表經(jīng)部門主管簽核后交于釆購。日常消耗品屬以舊換新物品,均需在預(yù)算表的備注欄中注明以舊換新物品。部門主管在審核時(shí)需了解預(yù)算物品的價(jià)格,數(shù)量,確定是否需申購。屬臨時(shí)急用的物品且預(yù)算表中未進(jìn)行預(yù)算的部分,可填寫請(qǐng)購單,經(jīng)部門主管簽核后交于采購,采購按流程呈報(bào)作業(yè)。5.3預(yù)算查核及釆購作業(yè)。1各部門將部門主管審核后的預(yù)算表交總工務(wù)釆購進(jìn)行試算金額匯總。釆購按預(yù)算中各物品單價(jià),匯總各部門預(yù)算金額交會(huì)計(jì)進(jìn)行審查。專案部根據(jù)各部門年度(季度)預(yù)算目標(biāo)金額確定各部門本月預(yù)算費(fèi)用,超出目標(biāo)退回現(xiàn)場重新預(yù)算,專案部審查符合預(yù)算目標(biāo)內(nèi)的費(fèi)用,呈生產(chǎn)中心主管進(jìn)行核準(zhǔn)。5.3.5釆購依據(jù)核準(zhǔn)的各部門預(yù)算物品,進(jìn)行采購作業(yè)。5.4驗(yàn)收處理。1總工務(wù)倉管員根據(jù)采購單,廠商送貨單進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。5.4.2、不符合請(qǐng)購單上數(shù)量,規(guī)格、品牌等項(xiàng)目的送貨單進(jìn)行退貨處理,要求廠商重新送貨。5.4.3:部分實(shí)物,若總務(wù)倉管員無法判定廠商所送物品是否與現(xiàn)場預(yù)算物品一致,可通知現(xiàn)場人員到總務(wù)倉進(jìn)行檢驗(yàn)??倓?wù)倉驗(yàn)收以后進(jìn)行賬目處理,并通知請(qǐng)購部門開單領(lǐng)料。領(lǐng)料及以舊換新作業(yè)。1請(qǐng)購部門根據(jù)預(yù)算表中核準(zhǔn)物品及其數(shù)量開立“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)部門最髙主管核準(zhǔn)后,到總務(wù)倉進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。(1)屬文具耗材類須經(jīng)部門主管及總務(wù)倉人員確認(rèn),方可進(jìn)行以舊換新。(2)屬電腦耗材類須經(jīng)部門主管及電腦維修人員確認(rèn),方可進(jìn)行以舊換新。(3)屬總務(wù)配件,機(jī)器零件類需經(jīng)部門主管及機(jī)修確認(rèn),方可進(jìn)行以舊換新。5.5.2屬以舊換新物品,使用部門未將回收物品退回總務(wù)倉時(shí),則不予發(fā)料。回收物品數(shù)量與領(lǐng)料單上領(lǐng)用數(shù)量不符時(shí),則依回收物品數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。非以舊換新物品按預(yù)算表中核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放,以舊換新與非以舊換新物品領(lǐng)用需分開填寫“物品領(lǐng)用單”??倓?wù)倉發(fā)貨時(shí)需與預(yù)算表的明細(xì)進(jìn)行核對(duì),以免多發(fā)或錯(cuò)發(fā)給其他部門。
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