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文檔簡介
1、XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號質(zhì)量管理文件管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-01-01共4頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的建立公司藥品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量管理文件的起草、審核、批準(zhǔn)、印發(fā)、修訂、存檔、撤消、回收的管理制度。二、適用范圍適用于公司所有藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件(以下簡稱GSP文件),包括藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理程序、部門(人員)質(zhì)量管理職責(zé)、質(zhì)量記錄表單等。 三、職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草、修訂藥品
2、質(zhì)量管理制度、部門(人員)質(zhì)量管理職責(zé)和質(zhì) 量記錄表單。各部門負(fù)責(zé)本部門的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理程序起草和修訂。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的審核。企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的分發(fā)、撤銷、回收和銷毀。四、工作內(nèi)容GSP文件的編制GSP文件編制原則系統(tǒng)性:文件編制要從企業(yè)的質(zhì)量體系整體出發(fā),對涵蓋的所有質(zhì)量要素及活動(dòng) 要求作出規(guī)定。動(dòng)態(tài)性:GSP文件的實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,因此文件要根據(jù)日常監(jiān)控的結(jié)果而不 斷修訂。適用性:GSP文件的制訂應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,保證切實(shí)可行,達(dá)到有效管理 的要求。嚴(yán)密性:GSP文件的編制的用詞應(yīng)確切,不能模棱兩可??勺匪菪裕篏SP文件的設(shè)計(jì)
3、、歸檔要合理,要統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號,及時(shí)歸檔,保證在需要時(shí)能迅速準(zhǔn)確的查出操作指導(dǎo)。GSP文件的標(biāo)題應(yīng)能清楚地說明文件的性質(zhì)。GSP文件的內(nèi)容要符合國家有關(guān)的法律法規(guī)。GSP文件表頭:文件要有表頭,每個(gè)制度首頁表頭內(nèi)容包括:A.文件編號、名稱、頁碼;B.起草部門及起草日期;C.審核人及審核日期;D.批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期;E發(fā)布日期、生效日期;其余頁面表頭內(nèi)容包括:文件編號、名稱、頁碼;上述有關(guān)人員、日期應(yīng)在文件編制完成時(shí)由相應(yīng)人員親自簽全名,不得代簽,不得用電腦打印。GSP文件書寫的要求:目的”是寫出為何制定這一文件,用一兩句語言簡明扼要地說明;適用范圍”是本文件適用范圍;職責(zé)”是明確本文件規(guī)定內(nèi)
4、容的各部門或人員的直接責(zé)任和間接責(zé)任。工作內(nèi)容”是明確本文件的工作要求,如規(guī)定要求(要求做什么、檢查什么、 記錄什么、誰來做、怎么做和什么時(shí)候做(操作、檢查的頻率及特別注意事項(xiàng))。應(yīng)盡 量做到簡潔明確。GSP文件編制依據(jù)和編制、審批程序質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草、修訂藥品質(zhì)量管理制度、部門(人員)質(zhì)量管理職責(zé)和 質(zhì)量記錄表單。各部門負(fù)責(zé)本部門的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理程序起草和修訂。由公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核;由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)后執(zhí)行;GSP文件的修訂、撤銷公司的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度”和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理程序”及相關(guān)的記錄表單應(yīng) 根據(jù)經(jīng)營實(shí)際情況不斷進(jìn)行修正和完善,凡國家有新的法律法規(guī)頒發(fā)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正 以確保其實(shí)
5、用性和可操作性。當(dāng)有以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂:國家有關(guān)法律法規(guī)變化;企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍發(fā)生變化;企業(yè)關(guān)于藥品儲(chǔ)存等重要設(shè)施設(shè)備發(fā)生變化;企業(yè)部門職責(zé)發(fā)生變化;為保證質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容的完善性、有效性,文件使用者及相關(guān)人員對不適 應(yīng)質(zhì)量管理文件要求的內(nèi)容可隨時(shí)提出修改意見;文件修訂稿的起草、審查、批準(zhǔn)、發(fā)放程序應(yīng)與制訂時(shí)程序相同,且不能多種質(zhì) 量文件版本并行。GSP文件格式文件段落編號按層次排列,層次一般不宜超過四層。例如:第一層 1, 2, 3第二層 1.1, 1.2;2.1, 2.2第三層 1.1.1, 1.1.2;2.1.1, 2.1.2第四層 1.1.1.1, 1.1.1.2;2
6、.1.1.1, 2.1.1.2文件字體、字號文件框內(nèi)標(biāo)題一般為四號加重黑體字,其余為宋體字。正文為小四號字,宋體,行距為固定值,22磅。頁眉為五號宋體字,頁眉中有 名、文件類別(質(zhì)量管理制度”SMP和質(zhì)量管理程序”SOP及每一制度和程序的頁 碼)。記錄表格的標(biāo)題一般為小二號字(視記錄表格內(nèi)容多少而定),文字為宋體; 正文為宋體四或小四號,特殊情況可適當(dāng)安排。頁面設(shè)置:上下左右頁邊距分別為 2.5cm/2.5cm/3.0cm/1.8cm ,裝訂線0cm,頁 眉1.5cm,頁腳約1.5cm。記錄表格等頁面設(shè)置根據(jù)具體需要而定。編號位置:左對齊,對齊位置:0cm ;文字縮進(jìn)位置:兩個(gè)字符。GSP文件
7、分類文件分為質(zhì)量管理制度類文件(SMP)、質(zhì)量管理程序類文件(SOP)、質(zhì)量記錄憑證 類(SRP)、驗(yàn)證文件四大類,其中驗(yàn)證文件單獨(dú)管理。記錄文件包括記錄和憑證是反映實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中執(zhí)行各項(xiàng)制度和程序標(biāo)準(zhǔn)情況的 實(shí)施結(jié)果。GSP文件編號文件編號原則文件編號和電腦文件名要一致,以利檢索。文件編號系統(tǒng)必須具有擴(kuò)展性,要考慮整個(gè)文件系統(tǒng)的編號框架原則。文件編號要反映文件的類型,即通過文件編號了解文件的類型劃分。文件編號方法編號格式:XXXX-YP-SOP-00-00a b c d e取碼方法a”部分為公司的拼音字母代碼,為漢語拼音縮寫:xxxx;b”部分為文件類型,藥品為YP”,醫(yī)療器械為QX,三方為
8、SF;c”部分為文件類別,質(zhì)量管理制度為SMP”,質(zhì)量管理程序?yàn)?sop”,質(zhì)量記錄為SRP;d”部分為同一文件類別編號、同一使用類別文件的序號,從01至99依次編號; e”部分為文件版本。GSP文件版本新定文件的版本號為00,第一版修訂后為01,如果再修訂依次為02、03依此類推。GSP文件的發(fā)放、回收及銷毀文件發(fā)放、回收時(shí)必須填寫GSP文件發(fā)放、回收記錄。變更填寫GSP文件變 更批準(zhǔn)表。文件的管理員應(yīng)將文件按要求印制份數(shù),下發(fā)并填寫GSP文件發(fā)放、回收記錄 后統(tǒng)一分發(fā)。各部門收到文件后應(yīng)立即組織學(xué)習(xí),并在生效日期執(zhí)行。當(dāng)新版文件生效時(shí) 各崗位必須使用相應(yīng)的有效版本文件,工作現(xiàn)場必須收回、撤
9、消非有效版本文件,由文 件管理員統(tǒng)一收回,填寫回收記錄。文件的撤銷已廢止失效的文件或發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有問題的文件屬撤銷范圍;當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化,舊質(zhì)量管理體系文件已不能適用時(shí),應(yīng)相應(yīng) 制定一系列新的文件。新文件辦法執(zhí)行之時(shí),舊文件應(yīng)同時(shí)撤銷、收回。對回收的舊版文件應(yīng)留檔備存1份后,對收回的其他的文件予以銷毀,并填寫 GSP廢止文件銷毀申請及實(shí)施記錄。五、記錄與表單GSP文件發(fā)放回收記錄XXXX-YP-SRP-01-01GSP文件變更審批表XXXX -YP-SRP-02-01GSP廢止文件銷毀申請及實(shí)施記錄 XXXX -YP-SRP-03-01XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號質(zhì)量管理體系內(nèi)審制
10、度第1頁XXXX-YP-SMP-02-01共4頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的加強(qiáng)質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審,以提高質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,促 使組織以持續(xù)改進(jìn)為手段,達(dá)到規(guī)范經(jīng)營的目的。二、適用范圍企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審評的組織和實(shí)施,以及糾正預(yù)防措施的推進(jìn)和跟蹤。三、職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人是體系內(nèi)審的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告,開展企業(yè)質(zhì)量體系改進(jìn) 工作。企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是體系內(nèi)審的主持人,負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃、方案、報(bào)告的審核和報(bào)批。質(zhì)量管
11、理部門負(fù)責(zé)人是體系內(nèi)審的實(shí)施人,負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃、方案、報(bào)告的起草,組織內(nèi)審的實(shí)施和對糾正預(yù)防措施的跟蹤。企業(yè)相關(guān)的職能部門及采購部門共同參加體系內(nèi)審,負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施的推進(jìn)。四、工作內(nèi)容評審周期年度內(nèi)審:企業(yè)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審,每年至少一次,兩次內(nèi)審的間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。專項(xiàng)內(nèi)審:當(dāng)質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)適時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)內(nèi)審。藥品經(jīng)營許可證中許可事項(xiàng)發(fā)生變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整、關(guān)鍵崗位人員變化、質(zhì)量 管理體系文件系統(tǒng)修訂、關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備更新、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更換和升級;發(fā)生重大質(zhì)量事故并造成嚴(yán)重后顧的;當(dāng)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章有較大的更改時(shí)評審人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任內(nèi)審
12、組長。部門負(fù)責(zé)人為內(nèi)審組成員。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織與實(shí)施。審評內(nèi)容(可憑內(nèi)審類型選擇)評審質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及人員情況。評審各部門和崗位職責(zé)及企業(yè)的質(zhì)量管理制度與工作程序的執(zhí)行情況。評審藥品購銷過程管理,包括藥品購進(jìn)、收貨和驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、出庫、銷售、 運(yùn)輸與配送等情況。評審環(huán)境及設(shè)施設(shè)備管理,包括營業(yè)場所、倉儲(chǔ)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)情 況。回顧和評審以往內(nèi)審中預(yù)防和糾正措施的落實(shí)狀況。評審企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施,以及達(dá)成情況。評審計(jì)劃:企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟據(jù)企業(yè)情況制定年度評審計(jì)劃,計(jì)劃包括:本年度評審的次數(shù),評審的時(shí)間安排,評審的類別(專項(xiàng)、全面),評審的方式等內(nèi)容。評審方案質(zhì)量
13、管理部編制質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表。內(nèi)審方案應(yīng)圍繞企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求,突出本次內(nèi)審的主題和重點(diǎn)。應(yīng)明確本次評審的范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)。應(yīng)明確本次評審時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)部門及參加人員。應(yīng)明確本次評審所需的文件資料。內(nèi)審方案應(yīng)涵蓋本次內(nèi)審范圍的各過程和基本環(huán)節(jié)。評審標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部評審方案編制內(nèi)部評審標(biāo)準(zhǔn)。評審標(biāo)準(zhǔn)依照上海市食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的上海市藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查評定細(xì)則(2014版)擬定,專項(xiàng)內(nèi)審根據(jù)內(nèi)審的內(nèi)容擬定各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部編制評審標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)按內(nèi)審計(jì)劃要求,將本次內(nèi)審的主題和重點(diǎn),作為評審標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容中的關(guān)鍵項(xiàng)。內(nèi)審判定標(biāo)準(zhǔn)參照上海市藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查評定細(xì)則(2
14、014版)0評審方案、標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn):評審方案、評審標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)內(nèi)審組批準(zhǔn),提前2周發(fā)至受審核部門。評審實(shí)施企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)部審核以現(xiàn)場審核和會(huì)議講評相結(jié)合的方式進(jìn)行。按內(nèi)審方案開展現(xiàn)場審核,通過查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察、收集證據(jù)、與相關(guān) 人員交談等方式,檢查質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行情況,填寫質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表。檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),提出改進(jìn)要求,并記錄在案。內(nèi)審組對評審項(xiàng)目進(jìn)行分析,對不合格項(xiàng)的糾正措施和整改過程進(jìn)行跟蹤,根據(jù)整改效果形成內(nèi)審報(bào)告。評審整改對內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),開具糾正/預(yù)防措施通知單提出改進(jìn)要求,設(shè)定 整改實(shí)施時(shí)限。相關(guān)責(zé)任部門尋找和剖析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因,制定糾正
15、措施和改進(jìn)計(jì)劃(包 括完成期限及責(zé)任人),組織改進(jìn)。整改跟蹤質(zhì)量管理部對相關(guān)責(zé)任部門提交整改情況,進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤檢查,并對整改情況做出 判斷。評審報(bào)告評審報(bào)告的擬定。根據(jù)現(xiàn)場審核和整改跟蹤記錄,質(zhì)量管理部起草質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告。報(bào)告應(yīng)明確本次受審核的部門,審核目的、范圍、日期、內(nèi)審組成員及審核 的依據(jù)、文件,涵蓋本次內(nèi)審的全部內(nèi)容。報(bào)告簡要描述本次內(nèi)審的實(shí)施過程,對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、符合性 做出總體評價(jià)。有效推進(jìn)內(nèi)審不合格項(xiàng)改進(jìn)和糾正的措施主要有:改進(jìn)員工培訓(xùn)效果、提高人員管理績效;更新程序、操作指導(dǎo)、分析方法,完善內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等;改進(jìn)職責(zé)分配;增加檢查頻次、改進(jìn)檢查的方式;規(guī)范工作流
16、程等;改善資源需求。評審報(bào)告的批準(zhǔn)評審報(bào)告須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放至各部門。落實(shí)改進(jìn)措施報(bào)告列出不合格項(xiàng)的內(nèi)容和分布,明確糾正措施和改進(jìn)要求,對糾正措施的有 效性和整改跟蹤情況做出評估。質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告應(yīng)作為修訂質(zhì)量管理文件的重要依據(jù)之一。文件管理質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作中形成的各類文件、報(bào)告、記錄等文件材料及相關(guān)資料 按年度整理歸檔,至少保存5年。、資料的發(fā)放登記與歸檔保存工作由質(zhì)量管理部負(fù)質(zhì)量管理體系內(nèi)審相關(guān)文件責(zé)。五、相關(guān)記錄/表單XXXX -YP-SRP-04-01XXXX -YP-SRP-05-01XXXX -YP-SRP-06-01XXXX -YP-SRP-07-0
17、1質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告糾正/預(yù)防措施通知單XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號質(zhì)量否決權(quán)管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-03-01共2頁起草部門質(zhì)量管理 部審核 人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日 期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的對所經(jīng)營的藥品及經(jīng)營行為實(shí)行質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量否決,在企業(yè)內(nèi)部行使裁決權(quán),從 而確保藥品質(zhì)量,維護(hù)和提高企業(yè)聲譽(yù)。二、適用范圍適用于公司經(jīng)營管理全過程的質(zhì)量否決。三、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在本內(nèi)部對藥品質(zhì)量問題的
18、確認(rèn)處理有否決權(quán)。質(zhì)量管理部工作人員負(fù)責(zé)對經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查、督促,對是否違反藥品相關(guān)法律法規(guī)的進(jìn)行確認(rèn)和報(bào)告,并行使否決權(quán)。四、工作內(nèi)容質(zhì)量否決的內(nèi)容對不適合質(zhì)量管理要求的質(zhì)量管理體系、組織機(jī)構(gòu)、人員與培訓(xùn)、設(shè)施與設(shè)備、 校準(zhǔn)與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的否決。對在采購、收貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫、運(yùn)輸與配送、售后管理違反質(zhì)量 管理制度行為的否決。對首營企業(yè)、首營品種、銷售單位相關(guān)資料不全、不符合規(guī)定的否決。對不合格藥品的確認(rèn)。對供貨商的選擇,在考察其資格合法性和質(zhì)量信譽(yù)的基礎(chǔ)上提出停止采購的裁決。對銷售單位的選擇,在審核確認(rèn)其資格合法性基礎(chǔ)上提出停止供貨或收回藥品的 裁決。對來貨驗(yàn)收和銷后退回驗(yàn)
19、收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品進(jìn)行核查,做出拒收退貨的裁決。對庫存藥品經(jīng)養(yǎng)護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品做出停售、封存或銷毀等質(zhì)量裁決。對售出藥品經(jīng)查詢核實(shí)問題后作出召回或退貨的決定。對各級質(zhì)量監(jiān)督檢查中查出質(zhì)量問題的藥品予以處理。對不適應(yīng)質(zhì)量管理需要的設(shè)施設(shè)備決定停用并提出增置 、改造、完善等建議。對其他不符合法律、法規(guī)要求的事項(xiàng)的否決。質(zhì)量否決的形式藥品拒收報(bào)告單。停售通知單。解除停售通知單糾正/預(yù)防措施通知單質(zhì)量否決的執(zhí)行對各類質(zhì)量信息反饋,質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)、上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)否決的內(nèi)容,由質(zhì)量管理部提出意見后,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由質(zhì)量管理 部門執(zhí)行。質(zhì)量管理部有權(quán)對質(zhì)量否決的內(nèi)容提出懲治措施
20、,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、相關(guān)記錄/表單5.1藥品拒收報(bào)告單XXXX -YP-SRP-08-015.2停售通知單XXXX -YP-SRP-09-015.3解除停售通知單XXXX -YP-SRP-11-015.4糾正/預(yù)防措施通知單XXXX -YP-SRP-07-01文件編號質(zhì)量信息、質(zhì)量檔案管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-04-01共3頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08XXXX醫(yī)療器械有限公司一、目的規(guī)定藥品經(jīng)營質(zhì)量信息、質(zhì)量檔案建立
21、的要求,保證及時(shí)準(zhǔn)確收集、傳遞與反饋信 息,提高藥品質(zhì)量管理工作的效率。二、適用范圍適用于藥品經(jīng)營質(zhì)量管理信息收集、傳遞、反饋和處理,及藥品質(zhì)量檔案的管理。三、職責(zé)各部門負(fù)責(zé)收集、報(bào)送質(zhì)量信息。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、傳遞與反饋。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量檔案的管理。四、工作內(nèi)容質(zhì)量信息的內(nèi)容國家頒布的藥品管理法律法規(guī)、行政規(guī)章及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門發(fā)布的管理規(guī)定等。國家頒布的藥品標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)性文件。國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門發(fā)布的藥品質(zhì)量公告及在藥品質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與本企業(yè) 相關(guān)的質(zhì)量信息。包括上海市藥品流通實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)”發(fā)布的質(zhì)量信息。供應(yīng)商質(zhì)量保證能力及所供藥品的質(zhì)量情況。在用戶訪問、質(zhì)量查詢、質(zhì)量
22、投訴和質(zhì)量事故中收集的藥品質(zhì)量信息。在藥品入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)反饋的藥品質(zhì)量情況。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況。質(zhì)量信息的收集質(zhì)量信息收集的原則:準(zhǔn)確、及時(shí)、適用。質(zhì)量信息收集的方法政策方面的質(zhì)量信息:由質(zhì)量管理部通過各級藥品監(jiān)督管理部門和行業(yè)協(xié)會(huì)文 件、通知、專業(yè)報(bào)刊、媒體及互聯(lián)網(wǎng)等途徑收集。企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量信息:由各有關(guān)部門通過各種質(zhì)量信息反饋單、記錄報(bào)表、會(huì) 議等途徑收集。企業(yè)外部的質(zhì)量信息:由各有關(guān)部門通過調(diào)查、用戶訪問、質(zhì)量查詢等方法收 集。質(zhì)量信息的傳遞和反饋企業(yè)質(zhì)量管理部對收集到的藥品監(jiān)督管理部門下達(dá)有關(guān)藥品質(zhì)量管理方面的文件 及時(shí)向各有關(guān)部門傳達(dá)、布置并落實(shí)
23、相關(guān)質(zhì)量管理工作。物流部在入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核等發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題,應(yīng)填寫領(lǐng)量信 息反饋表報(bào)質(zhì)量管理部。銷售部門在銷售中,對用戶反映的藥品質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋質(zhì)量管理部。重要質(zhì)量信息應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量信息的處理質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)分析和處理藥品質(zhì)量信息,并將處理意見及時(shí)反饋相關(guān)部門。質(zhì)量管理部應(yīng)做好質(zhì)量信息匯總分析表,定期(每季度)對收集的質(zhì)量信息 進(jìn)行匯總分析。企業(yè)在藥品經(jīng)營過程中(如入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核及銷售)反饋的藥品 質(zhì)量信息發(fā)現(xiàn)的不符合信息,質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)通過采購部函電向供貨單位進(jìn)行質(zhì)量查 詢。在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的差異,質(zhì)量管理部應(yīng)啟動(dòng)偏差處理流程,查清原因擬定處理 方案,經(jīng)
24、批準(zhǔn)后處理。質(zhì)量查詢、投訴處理按質(zhì)量查詢、投訴管理制度執(zhí)行。質(zhì)量檔案管理建立質(zhì)量檔案品種范圍:首營品種。質(zhì)量檔案內(nèi)容包括:首營企業(yè)、首營品種資料,包括首營企業(yè)、首營品種的審批表,相關(guān)資質(zhì)復(fù)印 件,含企業(yè)合法資料、品種合法資料、品種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,資料應(yīng)在效期內(nèi)。驗(yàn)證控制文件。藥品基本信息:包括編號、品名、規(guī)格、生產(chǎn)單位、藥品儲(chǔ)存條件、各類批準(zhǔn) 證明文件名稱及效期;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)效期等;中包裝變更、生產(chǎn)單位名稱變更等藥品的變更信息;委托生產(chǎn)信息:受托單位名稱、地址,委托生產(chǎn)批件等;藥品經(jīng)營、質(zhì)量情況匯總信息:藥監(jiān)部門在我抽檢、結(jié)論等信息;藥監(jiān)部門(國家局、上海局)頒布的質(zhì)量公告中不合格信息;行
25、業(yè)內(nèi)抽檢不合格信息;供貨商 質(zhì)量原因回收、召回信息;經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的藥品破損、污染以外的質(zhì)量問題,如: 花片、裂片、產(chǎn)氣、混濁、粘連等。供應(yīng)商年度供貨質(zhì)量評審記錄。藥品質(zhì)量檔案由質(zhì)量管理部建立,填寫藥品質(zhì)量檔案表。建好的質(zhì)量檔案如有 收集到新的質(zhì)量信息,應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量信息補(bǔ)充到質(zhì)量檔案中,并做好記錄。五、記錄與表單質(zhì)量信息反饋表XXXX-YP-SRP-13-01質(zhì)量信息匯總分析表XXXX-YP-SRP-14-01藥品質(zhì)量檔案表XXXX-YP-SRP-15-01XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號首營企業(yè)、首營品種 審核管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-05-01共3頁起草
26、部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn) 人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日 期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的規(guī)定對首營企業(yè)、首營品種的質(zhì)量審核要求,確保從合法的企業(yè)購進(jìn)合法和質(zhì)量符 合法定標(biāo)準(zhǔn)的藥品,確保藥品銷售給具有合法資質(zhì)的客戶。二、適用范圍首營企業(yè)、首營品種的審核。三、職責(zé)采購部負(fù)責(zé)首營企業(yè)和首營品種的選擇及質(zhì)量文件收集、登記、初審。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對首營企業(yè)、首營品種的合法性進(jìn)行審核,負(fù)責(zé)通過審核的首營 企業(yè)、首營品種管理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)首營企業(yè)、首營品種的審核批準(zhǔn)。四、工作內(nèi)容定義首營企業(yè),即采購藥品時(shí)與本
27、企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。首營品種,即本企業(yè)首次采購的藥品,包括藥品的新規(guī)格、新劑型、新包裝等。首營資料的審核要求:首營企業(yè)審核申報(bào)時(shí)須提供下列資料:四證一照:藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證&變更記錄)、最新年檢 的營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件及上一年度企業(yè)年度報(bào)告公示情況、GMP/GSP認(rèn)證證書復(fù)印件、企業(yè)稅務(wù)登記證、最新年檢企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證;供應(yīng)商稅號及開戶戶名、開戶銀行、賬號信息,聯(lián)系地址及電話;供應(yīng)商印章樣式備案表(含企業(yè)公章、法人章、合同章、發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專 用章、質(zhì)量章、出庫章、收貨專用章等)。印章樣式備案表必須清晰可辨,且為原始印記,不能是印刷、影印、復(fù)印等復(fù)制后的印記;
28、隨貨同行單(票)樣式。格式應(yīng)為機(jī)打樣式,內(nèi)容包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、 藥品的通用名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容。雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書。質(zhì)量保證協(xié)議書內(nèi)容至少包括:明確雙方質(zhì)量 責(zé)任,供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實(shí)性 、有效性負(fù)責(zé),供貨單位應(yīng)當(dāng)按 照國家規(guī)定開具發(fā)票,藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定,藥品包裝、標(biāo)簽、說明書符 合有關(guān)規(guī)定,藥品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任,質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。供應(yīng)商與本企業(yè)發(fā)生直接購銷聯(lián)系的藥品銷售人員的法人委托書及身份證復(fù)印 件。授權(quán)書應(yīng)載明被負(fù)責(zé)人姓名、身份證號碼、以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限,并 加蓋法人印章或簽名。供貨
29、單位質(zhì)量保證情況表或提供首營企業(yè)質(zhì)量管理體系及其實(shí)施能力的說明性文件。上述資料均需加蓋供應(yīng)商單位原印章。首營品種審核申報(bào)時(shí)需提供下列資料:藥品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)GMP證書的復(fù)印件。藥品注冊證、或生產(chǎn)批件及藥品相關(guān)的批件復(fù)印件?,F(xiàn)行的藥品法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)印件?,F(xiàn)行藥品包裝、說明書及標(biāo)簽備案及批件。如包裝、說明書、標(biāo)簽有變更,應(yīng) 提供最近一次變更的藥品補(bǔ)充申請批件及其附件的復(fù)印件,變更事項(xiàng)或附件中的樣張應(yīng)與首次進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的實(shí)物一致。最小銷售單元的包裝、標(biāo)簽、說明書樣張或?qū)崢?。距本次備案時(shí)間一年期內(nèi)的省、自治區(qū)、直轄市藥檢所的藥品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件 血液制品還應(yīng)提供距本次備案時(shí)間一年期內(nèi)的最新生物制品批簽發(fā)合
30、格證明。近期廠檢報(bào)告復(fù)印件。如為進(jìn)口藥品,應(yīng)提供 進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件。藥品裝箱規(guī)格(大包裝內(nèi)的中包裝、最小包裝數(shù)量構(gòu)成)、大包裝體積和重量 的說明。藥品生產(chǎn)企業(yè)的 四證一照”:藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證&變更 記錄)、最新年檢的營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件、GMP/GSP認(rèn)證證書復(fù)印件、企業(yè)稅務(wù)登記 證、最新年檢企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證。上述資料均需加蓋供應(yīng)商單位原印章首營企業(yè)、首營品種審批程序:采購部負(fù)責(zé)首營企業(yè)、首營品種的確認(rèn),填寫杳營企業(yè)(供貨企業(yè))審批表 或 杳營品種審批表,索取本制度421、4.2.3規(guī)定的相關(guān)文件材料,初審后送質(zhì)量管 理部。規(guī)定的相關(guān)文件材料,初審后送質(zhì)量管
31、理部。質(zhì)量管理部對首營企業(yè)、首營品種的申報(bào)文件資料進(jìn)行審核,必要時(shí)會(huì)同采購部 或銷售部門進(jìn)行實(shí)地考察。審批通過后在審批表上簽字,在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)審批,報(bào)送質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后,在審批表上簽字,在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)審批,返還質(zhì)量管理部 建檔。質(zhì)量管理部按照審批的首營資料在計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)建立首營企業(yè)、首營品種的基礎(chǔ)信息。始終堅(jiān)持先審批后經(jīng)營”的原則,未經(jīng)審批通過的首營企業(yè)、首營品種不得開展業(yè) 務(wù)經(jīng)營關(guān)系。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對首營企業(yè)、首營品種的審核資料的歸檔和管理工作。五、記錄與表單杳營企業(yè)審批表XXXX -YP-SRP-16-01杳營品種審批表XXXX -YP-SRP-17-01XXXX醫(yī)療器
32、械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號藥品購進(jìn)管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-06-01共3頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08一、目的加強(qiáng)藥品采購過程控制,保證從依法批準(zhǔn)的生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)藥品,確保藥品質(zhì)量。二、適用范圍藥品采購中對供應(yīng)商及供應(yīng)品種的選擇、首營審核,以及采購環(huán)節(jié)管理和質(zhì)量控 制。三、職責(zé)采購部負(fù)責(zé)供貨單位的選擇、啟動(dòng)首營審核申報(bào)、簽訂購銷合同、實(shí)施藥品采 購管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)首營申報(bào)審核和藥品采購過程的質(zhì)量監(jiān)管。四、
33、工作內(nèi)容:藥品采購原則:應(yīng)堅(jiān)持按需進(jìn)貨,擇優(yōu)采購、質(zhì)量第一 ”的藥品的進(jìn)貨原則。供貨單位及品種的選擇采購部根據(jù)供貨企業(yè)合同履約能力和品種供應(yīng)情況,選擇供貨單位和確定購進(jìn)品 種。凡涉及首營企業(yè)、首營品種的按杳營企業(yè)、首營品種管理制度執(zhí)行。核實(shí)供貨單位銷售人員的合法資格首次發(fā)生供需關(guān)系的供方銷售人員應(yīng)提供加蓋本企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章(或簽名)的授權(quán)書,授權(quán)書應(yīng)載明被負(fù)責(zé)人姓名、身份證號碼,以及授權(quán)銷售的品 種、地域、期限;首次發(fā)生供需關(guān)系的供方銷售人員應(yīng)提供加蓋本企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件。核對和確認(rèn)供方業(yè)務(wù)員身份根據(jù)企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提供的供方銷售人員信息若供方銷售人員發(fā)生變更,應(yīng)按4.3
34、.1與4.3.2條規(guī)定,索取相關(guān)業(yè)務(wù)員的身份證 明資料,建立檔案文件。與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容和項(xiàng)目。明確雙方質(zhì)量責(zé)任;明確供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實(shí)性 、有效性負(fù)責(zé);明確供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票;明確所供藥品質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求;明確所供藥品包裝、標(biāo)簽、說明書符合有關(guān)規(guī)定;明確藥品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任;明確質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。協(xié)議已過期,或與協(xié)議截止日不足3個(gè)月,應(yīng)重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。購銷合同中未明確的質(zhì)量條款均以雙方簽訂的質(zhì)量協(xié)議中條款為準(zhǔn)。采購進(jìn)貨采購人員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采購管理模塊中制作采購計(jì)劃,確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成藥品采購記
35、錄。采購品種若為委托運(yùn)輸,則應(yīng)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采購管理模塊中錄入運(yùn)輸方式、承運(yùn)單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息。收貨驗(yàn)收員根據(jù)由采購管理模塊提供的采購信息生成的入庫訂單,打印商品收貨驗(yàn)收單,并作為來貨驗(yàn)收的初始依據(jù)。采購人員負(fù)責(zé)核實(shí)處理收貨驗(yàn)收員反饋的與采購記錄不相符的內(nèi)容 ,并在1個(gè)工 作日給予明確答復(fù)。當(dāng)藥品供貨單位發(fā)生變更時(shí),須辦理變更供貨單位中報(bào),并補(bǔ)充提供新增產(chǎn)品、 業(yè)務(wù)人員授權(quán)委托書報(bào)質(zhì)量管理部。涉及新增供應(yīng)商和新增品種,須按杳營企業(yè)、首營品種管理制度規(guī)定,辦理 首營審核申報(bào)。藥品采購質(zhì)量評價(jià)藥品采購質(zhì)量評價(jià),一般按1次/年的頻率進(jìn)行,發(fā)生重大變化或質(zhì)量事故,應(yīng) 隨時(shí)進(jìn)行。質(zhì)量評價(jià)是對采購整體情況
36、進(jìn)行綜合質(zhì)量評審。評價(jià)內(nèi)容包括:供貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、質(zhì)量可靠性、質(zhì)量資料的有效性和市場需求情況等質(zhì)量評價(jià)由采購部會(huì)同質(zhì)量管理部進(jìn)行。采購人員負(fù)責(zé)供貨單位供應(yīng)品種的質(zhì)量跟蹤,質(zhì)量跟蹤數(shù)據(jù)作為年度評審依據(jù)。質(zhì)量管理部根據(jù)評審結(jié)論,對不合格供貨單位或不合格品種行使質(zhì)量否決權(quán),通 過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)施鎖碼處理。藥品購進(jìn)記錄藥品采購應(yīng)使用合法票據(jù),并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中記錄準(zhǔn)確、完整的藥品購進(jìn)記錄。記錄的保存、處理按&己錄與憑證管理制度執(zhí)行。五、記錄與表單XXXX -YP-SRP-19-01XXXX -YP-SRP-20-01XXXX -YP-SRP-21-01采購計(jì)劃藥品采購記錄年度進(jìn)貨質(zhì)量情況評審表XXXX
37、醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號藥品質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-07-01共3頁起草部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的規(guī)定藥品質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作的要求,確保驗(yàn)收藥品符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。二、適用范圍所有進(jìn)貨藥品(含銷后退回藥品)的檢查驗(yàn)收。三、職責(zé)收貨驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)到貨藥品的收貨、清點(diǎn)和驗(yàn)收檢查。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品收貨驗(yàn)收工作監(jiān)督和指導(dǎo)。采購部負(fù)責(zé)協(xié)助處理收貨驗(yàn)收過程中發(fā)生的的異常情況。物流部負(fù)責(zé)到貨藥品的實(shí)物
38、管理,以及不合格或待處理藥品的暫行保管。 四、工作內(nèi)容收貨收貨人員應(yīng)當(dāng)對照隨貨同行單(票)查詢?nèi)霂煊唵?,沒有入庫訂單的不得驗(yàn)收。 根據(jù)入庫訂單打印收貨驗(yàn)收單。藥品到貨,收貨驗(yàn)收人員應(yīng)核實(shí)運(yùn)輸方式以及運(yùn)輸過程是否符合要求 ;對照隨貨 同行單(票)和入庫訂單,核對藥品,做到票、帳、貨相符。冷藏、冷凍藥品到貨應(yīng)檢 查、核對并記錄冷鏈運(yùn)輸方式,及運(yùn)輸過程溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間等質(zhì)量控制狀況。收貨人員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)藥品隨貨同行單(票),沒有隨貨同行單(票)不得驗(yàn)收。對拒收的藥品,收貨人員必須填寫藥品拒收報(bào)告單,報(bào)送質(zhì)量管理部,并通 知采購部。驗(yàn)收對到貨藥品進(jìn)行逐批清點(diǎn)、檢查和驗(yàn)收,防止不合格藥品或其他物品混入。驗(yàn)
39、收檢查所抽取的樣品須具有代表性,按規(guī)定比例抽取樣品。同一批號的藥品應(yīng)當(dāng)至少檢查一個(gè)最小包裝,特殊情況除外。發(fā)現(xiàn)包裝破損、污染、滲液或封條損壞等異常情況,以及零貨或拼箱,應(yīng)逐一 開箱檢查至最小包裝。對抽取樣品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說明書以及相關(guān)的證明文件等逐一進(jìn)行檢查 核對;驗(yàn)收結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)將抽取的完好樣品放回原包裝箱,加封并標(biāo)示。進(jìn)口藥品包裝的標(biāo)簽上必須有中文標(biāo)識、中文說明書,應(yīng)以中文注明藥品名稱 主要成分及注冊證號。實(shí)施批簽發(fā)管理的生物制品,以及外包裝及封簽完整的原料藥,可不開箱檢 查。藥品驗(yàn)收按照藥品批號查驗(yàn)同批號檢驗(yàn)報(bào)告書 。為批發(fā)企業(yè)的,檢驗(yàn)報(bào)告書應(yīng)當(dāng) 加蓋供貨單位質(zhì)量管理原印章。檢驗(yàn)報(bào)
40、告書的傳遞和保存可以采用電子數(shù)據(jù)形式,但應(yīng)當(dāng)保證其合法性和有效性。進(jìn)口藥品應(yīng)查驗(yàn)加蓋供貨企業(yè)質(zhì)量管理原印章的進(jìn)口藥品注冊證、醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件。 TOC o 1-5 h z 銷后退回藥品憑銷售部門開具的退貨憑證或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成的入庫訂單收貨,按藥品收貨驗(yàn)收操作程序逐批進(jìn)行檢查,必要時(shí)應(yīng)抽樣送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。對質(zhì)量不合格的 藥品,驗(yàn)收員應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋表。場所收貨驗(yàn)收人員對符合收貨要求的藥品,應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域。收貨驗(yàn)收人員按規(guī)定的藥品收貨驗(yàn)收操作程序進(jìn)行檢查。冷藏、冷凍藥品應(yīng)當(dāng)在冷庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)驗(yàn)收逐批驗(yàn)收。銷后退回藥品應(yīng)在相應(yīng)儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)的退貨區(qū)按驗(yàn)收程序逐批
41、驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)間符合驗(yàn)收要求的來貨藥品驗(yàn)收應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成。專門管理藥品、特殊管理藥品、冷藏冷凍藥品,要求隨到隨驗(yàn)。無法當(dāng)日驗(yàn)收完畢,收貨入庫的藥品,須按該藥品包裝標(biāo)注的貯藏要求,暫時(shí)存 放在滿足溫度控制要求的待驗(yàn)區(qū)域內(nèi)。記錄藥品到貨驗(yàn)收時(shí)應(yīng)填寫收貨驗(yàn)收單,并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立驗(yàn)收記錄,驗(yàn)收記 錄須保存在企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)。驗(yàn)收記錄包括藥品通用名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn) 收人員等內(nèi)容。驗(yàn)收工作結(jié)束,驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立 購進(jìn)藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄, 并與倉儲(chǔ)保管人員做好交接。保管人員根據(jù)計(jì)算
42、機(jī)系統(tǒng)生成的入庫上架任務(wù),及時(shí)將合 格品上架入庫,放置于相應(yīng)的庫位,建立庫存記錄。驗(yàn)收檢查發(fā)現(xiàn)不合格品,按不合格藥品的管理制度”執(zhí)行,拒收或暫存不合格品 庫(區(qū))并在驗(yàn)收記錄中注明不合格事項(xiàng)及處置措施。保管人員根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)指令及 時(shí)上架到不合格庫(區(qū)),并做好不合格藥品臺賬登記。五、記錄與表單收貨驗(yàn)收單藥品拒收報(bào)告單質(zhì)量信息反饋表XXXX -YP-SRP-22-01XXXX -YP-SRP-08-01XXXX -YP-SRP-13-01XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號藥品倉儲(chǔ)保管養(yǎng)護(hù)和出庫復(fù)核制度第1頁XXXX-YP-SMP-08-01共3頁起草部門質(zhì)量管理部審核人X
43、XX批準(zhǔn) 人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日 期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的規(guī)范藥品的儲(chǔ)存、保管養(yǎng)護(hù)、揀選配貨、出庫復(fù)核管理,保障藥品貯藏安全。二、適用范圍對藥品儲(chǔ)存保管、養(yǎng)護(hù)、配貨、出庫復(fù)核過程的控制和管理。三、職責(zé)物流部負(fù)責(zé)藥品儲(chǔ)存保管、配貨、出庫復(fù)核工作。養(yǎng)護(hù)人員負(fù)責(zé)庫存藥品的養(yǎng)護(hù)。質(zhì)量管理部指導(dǎo)監(jiān)督藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制和管理。 四、工作內(nèi)容藥品核對入庫保管員按驗(yàn)收員根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)打印的入庫單與實(shí)物核對無誤、簽收、入庫。保管員發(fā)現(xiàn)貨單不符、質(zhì)量異常等問題,停止入庫,通知質(zhì)量管理部確認(rèn)、處
44、 理。藥品儲(chǔ)存保管。按照藥品分類儲(chǔ)存原則貯藏保管。按照藥品包裝標(biāo)示的溫度要求貯藏保管。藥品包裝未標(biāo)示溫度的,按照中華人民共和國藥典規(guī)定貯藏保管。藥品儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)整潔、規(guī)范、有序。藥品儲(chǔ)存庫區(qū),按質(zhì)量狀態(tài)實(shí)行色標(biāo)管理。重視藥品倉庫消防、安全管理。藥品倉庫要加強(qiáng)人流、物流管理,實(shí)行門禁措施藥品搬運(yùn)、堆垛作業(yè)要規(guī)范操作。庫存藥品實(shí)行定期或隨機(jī)盤點(diǎn)管理,做到藥品與商品賬相一致。不合格藥品的儲(chǔ)存保管作業(yè),按壞合格藥品管理制度執(zhí)行。藥品養(yǎng)護(hù)檢查養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、藥品質(zhì)量特性等對儲(chǔ)存藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。按照GSP附錄藥品儲(chǔ)存運(yùn)輸環(huán)境溫度自動(dòng)監(jiān)測的要求,對庫房溫濕度進(jìn)行 有效監(jiān)測、調(diào)控和管理。養(yǎng)護(hù)人員
45、應(yīng)在每日上午(8:00-8:30 )、中午(12:00-12:30 )下午 (16:00-16:30)對倉庫溫濕度進(jìn)行檢查,并填寫庫房溫濕度記錄表,發(fā)現(xiàn)溫濕度不符合 要求時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理部。指導(dǎo)和督促保管員按照藥品分類要求、貯存要求進(jìn)行合理儲(chǔ)存與作業(yè)。根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成的庫存養(yǎng)護(hù)計(jì)劃,每個(gè)月對全部儲(chǔ)存藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查,填 寫既護(hù)記錄,上報(bào)質(zhì)量管理部,建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。養(yǎng)護(hù)分析報(bào)告內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定要求。養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?;虿缓细袼幤?,養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)懸掛黃牌暫停發(fā)貨,即時(shí) 在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定相關(guān)品種,并建立記錄,通知質(zhì)量管理部確認(rèn)、處理。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對藥品有效期實(shí)行自動(dòng)跟蹤,具有近效期預(yù)警及超過有
46、效期報(bào)警功能, 防止過效期藥品流出倉庫。養(yǎng)護(hù)人員對庫房溫濕度的監(jiān)測和管理。藥品揀選配發(fā)企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)遵循先產(chǎn)先出,近期先出,按批號發(fā)貨”原則設(shè)計(jì)藥品配發(fā)操作 程序。保管員按計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)自動(dòng)分配的揀貨任務(wù)或出庫單進(jìn)行揀貨配貨。揀貨完成后,按有效的出庫單或揀貨任務(wù)所列項(xiàng)目與實(shí)物逐一檢查核對,確認(rèn)配發(fā)藥品的質(zhì)量和批號等符合要求,冷鏈藥品應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行保溫包裝操作。完成揀貨后, 將藥品轉(zhuǎn)交復(fù)核員。藥品出庫復(fù)核藥品配發(fā)出庫須經(jīng)復(fù)核檢查合格,按照規(guī)定要求裝箱出庫。冷鏈藥品復(fù)核在冷庫內(nèi)進(jìn)行,檢查確認(rèn)無誤后封箱,暫存冷庫。待運(yùn)輸車輛到達(dá) 時(shí)取出,交送貨員放入冷藏車。復(fù)核完畢出庫發(fā)運(yùn)的藥品須粘貼注明客戶名稱發(fā)
47、運(yùn)去向標(biāo)志,拆零拼箱的代用包 裝箱應(yīng)標(biāo)注醒目的拼箱標(biāo)志在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定相關(guān)品復(fù)核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑的藥品應(yīng)立即采取停止操作措施 種,報(bào)告質(zhì)量管理部確認(rèn)。復(fù)核員復(fù)核完畢后在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中生成復(fù)核記錄。藥品復(fù)核完畢出庫,應(yīng)同時(shí)提供發(fā)票和隨貨同行單和質(zhì)量文件。倉儲(chǔ)過程中對存在質(zhì)量問題的藥品應(yīng)當(dāng)通知質(zhì)量管理部,并采取以下控制措施:在企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)儲(chǔ)存管理模塊中鎖定相關(guān)品種,系統(tǒng)隔離,停止銷售。質(zhì)量異常藥品存放于設(shè)置標(biāo)志明顯的待驗(yàn)區(qū)域或不合格品庫(區(qū))。懷疑為假藥的,及時(shí)報(bào)告所存地藥品監(jiān)督管理部門。屬于特殊管理藥品,按照國家有關(guān)規(guī)定處理,實(shí)物封存。不合格藥品的處理過程應(yīng)有完整的手續(xù)和記錄:查明并分析原因,及時(shí)
48、采取預(yù)防措施。藥品保管養(yǎng)護(hù)和出庫復(fù)核過程所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄、單據(jù)、憑證的填寫及保管,按照質(zhì)量記錄和憑證管理制度執(zhí)行。五、記錄與表單既護(hù)記錄XXXX-YP-SRP-23-01隨貨同行單XXXX-YP-SRP-28-01庫房溫濕度記錄表XXXX-YP-SRP-66-01XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號藥品銷售管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-09-01共3頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的規(guī)定藥品銷售的要求,確保藥品銷
49、售工作的規(guī)范性。二、適用范圍本制度適用于藥品銷售過程進(jìn)行控制和管理。三、職責(zé)銷售部門負(fù)責(zé)選擇購貨單位及單位資料收集、審批申請,正確介紹藥品,將藥品銷售給合法的購貨單位。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對購貨單位資格的審查和售后質(zhì)量工作管理,建立購貨單位檔案。開單員根據(jù)銷售員制作的銷售訂單,按照先產(chǎn)先出,近期先出,按批號發(fā)貨”的原 則在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)制作銷售訂單。物流部根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)銷售訂單開具藥品銷售憑證和發(fā)票。四、工作內(nèi)容藥品銷售銷售部門應(yīng)按照食品藥品監(jiān)督部門核準(zhǔn)的藥品經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍,從事藥品銷售活動(dòng)。首次銷售藥品時(shí),銷售員應(yīng)向購貨單位提供有關(guān)資質(zhì)文件,供購貨單位核對使 用。銷售人員資質(zhì)要符合國家GSP要求。
50、銷售員在銷售工作中嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法和藥品廣告管理辦法等規(guī)定,正確介紹和宣傳藥品。銷售員不得兼職為其他企業(yè)進(jìn)行藥品銷售活動(dòng)。銷售部門收到質(zhì)量管理部發(fā)出的藥品停售通知,應(yīng)立即停止相關(guān)藥品的銷售。禁止為他人經(jīng)營藥品提供場所、資質(zhì)證明文件、票據(jù)等條件,使他人以該藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的名義經(jīng)營藥品。不得在食品藥品監(jiān)管部門核準(zhǔn)的經(jīng)營地址以外,或以展覽會(huì)、博覽會(huì)、交易會(huì)、訂貨會(huì)、產(chǎn)品宣傳會(huì)等方式現(xiàn)貨銷售藥品。購貨單位的審核:銷售部門會(huì)同質(zhì)量管理部按照對購貨單位進(jìn)行資質(zhì)審核,并進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理??蛻魧徍松陥?bào)時(shí)須提供下列資料:藥品經(jīng)營許可證副本(含全部變更頁)復(fù)印件、最新年檢營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、GSP認(rèn)證證書復(fù)印件、
51、稅務(wù)登記證復(fù)印件、最新年檢織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件; 4.2.2客戶稅號及開戶戶名、開戶銀行、賬號信息,聯(lián)系地址及電話;客戶單位采購人員相關(guān)的證明性文件。文件包括加蓋采購單位公章原印章的采購 人員身份證復(fù)印件,加蓋采購單位公章原印章和法定代表人印章或簽名的授權(quán)書,授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被負(fù)責(zé)人姓名、身份證號碼,以及授權(quán)采購的品種、地域、期限。質(zhì)量保證協(xié)議書。如客戶為醫(yī)療機(jī)構(gòu),只需提供柩療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證及客戶單位采購人員相關(guān)的 證明性文件。上述資料均需加蓋客戶單位原印章。藥品銷售程序銷售員根據(jù)購貨單位需求制作銷售訂單,提供給開單員開單。開單員按照 先產(chǎn)先出,近期先出,按批號發(fā)貨”的原則正確開單,通過計(jì)算機(jī)管
52、理系統(tǒng)將銷售出庫信息傳遞給物流部。物流部根據(jù)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的開單信息進(jìn)行揀貨、配貨、復(fù)核。物流部根據(jù)實(shí)際的藥品配貨情況打印隨貨通行單和發(fā)票。按照藥品批號向購貨單位提供加蓋質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的藥品出廠檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印 件、或生物制品批簽發(fā)合格證復(fù)印件,或進(jìn)口藥品注冊證,或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證 和口岸藥檢所出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。所有發(fā)票、隨貨同行單、質(zhì)量文件等必須隨貨同行。銷售數(shù)據(jù)、票據(jù)管理藥品銷售應(yīng)開具合法票據(jù),做到票、帳、貨相符。物流部按照開單員制作的銷售訂單,按照先產(chǎn)先出,近期先出”的原則開具藥品 銷售憑證和發(fā)票。在計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中建立完整的藥品銷售記錄、中藥材銷售記錄、中藥飲片銷售記錄,銷售記錄和憑
53、證保存5年。藥品售后服務(wù)管理藥品銷售過程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,聽取購貨單位對藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見 。銷售人員對購貨單位提出的產(chǎn)品質(zhì)量查詢、投訴和建議,應(yīng)及時(shí)將信息反饋質(zhì)量 管理部。銷售員在藥品銷售過程中發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)情況,應(yīng)主動(dòng)收集不良反應(yīng)發(fā)生的信息,報(bào)質(zhì)量管理部。藥品采購銷售信息上報(bào)。五、記錄與表單5.1藥品銷售記錄XXXX -YP-SRP-30-01XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號藥品運(yùn)輸管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-10-01共3頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25
54、發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08一、目的加強(qiáng)內(nèi)部藥品運(yùn)輸管理和委托運(yùn)輸管理,提高藥品運(yùn)輸能力,保證藥品運(yùn)輸質(zhì)量。二、適用范圍本制度適用于內(nèi)部藥品運(yùn)輸和委托運(yùn)輸藥品管理,提高藥品運(yùn)輸能力和藥品運(yùn)輸質(zhì)量。三、職責(zé)物流部負(fù)責(zé)內(nèi)部藥品運(yùn)輸管理做到運(yùn)輸及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督藥品運(yùn)輸質(zhì)量管理工作;組織對委托運(yùn)輸方運(yùn)輸資質(zhì) 運(yùn)輸能力和質(zhì)量保障能力的審核。銷售部門負(fù)責(zé)向購貨單位提供藥品委托運(yùn)輸信息。采購部負(fù)責(zé)向供貨單位索要委托運(yùn)輸藥品信息。四、工作內(nèi)容:出庫裝車管理保管員將復(fù)核完畢的藥品排列整齊,按銷售客戶集中存放。駕駛員裝車前認(rèn)真檢查運(yùn)輸工具,符合要求才可發(fā)運(yùn)。經(jīng)
55、檢查運(yùn)輸車輛不符合規(guī) 定,不得發(fā)運(yùn)。冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸,按照冷鏈藥品管理制度規(guī)定,冷藏車廂溫度8C時(shí)方 可裝車。送貨員搬運(yùn)、裝卸藥品應(yīng)輕拿輕放,嚴(yán)格按照藥品外包裝圖示標(biāo)志要求堆放,裝 車后采取固定等防護(hù)措施,防止藥品倒塌、破損、污染等問題發(fā)生。運(yùn)輸管理藥品送貨地址。應(yīng)按照食品藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的藥品經(jīng)營許可證注冊地址或倉庫地址 送貨,送貨地址應(yīng)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng),標(biāo)注在隨貨同行單上。應(yīng)按照衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證注冊的倉庫地址送貨,送貨 地址應(yīng)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng),標(biāo)注在隨貨同行單上。駕駛員或送貨員應(yīng)按隨貨同行單上標(biāo)注的地址送貨,不得任意改變送貨地址 應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全送達(dá)。運(yùn)輸過程安全。
56、駕駛員或送貨員應(yīng)針對藥品的包裝條件及道路狀況,采取防震、曬、雨、熱、凍等有效措施,防止藥品在途破損、污染等問題,保證藥品質(zhì)量安全。駕駛員或送貨員在卸貨過程中防止發(fā)生藥品盜搶、遺失、調(diào)換等情況,保證藥品運(yùn)輸安全。運(yùn)輸過程中一旦發(fā)生異常情況,應(yīng)立即報(bào)物流部,物流部通知相關(guān)部門處理。交接管理藥品運(yùn)輸送達(dá)購貨單位,送貨員按照隨貨同行單內(nèi)容與購貨單位收貨人當(dāng)面 清點(diǎn)交接。購貨單位收貨人清點(diǎn)確認(rèn)后,在隨貨同行單上簽名,送貨員保管簽名的返回 聯(lián),同車輛返回。銷后退回藥品交接按照藥品退貨的管理制度執(zhí)行。購進(jìn)退出藥品交接按照藥品退貨的管理制度執(zhí)行。委托運(yùn)輸管理藥品委托運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)方須通過審計(jì)合格后,方可開展委托運(yùn)
57、輸業(yè)務(wù)。質(zhì)量管理部會(huì)同物流部對承運(yùn)方的運(yùn)輸能力和質(zhì)量保障能力進(jìn)行審計(jì),索取核對承運(yùn)方資質(zhì)文件,符合GSP有關(guān)運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備的條件和要求方可委托。物流部與委托運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議,明確質(zhì)量責(zé)任,約定藥品運(yùn)輸管理要求和在途時(shí)限等內(nèi)容。要求委托運(yùn)輸承運(yùn)方,己裝車的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)運(yùn)盡快送達(dá)。防止因在途時(shí)間 過長影響藥品質(zhì)量。物流部應(yīng)對委托運(yùn)輸承運(yùn)方的運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)行跟蹤管理,考核承運(yùn)方履行委托運(yùn) 輸協(xié)議的實(shí)際能力和管理績效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)存在的不足和問題。物流部應(yīng)建立藥品委托配送運(yùn)輸記錄,記錄保存5年。銷售部門、物流部應(yīng)將委托運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)信息及時(shí)通知購貨單位,便于購貨單位計(jì)劃收貨。4.4.4供貨方委托運(yùn)輸藥
58、品的采購部應(yīng)向供貨單位索要委托的運(yùn)輸方式、承運(yùn)方式、承運(yùn)單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息,通知收貨或驗(yàn)收人員計(jì)劃收貨 五、相關(guān)記錄/表單隨貨同行單XXXX -YP-SRP-28-01XXXX -YP-SRP-31-01藥品委托配送運(yùn)輸記錄XXXX醫(yī)療器械有限公司XXXX醫(yī)療器械有限公司文件編號藥品有效期管理制度第1頁XXXX-YP-SMP-11-01共2頁起率部門質(zhì)量管理部審核人XXX批準(zhǔn)人XXX起草日期2016.04.01審核日期2016.06.05批準(zhǔn)日期2016.09.25發(fā)布日期2016.10.08生效日期2016.10.08、目的加強(qiáng)有效期藥品和近效期藥品的管理 ,避免造成經(jīng)濟(jì)損失,保證有期藥品
59、經(jīng)營安 全。二、適用范圍適用于采購、銷售、物流等部門對有效期藥品和近效期藥品經(jīng)營過程的監(jiān)控及管理。三、職責(zé)信息部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中關(guān)于近效期藥品控制性銷售以及過效期藥品自動(dòng)鎖定相關(guān)功能的設(shè)定及系統(tǒng)維護(hù)。銷售部門、采購部、物流部、質(zhì)量管理部至計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中自行查詢獲得近效 期催銷表后開展本部門相關(guān)工作。養(yǎng)護(hù)人員負(fù)責(zé)近效期藥品的催銷表制作。銷售部門負(fù)責(zé)近效期藥品的催銷。采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理近效期藥品。物流部負(fù)責(zé)近效期藥品的儲(chǔ)存管理。四、工作內(nèi)容藥品有效期、近效期藥品的概念。藥品有效期是指經(jīng)國家食品藥品管理部門批準(zhǔn),在規(guī)定的儲(chǔ)存條件下,保持藥品質(zhì)量穩(wěn)定性的期限。近效期藥品是指剩余有效期小于等于
60、6個(gè)月的藥品,即可作為催銷藥品。有效期藥品、近效期藥品管理。采購部在采購合同或質(zhì)量協(xié)議中同供應(yīng)商約定到貨時(shí)藥品的剩余有效期。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進(jìn)行自動(dòng)跟蹤和控制。剩余有效期小于等于90天的藥品在銷售開單時(shí),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)提醒近效期藥品,一般情況下不再銷售,因無法采購新的批次藥品,購貨單位確實(shí)需要時(shí)經(jīng)銷售部門確認(rèn)后才可銷售。每月最后一個(gè)工作日,養(yǎng)護(hù)人員查詢系統(tǒng)庫存的近效期藥品,制作近效期藥品催銷表,提交采購部、銷售部門、質(zhì)量管理部。每月最后一個(gè)工作日,養(yǎng)護(hù)人員將系統(tǒng)庫存的剩余有效期小于等于30天的批次藥品進(jìn)行鎖定,停止銷售。每周最后一個(gè)工作日,養(yǎng)護(hù)人員將系統(tǒng)庫存剩余有效期小于等于7
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